» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В какой форме отражается ИПН по дивидендам у ТОО на упрощенке

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Valeriy11
Добавлено: #1  Вт Янв 20, 2009 21:21:30
Заголовок сообщения: В какой форме отражается ИПН по дивидендам у ТОО на упрощенке

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=214078#214078
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=189525#189525
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=681639#681639

ТОО на упрощенке выплатили дивиденды за 4-кв. 2008г. в январе. В новой 910 дивидендов нет, наверное придется представлять 200 за 1 -й кв.2009г. несмотря на то, что ТОО на упрощенке? Где отражать налог по дивидендам?



Автор: Kenga
Добавлено: #2  Вт Янв 20, 2009 21:43:15
Заголовок сообщения:

В Ф.910.00 и раньше дивидендов не было. За 4 кв.2008 г. (а не за 1 кв.2009 г.) надо сдать по выплаченным дивидендам Ф.201.02.


Автор: Valeriy
Добавлено: #3  Вт Янв 20, 2009 21:58:39
Заголовок сообщения:

Дивиденды начислены и выплачены в январе 2009г.
201.02 в 2009г. нет.
ТОО на упрощенке в 2009г. 200.00 не представляет. Или из-за дивидендов 200.00 за 1-й кв. придется представлять?



Автор: Юнона
Добавлено: #4  Чт Янв 22, 2009 21:16:56
Заголовок сообщения:

Valeriy говорит:
Дивиденды начислены и выплачены в январе 2009г.
201.02 в 2009г. нет.
ТОО на упрощенке в 2009г. 200.00 не представляет. Или из-за дивидендов 200.00 за 1-й кв. придется представлять?


форма 201.02 объединена в ф. 200.00 в 2009 году и там содержится в виде Разделе «Исчисление индивидуального подоходного налога по доходам в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей»
строки с 200.00.010 по 200.00.018



Автор: Kenga
Добавлено: #5  Чт Янв 22, 2009 22:16:01
Заголовок сообщения:

Так упрощенщики же Ф.200.00 не представляют:
Налоговый кодекс говорит:

Статья 67. Особенности установления налоговой отчетности по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу
1. Уполномоченный орган утверждает следующие формы декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу:
1) декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу с приложениями к данной декларации по физическим лицам-резидентам Республики Казахстан для следующих категорий налогоплательщиков, являющихся налоговыми агентами:
юридических лиц-резидентов Республики Казахстан, за исключением юридических лиц, применяющих специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации;


Получается, если есть дивиденды, Ф.200.00 все равно надо сдавать?



Автор: Kenga
Добавлено: #6  Пн Фев 23, 2009 19:43:32
Заголовок сообщения:

Семинар в г.Алматы 04.02.09., проводившийся разработчиками Налогового кодекса:
Вопрос:
Цитата:
ТОО на упрощенке начислены и выплачены дивиденды. В какой налоговой отчетности отражается?

Ответ:
Цитата:
Если в ТОО на упрощенке начислены и выплачены дивиденды, то ИПН по ним включается в Форму 910.00.

Ольга777 говорит:
И при упрощение за 2008 год расчёт по дивидендам я сдаю в какой форме? И какой период указываю если сдавать буду в марте. Я думаю должна указывать 1 квартал 2009год...

Если вы выплатите дивиденды в 1 кв. 2009 г., то отразите их в Ф.910.00 за 1 кв.2009 г.



Автор: как Гость
Добавлено: #7  Сб Мар 21, 2009 13:29:40
Заголовок сообщения:

добрый день
непоняла, и хочу спросить, вот допустим ИП-ник, получает доход за квартал, облагает 3% налога, оплатил(соц.налог и ипн), далее, какие дивиденды у него еще могут быть, и должен сдать отчетность???какую

а если например, юр.лицо, учредитель получает дивиденты за 2008г, он тоже должен представить(учредитель) сам лично - какую форму отчетностей, и в какие сроки?

С ув.



Автор: Kenga
Добавлено: #8  Сб Мар 21, 2009 15:57:00
Заголовок сообщения:

У ИП дивидендов не бывает. Весь доход, который он получил, после уплаты налогов является его личным доходом.
Физ.лицо-учредитель никакой отчетности по дивидендам никуда не сдает. Если только он, например, госслужащий, который обязан подавать декларацию о доходах, тогда включит дивиденды туда.



Автор: Калтаева С.
Добавлено: #9  Пн Май 04, 2009 21:38:42
Заголовок сообщения: В какой форме отражается ИПН по дивидендам у ТОО на упрощенке

ТОО работает по упрощенке. Дивиденды за 2008г. начислены и выплачены в 1 квартале 2009г. Удержан и перечислен ИПН в размере 5 %. В какой декларации отражать начисление и выплату дивидендов?


Автор: Юнона
Добавлено: #10  Пн Май 04, 2009 21:56:24
Заголовок сообщения:

форма 200.00. Есть спец.раздел. Неважно дивиденды за какой, важно то в каком периоде произведена выплата и подлежит перечислению ИПН.


Автор: Калтаева С.
Добавлено: #11  Пн Май 04, 2009 22:38:23
Заголовок сообщения:

В Правилах составления налоговой отчетности (декларации) по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (Форма 200.00) написано:Декларация составляется налоговыми агентами, за исключением применяющих специальные налоговые режимы для крестьянских или фермерских хозяйств и для субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации, по отношению к физическим лицам согласно главам 18, 19 раздела 6, разделу 12 Налогового кодекса.
Я сдаю 910 и еще 200?



Автор: Elis
Добавлено: #12  Пн Май 04, 2009 23:44:10
Заголовок сообщения:

Нет. Я считаю, что вы не должны сдавать Ф200.00
Видимо, Юнона упустила, что вы на упрощенке.

Цитата:
Декларация составляется налоговыми агентами, за исключением применяющих специальные налоговые режимы для крестьянских или фермерских хозяйств и для субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации, по отношению к физическим лицам согласно главам 18, 19 раздела 6, разделу 12 Налогового кодекса.

Вы попадаете в блок текста "за исключением".

А вот в каком отчете теперь дивиденды указывать - это действительно вопрос.
В 910 полей для этого не предусмотрено, 200 не сдаете... :unknown:



Автор: Даря
Добавлено: #13  Вт Май 05, 2009 18:09:13
Заголовок сообщения:

Elis говорит:
А вот в каком отчете теперь дивиденды указывать - это действительно вопрос.
В 910 полей для этого не предусмотрено, 200 не сдаете...

Вот-вот... Что делать? Получается, дивиденды и ИПН удержанный нигде не найдут отражение, если ТОО на упрощенке?



Автор: Елена Т
Добавлено: #14  Вт Май 05, 2009 18:18:48
Заголовок сообщения:

Elis говорит:
В 910 полей для этого не предусмотрено

Я думаю в строке 910.00.018.
Цитата:
12. В разделе "Исчисление индивидуального подоходного налога с доходов резидентов Республики Казахстан":
1) в строках 910.00.018 I, 910.00.018 II и 910.00.018 III указывается сумма доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам (работникам), являющимся резидентами (далее - резиденты), за каждый месяц налогового периода. При этом, доходы, не подлежащие налогообложению в соответствии с подпунктом 24) пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса, в данных строках не отражаются.



Автор: Юнона
Добавлено: #15  Вт Май 05, 2009 20:23:19
Заголовок сообщения:

Калтаева С.
да. я говорила про ТОО на общеустановленном. А по Вашему ТОО - в форме 910.00 отражаются дивиденды.



Автор: Даря
Добавлено: #16  Ср Май 06, 2009 16:30:03
Заголовок сообщения:

Юнона говорит:
А по Вашему ТОО - в форме 910.00 отражаются дивиденды.

В строке 910.00.018 отразить сумму дивидендов, а в строке 910.00.019 сумму удержанного ИПН, я правильно поняла Вас, Юнона?



Автор: Elis
Добавлено: #17  Ср Май 06, 2009 18:15:29
Заголовок сообщения:

А если учредитель ТОО не является работником ТОО?
Ведь он тогда не попадает под описание Правил заполнения:
Елена Т говорит:
Elis говорит:
В 910 полей для этого не предусмотрено
Я думаю в строке 910.00.018.
Правила заполнения 910.00 говорит:
12. В разделе "Исчисление индивидуального подоходного налога с доходов резидентов Республики Казахстан":
1) в строках 910.00.018 I, 910.00.018 II и 910.00.018 III указывается сумма доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам (работникам), являющимся резидентами (далее - резиденты), за каждый месяц налогового периода. При этом, доходы, не подлежащие налогообложению в соответствии с подпунктом 24) пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса, в данных строках не отражаются.


Тогда куда включать дивиденды?

Юнона, какие мысли? В какое поле Ф910.00?



Автор: Елена Т
Добавлено: #18  Ср Май 06, 2009 18:55:12
Заголовок сообщения:

Цитата:
2. Налоговые агенты, применяющие специальные налоговые режимы для крестьянских или фермерских хозяйств и для субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации, не представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу по деятельности, на которую распространяются данные режимы.

далее статья 437 по упрощенке
3. В упрощенной декларации [u]отражаются исчисленные суммы индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений.[/u]

Правила заполнения 910 формы:
Цитата:
12. В разделе "Исчисление индивидуального подоходного налога с доходов резидентов Республики Казахстан":
1) в строках 910.00.018 I, 910.00.018 II и 910.00.018 III указывается сумма доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам (работникам), являющимся резидентами (далее - резиденты), за каждый месяц налогового периода. При этом, доходы, не подлежащие налогообложению в соответствии с подпунктом 24) пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса, в данных строках не отражаются.

Поэтому и думаю что в 910.00.018.



Автор: Донна
Добавлено: #19  Ср Май 06, 2009 22:05:18
Заголовок сообщения:

У меня тоже ТОО на упрощенке. Значит теперь только 910 сдавать.
А то я каждый квартал сдавала отдельный отчет с дивидендами.



Автор: Elis
Добавлено: #20  Чт Май 07, 2009 01:28:41
Заголовок сообщения:

Донна, а вы какой отчет каждый квартал сдавали? Номер формы какой?


Автор: Даря
Добавлено: #21  Чт Май 07, 2009 18:16:52
Заголовок сообщения:

Донна, не молчите, время идет


Автор: Юнона
Добавлено: #22  Чт Май 07, 2009 23:17:35
Заголовок сообщения:

Донна говорит:
А то я каждый квартал сдавала отдельный отчет с дивидендами.

201.02 отдельная форма была.
С 2009 года эта форма включена в ф. 200.00. Но ф. 200.00 ИП и ТОО на упрощенке не сдают.
Я по прежнему считаю, что дивиденды ТОО на упрощенке надо включать в ф. 910.00.
Правила составления ф. 910.00 говорит:
12. В разделе "Исчисление индивидуального подоходного налога с доходов резидентов Республики Казахстан":
1) в строках 910.00.018 I, 910.00.018 II и 910.00.018 III указывается сумма доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам (работникам), являющимся резидентами (далее - резиденты), за каждый месяц налогового периода. При этом, доходы, не подлежащие налогообложению в соответствии с подпунктом 24) пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса, в данных строках не отражаются.


Только сюда, правильно Елена Т привела ссылку. Больше некуда.



Автор: Звездочка
Добавлено: #23  Пт Май 08, 2009 10:52:11
Заголовок сообщения:

Юнона
Проконсультируйте и меня то же. Наше ТОО работает в режиме упрощенной декларации. Мы оказываем услуги по распространению лотерей и согласно договора с организатором лотереи оплачиваем мелкие выигрыши, те которые не облагаются подоходным налогом. То есть мы получаем выручку в виде наличных денег плюс выигрышные билеты. В 1-с даются соответствующие проводки- начислен выигрышный фонд, выплачен выигрышный фонд.
Раньше по этой позиции отчитывались в форме 201.02.

А где теперь мне отчитываться за выигрыши? Упоминание доходов в виде выигрышей есть только в 200 форме ? Получается мне сдавать за дивиденды 910 форму, а за выигрыши 200 ? Поправьте, если я не права.



Автор: Донна
Добавлено: #24  Пн Май 11, 2009 17:46:09
Заголовок сообщения:

Даря говорит:
Донна, не молчите, время идет

Извините что сразу не ответила, не заходила.
Да, я сдавала 201.02 , тоже думаю что можно в 910 сейчас включить.
В любом случае сумма сядет на подоходный налог.
Ну может еще удастся у кого-нибудь уточнить.



Автор: Донна
Добавлено: #25  Вт Май 12, 2009 18:57:20
Заголовок сообщения:

Вот нашла еще одну тему, тоже говорят, что в 910.00, причем разработчики НК
http://www.balans.kz/topic14530.html?print=yes

Но все же сомнения. Если учредитель не работник, то он не подходит под этот пунк:
Цитата:

1) в строках 910.00.018 I, 910.00.018 II и 910.00.018 III указывается сумма доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам (работникам), являющимся резидентами (далее - резиденты), за каждый месяц налогового периода. При этом, доходы, не подлежащие налогообложению в соответствии с подпунктом 24) пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса, в данных строках не отражаются.

Было бы логичнее при наличии дивидентов заполнить соответствующие строки в 200.00



Автор: alexvil
Добавлено: #26  Вт Июн 02, 2009 15:37:41
Заголовок сообщения:

ОО на упрощенке. Сдаем две формы за квартал 300 и 910. Нужно выплатить дивиденды. А где их отражать? Придётся дополнительно сдавать и форму 200?
Оплатили ИНП с дивидендов. А оказалось, что с 2009 года по ст. 156 НК оплачивать не надо было. Сумма большая, можно ли её каким-то образом вернуть, или перекинуть на другие виды налогов?



Автор: Елена Т
Добавлено: #27  Вт Июн 02, 2009 15:51:06
Заголовок сообщения:

alexvil говорит:
А где их отражать? Придётся дополнительно сдавать и форму 200?

В форме 910 вместе с данными по работникам и пр.физ.лицам по доходам облагаемым у источника выплаты, с которых удерживаются ИПН налоговым агентом.



Автор: alexvil
Добавлено: #28  Вт Июн 02, 2009 15:52:45
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
alexvil говорит:
А где их отражать? Придётся дополнительно сдавать и форму 200?

В форме 910 вместе с данными по работникам и пр.физ.лицам по доходам облагаемым у источника выплаты, с которых удерживаются ИПН налоговым агентом.


О, спасибо. Обрадовали, а то я 200 не сдавал за 1 квартал. А по 910 корректировочку отправлю...

Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:

И ещё, если дивиденды не облагаются ИПН, то надо ли их вообще в 910 запихивать. А то начисленая сумма большая будет, а налог маааленький. :)



Автор: Елена Т
Добавлено: #29  Вт Июн 02, 2009 15:59:14
Заголовок сообщения:

Ставите в доход начисленный сумму дивидендов, далее в ту же сумму в доход не подлежащий налогообложению, ИПН-0. Только вот если такие строки в 910? Сейчас посмотрю...


Автор: alexvil
Добавлено: #30  Вт Июн 02, 2009 16:00:17
Заголовок сообщения:

Дык нету там...


Автор: Елена Т
Добавлено: #31  Вт Июн 02, 2009 16:09:28
Заголовок сообщения:

Вот посмотрела
Цитата:
В строках 910.00.018 I, 910.00.018 II и 910.00.018 III указывается сумма доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам (работникам), являющимся резидентами (далее – резиденты), за каждый месяц налогового периода. При этом, доходы, не подлежащие налогообложению в соответствии с подпунктом 24) пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса, в данных строках не отражаются

Так что вносите сумму дохода по дивидендам в стр.910.00.018, но ИПН по строке 910.00.019 ставите 0.



Автор: alexvil
Добавлено: #32  Вт Июн 02, 2009 16:12:16
Заголовок сообщения:

Не понял: "При этом, доходы, не подлежащие налогообложению в соответствии с подпунктом 24) пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса, в данных строках не отражаются"

Так всё таки может не надо указывать сумму дохода по дивидендам?



Автор: Елена Т
Добавлено: #33  Вт Июн 02, 2009 16:14:18
Заголовок сообщения:

Надо!!!
alexvil говорит:
"При этом, доходы, не подлежащие налогообложению в соответствии с подпунктом 24) пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса, в данных строках не отражаются"

Так ведь этот пунктик в статье не про дивиденды, я б тогда написала что и как :wink: .



Автор: alexvil
Добавлено: #34  Вт Июн 02, 2009 16:21:52
Заголовок сообщения:

Ой, спасибо Вам большое! Будем дружить... :)


Автор: Volgina A
Добавлено: #35  Вт Июн 02, 2009 16:23:57
Заголовок сообщения:

скажите,а если у тоо есть наемники,и он их доходы указывает в 910.00.018 и +дивиденды сюда же,а в 910.00.019 -только сумму налога с работников.
например - 910.00.018-дивиденды 100 и з/п наемн 250
910.00.019- 10
так или я не права?а если ипн платить надо с дивидендов то эту сумму прибавляем к той что получается от з/п наемников?



Автор: Елена Т
Добавлено: #36  Вт Июн 02, 2009 16:27:29
Заголовок сообщения:

*МАКС* говорит:
так или я не права

Так.
*МАКС* говорит:
а если ипн платить надо с дивидендов то эту сумму прибавляем к той что получается от з/п наемников

Да, так.



Автор: гость4
Добавлено: #37  Чт Июн 25, 2009 15:21:14
Заголовок сообщения:

здравствуйте!У нас сумму чистой прибыли по бух.налог.учету неодинаковые.мы дивиденды выплачиваем согласно налоговой декларации сумма прибыли минус кпн,это правильно.


Автор: Елена Т
Добавлено: #38  Чт Июн 25, 2009 16:09:36
Заголовок сообщения:

гость4 говорит:
это правильно.

Нет, Вы должны ориентироваться на бух.прибыль которая отражена на сч.5510,5520 в остатках.



Автор: larissa777
Добавлено: #39  Чт Июн 25, 2009 16:43:07
Заголовок сообщения:

Добрый день! Писала в налоговую письмо, в какой форме отражать дивиденды и подоходный налог, если ТОО работает по упрощенке. Пришел ответ, что в 910-й форме.


Автор: Донна
Добавлено: #40  Чт Июн 25, 2009 20:09:57
Заголовок сообщения:

larissa777 говорит:
Добрый день! Писала в налоговую письмо, в какой форме отражать дивиденды и подоходный налог, если ТОО работает по упрощенке. Пришел ответ, что в 910-й форме.

Это хорошо.
А они ничего не сказали по поводу, чтобы подоходный не платить, если более 3 года учредитель?



Автор: Янка
Добавлено: #41  Чт Июн 25, 2009 20:45:10
Заголовок сообщения:

Подскажите, ТОО общеустанвол., дивиденды начислены и выплачены, но ИПН не удерживался и не перечислялся, т.к. учредитель более 3 лет.
нужно ли отражать факт начисления и выплаты дивидендов в ф 200?



Автор: Ведмедь
Добавлено: #42  Чт Июн 25, 2009 20:49:36
Заголовок сообщения:

Янка
обязательно



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #43  Вс Июн 28, 2009 13:42:46
Заголовок сообщения:

У меня аналогичный вопрос, только касается заполнения 200.00 стр.3
Заполняю строку 200.001 (111) - начисленные девиденды - 1149436
А вот строка "Сумма исчисленного под.налога " ставлю - 0 согласно ст. 156 п.7 более
3-х лет. И строка"Сумма ИПН подлежащая перечислению в бюджет тоже =0.
Првильно ли будет такое заполнение?



Автор: katerina099
Добавлено: #44  Вс Июн 28, 2009 20:46:27
Заголовок сообщения:

larissa777 говорит:
Добрый день! Писала в налоговую письмо, в какой форме отражать дивиденды и подоходный налог, если ТОО работает по упрощенке. Пришел ответ, что в 910-й форме.


А мне в налоговой еще при сдаче отчетов за 1 кв. сказали, что в 910 ф. забыли про дивиденды, поэтому отразить в 200 ф. по соответствующим строкам. Только из-за дивидендов сдала 200 ф., хотя лишнюю форму не очень хочется сдавать.
В принципе какая разница, главное что села к начислению, ( я так думаю) да и в 200 четко видно по каким строкам, а в 910 будет путаница с зарплатой.



Автор: larissa777
Добавлено: #45  Пн Июн 29, 2009 15:03:43
Заголовок сообщения:

В ст.162 НК написано, что налоговые агенты, применяющие режим на основе упрощенной декларации, не предоставляют декларацию по ИПН и социальному налогу.


Автор: katerina099
Добавлено: #46  Пн Июн 29, 2009 19:26:21
Заголовок сообщения:

larissa777 говорит:
В ст.162 НК написано, что налоговые агенты, применяющие режим на основе упрощенной декларации, не предоставляют декларацию по ИПН и социальному налогу.


И в каких строках они вам порекомендовали показать дивиденды?
В инструкции по заполнению 910ф нет ни слова о дивидендах.
Цитирую:
1) в строках 910.00.018 I, 910.00.018 II и 910.00.018 III указывается сумма доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам (работникам), являющимся резидентами (далее – резиденты), за каждый месяц налогового периода.

В 200ф я заполнила только один раздел, касающийся дивидендов.

Хотя 100% уверенности нет. Но что делать, если при разработке 910 забыли, что на упрощенке тоже бывают дивиденды...



Автор: Елена Т
Добавлено: #47  Пн Июн 29, 2009 19:40:08
Заголовок сообщения:

katerina099 говорит:
Цитирую:
1) в строках 910.00.018 I, 910.00.018 II и 910.00.018 III указывается сумма доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам (работникам), являющимся резидентами (далее – резиденты), за каждый месяц налогового периода.

Вы сами себе ответили, слово в скобках означает в том числе -работникам.
Читайте сообщение №10 и 14.



Автор: Elis
Добавлено: #48  Пн Июн 29, 2009 20:04:43
Заголовок сообщения:

Елена Т, а я понимаю слово в скобках не "в том числе" работники, а "т.е." работники.

Т.е. я не сторонница, конечно, чтобы упрощенное ТОО сдавало Ф200.00
Я тоже считаю, что только Ф910.00 И именно по этой строке 910 00 018.
Но только потому что, как сказала Юнона
Юнона говорит:
Больше некуда.


А в следующем году они должны "вспомнить" про дивиденды.



Автор: katerina099
Добавлено: #49  Пн Июн 29, 2009 21:19:41
Заголовок сообщения:

Elis говорит:
Елена Т, а я понимаю слово в скобках не "в том числе" работники, а "т.е." работники.


Я тоже так понимаю, не думаю, что скобки могут обозначать "в том числе".

Сделаю я пожалуй письменный запрос, с просьбой подробно дать разъяснение где и что.

У нас в налоговой долго сообща рассматривали обе формы и решили, что лучше отразить в 200.



Автор: katerina099
Добавлено: #50  Вт Июн 30, 2009 22:54:54
Заголовок сообщения:

Была сегодня в родной налоговой.
С инспектором (грамотный налоговик), покрутили еще раз 910 в руках. она говорит "и что мы ломаем голову, подойди к начальнику, такое-то окно."
А дальше почти анекдот.
Подхожу, спрашиваю, где же все-таки лучше показать дивиденды и слышу возмущенное: "Какие дивиденды? Если вы работаете на упрощенке, то не можете получать дивиденды, вы в таком случае обязаны перейти на общеустановленный!"
:shock: Вот и сходила за консультацией.
А ведь учредитель между делом еще раз хотел убедиться, что ничего не попутали со ст. 156.п7. Наказ давал, еще раз уточнить. Даже говорить ему не стала.



Автор: Elis
Добавлено: #51  Вт Июн 30, 2009 23:18:57
Заголовок сообщения:

Начальник налоговой говорит:
Если вы работаете на упрощенке, то не можете получать дивиденды, вы в таком случае обязаны перейти на общеустановленный!

Эх, это бы на диктофон, да в вышестоящие органы!
И эти люди запрещают нам ковыряться в носу! (с) анек



Автор: larissa777
Добавлено: #52  Чт Июл 02, 2009 23:49:16
Заголовок сообщения:

katerina099 Может быть вам сделать письменный запрос? Могу выложить ответ, который дали мне в НУ г.Усть-Каменогорска.


Автор: katerina099
Добавлено: #53  Сб Июл 04, 2009 20:44:30
Заголовок сообщения:

larissa777 говорит:
Могу выложить ответ, который дали мне в НУ г.Усть-Каменогорска.

Пожалуйста, Лариса, выложите что вам ответили.
Мне как-то уже поднадоело в своей налоговой спрашивать, 1-ый кв. я отправила 200 по дивид.
Теперь по другим фирмам определиться бы как лучше.



Автор: larissa777
Добавлено: #54  Сб Июл 11, 2009 12:01:02
Заголовок сообщения:

Ответ из НК г. Усть-Каменогорска


Автор: Элениэль
Добавлено: #55  Ср Окт 07, 2009 20:49:44
Заголовок сообщения:

Вот все пытаюсь понять куда же все таки включить ИПН с дивидендов, ТОО работает на упрощенке, если в 910 то в каких строках это отражать? или все таки в 200 форму?


Автор: Kenga
Добавлено: #56  Ср Окт 07, 2009 23:01:47
Заголовок сообщения:

Думаю, что если учредитель резидент, то в раздел "Исчисление ИПН с доходов резидентов РК", строки 910.00.018 - 910.00.019, т.е. туда же, где и зарплата.
А если нерезидент, то в строки 910.00.021 - 910.00.022.
А больше-то и некуда.

Там же не написано "ИПН с зарплаты сотрудников", а "ИПН с доходов резидентов", т.е. с любых доходов и не сотрудникам тоже.
Хотя с другой стороны, в Инструкции вот что:
Цитата:

12. В разделе «Исчисление индивидуального подоходного налога с доходов резидентов Республики Казахстан»:
1) в строках 910.00.018 I, 910.00.018 II и 910.00.018 III указывается сумма доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам (работникам), являющимся резидентами (далее – резиденты), за каждый месяц налогового периода. При этом, доходы, не подлежащие налогообложению в соответствии с подпунктом 24) пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса, в данных строках не отражаются.

Аналогично и про строку 910.00.021.

А Форму 200 упрощенщики точно не сдают.

Добавлено спустя 34 минуты 59 секунд:

Сейчас нашла, этот вопрос уже обсуждался и очень подробно в теме http://balans.kz/viewtopic.php?t=15909
Пришли к выводу, что разночтение Инструкции и и Декларации - недоработка НК.



Автор: krictiana
Добавлено: #57  Вт Ноя 03, 2009 23:00:58
Заголовок сообщения: Упрощенная декларация: Дивиденды

Как начислить дивиденды учредителям (физ.лица) по УД и в какой форме их задекларировать? :oops:


Автор: Kenga
Добавлено: #58  Вт Ноя 03, 2009 23:12:46
Заголовок сообщения:

Про ФНО по дивидендам читайте в этой теме, а про начисление дивидендов посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=8197, и если будет непонятно, спросите в подходящей ветке.


Автор: нармина
Добавлено: #59  Пн Июл 24, 2023 12:31:56
Заголовок сообщения:

Добрый день! Подскажите пожалуйста в ф.910 показываем только начисленный ИПН по дивидендам, а саму сумму дивидендов показывать не надо?


Автор: NatalyaV
Добавлено: #60  Пн Июл 24, 2023 14:30:58
Заголовок сообщения:

нармина говорит:
а саму сумму дивидендов показывать не надо?

Почему не надо?
Строка 910.00.016, 910.00.016 В и приложение соответствующее, у меня было 1, заполняла графы B,С,D,F,G,H с данными,QIJPSTUV(=0) и R,О=0-у меня не было ИПНа, а у вас будет я так понимаю.
Я сдавала в прошлом году, но строчки адаптировала под нынешнюю декларацию.
.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ