» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводка по реализации строительных услуг |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | tat08 |
Добавлено: | #1  Пн Мар 30, 2009 11:57:23 |
Заголовок сообщения: | Проводка по реализации строительных услуг |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=235358#235358 Подскажите,коллеги.ТОО занимается строительством связи.Использует материал заказчика,изредка покупает его сам и списивает на объект,стоимость услуг договорная.Правильно ли относить затраты на сч.7110,включаяя з/плату,материал,амортизацию и т.д ведь мы реализуем услуги,хотя и не являемся торгующей организацией?Или нужно использовать произв.счет-8110? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #2  Пн Мар 30, 2009 12:05:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я так делаю. У Вас нет производства, поэтому счет8110 не стоит использовать. |
Автор: | Легенда |
Добавлено: | #3  Пн Мар 30, 2009 12:05:21 |
Заголовок сообщения: | |
tat08 У нас тоже услуги, но мы все списываем на сч.7211, ну а сч.8110, Вам вообще не нужен, это точно :) |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #4  Пн Мар 30, 2009 12:10:59 |
Заголовок сообщения: | |
7110 "Расходы по реализации услуг" 7211 "Административные расходы" Разницу улавливаете? Хотя не думаю что это категарично :) . |
Автор: | Легенда |
Добавлено: | #5  Пн Мар 30, 2009 12:17:16 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т Вот я прочитала, Ваш пост и задумалась, значит не категорично, просто до меня так вели.....буду продолжать, ну с этого года перекину все на ч.7110. :) |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #6  Пн Мар 30, 2009 12:32:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Просто правильнее 7110.
Одобряю. |
Автор: | tat08 | ||
Добавлено: | #7  Пн Мар 30, 2009 12:40:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это влияет на фин.отчетность ф2,7110 и 7210 разные строки и вроде как недостоверно получается. |
Автор: | Vasilek777 |
Добавлено: | #8  Пн Мар 30, 2009 13:01:53 |
Заголовок сообщения: | |
Коллеги, вы забываете про типовой план счетов, в котором четко написано счета раздела 8 "Счета производственного учета" предназначены для учета затрат организации на производство продукции и оказание услуг. Думаю, правильнее все-таки на 8010 вести затраты, а при реализации делать проводку 1210 8010 |
Автор: | Natalya-krg |
Добавлено: | #9  Пн Мар 30, 2009 13:28:33 |
Заголовок сообщения: | |
Мне кажется что в данном случае Vasilek777 права. так как все таки вы "производите" услуги а не занимаетесь их торговлей. |
Автор: | Легенда |
Добавлено: | #10  Пн Мар 30, 2009 13:31:33 |
Заголовок сообщения: | |
Natalya-krg Это как? Тогда вопрос как отличить услуги которые производтся от других услуг, кроме торговли, ну например аренда здания, это производство услуг??? |
Автор: | Геннадьевна | ||
Добавлено: | #11  Пн Мар 30, 2009 13:42:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Vasilek777 За такую проводку, как говорит патрон, степлером по пальцам. |
Автор: | Vasilek777 |
Добавлено: | #12  Пн Мар 30, 2009 13:45:20 |
Заголовок сообщения: | |
Геннадьевна Интересно, а что вы можете предложить??? Типовой план счетов предписывает учитывать расходы по предоставлению услуг на счетах 8 раздела, соответственно при оказании услуги вам необходимо списать себестоимость реализованных услуг, а оприходовать услугу как выпущенную продукцию вообще убить дыроколом нужно! Значица, так и не иначе. |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #13  Пн Мар 30, 2009 13:49:31 |
Заголовок сообщения: | |
7010-8110 себестоимость услуг 1210- 6010 доход от реалицации услуг, разницу улавливаете? |
Автор: | Vasilek777 |
Добавлено: | #14  Пн Мар 30, 2009 13:53:41 |
Заголовок сообщения: | |
ОЙ, сорри, последнее время спешу неизвестно куда, перескакиваю события. Добавлено спустя 44 секунды: Кстати, была уже тема по обсуждению отнесения затрат на производство http://balans.kz/viewtopic.php?t=14147 |
Автор: | Легенда |
Добавлено: | #15  Пн Мар 30, 2009 13:54:37 |
Заголовок сообщения: | |
Геннадьевна Ответьте,пожалуйста, действительно все расходы отправлять на сч.8010 у нас услуги аренды??? Что то я запуталась, распутайте |
Автор: | Vasilek777 |
Добавлено: | #16  Пн Мар 30, 2009 13:56:51 |
Заголовок сообщения: | |
Все расходы по предоставлению услуг собираете на счетах 8 раздела, При предоставлении услуги 7010 8010 И на счет дохода 1210 6010 |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #17  Пн Мар 30, 2009 14:02:27 |
Заголовок сообщения: | |
Мне удобно использовать счета производства с разбивкой по объектам. Там по обороткам все замечательно видно какие затраты, по какому объекту, правда затраты по аренде я собираю на 8310. А счет 7010 все обезличивает и вы никогда быстро не соберете затраты по содержанию того или другого объекта аренды. Если ТОО занимается только арендой одного объекта, другой вопрос, да и то можно подумать. |
Автор: | Natalya-krg | ||
Добавлено: | #18  Пн Мар 30, 2009 14:07:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Легенда пардон. ответила не о реализации услуг.а о
|