» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | галочка "Списание ТМЗ" в 77 и в 8 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Чт Апр 09, 2009 19:04:15 |
Заголовок сообщения: | галочка "Списание ТМЗ" в 77 и в 8 |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=217523#217523 подскажите пожалуйста, в 77 в документе реализации была галочка "Не списывать ТМЗ", а в 8 есть подобие такого, или нет, дело в том что документы перенесли из 77 в 8 и при проведении оборотки не сошлись, из за этой галочки. заранее спасибо. |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #2  Чт Апр 09, 2009 20:09:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Скорее всего это была доработка вашего программиста. Вы наверное производство делаете в конце месяца? |
Автор: | KrEAtive | ||
Добавлено: | #3  Чт Апр 09, 2009 20:15:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да нет. Она и сейчас в 7-ке есть "не формировать проводки по списанию ТМЦ". В 8-ке этого нет. Думаю, зря. По многим причинам: бывает нужно срочно выписать СФ, а без проведения не выписать, или 1210 что бы был оперативно. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #4  Чт Апр 09, 2009 22:02:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не соглашусь. Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Срочно выписать СФ можно и без накладной. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Товарищи в зеленом, перенесите, пожалуйста, ветку в 8-ку. |
Автор: | АННА |
Добавлено: | #5  Чт Апр 09, 2009 22:18:14 |
Заголовок сообщения: | |
Вы наверное производство делаете в конце месяца?[/quote] Производство и надо делать в конце месяца, чтоб учесть все затраты - зарплату, амортизацию, аренду и т.п. и сформировать правильно себестоимость. А затем списать ранее реализованный товар. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #6  Чт Апр 09, 2009 22:28:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
АННА, в 8-ке производство можно делать хоть 100 раз на дню - по плановой себестоимости. В конце месяца высчитывается фактическая себестоимость. |
Автор: | АННА |
Добавлено: | #7  Чт Апр 09, 2009 22:46:38 |
Заголовок сообщения: | |
Я в 8 не работала, но как-то мне приходилось делать производство ежедневно (муку делали) - мне все-таки легче делать один раз в конце месяца и не "запариваться" что товар на складе есть, а продать его я не могу пока не сделаю производство. |
Автор: | KrEAtive | ||||
Добавлено: | #8  Чт Апр 09, 2009 23:10:15 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Все это, Серега, демагогия. Продать нужно все-таки нужное, а менагерам нужно знать, что дебеторка закрыта (тем более нужно знать, если за это нужное не было оплаты и дебеторка не закрыта по этому покупателю). И человеку, кот. выписывает отгрузку некогда разбираться, почему по этой продукции не сделан «Отчет производства за смену» и теперь не проводиться накладная. И поверь, это мне говорили бухгалтера, которым нравиться работать в 8-ке и у них нет негативного отношения к ней. И которые месяц честно работали «по-правильному». И в конце-концов пришлось добавить галку в РеализациюТМЗ, несмотря на все последние китайские предупреждения о последующих обновлениях и т.п. Я не говорю о всех, но таких, как АННА много. И с замечанием
|
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #9  Пт Апр 10, 2009 08:38:07 |
Заголовок сообщения: | |
KrEAtive А я не считаю это демогогией... Как правило такое возникает в организациях, где всем похрену что продавать и как... Лиш бы бабло на счет валилось... Просто логически, как мы можем продать то, чего еще у нас нет??? Что мы еще не отгружали? Того чего на складе еще нет? Но "просят"... Ладно, сделал галку, а через 3-4 месяца просят "сделайте что-нибудь", не можем понять что продали действительно, а что нет... Словом сами потом и заморачиваются.. платят штрафы, ругаются с покупателями и т.п. Словом сами себе придумывают геморой... Вместо того что-бы действительно наладить свое производство и четкий учет. А счет-фактуру сразу просят только одни организации, это бюджетники.... Из-за долбанного закона, который придумал человек далекий от реалий рынка... Он не подумал о том что ни одна коммерческая организация не будет отпускать товар или оказывать услуги без предоплаты. А те кто поначалу это делал, перестал, ибо кидают безбожно... Я сам так "попал" пару раз, отработали, товар поставили а оплата, "- А вы нам ничего не сделали, и вообще ничего не знаем"... |
Автор: | Cleaner | ||||||||
Добавлено: | #10  Пт Апр 10, 2009 13:06:50 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
А вот это называется "бардак". Если нет поставленного учета, осмысленных обязанностей и четкого документооборота, можно сколько угодно дописывать "галочек", "бантиков" и "рюшечек". Порядка не будет.
А я про 8-ку говорю.
Хорошо. Продали Вы "с галочкой" 100 шт., а в конце месяца цех отчитывается, что произвел 99. И по бумагам и по нормативам прав цех. Где искать правду?
А вот к большим организациям вообще особые требования. А то они ИСО получают, грамоты всякие, а бардака в них обычно на порядок больше. |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #11  Пт Апр 10, 2009 14:38:03 |
Заголовок сообщения: | |
Про "большие организации", мне посчастливилось поработать на большом пищевом комбинате. Стоит УПП. Вот там организовали порядок. Например требование на склад и выпуск продукции делают начальники цехов и сидящие при них бухгалтера производства. Что абсолютно правильно, он затребовал сырье, произвел и выпустил. Есть операторы складов которые делают перемещения, например с временного склада (цеха) на склад готовый продукции. Причем не только "документально", но и реально отдавая команду рабочим склада. Отгрузка делает документы отгрузки по действительным количествам на складе, причем на основание заказов покупателей (счетов) которые делают работники отдела продаж. А бухгалтерия по факту только проверяет... Сырье принимают только на основаниях заказов, причем сделаных сотрудниками отдела закупок. Словом если не "экономить" на зарплатах, людях и технике то можно реально добиться нормального результата. То есть такие предприятия реально работают, они есть. А "заморочки" как Анны появляются когда тратиться не хотят, все сваливают на одного бухгалтера, который пытается как-то облегчить свой труд, правда не представляет что такие "облегчения" реально только вредят. Что в один прекрасный момент прийдет понимание что все запуталось и потом долгие дни и ночи "распутывания" клубка проблем... |
Автор: | KrEAtive | ||||
Добавлено: | #12  Пт Апр 10, 2009 15:09:21 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ага, на 7.7 работали не правильно. Сплошные недостачи и излишки. Ну теперь счастье пришло. Наконец-то можно навести порядки. И там где раньше был бардак, станет все «бело и пушисто». :yes: Да у кого был бардак в 7-ке, так он и в 8-ке бардак. И никакие, как ты говоришь, "галочки", "бантики" и "рюшечки" на это не влияют. А вообще, эту ветку пора в утиль. Или пристегнуть к той, где одни до упаду доказывают что 7.7 ацтой и любые замечания про 8-ку воспринимают как личные оскорбления, а другие такого ничего и слышать не хотят про 8-ку. Конструктива ноль. Вроде бы хочется услышать мнения и пожелания пользователей, да только они сразу убегают из таких веток. |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #13  Пт Апр 10, 2009 15:32:32 |
Заголовок сообщения: | |
Жень, не передергивай. Про 100-99 это не к тебе относилось. Я не говорю, что в 7.7 было неправильно и что 7.7 ацтой. Сам работал в ней, клиенты на 7-ке работают и ничего, нормально. Я говорю про принцип построения документооборота вообще, без привязки к конкретной программе. Нельзя продавать то, чего нет. Все. А вот отдельные граждане "хотять" и хоть тресни. Скажу по секрету. В 99% случаев, когда говорят: "вот, нам срочно надо продать еще не произведенный/не купленный товар, а программа не разрешает этого сделать", эта реализация совсем не срочная и потом еще долго бумажки пылятся на столе/под столом. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #14  Пт Апр 10, 2009 17:48:18 |
Заголовок сообщения: | |
Галочки в 8.1 "Не списывать ТМЗ" нету, лучше вызвать программиста он вам сделает. А ситуации такие часто бывают, надо продать а в начии этого нету |
Автор: | АННА | ||||
Добавлено: | #15  Пт Апр 10, 2009 21:17:14 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вопрос: я произвела например сегодня ПЛАНОВУЮ себестоимость и реализовала товар, соответственно у меня списана эта самая ПЛАНОВАЯ себестоимость, в конце месяца высчиталась ФАКТИЧЕСКАЯ себестоимость, ну как я поняла на "сегодняшний товар" еще были скинуты затраты - каким документов в 8-ке будет списана разница м-ду ПЛАНОВОЙ и ФАКТИЧЕСКОЙ? В 7-ке как раз док-нт "списание товаров" ранее реализованных списывал по факт себест-ти. И насчет 100-99 - выписывается товар именно по количеству которое существует на данный момент, т.е. покупатель тоже считает сколько в наличие и в накладной! И если выписано 100, то отгруженно тоже 100 и цех не может дать 99, а если дает, то кто-то там ворует и просчитался :%): |
Автор: | KrEAtive | ||
Добавлено: | #16  Пт Апр 10, 2009 21:35:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Документ "Закрытие месяца" дает корректирующие проводки в конце месяца. |
Автор: | АННА | ||||
Добавлено: | #17  Пт Апр 10, 2009 21:50:39 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Т.е. "закрытие" все доп.затраты спишет сразу на 7010, а не пропорционально на товары (произведенные в этом месяце), а если произведено больше, чем продано? Тогда товар оставшийся на складе будет с меньшей себестоимостью, а реализ.-й с большей :%): |
Автор: | KrEAtive | ||
Добавлено: | #18  Пт Апр 10, 2009 22:24:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет, там все нормально. Корректирующие проводки даются на все движения продукции. То есть корректируется и выпуск, и реализация, и, если есть - списание, перемещение. |
Автор: | АННА |
Добавлено: | #19  Пт Апр 10, 2009 22:31:47 |
Заголовок сообщения: | |
Ну тогда - это просто фантастика! :Yahoo!: |