» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Расчет налогов у ИП на упрощенке |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ler4@ |
Добавлено: | #51  Чт Янв 22, 2009 19:42:37 |
Заголовок сообщения: | Расчет налогов у ИП на упрощенке |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=168072#168072 Подскажите, пожалуйста, как для ТОО по упрощенке рассчитывать: ИПН КПН Соцналог Соцотчисления Спасибо :roll: |
Автор: | Тоня |
Добавлено: | #52  Пн Фев 02, 2009 17:14:10 |
Заголовок сообщения: | |
Ничего, не понятно,помогите,перечислять ОПВ,ИПН,СН,СО с зарплаты для ТОО на упрощенке помесячно или один раз в квартал!! |
Автор: | nadezhdats |
Добавлено: | #53  Пн Фев 02, 2009 18:44:57 |
Заголовок сообщения: | |
Пример: 2009г ЗП всего 100000- в месяц, допустим 2 работника 1. исчислено 10000- ОПВ, 9000- ИПН, 3600(4%) - соц.отчисления, соц.налог за работников не исчисляется. Оплата см. Статья 438. "Уплата сумм индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, социальных отчислений, перечисление обязательных пенсионных взносов производятся не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.", таким образом за 1 квартал за работников последний срок уплаты 25 мая 2009г 2. Делаем расчет соц.налога за КВАРТАЛ: допустим, выполнили работ всего на 1 000 000 млн (без НДС) за квартал. Общая сумма налогов ТОО по упрощенке составит 1 000 000 * 3%= 30 000, считаем, есть ли корректировка? среднеспис.ЗП у нас составила (100 000*3мес)/3=100 000-получили среднемес.ЗП. На одного человека средн.ЗП= 100 000/2=50000. Мин.ЗП на 2009г установлена в размере 13 470 тенге. 13470*2,5= 33 675 тенге, см. ст. 436: "2. Сумма налогов, исчисленная за налоговый период согласно пункту 1 настоящей статьи, подлежит корректировке в сторону уменьшения на сумму в размере 1,5 процента от суммы налога за каждого работника, исходя из среднесписочной численности работников, если среднемесячная заработная плата работников по итогам отчетного периода составила у индивидуальных предпринимателей не менее 2-кратного, юридических лиц - не менее 2,5-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. " наша ЗП превышает установленный минимум для ТОО, т.е. мы имеем право на корректировку 1,5% за каждого работника: 30000*1,5%*2ср.чел= 900 тенге. Итого общая сумма налогов уменьшается на 900 тенге: 30000-900= 29100 дальше см. ст 437: "При этом индивидуальный (корпоративный) подоходный налог подлежит уплате в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации, социальный налог - в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за минусом суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленных в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном социальном страховании. " Считаем КПН =29100/2= 14 550 тенге Считаем соц.налог 29100/2= 14 550 тенге. минусуем сумму соц.отчислений за ВЕСЬ КВАРТАЛ 3600*3мес= 10800. Итого соц.налог= 14550-10800=3750 тенге. Последней разрешенной датой платежа для 1кв 2009г является также 25 мая. См ст.437 "2. Уплата в бюджет исчисленных по упрощенной декларации налогов производится не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, в виде индивидуального (корпоративного) подоходного налога и социального налога. " |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #54  Пн Фев 02, 2009 18:47:52 |
Заголовок сообщения: | |
Тоня в правилах написано в соответствии налоговым кодексом, а в кодексе написано до 25 числа второго месяца следующего за отчетным налоговым периодом ст.438НК |
Автор: | TalginS | ||
Добавлено: | #55  Вт Фев 03, 2009 18:01:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Elis |
Добавлено: | #56  Вт Фев 03, 2009 18:14:54 |
Заголовок сообщения: | |
TalginS, не путайте человека, если не знаете. Сначала сами Кодекс прочитайте. Если уверены в своей правоте - выложите нам здесь цитаты из Кодекса. |
Автор: | serik_s |
Добавлено: | #57  Ср Мар 04, 2009 23:49:23 |
Заголовок сообщения: | |
В какой-то ветке видел, кто-то писал, что из КПН (который 1/2 от единого 3%-ого) у ТОО на упрощенке вычитается начисленный (и уплаченный НДС). Не подскажете ли где, и вообще верно ли это? |
Автор: | Kenga | ||
Добавлено: | #58  Ср Мар 04, 2009 23:53:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Абсолютно неверно, такого быть не может, потому что не может быть никогда. Добавлено спустя 16 минут 14 секунд: Вопрос о расчете налога на имущество при переходе на упрощенку выделен в отдельную тему: http://balans.kz/viewtopic.php?t=14069 |
Автор: | Алекс | ||||
Добавлено: | #59  Пн Мар 16, 2009 19:25:24 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Статья 85. Доходы, включаемые в совокупный годовой доход 1. В совокупный годовой доход включаются все виды доходов налогоплательщика: 1) доход от реализации; ....Статья 86. Доход от реализации 1. Доходом от реализации является стоимость реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, кроме доходов, включаемых в совокупный годовой доход в соответствии со статьями 87 - 98 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании. В стоимость реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг не включаются суммы налога на добавленную стоимость и акциза. Кенга, почему НДС включается в доход? или я не так поняла Вас? |
Автор: | nadezhdats | ||||
Добавлено: | #60  Пн Мар 16, 2009 19:46:20 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
поняли неправильно. Был ответ
|
Автор: | akcept |
Добавлено: | #61  Пн Мар 30, 2009 20:41:10 |
Заголовок сообщения: | Расчет налогов у ИП на упрощенке |
Здравствуйте! Возник вопрос, помогите, пожалуйста, неопытному: Если начисленная з/п равна МЗП, т.е. 13470 тенге, то ОПВ = 1347, С.отч=538,8 а ИПН= 0? Всё правильно? |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #62  Пн Мар 30, 2009 20:49:03 |
Заголовок сообщения: | |
Соцотчисления = (13470-1347)*0,04=484,92 Кроме того, что бы ответить правильно или нет, надо знать - есть ли у этого сотрудника право на вычет МЗП при начислении зарплаты. По какому режиму налогообложения работает ТОО - надо ли начислять соцналог. |
Автор: | akcept |
Добавлено: | #63  Ср Апр 01, 2009 13:19:11 |
Заголовок сообщения: | |
ИП, упращённый режим Про соц.отч. понял, спасибо! |
Автор: | kaz |
Добавлено: | #64  Ср Апр 01, 2009 13:31:20 |
Заголовок сообщения: | |
Плиз.. ИП упрощенный режим, есть наемные рабочие-2 и сам ИП, всего -3. Доход -250000 в месяц. Зарплата наемных по 15000 тенге.Помогите сделать налоги и начисления. |
Автор: | kaz |
Добавлено: | #65  Ср Апр 01, 2009 13:34:35 |
Заголовок сообщения: | |
пардон, 250000 тенге в квартал. |
Автор: | Kenga | ||
Добавлено: | #66  Ср Апр 01, 2009 13:34:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если ваш сотрудник работает на полную ставку и написал заявление на вычет необлагаемого минимума и что в других местах его работы этот вычет не производится, то тогда ИПН действительно =0, но если такого заявления у вас нет, то ИПН = (13470-1347)*0,1=1212 тенге. Для самого ИП понятия зарплаты нет. За самого ИП вы платите: СО = 13470*0,04=538,8 ОПВ = 10% от заявленного дохода - какой сами захотите, но не менее 1 МЗП и не более 75 МЗП |
Автор: | akcept |
Добавлено: | #67  Ср Апр 01, 2009 13:42:02 |
Заголовок сообщения: | |
Огромное вам спасибо!!! Вы мне очень помогли!!! :) |
Автор: | kaz |
Добавлено: | #68  Ср Апр 01, 2009 13:47:11 |
Заголовок сообщения: | |
пожалуйста помогите пост №10,11, а то я окончательно в расчете налогов запуталась, а заявления на предоставление льготы в размере МЗП есть от наемных. |
Автор: | kaz |
Добавлено: | #69  Ср Апр 01, 2009 14:03:12 |
Заголовок сообщения: | |
:Rose: |
Автор: | Свет | ||
Добавлено: | #70  Ср Апр 01, 2009 14:55:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
1.Налог с дохода=250000*3%=7500,00 2.ИПН=7500*0,5=3750,00 СН=7500*0,5=3750,00 3.ОПВ за ИП в квартал=13470*3*10%=4041,00 4. СО за ИП в квартал=13470*3*4%=1616,40 5.ИПН за 2-х наем.раб-в в квартал=(2*((15000*3)-(13470*3))*10%=918,00 6.ОПВ за 2-х наем.раб-в в квартал=(2*15000*3)*10%=9000,00 6.СО за 2-х наем.раб-в в квартал=(2*15000*3)-9000)*4%=3240,00 Итого к уплате: ИПН (101202)=3750,00 ИПН (101201)=918,00 СН(103101)=3750-1616,40-3240=-1106,40, при отриц.значении СН=0, ничего платить не надо. СО за ИПН=1616,40 СО за 1 раб-ка=3240/2=1620,00 СО за 2 раб-ка=3240/2=1620,00 ОПВ за ИП=4041,00 ОПВ за 1 раб-ка=9000/2=4500,00 ОПВ за 2 раб-ка=9000/2=4500,00 И все. |
Автор: | kaz |
Добавлено: | #71  Ср Апр 01, 2009 15:06:33 |
Заголовок сообщения: | |
Свет Я так Вам благодарна, все расставили по своим местам, спасибо огромное!!!! |
Автор: | baknar | ||||||
Добавлено: | #72  Ср Апр 01, 2009 15:13:11 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
А где вычет ОПВ?
Всего за квартал или в месяц?
|
Автор: | kaz | ||
Добавлено: | #73  Ср Апр 01, 2009 15:16:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В квартал 250000 тенге. |
Автор: | baknar |
Добавлено: | #74  Ср Апр 01, 2009 15:23:21 |
Заголовок сообщения: | |
Тогда налог исчислен верно, единственное, при расчете ИПН надо вычесть ОПВ, таким образом ИПН с наемников будет (15000-1500-13470)*10%*2*3=18 тенге |
Автор: | kaz |
Добавлено: | #75  Ср Апр 01, 2009 15:26:30 |
Заголовок сообщения: | |
baknar да, вы правы, спасибо большое за подсказку. |
Автор: | akcept |
Добавлено: | #76  Ср Апр 01, 2009 15:45:41 |
Заголовок сообщения: | |
ИП упращёнка. Наёмных работников нет. ИП ставит МЗП=13470. Работали 2 месяца в квартале, кроме января. Получен доход 11 700 тн. Заполняю форму 910.00 910.00.001 - 11700 910.00.002 - 0 1 1 (правильно? или сам ИП не указывается?) 910.00.003 - 1 910.00.004 - 0 910.00.006 - 351 910.00.007 - 0 910.00.008 - 0 910.00.009 - 351 910.00.010 - 175,5 (округлил 176) 910.00.011 - 0 (вообще что означает???) 910.00.012 - 0 (вообще получается "-", вычитал, что в этом случае равен 0, правильно?) 910.00.013 - 0 910.00.014 - 26940 (13470 (МЗП)*2 месяца) 910.00.015 - 1077,6 (26940*4% соц. отч) (тоже округлил 1078) 910.00.016 - 26940 910.00.017 - 2694 (26940*10% ОПВ) Во все остальные строки проставляю нули. |
Автор: | Свет | ||
Добавлено: | #77  Ср Апр 01, 2009 16:57:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
kaz, baknar правильно заметил мою ошибку. ОПВ забыла вычесть, тогда ИПН к уплате за 2-х наем.раб-ов в квартал=(2*(15000*3)-(13470*3)-(1500*3))*10%=18,00. |
Автор: | kaz |
Добавлено: | #78  Ср Апр 01, 2009 17:30:45 |
Заголовок сообщения: | |
Свет да, спасибо, я заметила. |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #79  Ср Апр 01, 2009 18:04:00 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос по НДС выделен в отдельную тему: http://balans.kz/viewtopic.php?t=14871 |
Автор: | Prosto buhgalter1 |
Добавлено: | #80  Ср Апр 01, 2009 19:19:49 |
Заголовок сообщения: | |
Для полного счастья подскажите еще вот это: при перечислении ИПН КПН Соцналог Соцотчисления Пенсионные взносы какие конкретьно по каждому виду налога в платежке ставятся КБК и КНП ( ТОО на упрощенке). |
Автор: | Котеночек | ||||||||||
Добавлено: | #81  Ср Апр 01, 2009 19:24:19 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
из 201 - 911 101201
911 101101
911 103101
КНП - 012
КНП - 010 |
Автор: | Kenga | ||
Добавлено: | #82  Ср Апр 01, 2009 20:35:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
К сожалению только сейчас увидела этот вопрос.
Там же речь шла о том, что из начисленного ИПН отнимать НДС, а вы приводите цитату, что НДС не включается в оборот по реализации - совсем разные вещи. Добавлено спустя 17 минут 13 секунд: Вопрос по КНП перенесен: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=167479#167479 |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #83  Ср Апр 01, 2009 21:11:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Только КНП для упрощенки 931 |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #84  Ср Апр 01, 2009 21:17:27 |
Заголовок сообщения: | |
*САМ*, КНП обсуждаем здесь: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=167479#167479 |
Автор: | rogan4 |
Добавлено: | #85  Пн Апр 06, 2009 14:41:11 |
Заголовок сообщения: | |
немного не так Доход -250000 в месяц. Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: к расчету Kaz нужно добавить ИПН 18750 и СН 17644 всего...если брать Доход -250000 в месяц. |
Автор: | Jenechka |
Добавлено: | #86  Пн Апр 06, 2009 15:01:23 |
Заголовок сообщения: | |
Пришло письма в личку: "День добрый! Подскажите правильно ли я сделала рассчеты за 1 кв. 2009г. Заявленный доход 654899*3%=19647/2=9824 СН=9824-1620(3 работника)-2160(сам ИП)=6044 СО-3780 Работаю по упрощенке,3 работника и сам ИП. Зарплата работника 15000 тыс. ИП 20000 тыс? Буду благодарна за ответ." Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: Полученный доход за 1 квартал 2009 года : 654 899 *3% = 19 647 тенге Из них: 9824тг. - ИПН (КПН) СО = (15000*4%=600*3 работника = 1800тг) + (13470*4%=539 тенге Со за ИП) = 2339 тенге СН = 9824 - 2339 = 7485 тенге. Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: Извините но в СО забыла ОПВ отнять, за работников Со получаются 1620. Всего СО за 1 месяц: 1620+539 2159. За три месяца: 2159*3 = 6477 тенге. СН получается 9824 - 6477 = 3347 тенге. |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #87  Пн Апр 06, 2009 22:13:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сколько раз можно уже писать - в личку вопросы на профессиональные темы задавать НЕЛЬЗЯ! Банить что ли за это уже... Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: Это не к Jenechka относится, а к тому, что ей в личку вопрос задал. Уже же крупно там красным написано, нет, наплевать, все-равно закидывают. |
Автор: | Злой дирктор |
Добавлено: | #88  Пт Апр 10, 2009 14:51:18 |
Заголовок сообщения: | |
Поправьте пожалуйста, в чем моя ошибка: ТОО по упрощенке, з/п 20 000 тг., расчет ИПН производила по следующей схеме (20 000 - 2000 - 13 470) * 10% = 453тг. Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: При расчетах я руководствовалясь ст 166 |
Автор: | LV |
Добавлено: | #89  Пт Апр 10, 2009 14:58:16 |
Заголовок сообщения: | |
Злой дирктор Ошибки нет при условии, что у Вас есть письменное заявление от работника на предоставление вычета |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #90  Пт Апр 10, 2009 15:00:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А почему вы решили, что у вас есть ошибка? |
Автор: | Злой дирктор |
Добавлено: | #91  Пт Апр 10, 2009 15:23:31 |
Заголовок сообщения: | |
Поправьте меня пожалуйста. фирма ТОО по упрощёнке, з/п 20 000, на основании ст 166 ИПН расчитывала так: 20 000 - 2 000ОПВ - 13 470 * 10% = 453тг. У вас в расчете ОПВ не вычитаются, как правильно?? |
Автор: | LV | ||
Добавлено: | #92  Пт Апр 10, 2009 15:29:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Где это? Добавлено спустя 27 секунд: В каком расчете? |
Автор: | Злой дирктор |
Добавлено: | #93  Пт Апр 10, 2009 15:54:07 |
Заголовок сообщения: | |
Не конкретно у Вас а в предыдущих топиках :) А если вычет уже предоставлен на одной фирме, то получается что в ТОО по упрощенке выет не идет?? |
Автор: | LV | ||
Добавлено: | #94  Пт Апр 10, 2009 16:12:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Злой дирктор Ст.166 НК
|
Автор: | imb |
Добавлено: | #95  Пт Апр 10, 2009 16:23:42 |
Заголовок сообщения: | |
В первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией: ИП, оказывает мед.услуги, зарегистрирован и работает в городе А. В один момент он собирается и едет в Петухово с целью предоставления мед.услуг и там. Снимает в аренду помещение, нанимает сотрудников, идет в Петуховский НК и встает на учет. Теперь вопросы: Доход ИП берется в общем, без разделений? Как осуществляется отчетность в НК? |
Автор: | imb |
Добавлено: | #96  Пт Апр 10, 2009 17:52:26 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос снят |
Автор: | Baja |
Добавлено: | #97  Пт Апр 10, 2009 19:21:31 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! ИП по упрощенке. 1 наемный работник - оклад 20000 тг., сам ИП - оклад 13470 тг. Заявленный доход за квартал 100000. Помогите, пожалуйста, правильно ли произведены расчеты. 1) 100 000 х 3% = 3000 - налог с дохода 2) 3000/2 = 1500 - подоходный налог (ИПН) 3) 13470 х 10% = 1347 х3 = 4041 тг. - ОПВ за ИП 4) 12123 х 4% = 484,92 х 3 = 1454,76 - СО за ИП 5) 20000 х 10% = 2000 х 3 = 6000 - ОПВ за работника 6) (20000-2000-13470) х 10% = 453 х 3 = 1359 - ИПН за работника 7) 18000х4%=720х3=2160 - СО за работника Теперь вопрос: при исчислении СН, складываю ли я СО ИП и работника вместе? Или их надо по отдельности считать? Пример: 1500 - (1454,76 + 2160) = 0 или 1500-1454,76= 45,24 - СН за ИП и 1500 - 2160 = 0 за работника? Или ни то, ни другое неправильно? Подскажите, плииииз! Первую декларацию сдала по нулям. Теперь, во втором квартале надо уже будет отчитываться по полной. |
Автор: | Elis | ||||
Добавлено: | #98  Пт Апр 10, 2009 20:53:12 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Необходимо уточнение. Что вы понимаете под заявленным доходом? Просто в законодательстве термин "заявленный доход" употребляется в применении к алгориму расчета ОПВ у ИП. Т.е. это просто цифра с потолка, которая не может быть меньше МинЗП и больше 75 МинЗП. С нее сам себе ИП отчисляет пенсионку. А вот платить 3% он должен с суммы полученного дохода. Проще говоря - с того, на какую сумму он за квартал отгрузил товаров по накладным или оказал услуг по подписанным актам выполненных работ. Т.е. по "букве терминологий" вы не правы. Но если под словом "заявленный доход" вы имели в виду "полученный доход", а заявленный доход у вас 13470 (именно с этой суммы вы начислили ОПВ самому ИП), то тогда все верно. Но верно все, кроме суммы расчитанных соцотчислений по ИП У ИП на упрощенке при расчете слцотчислений ОПВ не вычитаются. Т.е. получится 13 470*4%=538.80 тенге. 538.80*3=1 616.40 Второе. Соцналог по ИП на упрощенке считается вместе, т.е., в отличии от ИП на ОУР, он не делится на СН по ИП и СН по работникам. Поэтому верен ваш первый вариант:
А куда вы торопились? На бланке что ли сдали. Еще куча времени впереди. Электронные формы еше даже не вышли. |
Автор: | Baja | ||
Добавлено: | #99  Пт Апр 10, 2009 22:24:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Elis Извиняюсь, я имела в виду полученный доход :oops: Только зарегистрировалась в качестве ИП и еще ничего не понимаю, так что частенько буду к вам заглядывать :) Спасибо большое! А, еще уточнить хотела:
за работника я тоже вычла ОПВ при расчете СО, просто я написала сумму уже без пенсионных, получается, не нужно было? Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: извиняюсь, что туплю, за работника все правильно, вы имели в виду только соц.отчисления за ИП? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #100  Пт Апр 10, 2009 23:02:27 |
Заголовок сообщения: | |
За работника все правильно. При исчислении социальных отчислений за работника из его дохода предварительно вычитаются ОПВ. Это только у ИП не вычитаются, да и то только у ИП на упрощенке (у ИП на общеустановленном при расчете СО тоже нужно предварительно вычитать ОПВ). |
Автор: | Baja |
Добавлено: | #101  Пт Апр 10, 2009 23:49:13 |
Заголовок сообщения: | |
Еще раз спасибо, что просветили меня, бестолковую :) :) :) |
Автор: | pavel1680 |
Добавлено: | #102  Сб Апр 11, 2009 23:05:00 |
Заголовок сообщения: | |
Может кому то поможет при расчете по упрощенке для ИП.Так как сам составил, не претендую на правоту показателей.Но думаю,верно.Формулы уже стоят. |
Автор: | Milana | ||
Добавлено: | #103  Вс Апр 12, 2009 02:30:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Прикольный расчёт, только надо соц.налог подкорректировать(формулы)- у меня к оплате с "-" вылезло, а должно "0" :D |
Автор: | Зоя Судьина |
Добавлено: | #104  Пн Апр 13, 2009 12:11:38 |
Заголовок сообщения: | |
Помогите рассчитать соц.отчисления за работников ИП на упрощенке. З работника ,е сли начисленная з/п равна МЗП 13470. СО=???? |
Автор: | LV |
Добавлено: | #105  Пн Апр 13, 2009 12:15:14 |
Заголовок сообщения: | |
(13470-1347ОПВ)*4%=4849,92 за одного работника в месяц Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Зоя Судьина Вместо 4849,92 надо 484,92, извиняюсь, лишнюю клавишу нажала :oops: |
Автор: | imb | ||||
Добавлено: | #106  Пн Апр 13, 2009 12:35:24 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
или все таки
? |
Автор: | Зоя Судьина |
Добавлено: | #107  Пн Апр 13, 2009 12:44:08 |
Заголовок сообщения: | |
Значит за работников СО составляют в месяц 484,92 тг. А за ИП СО 539 в месяц? Заранее спасибо всем :) |
Автор: | imb |
Добавлено: | #108  Пн Апр 13, 2009 12:51:12 |
Заголовок сообщения: | |
Зоя Судьина, вообще-то должно быть либо 484,92, либо 538,8 и по ИП, и по работникам при условии МЗП. Я склоняюсь к варианту Мары (13470*4%=538,8*3мес=1616,4) Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: но хотелось бы еще раз услышать мнение LV и Мары |
Автор: | casilas |
Добавлено: | #109  Вт Апр 14, 2009 01:30:21 |
Заголовок сообщения: | |
Помогите пожалуйста подсчитать налог на 1 кварта ИП без работников. Доход за квартал 136000 тенге. :roll: |
Автор: | LV | ||||
Добавлено: | #110  Вт Апр 14, 2009 07:35:39 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
imb
Дело в том, что нижний предел по СО для работников не ограничен и ОПВ работников не являются объектом обложения СО. А для ИП установлен конкретный объект обложения СО в 1МЗП (для упрощенки) Добавлено спустя 16 минут 31 секунду: casilas 1) 136000х 3% = 4080 - общий налог с дохода 2) 4080/2 = 2040 - подоходный налог (ИПН) 3) 13470 х 10% *3 = 4041 тг. - ОПВ за ИП 4) 13470*4% *3 = 1616,4 - СО за ИП 5) 2040 - 1616,4 = 423,6 - СН |
Автор: | 1955 | ||
Добавлено: | #111  Вт Апр 14, 2009 07:58:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а минус ОПВ? (13470-1347)*0,04*3=1454,76-СН, может быть вот так? |
Автор: | 1955 | ||
Добавлено: | #112  Вт Апр 14, 2009 08:32:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Развейте сомнения,плиз.. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #113  Вт Апр 14, 2009 08:46:11 |
Заголовок сообщения: | |
Правильно написала LV По упрощенке "Минус ОПВ" не надо. Там по "Законо о соцотчислениях" объект обложения приравнивается к минимальоной заработной плате. Поэтому ничего не отнимается. |
Автор: | tupoi |
Добавлено: | #114  Вт Апр 14, 2009 09:22:04 |
Заголовок сообщения: | |
В прошлом году скачал здесь таблицу авторасчета Ф.910 для ИП работающих по упрощенке (2008 г.). Думаю знатоки могут его подкорректировать соответственно к 2009 г. и выложить. Спасибо. |
Автор: | casilas |
Добавлено: | #115  Вт Апр 14, 2009 14:11:00 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо |
Автор: | pavel1680 |
Добавлено: | #116  Вт Апр 14, 2009 14:37:34 |
Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/viewtopic.php?p=172159#172159 |
Автор: | tupoi | ||
Добавлено: | #117  Вт Апр 14, 2009 16:07:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Зоя Судьина |
Добавлено: | #118  Вт Апр 14, 2009 17:21:59 |
Заголовок сообщения: | |
Посмотрела сейчас декларацию форма 910.00 за 2009 год. Я так понимаю теперь для ИПэшек сдавать только её :oops: или всё же 200.00(т.е бывшую 201.00) тоже ??? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #119  Вт Апр 14, 2009 17:40:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Именно для ИП на УР(упрощ.режим). |
Автор: | Зоя Судьина | ||
Добавлено: | #120  Вт Апр 14, 2009 17:47:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а в количество работников включается сам ИПль??? Итакже как будет рассчитываться СО, если и у ИП и у работников МЗП 13470 (надо ли вычитать ОПВ)?????? Заранее спасибо Елена Т :Rose: |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #121  Вт Апр 14, 2009 17:50:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да. СО для работников (13470-1347)*4% СО для ИП 13470*4% |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #122  Вт Апр 14, 2009 17:51:32 |
Заголовок сообщения: | |
Да, включается и сам ИП. ОПВ вычитать надо. |
Автор: | Зоя Судьина | ||||
Добавлено: | #123  Вт Апр 14, 2009 17:57:00 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
СПАСИБО за помощь :camomile: |
Автор: | Baja |
Добавлено: | #124  Вт Апр 14, 2009 18:22:37 |
Заголовок сообщения: | |
а если заявленный доход ИП по упрощенке не 1МЗП, а, скажем, 60000 тг, все равно при исчислении СО не вычитаются ОПВ? Или тогда нужно вычитать 10%? |
Автор: | maloi |
Добавлено: | #125  Вт Апр 14, 2009 18:23:59 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста новые ставки для ИП по упрощенки по соц.отчислениям и по пенсионным отчислениям??? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #126  Вт Апр 14, 2009 18:26:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
СО-4%
ОПВ-10% |
Автор: | Василек |
Добавлено: | #127  Ср Апр 15, 2009 10:18:16 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, вопрос такой, ИП зарегистрировалось 25 март этого года. В течении 5 дней подали заявление на упращенку. Т.е. 02 апреля. Отчитываемся ли мы за 1 кв. 2009 г. Если да, то какие формы необходимо сдать в этом году. |
Автор: | Tatan |
Добавлено: | #128  Ср Апр 15, 2009 10:36:56 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Помогите рассчитать налоги за 1 квартал 2009 г. (может что изменилось с новым Налоговым Кодексом) ИП, работаю по упрощенке, без НДС. 1 человек это я руководитель. 910.00 сдам до мая через ЭФНО. Оборот за квартал 400000. Зарплату можно ставить минимальную (ежемесячную) , ну например 23.000 каждый месяц. Как рассчитать 400000 %3 = 12000. Сколько из 120000 - ИПН (корпоративный подоходный) , соц. налог, соц. отчисления ? Пенсионные оно понятно 2300 за каждый месяц. Заранее спасибо. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #129  Ср Апр 15, 2009 10:47:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
12000/2=6000 ИПН 12000/2=6000 Соц.налог до вычета соц.отчислений Пенсионные -2300*3мес=6900 23000-2300=20700*4% соц.отч=828*3мес= 2484 тенге, Соц налог к уплате=6000-2484=3516 тенге. |
Автор: | imb |
Добавлено: | #130  Ср Апр 15, 2009 10:57:09 |
Заголовок сообщения: | |
У нас в Налоговой на кассах оплаты всегда вывешивают суммы оплаты СО и ОПВ для ИП (в т.ч. и их работников). Просто печатают листочек где написано например, что на данном этапе ИП платят ОПВ 4041 за человека, СО напечатали 1617 за человека. И никакого разделения с минусовкой ОПВ по работникам. Данный расклад не первый год. Налоговики показывают пальчиком на данный листочек в ответ на вопрос о сумме оплаты, и естественно у них нет никаких претензий к ИП по суммам начислений. Вчера дала ИП раскладку по налогам, в т.ч. с минусовкой ОПВ. Человек пошел платить, звонит с кассы с вопросом: а не ошиблись ли мы, ведь написана сумма 1617, а не 1455. На данном этапе у меня один вывод - зашибись.... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #131  Ср Апр 15, 2009 11:10:43 |
Заголовок сообщения: | |
imb У ИПэшников при расчете СО за себя ОПВ не вычитаются, только у работников |
Автор: | imb |
Добавлено: | #132  Ср Апр 15, 2009 11:22:55 |
Заголовок сообщения: | |
Еще разок, вывешено для оплаты за всех, как ИП, так и работников, без разделения. Суммы одинаковые. У ИП позиция такая: взгляд на кассу, взгляд на инспектора, плевать на то что за работника должно платится меньше, платим сколько написали. Так как налоговиков это устраивает, то ИП устраивает тем более - хата с краю. |
Автор: | Tatan | ||
Добавлено: | #133  Ср Апр 15, 2009 12:41:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Елена Т
Спасибо. Значит из 12000: 1.) 6000 ИПН 2.) 3516 соц.налог 3.) пенсионные 6900 (3 месяца), платежка за весь период январь-март 4.) соц. отчисления 2484 (3 месяца), но платежки должны быть по каждому месяцу как раньше. Я работаю с 2005 г. компьютерные услуги, никогда не сдавал экологию. получал справки об отсутствии задолжености перед бюджетом (несколько раз получал акт сверки), нигде не упоминается об экологии. вообщем кроме 910 формы так ничего и не подаю ? раньше подавал 201.04, но строки этой формы перенесли в 910. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #134  Ср Апр 15, 2009 12:46:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Сдают если есть выбросы в окр.среду, самое распространенное: -мусор, если нет договора с фирмой вывозящей мусор, -используемое топливо, любое, загразняющее воздух (бензин/диз.топливо в авто например).
Именно так. |
Автор: | Tatan |
Добавлено: | #135  Ср Апр 15, 2009 12:54:33 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т ремонт компьютеров вряд ли создает выбросы в окр. среду. :) Спасибо за ответ. |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #136  Ср Апр 15, 2009 12:59:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ТБО есть всегда, где присутствует человек. Вы офис снимаете или у Вас собственность? |
Автор: | Tatan |
Добавлено: | #137  Ср Апр 15, 2009 13:08:12 |
Заголовок сообщения: | |
*САМ* Офиса не было никогда. без офиса работаю, 4 года уже. |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #138  Ср Апр 15, 2009 13:15:41 |
Заголовок сообщения: | |
Значит ТБО нет, 870 не сдаете. Хотя точнее за ТБО Вы платите по месту жительства, т.к. зарегистр. там. |
Автор: | Tatan |
Добавлено: | #139  Ср Апр 15, 2009 13:27:37 |
Заголовок сообщения: | |
*САМ* Ниразу не платил |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #140  Ср Апр 15, 2009 13:29:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы платите за вывоз мусора, вот в этой плате то они(плата за азгр.окр.среды) и сидят. |
Автор: | Tatan |
Добавлено: | #141  Ср Апр 15, 2009 13:55:09 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т не понял. У меня офиса никогда не было. Договор на вывоз ТБО не заключал ни с кем, 870 декларацию не подавал. |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #142  Ср Апр 15, 2009 14:02:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Понятно. Сдавать ничего не надо. Мы говорим о том, что Вы зарегистр. как ИП по месту жительства. Там в квитанции Вы оплачиваете вывоз мусора. Это и есть Ваша плата за вывоз ТБО. А отчитываетс за этот мусор компания, вывозящая ТБО. Так что Вы сдаете только 910 ф. |
Автор: | LV | ||
Добавлено: | #143  Ср Апр 15, 2009 14:10:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Зато потом в случае какой проверки вылезет занижение СН в бюджет. А в кассе сидит не налоговик, а кассир, ему вообще все фиолетово: и ваши налоги, и ваши отчеты, и ваш Кодекс, да и Вы сами. Завтра снимут эту бамажку, а Кодекс, в том числе и административный, останется |
Автор: | imb |
Добавлено: | #144  Ср Апр 15, 2009 14:33:12 |
Заголовок сообщения: | |
LV согласна. Но донести это до ИП не получается. Во все что видим в налоговой - свято верим. |
Автор: | Олька79 |
Добавлено: | #145  Ср Апр 15, 2009 16:10:46 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, если ИП-упрощенка работали только февраль-март, нужно ли заявленный доход ИП в январе проставлять и СО тоже в январе надо учитывать???? |
Автор: | LV |
Добавлено: | #146  Ср Апр 15, 2009 16:13:01 |
Заголовок сообщения: | |
Олька79 За январь не нужно. Нет дохода - нет базы для исчисления ОПВ и СО |
Автор: | Олька79 |
Добавлено: | #147  Ср Апр 15, 2009 16:15:25 |
Заголовок сообщения: | |
а еще вопрос созрел, для дохода смотрю сумму поступлей по банку, а не повыписанным счет фактурам, как правильно? |
Автор: | LV |
Добавлено: | #148  Ср Апр 15, 2009 16:17:01 |
Заголовок сообщения: | |
Олька79 Правильно будет по выписанным счетам фактурам. В РК действует метод начисления |
Автор: | Олька79 |
Добавлено: | #149  Ср Апр 15, 2009 16:22:25 |
Заголовок сообщения: | |
..... блин, а как теперь за прошлый год быть??? принимала дела у прежнего бухгалтера (сама чайник) она мне сказала что нужно считать по фактическим деньгам.... я так и закрывала весь год.... как быть? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #150  Ср Апр 15, 2009 16:23:11 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Еще надо учесть отгруженный товар (без выписки счет-фактур) населению -по накладным, товарным чекам, по которым пробиты чеки ККМ, если такое производилось. Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Сдать доп.отчет на разницу между цифрами налог.отчетов и правильно посчитанными суммами. Доплатить налоги, пеню. |
Автор: | Олька79 |
Добавлено: | #151  Ср Апр 15, 2009 16:25:17 |
Заголовок сообщения: | |
по чекам учитывала, а вот с заказчиками по безналу..... данные брала только по расчетному счету, теперь корректировки надо делать? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #152  Ср Апр 15, 2009 16:27:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Обязательно. Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: Тот товар(/услуги/работы) которые Вы продали(/отгрузили/оказали), без разницы оплочен он или нет, это Ваш оборот по реализации товаров (/услуг/работ). Вы же в курсе ск-ко у Вас продано за период, это и есть "Доход за налоговый период" по 910 форме. |
Автор: | Зоя Судьина | ||
Добавлено: | #153  Ср Апр 15, 2009 16:38:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Объясните зачем? В доход ведь включаются оплаты покупателей по выпискам из банка и то что отбито по ККМ????! |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #154  Ср Апр 15, 2009 16:43:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Докажите что это так :ROFL: И кто Вас на такое надоумил :evil: |
Автор: | LV |
Добавлено: | #155  Ср Апр 15, 2009 16:44:00 |
Заголовок сообщения: | |
Зоя Судьина В банк может поступить предоплата (аванс), это в доход не включается. Вы можете отгрузить товар с последующей оплатой, это включится в доход, хотя оплаты еще нет |
Автор: | Tatan | ||||
Добавлено: | #156  Ср Апр 15, 2009 19:17:22 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
*САМ*
Вывоз мусора оплачивает хозяин квартиры за всех прописанных (в т.ч. и меня) получается этого хватает ? LV
Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка). |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #157  Ср Апр 15, 2009 19:26:03 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да.
Кто? А при проверке и начислении штрафов за занижение налогов на кого будете ссылаться? |
Автор: | NetA |
Добавлено: | #158  Ср Апр 15, 2009 23:25:36 |
Заголовок сообщения: | |
[Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка).[/quote] Данный метод не верный, ведь: Оборот по реализации работ, услуг означает любое выполнение работ или оказание услуг, в том числе безвозмездное, а также любую деятельность за вознаграждение, отличную от реализации товара, в том числе:1) предоставление имущества во временное владение и пользование по договорам имущественного найма (аренды); 2) предоставление прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе передаваемых в качестве вклада в уставный капитал; 3) выполнение работ, оказание услуг работодателем наемному работнику в счет заработной платы; 4) выполнение работ, оказание услуг между структурными подразделениями одного юридического лица, являющимися самостоятельными плательщиками налога на добавленную стоимость. Не является оборотом по реализации: 1) передача либо дарение товара в рекламных целях, стоимость единицы которого не превышает двух месячных расчетных показателей отгрузка давальческих товаров заказчиком подрядчику для изготовления, переработки, сборки (монтажа, установки), ремонта последним готовой продукции и (или) строительства объектов. В случае изготовления, переработки, сборки, ремонта за пределами Республики Казахстан отгрузка указанных товаров не является оборотом по реализации, если их вывоз осуществлен в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан в режиме "Переработка товаров вне таможенной территории; отгрузка возвратной тары. Возвратной тарой является тара, стоимость которой не включается в стоимость реализации отпускаемой в ней продукции и которая подлежит возврату поставщику на условиях и в сроки, установленные договором (контрактом) на поставку этой продукции, но не более срока, продолжительность которого составляет шесть месяцев. Если тара не возвращена в установленный срок, такая тара включается в оборот по реализации. Что касается поступлений денежных средств через ККА и выписок банка- это подтверждение того, что была предоплата или оплата за отпущеный товар или услугу. |
Автор: | LV | ||||
Добавлено: | #159  Чт Апр 16, 2009 08:41:53 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А если Вам кто-нибудь ошибочно перечислит сумму, а Вы потом вернете, или Вам перечислили предоплату за товар, а Вы по каким-то причинам не смогли его поставить и возвращаете деньги. По обороту деньги прошли и что(?) - платить с этих сумм налоги(?). Не хочется, правда? В идеале, конечно, у Вас может совпасть метод начисления (фактически отгруженный товар, оказанные услуги, выполенные работы с выпиской с-ф, нк и актов вып.работ) и кассовый метод (полученные оплаты по банку и кассе). Но
|
Автор: | Tatan |
Добавлено: | #160  Пт Апр 17, 2009 11:08:41 |
Заголовок сообщения: | |
LV Елена Т Блин что тогда делать, я так 4 год работаю. не по методу начисления. *вопрос немного не по теме: Я собираюсь брать кредит, мне нужно брать выписку из пенсионного фонда. за последний год. но на дворе уже апрель, а у меня пенсионки за январь-февраль-март нет, потому что отчёт за 1 квартал сдаётся в мае и через СОНО. через ЭФНО не получается (там нет 910.00 формы за 2009 г.). Как быть ? Можно рассчитать зарплату и оплатить пенсионку заранее (до подачи декларации) ? |
Автор: | Бояка |
Добавлено: | #161  Пт Апр 17, 2009 11:16:51 |
Заголовок сообщения: | ТОО по упрощенке |
Прошу прощения, если спрашиваю одно да потому... никак не могу разобраться! плз подскажите!!! ТОО по упрощенке зп у единственного работника 30 000 в 1 квартал никаких работ не производилось - доход 0, но зп работнику платилась. ОПВ и соц отчисления перечисляли каждый месяц (ОПВ=3000, а СО=1080, верно?) теперь нужно за 1 квартал перечислить оставшиеся перечисления, это ИПН, корпоративный налог и соц налог, верно? Подскажите с расчетами, пожалуйста! Очень боюсь ошибиться! |
Автор: | baknar |
Добавлено: | #162  Пт Апр 17, 2009 11:17:30 |
Заголовок сообщения: | |
Tatan Зачем ждете сдачу декларации? Вы декларацию должны сдавать по своим расчетам, а не наоборот. Ежемесячно начисляйте зарплату и отправляйте налоги и отчисления. |
Автор: | Бояка |
Добавлено: | #163  Пт Апр 17, 2009 11:26:09 |
Заголовок сообщения: | |
не, декларацию то раз в квартал сдаем... а ИПН, корпоративный налог и соц налог боюсь не правильно посчитать( |
Автор: | Бояка |
Добавлено: | #164  Пт Апр 17, 2009 11:33:30 |
Заголовок сообщения: | |
ИПН видимо будет - 4059, а соц налог и корпоративный по 0? их вообще не перечислять? или как? |
Автор: | baknar |
Добавлено: | #165  Пт Апр 17, 2009 11:39:29 |
Заголовок сообщения: | |
Бояка Все верно. Раз по нулям, вы что собираетесь перечислять? |
Автор: | Бояка |
Добавлено: | #166  Пт Апр 17, 2009 11:53:32 |
Заголовок сообщения: | |
ИПН, ОПВ и СО правильно? ))) здорово! спасибо, хоть что-то правильно) а соц налог и корпоративный просто не перечислять и все, да? а потом в 910 доход по 0 будет, да? но если по 910 считать, то получается.ю что соц налог = 0-СО!!! а это уже минус и будет несоответствие или как? извините, что так много вопросов задаю и наверное для вас очень понятных... но я только учусь. СПАСИБО! |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #167  Пт Апр 17, 2009 12:20:01 |
Заголовок сообщения: | |
Бояка ежемесячно вам лучше было бы перечислять ОПВ и соц отч по МЗП - тогда в конце квартала просто доперечислили бы сумма по начисленной зарплате, пени же набегают если вы раз в квартал платите |
Автор: | Tatan | ||
Добавлено: | #168  Пт Апр 17, 2009 12:32:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
baknar
Ну я так всегда делаю. 4 год уже. Сдам декларацию, в ней расчёты. по этим расчётам оплачиваю налоги, пенс. отчисления. например, в январе 2009 г. за 4 квартал. и пенсионка в январе оплатил за период сентябрь-ноябрь-декабрь. Или вы имеете ввиду можно ежемесячно делать платежи за пенсионку ? каждый месяц по платежке. |
Автор: | baknar | ||
Добавлено: | #169  Пт Апр 17, 2009 12:49:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Бояка | ||
Добавлено: | #170  Пт Апр 17, 2009 12:55:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну может быть, но уже так делаем... по поводу нулей по ИПН и соц налогу не подскажите? |
Автор: | Бояка | ||
Добавлено: | #171  Пт Апр 17, 2009 13:11:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а ИПН будет 4059 или 6753??? |
Автор: | Tatan | ||
Добавлено: | #172  Сб Апр 18, 2009 12:00:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Значит можно заплатить пенсионные отчисления, налоги. а в мае подождать программу СОНО (чтобы через неё 910 отправить за 1 квартал 2009 г.) * Спрашивал на этом форуме по поводу ОКЭДов, ОКЭДы оказ-ся нужны для стат.агентства чтобы учитывать виды деятельности и для Налоговой чтобы был список лицензируемых видов деятельности. Так вот , я узнал в налоговой что на данный момент Налоговый комитет не применяет никакого наказания за неправильное использование ОКЭДа, т.е. у меня например ОКЭД "Комп. обслуживание и ремонт комп.техники" а я на самом деле продаю автозапчасти, сдаю свою квартиру юр.лицам. т.е. в декларации пишу ОКЭД 72500, а не 70200. Тогда какой смысл их удельный вес рассчитывать ? я раньше работал по 721.00 и всегда 100% ставил. и так 4 года. У меня за 1 квартал оборот: 1.025.574 (считаю по выпискам банка, а не счёт фактурам. по счёт фактурам сумма меньше получается) Из оборота по ОКЭДам: 72500 (тех.обслуживание) – 280.900 52489 (проча розн. Торговля в спец.магазинах) - 744.674 *в 52489 - я посчитал и торговую вырочку (когда я вношу на свой расчётный счёт деньги). Как рассчитать удельный вес в % от 100% ? и Всё таки надо ли это делать, если нет ответственности за неправильное использование ОКЭДа Добавлено спустя 15 минут 17 секунд: 1023774 за квартал 30714/2=15357 ИПН 30714/2=15357 соц. Налог до вычета соц. Отчислений Пенсионные отчисления 12900 - 3 месяца (январь-4000,февраль-2400,март-6500) Соц. отчисления за 3 мес. - 4712 Соц.налог к выплате - 15357-4712= 10645 |
Автор: | LV | ||||
Добавлено: | #173  Сб Апр 18, 2009 12:33:42 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ИПН будет 4059 если есть заявление от работника на вычет |
Автор: | Shirli | ||
Добавлено: | #174  Сб Апр 18, 2009 12:45:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Статья 437. Сроки представления упрощенной декларации и уплаты налогов 2. ...................................... При превышении суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования над суммой социального налога сумма социального налога считается равной нулю. Минус не ставите, ставите "0" в декларации...был аналогичный случай, пришлось высылать дополнительные - убирать минус |
Автор: | Бояка |
Добавлено: | #175  Сб Апр 18, 2009 22:41:49 |
Заголовок сообщения: | |
Всем большое спасибо за ответы! Вы очень помогли новичку!!! Начиталась кучу информации, теперь вопрос будет меньше! Спасибо и всех с праздником Пасхи! |
Автор: | Юнона |
Добавлено: | #176  Сб Апр 18, 2009 23:20:05 |
Заголовок сообщения: | |
Бояка кнопка есть "спасибо" для выражения благодарности. |
Автор: | Tatan |
Добавлено: | #177  Пн Апр 20, 2009 17:06:39 |
Заголовок сообщения: | |
я могу заплатить пенсионку (за 1 квартал) сегодня, а соц.отчисления, ИПН,соц.налог в мае (после того как сдам декларацию через СОНО) ? |
Автор: | Lapka |
Добавлено: | #178  Пн Апр 20, 2009 17:12:25 |
Заголовок сообщения: | |
оплату по налогам можно производить в любое время, только после наступления срока начинает начисляться пеня. Если оплачиваете раньше, то спите спокойно |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #179  Пн Апр 20, 2009 17:13:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Можете. |
Автор: | Tatan |
Добавлено: | #180  Пн Апр 20, 2009 18:47:00 |
Заголовок сообщения: | |
Правильно ли я перечислил: 1025574 за квартал 30768/2=15384 ИПН 30768/2=15384 соц. Налог до вычета соц. Отчислений Пенсионные отчисления 12900 - 3 месяца январь - 4000, февраль-2400, март-6500 Соц. отчисления за 3 мес. - 4712 Соц.налог к выплате - 15384-4712= 10672 Всё верно ? Подскажите пож-та |
Автор: | Lapka |
Добавлено: | #181  Пн Апр 20, 2009 21:29:16 |
Заголовок сообщения: | |
Вы ИП или ТОО? |
Автор: | Tatan |
Добавлено: | #182  Пн Апр 20, 2009 23:50:08 |
Заголовок сообщения: | |
Lapka ИП, упрощенная декларация. 1 человек это я руководитель. *Кто подскажет как происходит процесс "заверения" декларации за предыдущий квартал в Налоговом департаменте ? банки требуют для подтверждения доходов у ИП справку из пенсионного фонда и декларацию за прошлый квартал заверенную в НК. |
Автор: | Lapka |
Добавлено: | #183  Вт Апр 21, 2009 09:30:06 |
Заголовок сообщения: | |
для ИП социальные отчисления исчисляются с минимальной заработной платы 13470 * 4 % = 538,8 тенге х 3 месяца = 1616,40 это сумма социальных отчислений Социальный налог к уплате будет в таком случае = 15383,61 - 1616,40 = 13767,21 Зеверением в НУ служит уведомление о приеме ФНО. Если Вы сдаете нарочно, то отметка инспектора |
Автор: | Tatan | ||||
Добавлено: | #184  Вт Апр 21, 2009 10:00:57 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Lapka
Спасибо за ответ. А что правильно ? |
Автор: | Lapka |
Добавлено: | #185  Вт Апр 21, 2009 10:20:26 |
Заголовок сообщения: | |
приводимый ответ Еленой правильный, но для расчета социальных отчислений ТОО, применяющих общеустановленный режим налогооблажения. Выписки из Правил исчисления социальных отчислений "Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, размер дохода, принимаемого для исчисления социальных отчислений, приравнивается к размеру минимальной заработной платы, устанавливаемому законом о республиканском бюджете на соответствующий год." |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #186  Вт Апр 21, 2009 10:39:04 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Tatan Прошу прощения. Упустила строчку, в которой пишется что за самого ИП соц.отчисления считаются как
Т.е. правильный ответ
|
Автор: | Tatan |
Добавлено: | #187  Вт Апр 21, 2009 11:04:47 |
Заголовок сообщения: | |
Lapka Елена Т Отправил спасибки. Спасибо вам ! |
Автор: | Асол |
Добавлено: | #188  Вт Апр 21, 2009 11:47:15 |
Заголовок сообщения: | |
У меня ТОО по Упрощенке, сдаю 910 форму. Надо ли теперь сдавать 200форму з/п за работников? |
Автор: | LV |
Добавлено: | #189  Вт Апр 21, 2009 12:14:54 |
Заголовок сообщения: | |
Асол Нет не надо, все данные есть в 910ф |
Автор: | ИП |
Добавлено: | #190  Пт Апр 24, 2009 13:14:30 |
Заголовок сообщения: | |
ИП на Упр.режиме. СО за работников считали 4 % с начисленной зарплаты (- пенсионные), т.е. начислено 50000 тенге, СО исчисленные 1800 тенге (50 000 – 5000(ПВ) * 4% ). Сейчас позвонила знакомая бухгалтер , пришла с Налогового Упр., говорит там сказали, что с работников в 2009 г. СО начисляются с Мин.Зар.платы – ПВ, т.е. не важно какую зарплату получает работник со всех по 485 тенге . Прошу профессионалов развеять сомнения. |
Автор: | pavel1680 | ||
Добавлено: | #191  Пт Апр 24, 2009 13:31:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это неправильно,СО исчисляются с мин.зар.платы только у ИП,за работников СО начисляются в общеустанвленном порядке,как вы и делали.А у ИП СО начисляете с суммы 13470тг. |
Автор: | Marion |
Добавлено: | #192  Пт Апр 24, 2009 14:29:38 |
Заголовок сообщения: | |
Ребята, подскажите плиз, следующие моменты по ИП: ИП на упращенке, плательщик НДС, пенсионер, без наемных работников, основной вид деятельности - продажа товара, В 1 квартале 2009 года купил без документов на рынке и поставил в ТОО по накладным и с/ф товар на сумму 73524 тг., деньги получил за этот товар в апреле - провел через кассовый аппарат. Расчетный счет у ИПшника был, но сейчас заблокирован НК. Больше никаких движений не было. Какие налоги ему нужно платить и как их правильно рассчитать? Можно их заплатить на почте 27 апреля? Прошу такой подробной помощи, потому что с ИП и упращенкой не работала (у меня ТОО на ОУР) и для меня это вопрос новый - пока его только изучаю :oops: |
Автор: | Алекс |
Добавлено: | #193  Пт Апр 24, 2009 14:33:57 |
Заголовок сообщения: | |
Когда была выставлена сч-фактура покупателю? |
Автор: | pavel1680 |
Добавлено: | #194  Пт Апр 24, 2009 14:36:58 |
Заголовок сообщения: | |
Marion Выставляете счет фактуру и в упрощенке показываете доход без НДС от суммы 73524тг,этот доход без НДС умножаете на 3% и оплачиваете налоги.Например: Доход без НДС =65646 тг.Налоги = 1970 тг. в том числе ИПН(101202)=985 тг.,соц.налог(103101) = 985 минус соц.отчисления(13470х4%=539)=446тг. ОПВ показываете сами сумму,какую хотите,но не меньше 10%от МЗП. Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: Это показывать в отчете за 1 квартал,с учетом,если больше дохода в кварале не было,если было в каждом месяце,то соц.отчисления начисляются за каждый месяц.Еще надо сдавать декларацию по НДС. |
Автор: | LV |
Добавлено: | #195  Пт Апр 24, 2009 14:44:11 |
Заголовок сообщения: | |
pavel1680 Marion Т.к. ИП пенсионер, то СО и ПВ он не исчисляет. За 1-й квартал, (т.к. реализация прошла в 1-ом квартале) будет только СН и ИПН. Добавлено спустя 5 минут: И еще, раз приобретение было без документов, НДС в зачет не берется, и платится в бюджет НДС с оборота 7878 тенге (105101) |
Автор: | Алекс |
Добавлено: | #196  Пт Апр 24, 2009 14:50:45 |
Заголовок сообщения: | |
Еще и НДС. НДС со всей суммы, так как приходных докуметов нет: НДС - 7877,57 ИПН - 985 СН - 985 ОПВ - 13470*3*10%=4041 Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Ой! Какой ОПВ - сорри! ОПВ - не надо. |
Автор: | LV |
Добавлено: | #197  Пт Апр 24, 2009 14:52:16 |
Заголовок сообщения: | |
Marion, в конечном итоге: ИПН(101202)=985 соц.налог(103101) = 985 НДС (105101)=7878 тенге |
Автор: | pavel1680 |
Добавлено: | #198  Пт Апр 24, 2009 14:52:37 |
Заголовок сообщения: | |
pavel1680 Marion Т.к. ИП пенсионер, то СО и ПВ он не исчисляет. За 1-й квартал, (т.к. реализация прошла в 1-ом квартале) будет только СН и ИПН. Насчет пенсионера не досмотрел-пардон. |
Автор: | Marion |
Добавлено: | #199  Пт Апр 24, 2009 18:39:21 |
Заголовок сообщения: | |
Большое всем спасибо за участие. Делаю вывод что: 1. метод начисления - поэтому ИПН начисляется 1 кварталом, когда ИП выставил документы. А то мне знакомые голову морочат, что раз денег в кассе Ипшника нет в 1 кв., то и дохода нет. :shock: В моем случае - типа приход в кассу во 2 кв. - плати ИПН во 2 кв. 2. НДС плачу тот, какой ИП выставил покупателю - без зачета (с/ф приходных нет). 3. А соцналог такой ИПшник с этого года платит или раньше тоже должен был платить? Он 2 года ниче не платил (до 2009 деятельности не было) - ему так какой-то бух насоветовал. :shock: |
Автор: | Доминика | ||||
Добавлено: | #200  Пт Апр 24, 2009 18:51:57 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
ИП
Правила исчисления и перечисления социальных отчислений
в 8 пункте как раз про ОПВ. Вот и всё. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #201  Пт Апр 24, 2009 18:52:07 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вот именно "морочат" :%):
И в этом году должен платить и в прошлом году, освобождений не предусмотрено :( . |
Автор: | Алекс |
Добавлено: | #202  Пт Апр 24, 2009 19:42:22 |
Заголовок сообщения: | |
Marion В прошлом году не платил, так как деятельности и не было. СН = выручка за минусом НДС*3%/2. (не пенсионеры еще соц. отчисления из соцналога убирают). Нет выручки - нет соцналога. |
Автор: | АННА |
Добавлено: | #203  Пт Апр 24, 2009 21:07:18 |
Заголовок сообщения: | |
Соц.отчисления с МЗП только для самого ИП. Пусть ваша знакомая даст основание, а не просто "там сказали". Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Почему-то у меня сразу не все сообщения открываются :%): |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #204  Вт Апр 28, 2009 19:53:11 |
Заголовок сообщения: | |
Gwen сообщение http://balans.kz/viewtopic.php?p=179983#179983 перенесено в соответствующую ветку |
Автор: | Gwen |
Добавлено: | #205  Вт Апр 28, 2009 19:56:19 |
Заголовок сообщения: | |
Solitary Я тут всё просмотрела, и сама ветка называется "расчет", а заполнение где найти? Добавлено спустя 42 секунды: считать я умею..., хоть что-то... |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #206  Вт Апр 28, 2009 19:57:39 |
Заголовок сообщения: | |
Gwen вам сюда: http://balans.kz/viewtopic.php?t=15252 |
Автор: | Gwen |
Добавлено: | #207  Вт Апр 28, 2009 20:07:09 |
Заголовок сообщения: | |
Solitary Там для ИП..., понимаю, что достала, только учусь у вас тут ориентироваться, выручайте, без помощи совсем заплутаю... |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #208  Вт Апр 28, 2009 20:13:31 |
Заголовок сообщения: | |
к вниманию Gwen в следующий раз пользуйтесь поиском! и все вопросы задавать только в тему ваша тема: Форма 910 для ТОО http://balans.kz/viewtopic.php?t=15247 остальные моменты заполнения ф. 910 похожи с ИП |
Автор: | Наталья |
Добавлено: | #209  Вт Апр 28, 2009 22:01:16 |
Заголовок сообщения: | |
Господа !!! SOS По безналу отправила налоги (до этого в НК оплачивали) кнп поставила 911 , и кбк 101201 (вместо нужного 101202), мне "маляву" на переброску писать стало быть нужно??? У нас упращенка, подскажите профиjavascript:emoticon(':o') |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #210  Вт Апр 28, 2009 22:13:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, если Вы ИП. Если ТОО, то все правильно. В следующий раз для упрощенки пишите КНП 931. |
Автор: | Наталья |
Добавлено: | #211  Вт Апр 28, 2009 22:27:16 |
Заголовок сообщения: | |
ИП, а вы 1 квартал стесняюсь спросить сдали отчет? Интересно в терминале НК можно сдать, а то я 2 недели назад ходила, не было обновления. :wink: |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #212  Вт Апр 28, 2009 22:37:10 |
Заголовок сообщения: | |
Стесняюсь ответить - не сдала. Но об этом в теме про СОНО. |
Автор: | Лучшие |
Добавлено: | #213  Ср Апр 29, 2009 12:08:11 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста, возникают ли какие-либо обязательства по сдаче налоговой отчетности у ИП, имеющего в собственности землю |
Автор: | Elena_Iv |
Добавлено: | #214  Ср Апр 29, 2009 17:44:29 |
Заголовок сообщения: | |
Лучшие Да возникают. Во-первых Выдолжны были сдать Расчет до 16.02.09 ф 701.01, если землю была приобретена после 16.02.09, то сдаете р текущих платежей до 15.05.09 по 701.01 за 2 кв. 2009 ги до 25 .05 платеж текущий. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #215  Чт Апр 30, 2009 02:51:27 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, пж помогите понять всю эту суету на счет КПН, у меня ИП на упращенке (регистрировался в середине марта), я сдаю квартиру ТООшке, сдал расчет 701.01., и оплатил за 1-ый кв.налог на имущество, мой доход 100 000= , это я должен был сдать КНП 3 000= а еще ИПН, Пенс-ку, СО, и СН??? и до какого числа я должен был оплатить все эти налоги??? Не откажите в ответе :roll: |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #216  Чт Апр 30, 2009 02:57:38 |
Заголовок сообщения: | |
[b]Срок уплаты налогов и отчислений: 25 апреля - По ФНО 101.02, 101.03, 101.04, 121.00, 200.00, 210.00 201.00, 641.00, 651.00, 860.00, Плата за наруж.рекламу 5 мая - По ФНО 240.00 (адвокаты, нотариусы)[/b] Почему здесь нет декларации 910 в сроке уплаты :evil: |
Автор: | Jenechka |
Добавлено: | #217  Чт Апр 30, 2009 08:00:36 |
Заголовок сообщения: | |
Нерезидент Баланса ДО 15 мая вы должны сдать ф. 910. до 25 мая оплатить все налоги. |
Автор: | Elena_Iv |
Добавлено: | #218  Чт Апр 30, 2009 09:29:53 |
Заголовок сообщения: | |
Нерезидент Баланса Женечка права, советую просмотреть налоговый календарь за 2009 г. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #219  Чт Апр 30, 2009 10:08:37 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Еще до 25 мая далеко, как подойдет срок то поставят в напоминалках.
|
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #220  Чт Апр 30, 2009 17:04:49 |
Заголовок сообщения: | |
так значит сроки до 25апреля это только для ТООшек на ОУР?, а если ТОО-ОУР , НДСник и зарегистрирован как "субьект малого бизнеса", он тоже сдает 910 форму или токо 200 и 300? :oops: |
Автор: | Duma |
Добавлено: | #221  Чт Апр 30, 2009 17:08:50 |
Заголовок сообщения: | |
На семинаре в Караганде говорили, что СО у ИП на упрощенке нужно платить с полученного дохода. Юнона, скажите пожалуйста, что-то прояснилось, или же платим с МЗП? |
Автор: | Елена К. |
Добавлено: | #222  Вт Май 05, 2009 19:47:56 |
Заголовок сообщения: | |
Скажите,пожалуйста, есть ли разница в базе для налогообложения дохода по упрощенке и общеустановленного режимов? Правильно ли для расчетов налогов по упрощенке брать только фактически полученные суммы по банку и по кассе, а не тот доход,который начислен? Ведь метод начисления "работает" только для общеустановленного режима,где и доход и расход признаются в том периоде, в котором они произошли. А при упрощенке никого не волнуют расходы ИП, зачем тогда он буде платить налог с еще не полученных денег? Статья 427 не дает четкого определения... |
Автор: | Елена Т | ||||||||
Добавлено: | #223  Вт Май 05, 2009 20:06:42 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Только так, так как
Налог.Кодекс
Доход, а не деньги полученные.
Ведение налогового учета. Не ведение учета по упр.декларации или что-то еще. Так что не нарушайте кодекс. |
Автор: | Наталья |
Добавлено: | #224  Вт Май 05, 2009 21:45:51 |
Заголовок сообщения: | |
Господа, я слышала, что вместо 201 другая формочка возникла, а в напоминалке смотрю стоит родимая, стало быть с 910, 201 так и сдается :( |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #225  Ср Май 06, 2009 10:29:22 |
Заголовок сообщения: | |
Наталья Если Вы отчитываетесь за ИП на упрощенке, Вам только 910 форму. В напоминалке 201 новая сейчас и она по др.данным заполняется. 201 старая сейчас 200 новая. |
Автор: | imb | ||
Добавлено: | #226  Чт Май 07, 2009 13:11:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Последние новости с местного НК по поводу не обложения ОПВ работников СО. Отправила одного ИП отдать уведомление в НК по 910. Специалист НК умненько так перечеркнул указанный доход по работникам (с минусом ОПВ) для исчисления СО и написал с ОПВ. Отказался принять и отправил ИП сдавать дополнительную форму. Бедный ИП с испуганными глазами приехал и заикаясь сказал что не правильно сделано. Написала "доброе" письмо и отправила его назад. Жду результатов. |
Автор: | 5Danulya5 |
Добавлено: | #227  Вс Май 10, 2009 14:31:05 |
Заголовок сообщения: | Как правильно считать доход, облагаемый налогами? |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: ИП по упрощенке, услуги. Как правильно считать доход, облагаемый налогами? По объему выполненных работ за квартал (т.е. по выписанным счет-фактурам) или по сумме, поступившей на счет в банке, т.е по РЕАЛЬНОМУ доходу, которые ИП получил за квартал? Спрашиваю потому что имеются небольшие расхождения по этим показателям. |
Автор: | DreamDi |
Добавлено: | #228  Вс Май 10, 2009 14:40:41 |
Заголовок сообщения: | |
5Danulya5 прочитайте тему с начала, да даже зачем далеко идти, сообщения №172-173 |
Автор: | Елена К. |
Добавлено: | #229  Пн Май 11, 2009 09:35:36 |
Заголовок сообщения: | |
Я уже задавала аналогичный вопрос и мне ответили, что ИП облагает 3% налогов весь начисленный доход, а не полученные денежные средства. Я считаю, что ответ не правильный. Предлагаю свой вариант ответа: если ИП, осуществляющий деятельность по упрощенке не является плательщиком НДС, то налогооблагаемая база- деньги, поступившие на расчетный счет и в кассу, если же ИП- плательщик НДС, то он применяет обще установленный порядок для признания дохода- по методу начисления,т.е. не важно оплачены его выставленные счет-фактуры или нет, доходом признается вся сумма по выставленным счетам-фактура. |
Автор: | LV |
Добавлено: | #230  Пн Май 11, 2009 09:43:38 |
Заголовок сообщения: | |
Елена К. Вы решили поспорить с Налоговым Кодексом? Кодекс не предлагает альтернативы методу начисления |
Автор: | DreamDi | ||||
Добавлено: | #231  Пн Май 11, 2009 09:46:33 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Елена К. в сообщении № 173 Елена Т все расписала, со ссылкой на НК. я с ней согласна. а чем вы аргументируете свое предложение? ведь правила налогового учета едины для всех налогоплательщиков, хоть ИП, хоть ТОО, хоть ОУР, хоть упрощенка, хоть плательщик ндс, хоть нет -
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
такие предложения можно сделать разработчикам Налогового Кодекса. а пока - четко следуя Кодексу, только метод начисления, шаг влево, шаг вправо - расстрел |
Автор: | Елена К. |
Добавлено: | #232  Пн Май 11, 2009 09:52:53 |
Заголовок сообщения: | |
В налоговом Кодексе говориться о том, что не плательщик НДС может не выставлять счета-фактуры. И на практике ИП выставляет акты выполненных работ только по факту оплаты, поэтому начисленного,но не оплаченного дохода, как правило, у него нет. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #233  Пн Май 11, 2009 10:11:14 |
Заголовок сообщения: | |
Елена К., вы вполне можете использовать свой вариант ответа в своей деятельности. Но не сбивайте с толку посетителей форума. Если высказываете "свой вариант ответа", то, пожалуйста, аргументируйте его и подтверждайте ссылками и цитатами на НПА. Ваш "вариант" голословный и в корне не верный. |
Автор: | DreamDi | ||||
Добавлено: | #234  Пн Май 11, 2009 10:13:06 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
а в приведенной выше ст. 57 и нет упоминания о счет-фактуре.
не согласна. если у Вас абсолютно сходится начисление и оплата - то тогда вам в принципе какая разница, с какой стороны не крути будет одна цифра. но я каждый день сталкиваюсь с ИП, которые выставляют акты выполненных работ по факту выполнения, а не оплаты. да взять на пример тот же тендер, допустим ИП выиграет тендер на строительство, так вот у него будут требовать акты выполненных работ по факту, а уже по ним будет идти оплата. причем если он выставит акт 25 марта (1 квартал), то оплата будет в апреле (2 квартал). и показывать этот доход он тоже должен в марте, потому как независимо от времени оплаты доходы и учитываются с момента выполнения работ |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #235  Пн Май 11, 2009 10:22:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сейчас вообще не идет речь о счета-фактурах. Сейчас идет речь о методе начисления. Елена К., если вы бухгалтер, то вы должны знать разницу между методом начисления и кассовым методом. Налоговый Кодекс не предполагает кассового метода ни для кого. Вне зависимости от организационно-правовой формы ил от режима налогообложения.
Елена К., у вас очень небольшая практика, судя по вашему высказыванию. И даже если нет начисленного, но неоплаченного дохода, как в некоторых случаях бывает на предприятиях по упрощенке, все-равно налогооблагаемый доход надо считать по выставленным первичным документам на реализацию - накладным, АВР, счетам-фактурам. Он просто в этом случае не будет расходиться с поступлением денег, да, согласна. Но плясать в любом случае нужно от реализации. Тогда бухгалтер никогда не ошибешься, даже если условия работы вдруг изменятся. Научите так бухгалтера, а ему всего один раз директор скажет отписать документы без оплаты, он отпишет, а налог не начислит. Все, попал. Поэтому все должно быть процедурно. Не изобретайте велосипед. |
Автор: | Raim |
Добавлено: | #236  Пн Май 11, 2009 17:20:55 |
Заголовок сообщения: | |
Нужна помощь, 910 отправляю в первый раз. Доход 400000. ЗП работников 17000. 1.Налог с дохода=400000*3%=12000,00 2.ИПН=12000*0,5=6000,00 СН=12000*0,5=6000,00 3.ОПВ за ИП в квартал=13470*3*10%=4041,00 4. СО за ИП в квартал=13470*3*4%=1616,40 5.ИПН за 2-х наем.раб-в в квартал=(2*((17000*3)-(13470*3)-(1700*3))*10%=1098,00 6.ОПВ за 2-х наем.раб-в в квартал=(2*17000*3)*10%=10200,00 6.СО за 2-х наем.раб-в в квартал=(2*17000*3)-10200)*4%=3672,00 Итого к уплате: ИПН =6000,00 ИПН =1098,00 СН =6000-1616,40-3672=711,6 СО за ПН=1616,40 СО за 1 раб-ка=3672/2=1836,00 СО за 2 раб-ка=3672/2=1836,00 ОПВ за ИП=4041,00 ОПВ за 1 раб-ка=10200/2=5100,00 ОПВ за 2 раб-ка=10200/2=5100,00 Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: И еще по поводу заработной платы работников, мне инспектор сказал ты должен ставить среднюю в 17000, но не как не МЗП 1 3470. С чем это связано? Прошу ответить. |
Автор: | PERL |
Добавлено: | #237  Пн Май 11, 2009 18:08:53 |
Заголовок сообщения: | |
Всем добрый день! Очень прошу меня "направить" в нужное русло по расчетам налогов. ИП, упрощенный режим, отчет за 1 квартал, сотрудников нет. 910.00.001 - 501 192 910.00.002 по 910.00.005 - 0 910.00.006 - 15 036 (501 192*3%) 910.00.007 по 910.00.008 - 0 910.00.009 - 15 036 910.00.010 - 7 518 (15 036*0,5) 910.00.011 - 0 910.00.012 - 6 063 (7 518-1 455) 910.00.013 - 0 910.00.014 - 36 369 ((13 470*3)-10%) 910.00.015 - 1 455 (36 369*4%) 910.00.016 - 40 410 (13 470*3) 910.00.017 - 4 041 (40 410*10%) Всё верно или в строке 910.00.014 не надо отнимать 10%? Если не надо, тогда получается, что 014 строка=40 410, 015=1 616, а 012=5 902 и прошу объяснить почему, за 3 и 4 квартал я отнимала. Следующий вопрос по остальным строкам: после 017 надо ли ставить нули во всех остальных включительно до 030 или пусть будут пустыми? |
Автор: | Новичек в этом деле |
Добавлено: | #238  Чт Май 14, 2009 12:23:55 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пож-та: ИП на УР, без работников. Сумму СН в какую строку вносим? и вообще строки 28-30 в ф.910 заполняем, если нет работников? |
Автор: | Anita | ||
Добавлено: | #239  Чт Май 14, 2009 14:29:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
PERL ИП, упрощенный режим, отчет за 1 квартал, сотрудников нет. 910.00.001 - 501 192 910.00.002 по 910.00.005 - 1 (это сам ИП) 910.00.006 - 15 036 (501 192*3%) 910.00.007 по 910.00.008 - 0 910.00.009 - 15 036 910.00.010 - 7 518 (15 036*0,5) 910.00.011 - 0 910.00.012 - 5902 (7 518-1 616) 910.00.013 - 0 910.00.014 - 40 410 (13 470*3) 910.00.015 - 1 616 (40410*4%) 910.00.016 - 40 410 (13 470*3) 910.00.017 - 4 041 (40 410*10%) строке 910.00.014 не надо отнимать 10%? нет не надо почему, за 3 и 4 квартал я отнимала. а почему вы решили что нужно отнимать? остальные строки оставляете пустыми, из Правил по 910- п.3. При отсутствии показателей соответствующие ячейки Декларации не заполняются. Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
сумму СН(соц налога) за минусом СО(соц отчислений)за ИП вносите в строку-910.00.012 строки 28-30 заполняются по работникам. |
Автор: | Настюша |
Добавлено: | #240  Чт Май 14, 2009 18:33:37 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! У меня ИП по упрощенке.. Мне нужно сдавать только форму 910 или еще какие - нибудь???(например, 200.0, 210.00) Ответьте пожалуйста |
Автор: | Anita |
Добавлено: | #241  Чт Май 14, 2009 18:44:02 |
Заголовок сообщения: | |
Настюша только 910.00 |
Автор: | Флора 1 |
Добавлено: | #242  Пн Май 18, 2009 12:30:28 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста. По Налоговому кодексу ограничение для упрощенки 10 000 000 тг. в квартал, а если ИП только образовался в 3-ем месяце квартала и сразу получил доход 10 000 000 тг. , то он должен перейти на общеустановленный режим или не нужно смотреть на то, сколько дней он проработал в течении квартала, главное, чтобы не превысил лимит? |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #243  Пн Май 18, 2009 17:15:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Считается только в целом за квартал. И сколько он дней отработал - не важно. Хоть в последний день квартала зарегистрирован, и сразу же свои 10 лимов в один день заработал (ух, какой молодец!).
Нет никакого уточнения по поводу даты образования либо перехода с ОУР на упрощенку. |
Автор: | Злой дирктор |
Добавлено: | #244  Пн Май 18, 2009 17:43:56 |
Заголовок сообщения: | |
Я хорошо поняла, что ИП по упрощенке теперь сдает только 910 форму, а ТОО по упрощенке тоже сдает только 910 форму?? Добавлено спустя 54 секунды: и не сдает 201 или 200??? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #245  Пн Май 18, 2009 18:13:03 |
Заголовок сообщения: | |
не сдает, блин. Злой дирктор, что ж вы со своим вопросом носитесь по всему форуму, как курица с яйцом. Найдите же уже тему "ТОО на упрощенке". Немеряно же их создано. Не можете через "Поиск", найдите через "Консультации специалистов" Добавлено спустя 17 минут 26 секунд: Вот сюда уже идите... http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=139376#139376 |
Автор: | ольчик |
Добавлено: | #246  Пт Июл 31, 2009 14:18:06 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите в 2009г. надо исчислять и перечислять социальные отчисления? ИП упрощенная декларация, отсутствие какого-либо дохода.??? |
Автор: | ole4ka |
Добавлено: | #247  Вс Авг 02, 2009 03:18:14 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, есть 1 наемный работник, со второго квартала он пенсионер (точнее с апреля), как правильно заполнить 910? 910.00.018 Начисленные доходы 13470*3=40410 ... 910.00.027 Ставлю везде 0 910.00.028 Тоже ставлю везде 0 910.00.029 13470*3=40410 910.00.030 Сумма СО 40410*0,04=1617 Правильно? |
Автор: | Elis | ||||||
Добавлено: | #248  Вс Авг 02, 2009 03:32:28 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
ole4ka, пенсионер по возрасту?
Т.е. в полях за квартал тоже нули, с начала года - сумма прошлого квартала. |
Автор: | ole4ka |
Добавлено: | #249  Вс Авг 02, 2009 04:43:39 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо! А суммы с прошлых кварталов конечно же переносятся )) |
Автор: | litl-01 |
Добавлено: | #250  Пт Авг 07, 2009 20:22:36 |
Заголовок сообщения: | |
Здраствуйте подскажите пожалуйста ТОО на упращенки после того как налоги уплочены остаеться доход с него учередитель не должен ни чего платить т.е. он не облагаеться а выдаеться учередителю и тратиться на его усмотрение |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #251  Пт Авг 07, 2009 20:50:58 |
Заголовок сообщения: | |
litl-01 выплата дивидендов может облагаться налогами если не подходит под пп.7 п.1 ст.156 НК |
Автор: | LV |
Добавлено: | #252  Сб Авг 08, 2009 00:20:10 |
Заголовок сообщения: | |
litl-01 Все, что Вы написали, касается ИП. ТОО это юридическое лицо, у которого есть учредитель(ли), которым начисляются дивиденды по итогам года. Дивиденды облагаются ИПН 5% согласно ст158 п.2, если не соблюдаются условия ст.156 п.1 пп.7 |