» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 100.16.002 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | rima_bk |
Добавлено: | #1  Вт Мар 17, 2009 14:29:44 |
Заголовок сообщения: | 100.16.002 |
:cry: Здрав-те !!! 1- В-с. У меня много расходов что мне .... ??? Я могу по меньше вставить коэфф-ты Амортизац отчисление / прилож 100.16.002./ например : 1. Машина оборудов - по форме 25 же - 10, 2. Канц машин и компьютер 40 - 15, 3. Прочее ФА - 15 - 5 или вооще меньше ... Можно некоторых расходов /ИП, ТОО/ сокротыт, не показовать... Но я сдала все отчеты по НДС... 2- В-с. Мы в этом году купили газель - 13 мест a 100 форме прилож 100.16.002. / по какому ОС отнсится - машин оборуд или Прочеее.... 3 В-с. У нас в этом году доход уменьшелся по этому согл закона До сдачи декларцы на 2009 г не хотела сдавать... Но 20 янв 2009г. мне специалисты НК посоветовали что, новсяки случи в нольовам виде очердную очтеность сдать.. И сегодня 17.03.2009г. получила по факсу Уведом-е что надо вставаить какое-то цифр.. не должно быть 0- виде.. Как мне быть.. И я звонила им они говорять что сами незнали .. И они говорять что ты уже сдала очередную отчетность ДО сдачи и ты обязана сдавать После Сдачи отченость... КАК М НЕ БЫТЬ |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #2  Вт Мар 17, 2009 14:34:54 |
Заголовок сообщения: | |
поняла только в отношении отчетов по НДС,ьвы можете сдать доп.Это нормально,ьесли не хотите показывать расходы,ьвозьмите на неидущие на вычет.ьЕсли не так меня поправят. |
Автор: | Мара | ||||||
Добавлено: | #3  Вт Мар 17, 2009 14:46:47 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
можете
|
Автор: | rima_bk |
Добавлено: | #4  Вт Мар 17, 2009 15:05:45 |
Заголовок сообщения: | |
3 В-с.Спасибо Вам за ответа!!!Но как Доп НДС сдавать - минусавать что ли? а можно ли не сдавать... Потомучто эти расходы у меня уже есть по док-том с НДС-м... 2 В-с. А а а на счет Газеля..... 1. А я могу показать сумму по меньше, смотря СГД 2008г...Например 2008г -До сдачи - 2 000 000, После сдачи ... 5 000 000 / вообщето должен быть 7 000 000 я Доп Отчеть После сдачи - минусавала 2 000 000/ По результатом вышло - что вообще менще нап -р за год 2 000 000 ...Я могу показать фактич сумму у меня много расходы по док-м ... :( |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #5  Вт Мар 17, 2009 15:11:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ой, а не полностью пунк прочитала, извините. Уже обсуждалось на форуме. Можете на незавершёнку или на будущие периоды часть расходов отнести? А вам убыток помешает, вообще? Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: Ну а если не хотите брать на вычеты все расходы - ставте как понесённые не в целях предпринимательской. Только непонятно, зачем вам это всё надо? Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: У вас убыток вообще выходит, что ли? Тогда после сдачи показываете авансовые исходя из "предпологаемого" дохода. |
Автор: | Елена333 |
Добавлено: | #6  Ср Мар 18, 2009 16:23:07 |
Заголовок сообщения: | |
Помогите пжлст! Заполнила всю 100 форму, хотела отправить. Выдает ошибку: Должна быть заполнена хотя бы одна строка в разноске! Проверила, в проверке указывает на незаполненное поле 100.16.002(А) графа F 2,3,4 строки - стоимостной баланс группы на начало нал.периода. На начало года у нас ничего не было, проставила везде нули. Все равно не пропускает! Как быть? Добавлено спустя 17 минут 22 секунды: Подскажите пожалуйста пост№6! :cry: Добавлено спустя 40 минут 6 секунд: Ну неужели с такой проблемой не сталкивался? |
Автор: | nadezhdats |
Добавлено: | #7  Ср Мар 18, 2009 22:54:26 |
Заголовок сообщения: | |
попробуйте так отправить. Эти программы периодически выдают "ошибки" на пустом месте |
Автор: | Эмма |
Добавлено: | #8  Чт Мар 19, 2009 02:03:41 |
Заголовок сообщения: | |
Посмотрите, что у Вас отразилось по строкам 100.00.48, 100.00.51 Декларации по Кпн, а также в Приложении № 21 строки 100.21.002А, 100.21.007. В зависимости от итога по Декларации (прибыли или убытка) по этим строкам должена быть или сумма начисленного КПН или 0. |
Автор: | Бобко |
Добавлено: | #9  Сб Мар 28, 2009 10:46:58 |
Заголовок сообщения: | |
Не знала в какую тему написать: Вообщем вопрос: сейчас заполняю доп.форму 100.16.002 по компьютерам у меня стоимостной баланс подгруппы колонка I - 44248 тг., ам. отчисления - 40% - 17699. Хочу воспользоваться возможностью и списать все что меньше 300 мрп. В НК сказано что если сумма на конец налогового периода составляет меньше 300 МРП. Вопрос: в моем случае это 26 549 тг. или же все же 44248 тг.? Если 44248 тг, то могу ли я брать амортизацию на вычеты, мне кажеться здесь задвоение уже идет. Я думаю в колонку О я ставлю 26 549 тг. и соотвествено на вычеты беру 26 549 (меньше 300 мрп) и 17699(сумму аморт) Правильно? помогите пож-та |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #10  Сб Мар 28, 2009 10:51:19 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вот-вот. Значит ставите 44248 в колонку
Амортизацию при этом не начисляете. |
Автор: | Бобко |
Добавлено: | #11  Сб Мар 28, 2009 10:53:46 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Вам большой респект. вы всегда так оперативно отвечаете. :Rose: Ща спасибку поставлю |