» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В какой форме отражается ИПН по дивидендам у ТОО на упрощенке |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Valeriy11 |
Добавлено: | #1  Вт Янв 20, 2009 21:21:30 |
Заголовок сообщения: | В какой форме отражается ИПН по дивидендам у ТОО на упрощенке |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=214078#214078 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=189525#189525 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=681639#681639 ТОО на упрощенке выплатили дивиденды за 4-кв. 2008г. в январе. В новой 910 дивидендов нет, наверное придется представлять 200 за 1 -й кв.2009г. несмотря на то, что ТОО на упрощенке? Где отражать налог по дивидендам? |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #2  Вт Янв 20, 2009 21:43:15 |
Заголовок сообщения: | |
В Ф.910.00 и раньше дивидендов не было. За 4 кв.2008 г. (а не за 1 кв.2009 г.) надо сдать по выплаченным дивидендам Ф.201.02. |
Автор: | Valeriy |
Добавлено: | #3  Вт Янв 20, 2009 21:58:39 |
Заголовок сообщения: | |
Дивиденды начислены и выплачены в январе 2009г. 201.02 в 2009г. нет. ТОО на упрощенке в 2009г. 200.00 не представляет. Или из-за дивидендов 200.00 за 1-й кв. придется представлять? |
Автор: | Юнона | ||
Добавлено: | #4  Чт Янв 22, 2009 21:16:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
форма 201.02 объединена в ф. 200.00 в 2009 году и там содержится в виде Разделе «Исчисление индивидуального подоходного налога по доходам в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей» строки с 200.00.010 по 200.00.018 |
Автор: | Kenga | ||
Добавлено: | #5  Чт Янв 22, 2009 22:16:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Так упрощенщики же Ф.200.00 не представляют:
Получается, если есть дивиденды, Ф.200.00 все равно надо сдавать? |
Автор: | Kenga | ||||||
Добавлено: | #6  Пн Фев 23, 2009 19:43:32 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Семинар в г.Алматы 04.02.09., проводившийся разработчиками Налогового кодекса: Вопрос:
Ответ:
Если вы выплатите дивиденды в 1 кв. 2009 г., то отразите их в Ф.910.00 за 1 кв.2009 г. |
Автор: | как Гость |
Добавлено: | #7  Сб Мар 21, 2009 13:29:40 |
Заголовок сообщения: | |
добрый день непоняла, и хочу спросить, вот допустим ИП-ник, получает доход за квартал, облагает 3% налога, оплатил(соц.налог и ипн), далее, какие дивиденды у него еще могут быть, и должен сдать отчетность???какую а если например, юр.лицо, учредитель получает дивиденты за 2008г, он тоже должен представить(учредитель) сам лично - какую форму отчетностей, и в какие сроки? С ув. |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #8  Сб Мар 21, 2009 15:57:00 |
Заголовок сообщения: | |
У ИП дивидендов не бывает. Весь доход, который он получил, после уплаты налогов является его личным доходом. Физ.лицо-учредитель никакой отчетности по дивидендам никуда не сдает. Если только он, например, госслужащий, который обязан подавать декларацию о доходах, тогда включит дивиденды туда. |
Автор: | Калтаева С. |
Добавлено: | #9  Пн Май 04, 2009 21:38:42 |
Заголовок сообщения: | В какой форме отражается ИПН по дивидендам у ТОО на упрощенке |
ТОО работает по упрощенке. Дивиденды за 2008г. начислены и выплачены в 1 квартале 2009г. Удержан и перечислен ИПН в размере 5 %. В какой декларации отражать начисление и выплату дивидендов? |
Автор: | Юнона |
Добавлено: | #10  Пн Май 04, 2009 21:56:24 |
Заголовок сообщения: | |
форма 200.00. Есть спец.раздел. Неважно дивиденды за какой, важно то в каком периоде произведена выплата и подлежит перечислению ИПН. |
Автор: | Калтаева С. |
Добавлено: | #11  Пн Май 04, 2009 22:38:23 |
Заголовок сообщения: | |
В Правилах составления налоговой отчетности (декларации) по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (Форма 200.00) написано:Декларация составляется налоговыми агентами, за исключением применяющих специальные налоговые режимы для крестьянских или фермерских хозяйств и для субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации, по отношению к физическим лицам согласно главам 18, 19 раздела 6, разделу 12 Налогового кодекса. Я сдаю 910 и еще 200? |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #12  Пн Май 04, 2009 23:44:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет. Я считаю, что вы не должны сдавать Ф200.00 Видимо, Юнона упустила, что вы на упрощенке.
Вы попадаете в блок текста "за исключением". А вот в каком отчете теперь дивиденды указывать - это действительно вопрос. В 910 полей для этого не предусмотрено, 200 не сдаете... :unknown: |
Автор: | Даря | ||
Добавлено: | #13  Вт Май 05, 2009 18:09:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вот-вот... Что делать? Получается, дивиденды и ИПН удержанный нигде не найдут отражение, если ТОО на упрощенке? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #14  Вт Май 05, 2009 18:18:48 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Я думаю в строке 910.00.018.
|
Автор: | Юнона |
Добавлено: | #15  Вт Май 05, 2009 20:23:19 |
Заголовок сообщения: | |
Калтаева С. да. я говорила про ТОО на общеустановленном. А по Вашему ТОО - в форме 910.00 отражаются дивиденды. |
Автор: | Даря | ||
Добавлено: | #16  Ср Май 06, 2009 16:30:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В строке 910.00.018 отразить сумму дивидендов, а в строке 910.00.019 сумму удержанного ИПН, я правильно поняла Вас, Юнона? |
Автор: | Elis | ||||||
Добавлено: | #17  Ср Май 06, 2009 18:15:29 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
А если учредитель ТОО не является работником ТОО? Ведь он тогда не попадает под описание Правил заполнения:
Тогда куда включать дивиденды? Юнона, какие мысли? В какое поле Ф910.00? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #18  Ср Май 06, 2009 18:55:12 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
далее статья 437 по упрощенке 3. В упрощенной декларации [u]отражаются исчисленные суммы индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений.[/u] Правила заполнения 910 формы:
Поэтому и думаю что в 910.00.018. |
Автор: | Донна |
Добавлено: | #19  Ср Май 06, 2009 22:05:18 |
Заголовок сообщения: | |
У меня тоже ТОО на упрощенке. Значит теперь только 910 сдавать. А то я каждый квартал сдавала отдельный отчет с дивидендами. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #20  Чт Май 07, 2009 01:28:41 |
Заголовок сообщения: | |
Донна, а вы какой отчет каждый квартал сдавали? Номер формы какой? |
Автор: | Даря |
Добавлено: | #21  Чт Май 07, 2009 18:16:52 |
Заголовок сообщения: | |
Донна, не молчите, время идет |
Автор: | Юнона | ||||
Добавлено: | #22  Чт Май 07, 2009 23:17:35 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
201.02 отдельная форма была. С 2009 года эта форма включена в ф. 200.00. Но ф. 200.00 ИП и ТОО на упрощенке не сдают. Я по прежнему считаю, что дивиденды ТОО на упрощенке надо включать в ф. 910.00.
Только сюда, правильно Елена Т привела ссылку. Больше некуда. |
Автор: | Звездочка |
Добавлено: | #23  Пт Май 08, 2009 10:52:11 |
Заголовок сообщения: | |
Юнона Проконсультируйте и меня то же. Наше ТОО работает в режиме упрощенной декларации. Мы оказываем услуги по распространению лотерей и согласно договора с организатором лотереи оплачиваем мелкие выигрыши, те которые не облагаются подоходным налогом. То есть мы получаем выручку в виде наличных денег плюс выигрышные билеты. В 1-с даются соответствующие проводки- начислен выигрышный фонд, выплачен выигрышный фонд. Раньше по этой позиции отчитывались в форме 201.02. А где теперь мне отчитываться за выигрыши? Упоминание доходов в виде выигрышей есть только в 200 форме ? Получается мне сдавать за дивиденды 910 форму, а за выигрыши 200 ? Поправьте, если я не права. |
Автор: | Донна | ||
Добавлено: | #24  Пн Май 11, 2009 17:46:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Извините что сразу не ответила, не заходила. Да, я сдавала 201.02 , тоже думаю что можно в 910 сейчас включить. В любом случае сумма сядет на подоходный налог. Ну может еще удастся у кого-нибудь уточнить. |
Автор: | Донна | ||
Добавлено: | #25  Вт Май 12, 2009 18:57:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вот нашла еще одну тему, тоже говорят, что в 910.00, причем разработчики НК http://www.balans.kz/topic14530.html?print=yes Но все же сомнения. Если учредитель не работник, то он не подходит под этот пунк:
Было бы логичнее при наличии дивидентов заполнить соответствующие строки в 200.00 |
Автор: | alexvil |
Добавлено: | #26  Вт Июн 02, 2009 15:37:41 |
Заголовок сообщения: | |
ОО на упрощенке. Сдаем две формы за квартал 300 и 910. Нужно выплатить дивиденды. А где их отражать? Придётся дополнительно сдавать и форму 200? Оплатили ИНП с дивидендов. А оказалось, что с 2009 года по ст. 156 НК оплачивать не надо было. Сумма большая, можно ли её каким-то образом вернуть, или перекинуть на другие виды налогов? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #27  Вт Июн 02, 2009 15:51:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В форме 910 вместе с данными по работникам и пр.физ.лицам по доходам облагаемым у источника выплаты, с которых удерживаются ИПН налоговым агентом. |
Автор: | alexvil | ||||
Добавлено: | #28  Вт Июн 02, 2009 15:52:45 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
О, спасибо. Обрадовали, а то я 200 не сдавал за 1 квартал. А по 910 корректировочку отправлю... Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: И ещё, если дивиденды не облагаются ИПН, то надо ли их вообще в 910 запихивать. А то начисленая сумма большая будет, а налог маааленький. :) |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #29  Вт Июн 02, 2009 15:59:14 |
Заголовок сообщения: | |
Ставите в доход начисленный сумму дивидендов, далее в ту же сумму в доход не подлежащий налогообложению, ИПН-0. Только вот если такие строки в 910? Сейчас посмотрю... |
Автор: | alexvil |
Добавлено: | #30  Вт Июн 02, 2009 16:00:17 |
Заголовок сообщения: | |
Дык нету там... |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #31  Вт Июн 02, 2009 16:09:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вот посмотрела
Так что вносите сумму дохода по дивидендам в стр.910.00.018, но ИПН по строке 910.00.019 ставите 0. |
Автор: | alexvil |
Добавлено: | #32  Вт Июн 02, 2009 16:12:16 |
Заголовок сообщения: | |
Не понял: "При этом, доходы, не подлежащие налогообложению в соответствии с подпунктом 24) пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса, в данных строках не отражаются" Так всё таки может не надо указывать сумму дохода по дивидендам? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #33  Вт Июн 02, 2009 16:14:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Надо!!!
Так ведь этот пунктик в статье не про дивиденды, я б тогда написала что и как :wink: . |
Автор: | alexvil |
Добавлено: | #34  Вт Июн 02, 2009 16:21:52 |
Заголовок сообщения: | |
Ой, спасибо Вам большое! Будем дружить... :) |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #35  Вт Июн 02, 2009 16:23:57 |
Заголовок сообщения: | |
скажите,а если у тоо есть наемники,и он их доходы указывает в 910.00.018 и +дивиденды сюда же,а в 910.00.019 -только сумму налога с работников. например - 910.00.018-дивиденды 100 и з/п наемн 250 910.00.019- 10 так или я не права?а если ипн платить надо с дивидендов то эту сумму прибавляем к той что получается от з/п наемников? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #36  Вт Июн 02, 2009 16:27:29 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Так.
Да, так. |
Автор: | гость4 |
Добавлено: | #37  Чт Июн 25, 2009 15:21:14 |
Заголовок сообщения: | |
здравствуйте!У нас сумму чистой прибыли по бух.налог.учету неодинаковые.мы дивиденды выплачиваем согласно налоговой декларации сумма прибыли минус кпн,это правильно. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #38  Чт Июн 25, 2009 16:09:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет, Вы должны ориентироваться на бух.прибыль которая отражена на сч.5510,5520 в остатках. |
Автор: | larissa777 |
Добавлено: | #39  Чт Июн 25, 2009 16:43:07 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Писала в налоговую письмо, в какой форме отражать дивиденды и подоходный налог, если ТОО работает по упрощенке. Пришел ответ, что в 910-й форме. |
Автор: | Донна | ||
Добавлено: | #40  Чт Июн 25, 2009 20:09:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это хорошо. А они ничего не сказали по поводу, чтобы подоходный не платить, если более 3 года учредитель? |
Автор: | Янка |
Добавлено: | #41  Чт Июн 25, 2009 20:45:10 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, ТОО общеустанвол., дивиденды начислены и выплачены, но ИПН не удерживался и не перечислялся, т.к. учредитель более 3 лет. нужно ли отражать факт начисления и выплаты дивидендов в ф 200? |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #42  Чт Июн 25, 2009 20:49:36 |
Заголовок сообщения: | |
Янка обязательно |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #43  Вс Июн 28, 2009 13:42:46 |
Заголовок сообщения: | |
У меня аналогичный вопрос, только касается заполнения 200.00 стр.3 Заполняю строку 200.001 (111) - начисленные девиденды - 1149436 А вот строка "Сумма исчисленного под.налога " ставлю - 0 согласно ст. 156 п.7 более 3-х лет. И строка"Сумма ИПН подлежащая перечислению в бюджет тоже =0. Првильно ли будет такое заполнение? |
Автор: | katerina099 | ||
Добавлено: | #44  Вс Июн 28, 2009 20:46:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А мне в налоговой еще при сдаче отчетов за 1 кв. сказали, что в 910 ф. забыли про дивиденды, поэтому отразить в 200 ф. по соответствующим строкам. Только из-за дивидендов сдала 200 ф., хотя лишнюю форму не очень хочется сдавать. В принципе какая разница, главное что села к начислению, ( я так думаю) да и в 200 четко видно по каким строкам, а в 910 будет путаница с зарплатой. |
Автор: | larissa777 |
Добавлено: | #45  Пн Июн 29, 2009 15:03:43 |
Заголовок сообщения: | |
В ст.162 НК написано, что налоговые агенты, применяющие режим на основе упрощенной декларации, не предоставляют декларацию по ИПН и социальному налогу. |
Автор: | katerina099 | ||
Добавлено: | #46  Пн Июн 29, 2009 19:26:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
И в каких строках они вам порекомендовали показать дивиденды? В инструкции по заполнению 910ф нет ни слова о дивидендах. Цитирую: 1) в строках 910.00.018 I, 910.00.018 II и 910.00.018 III указывается сумма доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам (работникам), являющимся резидентами (далее – резиденты), за каждый месяц налогового периода. В 200ф я заполнила только один раздел, касающийся дивидендов. Хотя 100% уверенности нет. Но что делать, если при разработке 910 забыли, что на упрощенке тоже бывают дивиденды... |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #47  Пн Июн 29, 2009 19:40:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы сами себе ответили, слово в скобках означает в том числе -работникам. Читайте сообщение №10 и 14. |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #48  Пн Июн 29, 2009 20:04:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Елена Т, а я понимаю слово в скобках не "в том числе" работники, а "т.е." работники. Т.е. я не сторонница, конечно, чтобы упрощенное ТОО сдавало Ф200.00 Я тоже считаю, что только Ф910.00 И именно по этой строке 910 00 018. Но только потому что, как сказала Юнона
А в следующем году они должны "вспомнить" про дивиденды. |
Автор: | katerina099 | ||
Добавлено: | #49  Пн Июн 29, 2009 21:19:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я тоже так понимаю, не думаю, что скобки могут обозначать "в том числе". Сделаю я пожалуй письменный запрос, с просьбой подробно дать разъяснение где и что. У нас в налоговой долго сообща рассматривали обе формы и решили, что лучше отразить в 200. |
Автор: | katerina099 |
Добавлено: | #50  Вт Июн 30, 2009 22:54:54 |
Заголовок сообщения: | |
Была сегодня в родной налоговой. С инспектором (грамотный налоговик), покрутили еще раз 910 в руках. она говорит "и что мы ломаем голову, подойди к начальнику, такое-то окно." А дальше почти анекдот. Подхожу, спрашиваю, где же все-таки лучше показать дивиденды и слышу возмущенное: "Какие дивиденды? Если вы работаете на упрощенке, то не можете получать дивиденды, вы в таком случае обязаны перейти на общеустановленный!" :shock: Вот и сходила за консультацией. А ведь учредитель между делом еще раз хотел убедиться, что ничего не попутали со ст. 156.п7. Наказ давал, еще раз уточнить. Даже говорить ему не стала. |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #51  Вт Июн 30, 2009 23:18:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Эх, это бы на диктофон, да в вышестоящие органы! И эти люди запрещают нам ковыряться в носу! (с) анек |
Автор: | larissa777 |
Добавлено: | #52  Чт Июл 02, 2009 23:49:16 |
Заголовок сообщения: | |
katerina099 Может быть вам сделать письменный запрос? Могу выложить ответ, который дали мне в НУ г.Усть-Каменогорска. |
Автор: | katerina099 | ||
Добавлено: | #53  Сб Июл 04, 2009 20:44:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Пожалуйста, Лариса, выложите что вам ответили. Мне как-то уже поднадоело в своей налоговой спрашивать, 1-ый кв. я отправила 200 по дивид. Теперь по другим фирмам определиться бы как лучше. |
Автор: | larissa777 |
Добавлено: | #54  Сб Июл 11, 2009 12:01:02 |
Заголовок сообщения: | |
Ответ из НК г. Усть-Каменогорска |
Автор: | Элениэль |
Добавлено: | #55  Ср Окт 07, 2009 20:49:44 |
Заголовок сообщения: | |
Вот все пытаюсь понять куда же все таки включить ИПН с дивидендов, ТОО работает на упрощенке, если в 910 то в каких строках это отражать? или все таки в 200 форму? |
Автор: | Kenga | ||
Добавлено: | #56  Ср Окт 07, 2009 23:01:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Думаю, что если учредитель резидент, то в раздел "Исчисление ИПН с доходов резидентов РК", строки 910.00.018 - 910.00.019, т.е. туда же, где и зарплата. А если нерезидент, то в строки 910.00.021 - 910.00.022. А больше-то и некуда. Там же не написано "ИПН с зарплаты сотрудников", а "ИПН с доходов резидентов", т.е. с любых доходов и не сотрудникам тоже. Хотя с другой стороны, в Инструкции вот что:
Аналогично и про строку 910.00.021. А Форму 200 упрощенщики точно не сдают. Добавлено спустя 34 минуты 59 секунд: Сейчас нашла, этот вопрос уже обсуждался и очень подробно в теме http://balans.kz/viewtopic.php?t=15909 Пришли к выводу, что разночтение Инструкции и и Декларации - недоработка НК. |
Автор: | krictiana |
Добавлено: | #57  Вт Ноя 03, 2009 23:00:58 |
Заголовок сообщения: | Упрощенная декларация: Дивиденды |
Как начислить дивиденды учредителям (физ.лица) по УД и в какой форме их задекларировать? :oops: |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #58  Вт Ноя 03, 2009 23:12:46 |
Заголовок сообщения: | |
Про ФНО по дивидендам читайте в этой теме, а про начисление дивидендов посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=8197, и если будет непонятно, спросите в подходящей ветке. |
Автор: | нармина |
Добавлено: | #59  Пн Июл 24, 2023 12:31:56 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите пожалуйста в ф.910 показываем только начисленный ИПН по дивидендам, а саму сумму дивидендов показывать не надо? |
Автор: | NatalyaV | ||
Добавлено: | #60  Пн Июл 24, 2023 14:30:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Почему не надо? Строка 910.00.016, 910.00.016 В и приложение соответствующее, у меня было 1, заполняла графы B,С,D,F,G,H с данными,QIJPSTUV(=0) и R,О=0-у меня не было ИПНа, а у вас будет я так понимаю. Я сдавала в прошлом году, но строчки адаптировала под нынешнюю декларацию. . |