» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Не сдавалась Ф.100.00 с 2004 г., т.к. не было деятельности - как быть с отчетом за 2008 г.? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #1  Чт Фев 26, 2009 18:31:30 |
Заголовок сообщения: | Не сдавалась Ф.100.00 с 2004 г., т.к. не было деятельности - как быть с отчетом за 2008 г.? |
скажите - у нас в 2008 году убыток,мы платили авансовые платежи и чтобы закрыть период надо сделать две проводки 7710-3110,и 1410-3110, но у меня на счете 3110-до закрытие переплата красная с минусом висит на кт,а должна на дебете. И после того как я провожу эти две проводки эта сумма на 1410 по дт черная,и 3110-по кт черная. что мне делать,как правильно поступить? |
Автор: | Marfa | ||
Добавлено: | #2  Пт Фев 27, 2009 01:53:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нерезидент Баланса в 100.12.003 вы показывате убыток, перенесенный с предыдущего, 2007 года, конечно же по декларации Добавлено спустя 20 минут 50 секунд:
нашла на предыдущей странице, и поэтому вопрос: у меня ОО, надо ли за 2008 сдавать какую либо фин. отчетность (у меня ОУР, форма 100) |
Автор: | Айгулечка |
Добавлено: | #3  Пт Фев 27, 2009 13:23:24 |
Заголовок сообщения: | |
Ув. Дамы и Господа! Если Вас не затруднит, ответье на такой вопрос. ТОО зарегистрировалось в 2005 году. И с 2005 года не было никаких движений, они начались только в 4 кватале 2008 года. Так вот с 2005 года никакие годовые не сдавались. В годовой за 2008 я какой значок могу указать "первоначальный" или же "очередной" Заранее благодарю за ответ! |
Автор: | Lu |
Добавлено: | #4  Пт Фев 27, 2009 13:50:18 |
Заголовок сообщения: | |
В должны были сдавать годовые в любом случае, начиная с 2005г. - нулевки. А теперь вам надо будет досдать недостающую отчетность: за 2005г. - 101,04, 100,00, 600.00, 201.00(кварталки-пустышки); 2006г. - 101.01, 101.02, 100.00, 600.00, 201.00; 2007 - 101.01, 101.02, 100.00, 600.00, 201.00, то же касается 2008года (в случае, если все это не сдавалось) |
Автор: | Marfa |
Добавлено: | #5  Пт Фев 27, 2009 14:16:08 |
Заголовок сообщения: | |
Я считаю первоначальный, потому что очередной без первоначального быть не может. Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Но если вы будете сдавать пустышки за 2005, 2006, 2007, то 2005 будет первоначальный , остальные очередные |
Автор: | nadezhdats | ||||||
Добавлено: | #6  Пт Фев 27, 2009 14:33:18 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
а увас случайно не упрощенный режим? Тогда не надо сдавать годовую если ОУР- попадаете под большой штраф за несдачу отчетности вы бы перед тем как мучиться с отчетами, сделали сверку с НК Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: первоначальный быть не может, если вы зарегестрирован по ОУР с 2005г Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
нет Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
я авансовые платежи раньше относила при оплате на 1410. сейчас (за 2008)при сдаче расчета авнсовых платежей начисляла 7710-3110 и оплату на 3110. Я так поняла, что вы сделали переплату по сданным расчетам.Так? не очнь понятно, что вам все таки надо узнать :wink: Добавлено спустя 2 минуты: насколько я знаю, сумму КПН должна быть после закрытия только "с одной стороны" баланса и только черная |
Автор: | NATALA |
Добавлено: | #7  Ср Мар 04, 2009 11:00:51 |
Заголовок сообщения: | КПН |
[quote="Айгулечка"] Ув. Дамы и Господа! Если Вас не затруднит, ответье на такой вопрос. ТОО зарегистрировалось в 2005 году. И с 2005 года не было никаких движений, они начались только в 4 кватале 2008 года. Так вот с 2005 года никакие годовые не сдавались. В годовой за 2008 я какой значок могу указать "первоначальный" или же "очередной" Заранее благодарю за ответ![/quote Я считаю ,так как ТОО зарегистрировано с 2005 года,а отчеты несдавались,Вам нужно сдать годовые хотя бы, пустографки!!! за все года!!! по остальным налогам Вы можете несдавать,а вот Декларацию по КПН ,обязаны сдавать,пусть даже задним числом! |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #8  Ср Мар 04, 2009 11:41:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | NATALA |
Добавлено: | #9  Ср Мар 04, 2009 11:57:39 |
Заголовок сообщения: | |
Я имела ввиду,"задним числом" т.е. неправильно выразилась,,что сегодняшним числом вам надо сдать за все те года!!!!А штрафы соответственно будут!! А если вы сдадите просто 2008 год, то при камеральном контроле я думаю все равно когда нибудь вылезет,если не завтра то послезавтра!!! Удачи Вам!!! |
Автор: | firewind |
Добавлено: | #10  Ср Мар 04, 2009 17:12:59 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="NATALA"]Если я сдам пустографки зад. числом мне не начислят штраф? А может не сдавать пустографки, а сразу сдать годовой за 2008 год. Вы сначала пробейте свой РНН по ИНИС. Может Вас условно исклюсили или признали бездействующим ст 579 НК. |
Автор: | NATALA |
Добавлено: | #11  Ср Мар 04, 2009 17:18:06 |
Заголовок сообщения: | |
firewind Вы наверное не мне хотели дать ответ,а тому кто задавал его--quote="Айгулечка"] |
Автор: | firewind | ||
Добавлено: | #12  Ср Мар 04, 2009 17:29:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да! Прошу прощения! |
Автор: | Айгулечка | ||
Добавлено: | #13  Чт Мар 05, 2009 13:59:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я открыла в ИНИСе за 3 года все по нулям и как понять условно исключили или признали бездейст. |