» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Все ли полученные счета-фактуры надо включать в приложение к Форме 300 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | AWA | ||
Добавлено: | #1  Пт Мар 13, 2009 15:53:36 | ||
Заголовок сообщения: | Все ли полученные счета-фактуры надо включать в приложение к Форме 300 | ||
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=272912#272912 Тема быда выделена из ветки: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=158330#158330 . Kenga.
А можно уточнить, разве не все с/ф указываются в реестре 307.00.? ИМХО, если на вычет с/ф не идет (я так понимаю по ТРУ не в целях предпр.деят-ти), и НДС в зачет не идет, надо просто в реестре ФНО этот НДС по колонке "НДС в зачет" не показывать. |
Автор: | Lu | ||
Добавлено: | #2  Пт Мар 13, 2009 15:57:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Конечно! То, что не идет на вычет вы можете никому не показывать. Поищите об этом в НК - там все написанно. А в ф.307 их не д.б. тем более и НДС в зачет вы не имеете права брать. |
Автор: | oksi@d |
Добавлено: | #3  Пт Мар 13, 2009 16:07:41 |
Заголовок сообщения: | |
А зачем тогда колонка "Сумма НДС, полежащего отнесению в зачет"? для красоты что ли? Мое мнение, надо указывать все НСФ. |
Автор: | Lu |
Добавлено: | #4  Пт Мар 13, 2009 16:12:00 |
Заголовок сообщения: | |
oksi@d Вы не правы |
Автор: | Легенда |
Добавлено: | #5  Пт Мар 13, 2009 16:15:19 |
Заголовок сообщения: | |
oksi@d Я с вами согласно полностью, если фирма приобрела услуги и им выставили с/ф, то они обязательно должны ее показать в реестре и оплатить ндс, а ндс приобретеный не указывать, естественно в зачет не брать, я так делаю :) при камеральном обязательно спросят куда девались с/ф выставленные их врядли устроит ответ, что: То, что не идет на вычет вы можете никому не показывать. Поищите об этом в НК - там все написанно. А в ф.307 их не д.б. |
Автор: | oksi@d |
Добавлено: | #6  Пт Мар 13, 2009 16:15:53 |
Заголовок сообщения: | |
10. Составление формы 300.08 - Реестр счетов-фактур (документов на выпуск товаров из госматрезерва) по приобретенным товарам, работам, услугам в течение отчетного периода 38. Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан. 39. В разделе "Сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам": ..... 6) в графе F указывается общая стоимость по счету-фактуре (документу) без учета налога на добавленную стоимость; 7) в графе G указывается сумма налога на добавленную стоимость, указанного в счете-фактуре (документе); 8) в графе Н указывается сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего отнесению в зачет указанная в счете-фактуре (документе). |
Автор: | Легенда |
Добавлено: | #7  Пт Мар 13, 2009 16:19:00 |
Заголовок сообщения: | |
Lu Первый раз слышу такое мнение, вообще по бух.учету все что происходит в фирме не зависимо от того получаете вы с этого прибыль или нет, вы должны проводить иначе, искаженные у вас данные получаются :) Вопрос: а куда вы деваете с/ф которые считаете не нужным проводить? |
Автор: | oksi@d |
Добавлено: | #8  Пт Мар 13, 2009 16:27:02 |
Заголовок сообщения: | |
Для того "что не идет на вычет" в новой Декларации есть приложение №6, где указывается по каким причинам вы не берете в зачет сумму НДС 35. В разделе "Корректировка суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет": 1) в строке 300.06.010 указывается сумма корректировки зачета по налогу на добавленную стоимость по товарам, работам, услугам, по которым в предыдущие налоговые периоды налог на добавленную стоимость был отнесен в зачет, и которые в отчетном налоговом периоде были использованы не в целях облагаемого оборота. 2) в строке 300.06.011 указывается сумма корректировки зачета по налогу на добавленную стоимость по товарам в случае их порчи или утраты. Данная строка может иметь только отрицательное значение; ... 4) в строке 300.06.013 указывается сумма корректировки зачета по налогу на добавленную стоимость при несоблюдении положений, установленных статьей 263 Налогового кодекса; 5) в строке 300.06.014 указывается сумма корректировки зачета по налогу на добавленную стоимость по операциям с налогоплательщикам, признанными лжепредприятиями на основании вступившего в законную силу приговора или постановления суда; 6) в строке 300.06.015 указывается сумма корректировки зачета по налогу на добавленную стоимость по сделке, признанной судом совершенной субъектом частного предпринимательства без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность; и т.д. |
Автор: | Kenga | ||||
Добавлено: | #9  Пт Мар 13, 2009 16:28:41 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Этот пост не мой, он перенесен из той, ветки где начиналось это обсуждение.
|
Автор: | oksi@d |
Добавлено: | #10  Пт Мар 13, 2009 16:35:14 |
Заголовок сообщения: | |
В начале прошлого года данный вопрос уже поднимался на форумен, только не помню к чему пришло большенство бухгалтеров, по-моему было даже какое-то письмо с НК по вопросу заполнения ф. 307. Но точно сказать не могу. |
Автор: | Легенда |
Добавлено: | #11  Пт Мар 13, 2009 16:41:51 |
Заголовок сообщения: | |
Kenga а разве вы не должны уплатить с этой с/ф ндс, при этом не беря в зачет их ндс? что то новенькое?????? Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: я все разношу, просто пишу без НДС, и получается к уплате больше НДС, так лучше заплатить больше,чем меньше, ну это мое мнение :) |
Автор: | Lu | ||||
Добавлено: | #12  Пт Мар 13, 2009 16:47:02 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Приложение №6 для приборетенных товаров, работ, услуг без НДС, но идущих на вычеты.
Вы отчитываетесь только за то, что уменьшает ваш КПН. А то, что тратиться на ваши личные дела это проходит только по кассе. Я сейчас поищу в НК этот пункт и дам ссылку. |
Автор: | Легенда |
Добавлено: | #13  Пт Мар 13, 2009 16:50:40 |
Заголовок сообщения: | |
Lu но ведь счет фактура выписывается на организацию, значит это нужно отражать, а как же камеральный так никто и не ответил? :) Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Это что тогда получается, если завтра мне шеф принесет с/ф выставленную на ТОО, но для его личных нужд, я что не буду платить НДС с этой с/ф? :shock: Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: чувствую, что запутываюсь, распутайте, Уважаемые профи |
Автор: | Lu | ||
Добавлено: | #14  Пт Мар 13, 2009 17:01:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну если Вы не берете купленный НДС в зачет, значит на эту сумму увеличиться ваша часть к оплате. |
Автор: | Легенда |
Добавлено: | #15  Пт Мар 13, 2009 17:06:28 |
Заголовок сообщения: | |
Lu Вы меня что то путаете, посмотрите что вы писали выше и мои ответы, если не затруднит, а то Вы сами себе противоречите! |
Автор: | Lu | ||||
Добавлено: | #16  Пт Мар 13, 2009 17:10:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А что "камеральный контроль"? По вашему если вы выписали с/ф (с НДС) ЧП (без НДС) на упращенке, то он должен обязательно показать его налоговой? Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Вопрос не в том, что я писала, а в том, как вы это поняли. |
Автор: | Легенда |
Добавлено: | #17  Пт Мар 13, 2009 17:26:30 |
Заголовок сообщения: | |
Lu Ну насколько я поняла вопроса кто в каком режиме работает не стоял, а если ТОО на ОУ выставляет ТОО тоже на ОУ и все они НДСники, или вы такие услуги покупаете только у ЧП на упрошенке?????????? |
Автор: | Lu |
Добавлено: | #18  Пт Мар 13, 2009 17:35:02 |
Заголовок сообщения: | |
Ст.100 НК 1. Расходы налогоплательщика в связи с осуществлением деятельности, направленной на получение дохода, подлежат вычету при определении налогооблагаемого дохода, за исключением расходов, не подлежащих вычету в соответствии с настоящим Кодексом 3. Вычеты производятся налогоплательщиком при наличии документов, подтверждающих расходы, связанные с его деятельностью, Ст.115 НК Вычету не подлежат: 1) затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода; Ст.257 НК 1. Налог на добавленную стоимость не зачитывается, если подлежит уплате в связи с получением: 1) товаров, работ, услуг, используемых не в целях облагаемого оборота; |
Автор: | DreamDi | ||||||||
Добавлено: | #19  Пт Мар 13, 2009 17:40:43 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
я считаю что нужно включать все с/ф с ндс и согласна, что
ну допустим, фирма А выписала фирме В с/ф на сумму 112 000 тг, в т.ч. ндс 12 000 тг. соответственно фирма А в своих отчетах показала оборот по реализации 100 000 тг. а фирма В взяла и нигде в отчетах не отразила эту сумму, т.к. данная с/ф не идет на вычет. при камеральном контроле фирме А вылезет такая ошибка: "указанный вами оборот по реализации за такой-то период не совпадает с данными по реестрам с/ф, разница составляет столько-то тенге". соответственно, фирма А начнет собирать данные и выйдет на фирму В, попросит подтверждение принятия с/ф и напишет ответ в налоговую "мы все отразили правильно, это фирма В не показала с/ф". налоговая пойдет в фирму В и будет ее карать за предоставление неверной/неточной/неполной информации. форма называется:
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
здесь говорится, что он именно не зачитывается, т.е. не заполняется последняя колонка "НДС в зачет", |
Автор: | Легенда |
Добавлено: | #20  Пт Мар 13, 2009 17:44:45 |
Заголовок сообщения: | |
DreamDi Наконец то понимающий человек зашел, объясните Lu что как раз таки статью приведеную ей же, понимает вообще не верно! |
Автор: | Lu | ||
Добавлено: | #21  Пт Мар 13, 2009 17:49:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Фирма А выпмсав с/ф показало свой доход, с которого будет исчисляться КПН. Фирма В не будет брать выставленную сумму на вычеты, т.е. не уменьшит на эту сумму свой СГД. Согластно ст. 100 НК ей не нужно будет иметь документов, подтверждающих расходы, связанные с его деятельностью. |
Автор: | Легенда |
Добавлено: | #22  Пт Мар 13, 2009 17:55:59 |
Заголовок сообщения: | |
Lu Вы ничего не путаете? мы вообще про какую форму ведем палемику? не про ф.300 не подскажите, при чем тут годовой то? |
Автор: | DreamDi | ||||
Добавлено: | #23  Пт Мар 13, 2009 18:02:46 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Lu Вы пропустили саму главную часть:
Вы пишите, что фирма А, выписав с/ф, показала свой доход. правильно. камералка стыкует данные, которые отразили другие фирмы в своих реестрах с/ф, и по рнн собирается оборот фирмы А, и если он не сходится с теми данными, которые получились по отчетам фирмы А, камералка выдает ошибку! с этим случаем я сталкивалась на практике, на стороне фирмы А. и все было как я написала:
к тому же вы путаете ст. 100 - она относится к вычетам по КПН. НДС-это косвенный налог, раздел 8 НК. |
Автор: | Lu |
Добавлено: | #24  Пт Мар 13, 2009 18:04:11 |
Заголовок сообщения: | |
По-моему вы немного не поняли о чем идет речь. Вернемся к ст.257 НК п.3 1. Налог на добавленную стоимость не зачитывается, если подлежит уплате в связи с получением: 1) товаров, работ, услуг, используемых не в целях облагаемого оборота; 2) жилого помещения в жилом здании, за исключением используемого под гостиницу; 3) легковых автомобилей, приобретаемых в качестве основных средств; Простой пример: При покупке легкового авто вы покажете полученную с/ф в ф,307, но согл. п.3 НДС не будет зачитываться, т.е не будет заполнена последняя коонка "НДС в зачет" |
Автор: | DreamDi | ||
Добавлено: | #25  Пт Мар 13, 2009 18:06:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я об этом и говорю. эту счет-фактуру обязательно показываете по всем графам, кроме последней "НДС в зачет". |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #26  Пт Мар 13, 2009 18:11:59 |
Заголовок сообщения: | |
Согласно с вами Lu., DreamDi , я тоже очень осторжно отношусь к сч фактурам, которые выписаны на нашу фирму, но не могу взять в зачет , иногда прошу переписать на частное лицо, если нам эта сч ф не нужна или провожу только обороты, НДС к зачету указываю "0". и сажаю сумму на не идущие на вычеты. Да , действительно сверка с предприятием не пойдет и налоговая при камеральном контроле уведомление выставит. У меня тоже были в 2007 такие уведы. |
Автор: | Легенда |
Добавлено: | #27  Пт Мар 13, 2009 18:18:50 |
Заголовок сообщения: | |
Lu Вы немножко путаете понятие:стоимость не зачитывается и понятие: не проводить с/ф вообще как таковую, это совсем две разные вещи :) |
Автор: | Lu | ||
Добавлено: | #28  Пт Мар 13, 2009 18:20:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы и правда не поняли. Все сказанное выше мною, кроме последнего сообщения, относилось к с/ф не идущим на вычеты по КПН, а не только об НДС не идущим в зачет. А это разные вещи. |
Автор: | Легенда |
Добавлено: | #29  Пт Мар 13, 2009 18:23:39 |
Заголовок сообщения: | |
Lu С вами бесполезно спорить, если Вы считаете это правильным, то сколько людей столько и мнений, Ваше право, только потом не удивляйтесь когда Вас покарают. С Ув. |
Автор: | DreamDi |
Добавлено: | #30  Пт Мар 13, 2009 18:30:57 |
Заголовок сообщения: | |
Lu Легенда здесь непонимание потому, как тема начиналась про НДС, и про зачет по ндс, а Lu перевела на КПН и на вычет по КПН два разных понятия, два разных языка |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #31  Пт Мар 13, 2009 22:27:36 |
Заголовок сообщения: | |
согласна с DreamDi на то она и ф. 307 "Реестр сч-фактур по товарам (работам, услугам), приобретенным в течение налог.периода", то бишь в этой форме отражаются все полученные от поставщиков сч/ф, как с НДС, так и без НДС а вот еще одна версия по поводу ф. 307 и сч/ф без НДС: http://balans.kz/viewtopic.php?t=11436&postdays=0&postorder=asc&start=20 |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #32  Сб Мар 14, 2009 02:46:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
но ведь фирма А не всегда работает только с юр.лицами...с/ф выписываются и на частные лица, которые никаких реестров не заполняют...как вообще может там что-то сойтись??? я имею в виду, оборот, указанный фирмой А в своих отчетах, и ИХ оборот в отчетах покупателей??? мне кажется, это невозможно |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #33  Сб Мар 14, 2009 02:50:54 |
Заголовок сообщения: | |
тогда бы НК только этими уведомлениями и занимался... я думаю, система реагирует только на занижение дохода, когда по реестрам покупателей показано больше, а вот в доходе от реализации меньше... |
Автор: | DreamDi | ||
Добавлено: | #34  Сб Мар 14, 2009 10:29:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а для чего тогда теперь в 2009 году нужен реестр выданных счетов-фактур? теперь будет видно, юр. или физ. лицу выставляли счет-фактуру, и соответственно общая цифра, которая фирма А выставляла юр.лицам и отразила в своих отчетах ДОЛЖНА БУДЕТ сходиться с тем, что показали юр.лица в своих реестрах |
Автор: | Lu | ||||
Добавлено: | #35  Сб Мар 14, 2009 11:39:54 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Все именно так и присходит Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
На физ.лицо с/ф не выстасляется |
Автор: | Zamira | ||||
Добавлено: | #36  Сб Мар 14, 2009 13:19:43 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
гммм, если попросите - выставляют. у меня несколько таких с\ф на ф\л |
Автор: | Lu | ||
Добавлено: | #37  Сб Мар 14, 2009 13:26:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы правы, что выставили. На ф/л с/ф выставляется только по требованию покупателя. |
Автор: | Kenga | ||||
Добавлено: | #38  Сб Мар 14, 2009 13:53:05 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
DreamDi, считаю, что вы здесь не правы. Такого никогда быть не может, Нерезидент Баланса правильно говорил(а):
Мало того, физическим лицам счета-фактуры вообще можно не выписывать: http://balans.kz/viewtopic.php?t=14074 По большому счету, налоговикам важно только то, чтобы общая сумма по счетам-фактурам, выписанным каким-то ТОО или ИП, была больше, чем отнесено в зачет по этим счетам фактурам. А то, что приходят уведомления по камералке, это скорее всего несовершенство программ, которые это отслеживают. Если какое-то ТОО получило счет-фактуру, но не отнесло по ней НДС в зачет и не показало ее в реестре, от этого недоимки по налогам не возникнет и никаких новых налоговых обязательств не появится. Так за что наказывать? Другое дело, что иногда возникают ситуации, когда я не отношу НДС в зачет, если, например, счет-фактура неправильно заполнена или по другой причине. Мое мнение, что такие счета-фактуры все-таки надо показывать в реестре, чтобы у проверяющего не возникло лишних вопросов и чтобы вы всегда могли объяснить, почему не отнесли по этой счет-фактуре НДС в зачет. А если на ТОО выписывают счета-фактуры, а бухгалтер их просто выбрасывает, может возникнуть подозрение в сокрытии расходов, а следовательно, и доходов. |
Автор: | DreamDi | ||||||
Добавлено: | #39  Сб Мар 14, 2009 14:07:33 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
умница, я пытаюсь сказать тоже самое (только почему то не очень получается), что их надо показывать в реестре. просто не заполняя последнюю графу. Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
оно и возникает, и назначают проверку - зачем такая головная боль? Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
мда, верно. с физ.лицами в этом плане не работаю, вот и зашиваюсь. приношу извинения. |
Автор: | Evgenya_65 |
Добавлено: | #40  Сб Сен 19, 2009 15:15:49 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="Svetik"]Подскажите, надо ли все-таки включать в ф. 300.08 счета-фактуры, выписанные неплательщиками НДС? Говорили, что там отражаются ВСЕ полученные счета-фактуры, в случае, если поставщик- наплательщик НДС? |
Автор: | Грета |
Добавлено: | #41  Вт Ноя 03, 2009 19:29:30 |
Заголовок сообщения: | В Приложение 8 ф. 300 включать ли счета-фактуры "без НДС"? |
Здравствуйте. У меня, может вопрос и не по теме, но я новичок на БАЛАНСЕ. При сооставлении формы 300 меня всегда терзают сомнения надо или нет включать в Приложение№8 РЕЕСТР ПОЛУЧЕННЫХ СЧ-Фак включать счета без НДС? Может есть какой приказ в правилах об этом ни слова........................... |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #42  Вт Ноя 03, 2009 19:31:56 |
Заголовок сообщения: | |
Грета за мародерство типа более трех точек, в следующий раз удалю логин. Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: Его название "реестр счетов фактур полученных" или его название "реестр счетов фактур полученных с ндс"? Значит? |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #43  Вт Ноя 03, 2009 20:02:58 |
Заголовок сообщения: | |
Из ответа на вопрос № 78 в сборнике «300 вопросов и ответов по налоговому законодательству»: "Обороты по товарам, работам, услугам, приобретенным без НДС, не подлежат отражению в строках 300.00.012I, 300.00.012II, 300.00.012III декларации по НДС. При этом сумма строк 300.00.012I, 300.00.012II, 300.00.012III не всегда должна равняться итоговой строке 300.00.012. Все счета-фактуры по приобретенным товарам, работам, услугам, в том числе приобретенным без НДС, отражаются в реестре счетов-фактур. Отельного приложения по расшифровке товаров, работ, услуг, приобретенных без НДС, не предусмотрено." |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #44  Вт Ноя 03, 2009 20:22:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #45  Вт Ноя 03, 2009 20:25:06 |
Заголовок сообщения: | |
в начале этой темы мы уже обсуждали этот вопрос к тому же обсуждение данного вопроса было и в этой теме http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=14677 довольно подробно |
Автор: | Грета |
Добавлено: | #46  Ср Ноя 04, 2009 10:01:18 |
Заголовок сообщения: | Заполнение приложения №8 к Декларации по НДС |
Здравствуйте. У меня такой вопрос: в приложении №8 к Декларации по НДС включать все счета, или только те, в которых выделен НДС. Чем руководствуетесь при этом? темы объединены = Solitary |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #47  Ср Ноя 04, 2009 10:27:23 |
Заголовок сообщения: | |
почитайте вот здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=19914 http://balans.kz/viewtopic.php?t=14303 |
Автор: | mamarkovaolga |
Добавлено: | #48  Ср Ноя 04, 2009 10:28:44 |
Заголовок сообщения: | |
я включаю только те в которых выделен НДС, просто в 1с ке ставлю галочки, чтоб в форму включались лишь те у кого заполнены данные о постановке на учет по НДС - всегда проходит нормально, зачем в ФНО про НДС лишние строки лепить не имеющие к НДС отношения? но НПА точно не могу назвать |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #49  Ср Ноя 04, 2009 11:10:42 |
Заголовок сообщения: | |
mamarkovaolga Подождите, этот реестр как называется? "Реестр счетов-фактур по приобретенным товарам, работам, услугам в течении отчетного налогового периода" т.е. в данном реестре указываются все полученные СФ и с НДС и без НДС |
Автор: | Elena73 |
Добавлено: | #50  Ср Ноя 18, 2009 15:34:22 |
Заголовок сообщения: | |
Здраствуйте! подскажите надо ли отражать в приложении №8 закупочные акты или кассовые чеки. |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #51  Ср Ноя 18, 2009 15:39:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
отражаете только счет-фактуры (с "НДС" или "Без НДС") |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #52  Чт Янв 28, 2010 13:01:55 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Раз получили счет-фактуру то обязаны включить ее в реестр, ведь реестр так и называется
|
Автор: | Lu | ||||
Добавлено: | #53  Вс Янв 31, 2010 01:18:28 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Kenga права. Меня саму вызывали в том году в НК как раз по этому поводу и инспектор предложил мне сдать допик по ф.300, чтобы убрать от туда все с/ф без НДС, которых там не должны быть. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #54  Вс Янв 31, 2010 11:24:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Устно или бумагу дали какую? |
Автор: | Lu |
Добавлено: | #55  Пн Фев 01, 2010 20:13:45 |
Заголовок сообщения: | |
Уведомление было по камералке по поводу ошибок в свидетельствах по НДС у некоторых конрагентов и вот тогда мне и скзали об этом..., чтоб я вместе с теми ошибками исправила и то, что в реестр вбиты с/ф без НДС, которых там быть не должно. В результате, те ошибки я исправила, а с/ф без НДС трогать не стала. Больше звонков от инспектора не было. |
Автор: | vena |
Добавлено: | #56  Чт Мар 04, 2010 16:20:43 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! По реестру 300.08 сч.фактуры должны проходить как с ндс, так и без ндс? И если сч.фактуры без ндс появились после сдачи 300, то в доп. нужно записать их. Спасибо! |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #57  Чт Мар 04, 2010 16:27:14 |
Заголовок сообщения: | |
vena http://balans.kz/viewtopic.php?p=272910#272910 вот почитайте |
Автор: | kirishik | ||
Добавлено: | #58  Пт Мар 12, 2010 14:26:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я обороты "Без НДС" включаю в строку 300.00.012. Это правильно? |
Автор: | Селена |
Добавлено: | #59  Пт Мар 12, 2010 14:38:04 |
Заголовок сообщения: | |
Я так и не поняла, как правильно делать, у всех разные ответы. Если у меня не совпадет оборот "Приобретение материалов, товаров, работ, услуг" (стр. 100,00,030) с ф.300 за весь 2009г (стр.300,00,012), то это тоже неправильно. Мы ведь берем расходы на вычеты с НДС и без НДС. |
Автор: | Lu | ||
Добавлено: | #60  Пт Мар 12, 2010 15:13:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Правильно |
Автор: | psyheya |
Добавлено: | #61  Пт Мар 12, 2010 16:47:49 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! а как отражать счет-фактуру в случае получения сотрудником услуг от третьих лиц, т.е. доход в натуральном выражении, ктоорый по ф.200 отражается, тогда если мы показываем сч.ф. в 300 форме, у нас проходит один и тот же расход в двух формах, или я чего-то недопонимаю? |
Автор: | Lu | ||
Добавлено: | #62  Пт Мар 12, 2010 16:59:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не совсем понятно. Вы можете подробнее написать. Что значит "сотрудником"? Имеется ввиду доход сотрудника, который он получает при выдаче ему, например, какого-либо товара, купленного специально для этих целей? |