» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Форма 100.08 при строительстве |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Гость222 |
Добавлено: | #1  Ср Мар 04, 2009 23:35:25 |
Заголовок сообщения: | Форма 100.08 при строительстве |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=236170#236170 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=155259#155259 Знатоки,помогите! ТОО помимо производства еще является заказчиком по стр-ву ж/дома и на протяжении 2 лет в ф,100,12 по строке 3 отражала все приобретенные материалы и услуги. которые собирали на счете 2930 и соответственно по строке 100,12,10 как незавершенное стр-во. Но, в этом году в декабре сдали первую очередь и на остатке появилось построенная 1 очередь как готовая продукция. и теперь у нас получается по строке 100,08,013 отрацательная сумма. В чем наша ошибка, уже сколько бьемся, все перепроверили, где-то ошибка связанная с незавершенкой и как нам быть теперь в этой ситуации |
Автор: | Гость222 |
Добавлено: | #2  Чт Мар 05, 2009 00:06:05 |
Заголовок сообщения: | форма100.08 при стр-ве |
Неужели никто не подскажет'? очень нужно,заранее спасибо. |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #3  Чт Мар 05, 2009 00:19:28 |
Заголовок сообщения: | |
Гость222, подождите до утра, сейчас уже все спят. |
Автор: | natkis |
Добавлено: | #4  Чт Мар 05, 2009 21:24:39 |
Заголовок сообщения: | |
Считаю неверным отнесение на счет 2930-это счет незавершенного строительства для собственных нужд ,а у вас ведь создается объект для продажи.Так как вы строили не для собственных нужд, а для продажи, нужно было в конце года переводить незавершенку (затраты раздела 8) на счет 1340, и показывать эти суммы в строке 100.08.02 -ТМЗ на конец налогового переиода, а когда получили готовность 1 очереди часть затрат перевести на счет 1320-готовая продукция.Ну а по мере реализации квартир по 1 очереди у Вас уменьшается сч.1320 по строке ТМЗ на конец года (в отношении построенной очереди) и соответственно по арифметике эти данныеи попадут на вычеты. |
Автор: | Гость2 |
Добавлено: | #5  Пт Мар 06, 2009 00:27:46 |
Заголовок сообщения: | |
natkis Что-то не доходит, извините. Дело в том, что мы сами не строим, мы заказчики. и счета за услуги по СМР мы относили на счет 2930 и раздела 8 у нас по данному строительству нет. А со счета 3310 эти затраты по СМР мы могли относить на счет 1340-это же группа, по основному и вспомогательному пр-ву у нас расходов по стр-ву нет? Как быть ???? Или свеже надо было показывать по ф100,12 по стр 001 и 002 остатки по незавершенке. А строка 100.12.010 тогда кто заполняет |
Автор: | Weit | ||
Добавлено: | #6  Вт Мар 10, 2009 19:45:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В том то и дело, что вы сами строите - подрядным способом, т.е. нанимаете подрядчиков и ваши затраты по счету 8110 состоят из одних услуг сторонних организаций. natkis вам все верно подсказала |