» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

100.25.017 и 10.25.024 - курсовая разница

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Большой начальник
Добавлено: #1  Пн Мар 23, 2009 10:32:27
Заголовок сообщения: 100.25.017 и 10.25.024 - курсовая разница

Проффесионалы и профессионалки! Пмогите развеять сомнения. ТОО зарегистрировано в октябре прошлого года, никаких доходов кроме курсовой разницы при импорте, не было. Допустим положительная курсовая разница была 10 000, отрицательная - 3 000. В строке 100.25.017 по декларации заполняется превышение положительной курсовой разницы над отрицательной - это понятно (10 000 - 3 000 = 7000). Не понятно следущее - по полученной в 1С финансовой отчетности (отчет о прибылях и убытках) вся положительная курсовая разница отражаетстя как прочие доходы (в размере 10 000). Тогда какую сумму заполнять в строке 100.25.017 в графе 2? 7 000 или 10 000? Или там вообще ничего не заполнять и указать эту сумму (10 000) в строке 100.25.022 Другие доходы?
И до кучи еще вопрос общий - в форме 100.25 какие строки должны совпадать по финансовой отчетности и по декларации, а какие - не обязатлеьно?

Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:

Конкретизирую вопрос - строки 100.25.052 графы 1 и 2 должны совпадать или нет?



Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Пн Мар 23, 2009 13:35:00
Заголовок сообщения:

В бух.учете у Вас будет
Большой начальник говорит:
ся положительная курсовая разница отражаетстя как прочие доходы (в размере 10 000)

А отриц.разница будет в расходах- "прочие расходы"
Форма 100.25 налоговая и заполняется на основании налог.учета (и это уже не бух.учет).
В форме Вы укажите
по стр.100.25.017 сумму превышения -7000
по стр.100.25.022 сумму по бух.учету, т.е. фин.отчетности, полож.курс.разницы 10000
по стр.100.25.050 сумму по бух.учету, т.е фин.отчетности, отр.курс.разницы 3000
в итоге по стр.100.25.024 по налог.учету, т.е по декларации=7000, по фин.отч=10000
по стр.100.25.052 по налог.учету, т.е по декларации=0, по фин.отчетности =3000



Автор: Бота Казангаповна
Добавлено: #3  Вт Мар 24, 2009 10:59:23
Заголовок сообщения:

А если нет превышении то же нужно заполнять эти строки, и почему стр 100.25.022,стр 100.25.052 по бухучету?


Автор: Елена Т
Добавлено: #4  Вт Мар 24, 2009 11:09:24
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
по стр.100.25.022 сумму по бух.учету, т.е. фин.отчетности, полож.курс.разницы 10000
по стр.100.25.050 сумму по бух.учету, т.е фин.отчетности, отр.курс.разницы 3000

Тогда в этих строках у Вас будет одинаковая сумма как положит.так и отрицательной курс.разницы.
По налог.учету получается 0.
Бота Казангаповна говорит:
и почему стр 100.25.022,стр 100.25.052 по бухучету?

Потому что это соответствует бух.учету, ведь в бух.учете учитывается не превышение курс.разницы а каждая курс.разница в отдельности: положительная в доходах прочих, отрицательная в расходах тоже прочих, значит подлежит заполнению графы 100.25.022 и 100.25.052 по фин.отчетности.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Чт Мар 26, 2009 14:57:58
Заголовок сообщения:

по счету 7470- пр.расходы(ковертация валюты), т.е. покупали доллары в банк,разница м-у уч.и банковским курсом
отражать в приложении 100.66?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Чт Мар 26, 2009 16:48:16
Заголовок сообщения:

хотела написать в приложении 100.06


Автор: Елена Т
Добавлено: #7  Чт Мар 26, 2009 16:59:47
Заголовок сообщения:

100.06.001 А указываете положит.разницу
100.06.001 В указываете отриц.разницу
100.06.002 заполнится автоматически



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #8  Чт Мар 26, 2009 17:19:06
Заголовок сообщения:

100.06.001 А указываете положит.разницу-по 6250?

100.06.001 В указываете отриц.разницу-7430 и 7470(конвертация)?

100.06.002 заполнится автоматически[/quote]



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #9  Чт Мар 26, 2009 17:19:40
Заголовок сообщения:

так?


Автор: Елена Т
Добавлено: #10  Чт Мар 26, 2009 17:28:32
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
100.06.001 А указываете положит.разницу-по 6250

Нерезидент Баланса говорит:
100.06.001 В указываете отриц.разницу-7430

а
Нерезидент Баланса говорит:
7470(конвертация)?

это суммовая разница отнестие ее на 100.08.003 Q прочие расходы.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #11  Чт Мар 26, 2009 17:36:09
Заголовок сообщения:

Спасибо!
В копилку спасибок закину тоже :)



Автор: Umit
Добавлено: #12  Сб Мар 28, 2009 15:35:30
Заголовок сообщения:

привет всем! подскажите где в какой строке в декларации 100 отражать Суммовую разницу - доход/расход, возникающий в результате обмена одной валюты на другую


Автор: Елена Т
Добавлено: #13  Сб Мар 28, 2009 15:37:28
Заголовок сообщения:

http://balans.kz/viewtopic.php?p=165565#165565


Автор: Евлеша
Добавлено: #14  Пн Апр 06, 2009 10:07:15
Заголовок сообщения:

Здраствуйте! У меня при покупки иностранной валюты убыток падает на сч 7470 конвертация , убыток попадает в строку 100.08.003 Q, и как я поняла надо еще поставить эту сумму в строку 100.06.001 В , таким образои если строка 100.06.001 А - положит.разница равна нулю, то строка 100.06.002 = 0-177(убыток)=177 и итог попадает в строку 100.00.032 и идет на вычеты, получается, что эта сумма 177 тенге дважды идет на вычеты, один раз в прочих расходах, второй раз благодаря приложению №6. Или я неправильно понимаю? Может убыток должен ставиться со знаком минус?


Автор: Реги
Добавлено: #15  Пн Апр 06, 2009 10:13:20
Заголовок сообщения:

Посмотри сооб № 10... по сч 7470 не заполняете ф 100.06


Автор: Cleaner
Добавлено: #16  Пн Апр 06, 2009 10:14:44
Заголовок сообщения:

Евлеша говорит:
Или я неправильно понимаю?

Неправильно.
Евлеша говорит:
У меня при покупки иностранной валюты убыток падает на сч 7470 конвертация , убыток попадает в строку 100.08.003 Q

Это суммовой перекос, Ваши расходы и доход банка. Поэтому отражается в 100.08.003.Q по РНН банка. В курсовую (100.06.001) ничего не добавлять.



Автор: Евлеша
Добавлено: #17  Пн Апр 06, 2009 10:20:19
Заголовок сообщения:

спасибо теперь понятно


Автор: Cleaner
Добавлено: #18  Пн Апр 06, 2009 10:26:07
Заголовок сообщения:

Евлеша, вроде давно на Балансе, про кнопку знаете...


Автор: Евлеша
Добавлено: #19  Пн Апр 06, 2009 10:27:50
Заголовок сообщения:

Будут ли возникать курсовые разницы если перед покупкой и поступлением иностр. валюты на валютном счете было ноль и полностью эта же поступившая сумма списывается в этот же день, т.е на валютном счете на начало дня ноль и на конец дня после совершения операции ноль?


Автор: Cleaner
Добавлено: #20  Пн Апр 06, 2009 10:32:33
Заголовок сообщения:

Евлеша говорит:
Будут ли возникать курсовые разницы

В указанном - нет. Только суммовые при покупке-продаже валюты.



Автор: Евлеша
Добавлено: #21  Пн Апр 06, 2009 10:36:04
Заголовок сообщения:

:Rose: Благодарю


Автор: Евлеша
Добавлено: #22  Пн Апр 06, 2009 12:30:26
Заголовок сообщения:

Если по счету 6280 - доход при обмене валюты, то где его я должна указать ?


Автор: Евлеша
Добавлено: #23  Пн Апр 06, 2009 14:05:58
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста.


Автор: Cleaner
Добавлено: #24  Пн Апр 06, 2009 15:02:57
Заголовок сообщения:

Евлеша говорит:
Если по счету 6280 - доход при обмене валюты, то где его я должна указать ?

В 100.06.001.



Автор: Евлеша
Добавлено: #25  Пн Апр 27, 2009 12:57:35
Заголовок сообщения:

куда в декларацию попадет прибыль от покупки инвалюты по сч 6280


Автор: Елена Т
Добавлено: #26  Пн Апр 27, 2009 13:49:29
Заголовок сообщения:

Вам ответ в сообщении №24 не подходит?


Автор: Евлеша
Добавлено: #27  Пн Апр 27, 2009 14:09:52
Заголовок сообщения:

я не совсем точно задала вопрос вернее упустила № приложения относительно декларации за 2006 г. и выходит и по сч 6250 и по сч 6280 все идет в одну строку?


Автор: Елена Т
Добавлено: #28  Пн Апр 27, 2009 15:24:40
Заголовок сообщения:

Я отнесла в 2008г суммовую разницу по сч.6280 на прочие затраты 100.08.003Q c указанием рнн банка.
Но много споров было на балансе, да и в кодексе 2008г точно не прописано что относится к курсовым разницам. Многие относят данные суммы на курсовую разницу.
К тому же у Вас 2006г, советую
Cleaner говорит:
100.06.001.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ