» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводки по производству и реализации готовой продукции |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | kaz |
Добавлено: | #1  Вс Мар 22, 2009 11:54:57 |
Заголовок сообщения: | Проводки по производству и реализации готовой продукции |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=162849#162849 Подскажите,пожалуйста. Мы готовим фито чаи. Какие проводки нужно дать, чтобы все потом закрывалось, после передачи чая в товар на реализаци. 1. Приобрет сырье /травы/ для производства чая, передача его впроизводство. 2.Тара, зарплата,транспортировка, эл.энергия, газ и прочее /это идет на себестоимость??/какие проводки? 3. Готовый чай уходит на реализацию, как товар. Вот примерная схема всех наших операций. Подскажите пожалуйста, а то у меня висит и висит на счетах сумма, накапливается, а что дальше не знаю. Спасибо. |
Автор: | kaz |
Добавлено: | #2  Вс Мар 22, 2009 12:08:49 |
Заголовок сообщения: | |
Очень прошу профи, подскажите. |
Автор: | minura | ||
Добавлено: | #3  Вс Мар 22, 2009 12:24:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | kaz |
Добавлено: | #4  Вс Мар 22, 2009 12:30:12 |
Заголовок сообщения: | |
minura Да, в 1С, но по моему проводки не совсем корректные. |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #5  Вс Мар 22, 2009 12:31:41 |
Заголовок сообщения: | |
вы через документ "Производство" делаете? |
Автор: | kaz | ||
Добавлено: | #6  Вс Мар 22, 2009 12:33:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет. |
Автор: | minura | ||||
Добавлено: | #7  Вс Мар 22, 2009 12:46:45 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: Если у Вас постоянный производственный цикл, то я Вам советую работать в 1С ч/з "Документ". Очень удобно. У Вас 7ка или 8ка? |
Автор: | kaz |
Добавлено: | #8  Вс Мар 22, 2009 13:23:53 |
Заголовок сообщения: | |
minura, спасибо дорогая, У меня 7ка. В меню "Документ"- производство??? |
Автор: | minura |
Добавлено: | #9  Вс Мар 22, 2009 13:40:01 |
Заголовок сообщения: | |
"Спасибо"-кнопочка наверху Сейчас попропую поэтапно расписать пр.цикл в 7-ке. Подождите... |
Автор: | kaz | ||
Добавлено: | #10  Вс Мар 22, 2009 14:29:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Спасибо еще раз. Я не зарегистрирована, кнопочка "спасибо" не работает для меня. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #11  Вс Мар 22, 2009 14:31:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Кто Вам мешает зарегестрироваться? |
Автор: | minura |
Добавлено: | #12  Вс Мар 22, 2009 14:41:27 |
Заголовок сообщения: | |
Я не настаиваю на кнопке, мне все-равно приятно. Я всегда работаю ч/з «Журналы» - «Новый» В Справочнике «Производство и реализация»: • «Вид деятельности» ставите V «Производственный вид д/ти» • «Состав продукции» - номенклатура вашей гот.продукции(например «чай зеленый 50гр.») Плановое к/во я ставлю-1, пл.себ/ть ставлю примерную(пробную) после окончания произв.цикла беру фактическую и уже работаю с полученной себ/тью, в следующие циклы не меняю. Эти операции Вы знаете. 1. Журналы - «Поступление материалов», «Услуги сторонних организаций», «Списание мат/в» (сч.списания 8112) 2. Начисление амортизации ФА 3. Ведомость начислений(зарплата производственных) В кармашке «Общие» выбираете сч.8113 Следующие операции последней датой отчётного м/ца, порядок операций обязательно соблюдайте! 4. Закрытие периода(ставите V «Отнести затраты производства на сч.8111) 5. Выпуск гот продукции- кнопка «Рассчитать» - в кармашке «Вид д/ти» выберите производственный вид. Кнопка «Заполнить». Заполнится весь список продукции. Если какого-либо вида прод. в отчётном м/це нет, то удаляете со списка в табл.части. С производственного отчёта о выпуске продукции проставляете фактич.к/во выпущенной продукции. Кнопка «Провести» просчитает фактич. себ/ть на ед.продукции.-«Ок». 6. При реализации продукции в течении м/ца, к-рая в 1С ещё не оприходована на склад в док «Реализация т/в» в закладке «Общие» ставите V «не формировать проводки по списанию ТМЦ». В конце месяца формируете док/т «Списание товаров» в закладке табл.часть ставите V «Списание ранее реализованных ТМЗ» - кн.«Заполнить» 7. Закрытие периода(ставите V «Рассчитать итоговый доход») На конец периода не должно быть сальдо по производственным счетам. Имейте ввиду, что есть ещё и незавершёнка. Или вы её не показываете? Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: «Услуги сторонних организаций» в производственной д/ти - сч.8115 Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: "Начисление амортизации ФА" по производственному оборудованию не морочусь и тоже отношу на сч. 8115, а воще надо на сч.8416 |
Автор: | kaz |
Добавлено: | #13  Вс Мар 22, 2009 15:09:54 |
Заголовок сообщения: | |
minura Нет слов, спасибо большое за столь подробное объяснение. |
Автор: | Delya |
Добавлено: | #14  Вт Фев 23, 2010 15:07:58 |
Заголовок сообщения: | |
При списании материалов на счет производства автоматически стоит счет 7010, хотя необходимо списывать на счет 8112. Как исправить ошибку? Добавлено спустя 57 секунд: 1C 7.7 |
Автор: | Гульайшам |
Добавлено: | #15  Ср Май 05, 2010 14:23:16 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Читая, эту ветку пытаюсь следовать совету коллеги minura. (АУ...minura).Но в состав продукции, в которой надо заполнить плановое кол-во и плановую себестоимость не могу записать новую строку. Что делать? |
Автор: | доми |
Добавлено: | #16  Ср Май 05, 2010 15:02:27 |
Заголовок сообщения: | |
производственные счета (8110,8410) надо закрывать каждый месяц ? Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: или только в конце года ,в учетной политике по этому вопросу ничего не прописано |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #17  Ср Май 05, 2010 15:04:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | доми |
Добавлено: | #18  Ср Май 05, 2010 15:15:39 |
Заголовок сообщения: | |
я закрыла и все расходы перешли на счет 1341 ,а с 1341 потом куда . |
Автор: | Сабиля |
Добавлено: | #19  Пт Дек 10, 2010 12:43:56 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день профи! Сложилась такая ситуация, ТОО буквально полгода занималось выпуском мебели, т.е. покупали всякую фурнитуру, доски и т.п. (далее урнитура) для изготовления мебели. Бухгалтер весь этот приход фурнитуры поставил на счет 1330 на сумму 7 млн.тенге. Теперь готовую мебель нужно отписать через расходную накладную, товара-то по 1 с-ке нет, а фурнитура есть. Как же теперь быть, чтобы не перебивать весь приход на счет 1310, списать всю фурнитуру на реализацию готовой мебели? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #20  Пт Дек 10, 2010 12:54:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сабиля
Предлагаю: 1.Дт 8110-Кт 1330-(сисание фарнитуры). 2.Дт 1320-Кт 8110-(Оприходование мебели). 3.Дт 7110-Кт 1320-(Списание мебели по с/стоимости при реализации) 4.Дт 1210-Кт 6010-(Реализация). 5.Дт 1210-Кт 3130-(Начисление НДС). С ув. |
Автор: | Сабиля |
Добавлено: | #21  Пт Дек 10, 2010 14:15:38 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо! как всегда выручили |
Автор: | nadezhda65 |
Добавлено: | #22  Пн Июн 11, 2012 20:15:58 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите,пожалуйста. Производство напитков. в 1С 8 версия 1,5 Раньше работала в 1С 7.7 все понятно, а вот в 1с 8 не очень Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: Подскажите,пожалуйста. Производство напитков. в 1С 8 версия 1,5 как осуществить нужные проводки? 1.Покупка сырья 2.Переработка 3. Перевести из производства в товар Раньше работала в 1С 7.7 все понятно, а вот в 1с 8 не очень |
Автор: | Ирина Локтионова | ||||
Добавлено: | #23  Пн Июн 11, 2012 21:33:28 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Документом "Приобретение ТМЗ и услуг"
http://balans.kz/viewtopic.php?t=37390 http://balans.kz/viewtopic.php?t=14597 http://balans.kz/viewtopic.php?t=32480 http://balans.kz/viewtopic.php?t=32779 http://balans.kz/viewtopic.php?t=24923 |
Автор: | ТокиТок |
Добавлено: | #24  Ср Янв 30, 2013 10:32:12 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Как делать выпуск готовой продукции я поняла (всё просто отлично расписано), но я не поняла вот что: допустим у меня 5 видов ГП и все они разные и материал на них затрачивается разный Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: Извиняюсь, не на ту кнопку нажала. В общем материал затрачивается разный и количество материала тоже разное. Это как-то учитывается в 1С или программе вообще параллельно, что допустим на порцию Бризоля у меня ушло 500 грамм мяса, а на Бифштекс 300 грамм? Получается я в общем списываю допустим 3 килограмма мяса и делаю выпуск 3 Бризолей и 5 Бифштексов, а сколько конкретно ушло на 1 порцию ГП программе не важно, так? Может немного путано, но подскажите правильно ли я поняла. |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #25  Ср Янв 30, 2013 11:01:33 |
Заголовок сообщения: | |
ТокиТок, В настройке "Бух.учет для Казахстана" , производственный модуль весьма упрощен. Как раз в части распределения прямых затрат , программа работает так как Вы и поняли. Можно обойти этот недостаток (правда весьма кривоватым путем) , применив для каждой продукции свою номенклатурную группу. В этом случае списание материалов будет попадать в себестоимость одной номенклатурной группы , в следовательно в одну определенную продукцию. |
Автор: | ТокиТок | ||
Добавлено: | #26  Ср Янв 30, 2013 11:06:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Блин, а можно в этом месте поподробнее (для тех кто в танке)? :oops: |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #27  Ср Янв 30, 2013 11:30:58 |
Заголовок сообщения: | |
Дело в том , что при списании материалов и др.прямых затрат на счетах 8110,8310 возможно учесть только аналитику по "Подразделению" и "Номенклатурной группе" (Закладка "Счета учета затрат" в документе "Требование -накладная"). Увы другого в Вашей настройке не дано. Соответственно и формирование себестоимости происходит в разрезе "Подразделение" и "Номенклатурная группа". Поэтому , присвоив каждой "Брюзоле" номенклатурную группу(НГ) - "Брюзоль" , а "Котлете" соответственно НГ "Котлета" , Вам удастся распределить списанные прямые затраты более менее точно. НГ можно присвоить каждой номенклатуре заполнив реквизит "Номенклатурная группа" в справочнике номенклатуры. |
Автор: | ТокиТок |
Добавлено: | #28  Ср Янв 30, 2013 11:45:30 |
Заголовок сообщения: | |
Короче лучше не заморачиваться и списывать по калькуляции, а расход продуктов на определённое блюдо расчитать в программе типа R-Keeper. Всё ясно! Спасибо за быстрый ответ. (Жму спасибку) |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #29  Ср Янв 30, 2013 11:55:28 |
Заголовок сообщения: | |
ТокиТок, Да нет , можно приобрести модуль "Общепит" и будет Вам праздник. |
Автор: | ТокиТок |
Добавлено: | #30  Сб Фев 16, 2013 17:02:33 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Я сделала выпуск готовой продукции, но не продала её, она осталась на складе, (назовем её А), теперь при выпуске следующей ГП (например Б) фактическая себестоимость А ложится на себестоимость Б и соответственно увеличивает её. Что я делаю не так? |
Автор: | ТокиТок |
Добавлено: | #31  Сб Фев 16, 2013 19:55:39 |
Заголовок сообщения: | |
И ещё вопрос в вдогонку: на себестоимость ГП ложится з/п производственных рабочих, и премия тоже? |
Автор: | ol4ik1904 | ||
Добавлено: | #32  Вс Май 05, 2013 03:14:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте,прошу помочь с вопросом,не сталкивалась никогда с производством ,но вот понадобилось.Сделала все как описано выше в сообщении №7 и №12, но возник вопрос, если я выпуск продукции делаю допустим не в конце месяца,а в середине месяца,как тогда быть со следующими расходами:
ведь начисление по данным расходам будет только в конце месяца? |
Автор: | Ёжик |
Добавлено: | #33  Пн Май 06, 2013 10:00:18 |
Заголовок сообщения: | |
ol4ik1904, производственные счета закроются на себестоимость в конце месяца. Вас что именно смущает? Что продукцию реализуете до закрытия себестоимости? |
Автор: | Delya |
Добавлено: | #34  Пн Май 06, 2013 15:59:10 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста, верны ли проводки: Дт1310 Кт3310 - приобрели материал Дт8110 Кт1310 - списываем материал на производство Дт1320 Кт8110 - произведена готовая продукция Дт1330 Кт1320 - перемещение со склада "готовая продукция" на склад "товары" Дт1210 Кт1330 - реализация товара. |
Автор: | VFrol | ||
Добавлено: | #35  Пн Май 06, 2013 17:42:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это как - то так -то э... м..? Реализация всегда так была Дт1210 Кт6010 Дт7010 Кт1320 |
Автор: | Delya |
Добавлено: | #36  Пн Май 06, 2013 18:12:37 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо что исправили. Получается последние проводки будут такими: Дт1330 Кт1320 Дт1210 Кт6010 Дт7010 Кт1330 Или Вы считаете перемещение с одного склада в другой лишнее? |
Автор: | ol4ik1904 | ||
Добавлено: | #37  Ср Май 08, 2013 02:45:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
спасибо ,да смущал данный пункт,но ответ на свой вопрос нашла в другой ветке. |
Автор: | VFrol | ||
Добавлено: | #38  Ср Май 08, 2013 09:50:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Перемещение не лишнее , а вот изменение счета на 1330 это лишнее. |
Автор: | Delya | ||
Добавлено: | #39  Ср Май 08, 2013 12:36:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Дело в том, что на складе имеется товар который мы купили в прошлом году. Он у меня сидит на счете 1330 - товары. С этого года мы сам стали производить этот товар - который я сажаю на счет 1320 - готовая продукция. Для того чтобы реализовать этот товар, я же могу выбрать только один счет либо 1330 либо 1320. Как тогда быть? |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #40  Ср Май 08, 2013 13:24:23 |
Заголовок сообщения: | |
Delya, В данной ситуации Вам даже удобнее торговать с разных счетов. Старый покупной товар и Ваша продукция. |
Автор: | Delya |
Добавлено: | #41  Ср Май 08, 2013 13:28:54 |
Заголовок сообщения: | |
VFrol, т.е может получиться так, что одному покупателю я выдам два счета-фактуры, верно? В I квартале я выписывала весь товар с одного счета 1330, как теперь быть? |
Автор: | Delya |
Добавлено: | #42  Ср Май 08, 2013 15:14:35 |
Заголовок сообщения: | |
Я попробовала с одном счете фактуре поменять счета, теоретически это возможно, но насколько правильно? |