» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Каков порядок зачета переплаты НДС в счет других налогов?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #1  Чт Апр 09, 2009 18:55:01
Заголовок сообщения:

калина
за какой период зачесть собираетесь?
Цитата:
ст 272 НК 2009
2. Не подлежит возврату из бюджета превышение налога на добавленную стоимость, указанное в части первой подпункта 1) пункта
1 настоящей статьи, сложившееся по товарам, работам, услугам, приобретенным до 1 января 2009 года, за исключением превышения, образовавшегося в связи с приобретением товаров, работ, услуг, которые используются или будут использоваться в целях оборотов, облагаемых по нулевой ставке.
Превышение налога на добавленную стоимость, не подлежащее возврату из бюджета в соответствии с настоящим пунктом, зачитывается в счет предстоящих платежей по налогу на добавленную стоимость.


Цитата:
Только не отправляйте, пожалуйста, к соответствующей статье НК, я его тоже читала,

Вы хоть сошлитесь на статью, по которой хотите вернуть. Какая статья соответствующая? Может и нам пригодится. Вы ведь свою ситуацию не обрисовали.



Автор: DreamDi
Добавлено: #2  Чт Апр 09, 2009 18:11:26
Заголовок сообщения:

Проверка тематическая - по ндс.
Проверяют данные, отраженные в поданных вами декларациях ф.300, 307 за периоды, предшествующие проверке. Соответственно, проверяют оборот по реализации - не занижен ли; наличие всех полученных с/ф и иных документов, по которым ндс был отнесен в зачет (чеки, билеты и др), обоснованность отнесения в зачет (использовались или будут использоваться в целях облагаемого оборота), организуют встречные проверки с вашими контрагентами



Автор: Легенда
Добавлено: #3  Чт Апр 09, 2009 17:35:42
Заголовок сообщения:

DreamDi
Можно поподробнее, что конкретно проверяют, реестры с с/ф полученными или вообще комплексная проверка по всем видам налогов :)



Автор: DreamDi
Добавлено: #4  Чт Апр 09, 2009 17:31:06
Заголовок сообщения:

здесь НДС, если у вас действительно переплата, тогда без особых проблем, а если у вас на счету висит переплата за счет превышения ндс, оносимого в ндс, над суммой начисленного ндс, тогда назначают проверку, как при возврате НДС - т.е. нужно будет документально подтвердить

Добавлено спустя 49 секунд:

DreamDi говорит:
оносимого

относимого



Автор: Томирис,17
Добавлено: #5  Чт Апр 09, 2009 17:13:05
Заголовок сообщения:

Обращаетесь с письмом, где конкретно по кодам расписываете откуда сколько куда, и все. Никаких проблем не будет, если приложить к письму отчет о недоимках и переплатах по налогам. Я так делала


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Чт Апр 09, 2009 17:09:57
Заголовок сообщения: Каков порядок зачета переплаты НДС в счет других налогов?

Здравствуйте, подскажите, возможно ли произвести зачет переплаты по НДС в счет предстоящих платежей по ИПН, соцналогу, КПН.? Только не отправляйте, пожалуйста, к соответствующей статье НК, я его тоже читала, меня интересует - реально это сделать, или возникнет много проблем с налоговой, и по срокам- как долго? Заявление предоставляется в налоговую на бумажном носителе или можно сделать перекидку по электронке? заранее благодарю!


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ