» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

По какому КУРСУ приходовать товар по ГТД

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Сб Мар 14, 2009 13:57:42
Заголовок сообщения:

ст.270 п.2. -это не про нас.Мы импортируем для дальнейшей перепродажи.
буду ждать



Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Сб Мар 14, 2009 13:32:00
Заголовок сообщения:

Сама с акцизами не сталкивалась.
Акциз помоему должен учитываться как и НДС отдельно от себестоимости на сч.3140, ведь при последующей продаже дизтоплива Вы будете начислять акциз и сумма акциза начисленная по ГТД пойдет Вам на вычеты согласно ст.270 п.2.
Подождите др.ответов по акцизам.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Сб Мар 14, 2009 13:03:36
Заголовок сообщения:

Елена Т
Спасибочки!
Переделала все ГТД за год.По ГТД там.пошлина идет на себестоимость
получилось так:Д1330 К3397 пошлина
Д1420 К3397 НДС в зачет

Вопрос -по этому ГДТ есть начисленный(и уплаченный) Акциз(диз.топливо)можно ли его относить на себестоимость?



Автор: Елена Т
Добавлено: #4  Чт Мар 12, 2009 13:35:34
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
наверное через 3397 надо было

Да.
Оплачен
Дт3397 Кт1030 оплачен НДС и пошлины
Начислен по ГТД
Дт с/стоим Кт 3397 пошлины
Дт1420 Кт3397 НДС по ГТД в зачет
по сч.3397 выберите контрагента ГНК (куда оплачивали НДС и пошлину) и на кажд.код налога и пошлины заведите договор например "код 105105 -НДС" и т.д.. Потом сможете сделать акт сверки по контрагенту НК для сверки с таможней как в целом, так и в отдельности по кодам.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Чт Мар 12, 2009 13:04:17
Заголовок сообщения:

Если честно ГТД я ввожу только из-за там пошлины(ввести в себ-сть).НДС не забивала(она при оплате итак в зачете-(Д3130 К103)наверное через 3397 надо было, теперь буду забивать вручную, но
Как же я буду сверятся с Таможней?? Все вручную набирать? (начисленный ндс)



Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Чт Мар 12, 2009 12:28:25
Заголовок сообщения:

inna говорит:
Какое правило?

1.Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»
2.Национальные стандарты финансовой отчетности №1 или №2, либо Международные стандарты финансовой отчетности( смотря какое у Вас предприятие).



Автор: inna
Добавлено: #7  Чт Мар 12, 2009 12:05:59
Заголовок сообщения:

[quote="Елена Т"][quote="Нерезидент Баланса"]
А у Вас правила бух.учета- правила другие. [color=green][size=9]

Какое правило? :(



Автор: Технический
Добавлено: #8  Чт Мар 12, 2009 11:59:16
Заголовок сообщения:

Да и сделайте проще, пропишите в учетной политике своей как хотите. А про "Если хотите меньше проблем с нк" это когда инспектора нерадивых бухов берут на пушку.


Автор: Елена Т
Добавлено: #9  Чт Мар 12, 2009 11:48:51
Заголовок сообщения:

Согласна.


Автор: Мара
Добавлено: #10  Чт Мар 12, 2009 11:46:22
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Поправка - начисленный по ГТД

а даже не так - а так: указанный в ГДТ и уплачена в установленном порядке(Кодекс)



Автор: Елена Т
Добавлено: #11  Чт Мар 12, 2009 11:35:49
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
а то что НДС на другую сумму был начислен не страшно???

Таможня сама знает что делает - у неё свои правила, как положено так и сделали Вам ГТД и начислили НДС и тамож.платежи.
А у Вас правила бух.учета- правила другие. Поэтому и будет разница. Сумму НДС ставите согласно ГТД вручную.

Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:

Мара говорит:
А для налоговой НДС берётся в зачёт, уплаченный при растаможке

Поправка - начисленный по ГТД.



Автор: Мара
Добавлено: #12  Чт Мар 12, 2009 11:34:50
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
Мне страшно....

почему? это междусобойчик между Таможенным Комитетом налогоплательщиком. А для налоговой НДС берётся в зачёт, уплаченный при растаможке, а уж как насчитан этот НДС, налоговой д.б. по барабану.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #13  Чт Мар 12, 2009 11:26:15
Заголовок сообщения:

да я тоже больше к этому склоняюсь, а то что НДС на другую сумму был начислен не страшно??? Мне страшно....


Автор: Технический
Добавлено: #14  Ср Мар 11, 2009 21:31:57
Заголовок сообщения:

Если хотите меньше проблем с нк, то на дату выпинывания товара с таможни в свободное плавание.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #15  Ср Мар 11, 2009 20:34:00
Заголовок сообщения:

Compas
Лично вы как думаете?
1 по курсу на дату ГТД в 54пункте
2 по курсу на дату указ в штампе выпуска товара

можете написать 1 или 2 :wink:



Автор: Технический
Добавлено: #16  Ср Мар 11, 2009 19:33:25
Заголовок сообщения:

Плохо искали
http://balans.kz/viewtopic.php?t=13537
http://balans.kz/viewtopic.php?t=13333
http://balans.kz/viewtopic.php?t=13084



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #17  Ср Мар 11, 2009 19:27:01
Заголовок сообщения:

пожалуйста!!!! ответьте ,возможно это уже 1000 раз обсуждалось, и был найден ответ.....но я сижу уже 4 часа и не могу найти ответа.Как же всетаки верно?


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #18  Ср Мар 11, 2009 17:24:27
Заголовок сообщения:

ой, совсем я уже....
23п говорите? тогда получается я приходую на дату из п 54? но не на дату выпуска товара в своб обращение(штампик)?????



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #19  Ср Мар 11, 2009 17:19:53
Заголовок сообщения:

непоняла, причем тут декларация


Автор: inna
Добавлено: #20  Ср Мар 11, 2009 17:06:20
Заголовок сообщения:

п.23 декларации


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #21  Ср Мар 11, 2009 17:02:05
Заголовок сообщения: По какому КУРСУ приходовать товар по ГТД

Подскажите, перечитала кучу тем и не нашла ответа((.По какому КУРСУ приходовать товар по ГТД, на дату кот указана в 54п или на штампике выпуска? У нас всегда разница в пару дней, соот-но курс другой.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ