» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | По какому КУРСУ приходовать товар по ГТД |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Сб Мар 14, 2009 13:57:42 |
Заголовок сообщения: | |
ст.270 п.2. -это не про нас.Мы импортируем для дальнейшей перепродажи. буду ждать |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #2  Сб Мар 14, 2009 13:32:00 |
Заголовок сообщения: | |
Сама с акцизами не сталкивалась. Акциз помоему должен учитываться как и НДС отдельно от себестоимости на сч.3140, ведь при последующей продаже дизтоплива Вы будете начислять акциз и сумма акциза начисленная по ГТД пойдет Вам на вычеты согласно ст.270 п.2. Подождите др.ответов по акцизам. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #3  Сб Мар 14, 2009 13:03:36 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т Спасибочки! Переделала все ГТД за год.По ГТД там.пошлина идет на себестоимость получилось так:Д1330 К3397 пошлина Д1420 К3397 НДС в зачет Вопрос -по этому ГДТ есть начисленный(и уплаченный) Акциз(диз.топливо)можно ли его относить на себестоимость? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #4  Чт Мар 12, 2009 13:35:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да. Оплачен Дт3397 Кт1030 оплачен НДС и пошлины Начислен по ГТД Дт с/стоим Кт 3397 пошлины Дт1420 Кт3397 НДС по ГТД в зачет по сч.3397 выберите контрагента ГНК (куда оплачивали НДС и пошлину) и на кажд.код налога и пошлины заведите договор например "код 105105 -НДС" и т.д.. Потом сможете сделать акт сверки по контрагенту НК для сверки с таможней как в целом, так и в отдельности по кодам. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #5  Чт Мар 12, 2009 13:04:17 |
Заголовок сообщения: | |
Если честно ГТД я ввожу только из-за там пошлины(ввести в себ-сть).НДС не забивала(она при оплате итак в зачете-(Д3130 К103)наверное через 3397 надо было, теперь буду забивать вручную, но Как же я буду сверятся с Таможней?? Все вручную набирать? (начисленный ндс) |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #6  Чт Мар 12, 2009 12:28:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
1.Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 2.Национальные стандарты финансовой отчетности №1 или №2, либо Международные стандарты финансовой отчетности( смотря какое у Вас предприятие). |
Автор: | inna |
Добавлено: | #7  Чт Мар 12, 2009 12:05:59 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="Елена Т"][quote="Нерезидент Баланса"] А у Вас правила бух.учета- правила другие. [color=green][size=9] Какое правило? :( |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #8  Чт Мар 12, 2009 11:59:16 |
Заголовок сообщения: | |
Да и сделайте проще, пропишите в учетной политике своей как хотите. А про "Если хотите меньше проблем с нк" это когда инспектора нерадивых бухов берут на пушку. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #9  Чт Мар 12, 2009 11:48:51 |
Заголовок сообщения: | |
Согласна. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #10  Чт Мар 12, 2009 11:46:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а даже не так - а так: указанный в ГДТ и уплачена в установленном порядке(Кодекс) |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #11  Чт Мар 12, 2009 11:35:49 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Таможня сама знает что делает - у неё свои правила, как положено так и сделали Вам ГТД и начислили НДС и тамож.платежи. А у Вас правила бух.учета- правила другие. Поэтому и будет разница. Сумму НДС ставите согласно ГТД вручную. Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Поправка - начисленный по ГТД. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #12  Чт Мар 12, 2009 11:34:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
почему? это междусобойчик между Таможенным Комитетом налогоплательщиком. А для налоговой НДС берётся в зачёт, уплаченный при растаможке, а уж как насчитан этот НДС, налоговой д.б. по барабану. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #13  Чт Мар 12, 2009 11:26:15 |
Заголовок сообщения: | |
да я тоже больше к этому склоняюсь, а то что НДС на другую сумму был начислен не страшно??? Мне страшно.... |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #14  Ср Мар 11, 2009 21:31:57 |
Заголовок сообщения: | |
Если хотите меньше проблем с нк, то на дату выпинывания товара с таможни в свободное плавание. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #15  Ср Мар 11, 2009 20:34:00 |
Заголовок сообщения: | |
Compas Лично вы как думаете? 1 по курсу на дату ГТД в 54пункте 2 по курсу на дату указ в штампе выпуска товара можете написать 1 или 2 :wink: |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #16  Ср Мар 11, 2009 19:33:25 |
Заголовок сообщения: | |
Плохо искали http://balans.kz/viewtopic.php?t=13537 http://balans.kz/viewtopic.php?t=13333 http://balans.kz/viewtopic.php?t=13084 |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #17  Ср Мар 11, 2009 19:27:01 |
Заголовок сообщения: | |
пожалуйста!!!! ответьте ,возможно это уже 1000 раз обсуждалось, и был найден ответ.....но я сижу уже 4 часа и не могу найти ответа.Как же всетаки верно? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #18  Ср Мар 11, 2009 17:24:27 |
Заголовок сообщения: | |
ой, совсем я уже.... 23п говорите? тогда получается я приходую на дату из п 54? но не на дату выпуска товара в своб обращение(штампик)????? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #19  Ср Мар 11, 2009 17:19:53 |
Заголовок сообщения: | |
непоняла, причем тут декларация |
Автор: | inna |
Добавлено: | #20  Ср Мар 11, 2009 17:06:20 |
Заголовок сообщения: | |
п.23 декларации |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #21  Ср Мар 11, 2009 17:02:05 |
Заголовок сообщения: | По какому КУРСУ приходовать товар по ГТД |
Подскажите, перечитала кучу тем и не нашла ответа((.По какому КУРСУ приходовать товар по ГТД, на дату кот указана в 54п или на штампике выпуска? У нас всегда разница в пару дней, соот-но курс другой. |