» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Пеня по ОПВ: какие проводки? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Андрей_kz |
Добавлено: | #1  Вс Май 17, 2009 15:09:46 |
Заголовок сообщения: | Пеня по ОПВ: какие проводки? |
Добрый день! Подскажите как правильно отразить проводки по начислению и уплате пени за несвоевременное перечисление в пенсионный фонд (пеня согласно акта сверки НК составила 4 989 тенге, я уплатил 5 000 тенге). Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: я правильно делаю? Дт 7210 Кт 3220 - начисление пени 4 989 тенге (в 1С 7.7 делаем в бух справке вручную) Дт 3220 Кт 1040 - уплата пени 5 000 тенге Дт 3250 Кт 3220 - закрытие счетов 4 989 тенге (в 1С 7.7 делаем в бух справке вручную) правильно? |
Автор: | Светляк |
Добавлено: | #2  Вс Май 17, 2009 15:45:28 |
Заголовок сообщения: | |
Начисление пени по ОПВ делается документом "Начисление пени по отчислениям" (Документы-зарплата) в 1С 7.7 Дт 7211(или8ххх) Кт 3220 Оплата Дт 3220 Кт 1030 |
Автор: | Андрей_kz | ||
Добавлено: | #3  Вс Май 17, 2009 15:50:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
спасибо за консультацию...а закрывать счета потом нужно будет в бухгалтерской справке? |
Автор: | Светляк |
Добавлено: | #4  Вс Май 17, 2009 15:55:09 |
Заголовок сообщения: | |
То есть при оплате "ведомость пенс. отчислений" формирует проводки Дт 3220 Кт 3398, "выписка банка" формирует Дт 3220 Кт 1030 Я делала этими докментами, а не бух.справкой |
Автор: | Андрей_kz |
Добавлено: | #5  Вс Май 17, 2009 16:05:29 |
Заголовок сообщения: | |
я понимаю... просто мне интересно это все проводки? так правильно? Дт 7211 Кт 3220 - 4 989 тенге Дт 3220 Кт 1030 - 5 000 тенге |
Автор: | KrEAtive | ||
Добавлено: | #6  Вс Май 17, 2009 16:08:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не совсем правильно. Лучше так (особенно когда много сотрудников): 1. Начисление пени: "Начисление пени по отчислениям" Дт 7211(или8ххх) Кт 3220 2. Отчисления в фонды: Дт 3220 Кт 3398 3. Оплата Дт 3398 Кт 1030 |
Автор: | Андрей_kz | ||||
Добавлено: | #7  Вс Май 17, 2009 16:11:19 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
сотрудников всего 7 человек :wink: |
Автор: | KrEAtive | ||
Добавлено: | #8  Вс Май 17, 2009 16:13:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тогда можно и через выписку дебетовать 3220, но тогда из 1С не выгрузить Swift Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Лучше всегда штатными средствами и не заморачиваться Бух. справками или Операциями |
Автор: | Андрей_kz | ||||
Добавлено: | #9  Вс Май 17, 2009 16:18:41 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
согласен, просто меня интересовало как правильно делать... |
Автор: | tafel |
Добавлено: | #10  Вс Май 17, 2009 16:42:35 |
Заголовок сообщения: | |
Андрей_kz Дебетуете на адм. расходы не идущие на вычеты по КПН: 7212-3220 3220-3398 3398-1030 Удачи! |
Автор: | Светляк |
Добавлено: | #11  Вс Май 17, 2009 17:04:25 |
Заголовок сообщения: | |
А почему на не идущие на вычеты? Пеня же не в бюджет уплачивается, а в ГЦВП? Я в 2008 году отнесла на невычеты, потому что все так советовали, и сумма была небольшая. А на самом деле - как? Налоговый кодекс: Статья 115. Затраты, не подлежащие вычету Вычету не подлежат: ... 5) неустойки (штрафы, пени), подлежащие внесению (внесенные) в бюджет, за исключением неустоек (штрафов, пеней), подлежащих внесению (внесенных) в бюджет по договорам о государственных закупках; |
Автор: | Андрей_kz |
Добавлено: | #12  Вс Май 17, 2009 17:09:42 |
Заголовок сообщения: | |
что то я уже запутался :%): как все таки будет правильнее? |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #13  Вс Май 17, 2009 17:10:51 |
Заголовок сообщения: | |
Светляк читайте п.5 ст115НК 2009 там все написано, аналогичная ситуация была и в старом НК п.3 ст.104 ГК 2008 Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: упс написал да не то, Светляк правильно говорит, это же в ГЦВП деньги идут |
Автор: | Светляк |
Добавлено: | #14  Вс Май 17, 2009 17:18:53 |
Заголовок сообщения: | |
Простите, если что-то неправильно сказала, самой хочется разобраться. Vassiliy Я же выдержку из Кодекса и привела, и в прошлом Кодексе 2008 было также. Если пеня не в бюджет, значит, идет на вычет? :( Пожалуйста, разъясните... |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #15  Вс Май 17, 2009 17:25:40 |
Заголовок сообщения: | |
Светляк Все вы правильно написали в новом кодексе п.6 ст. 100НК, в старом кодексе п.5 ст.92НК |
Автор: | Anka | ||
Добавлено: | #16  Пн Май 18, 2009 01:31:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Андрей_kz Вы хотели знать мое мнение. Поддерживаю:
Единственное уточнение: я тоже считаю, что пеню по ОПВ на вычеты брать можно, т. е. списываем на 7211. Делается это документом "Начисление пени по пенсионныи отчислениям" в журнале зарплата. Хотя если я списываю мелочевку, я ее тоже кидаю на 7212. У Вас не мелочная сумма, лучше взять на вычеты. Вторая из приведенных проводок хорошо формируется документом Отчисления в фонды. По банку списываем на счет 3398. Теперь о сумме. Я уже как-то писала, что если перечисляю чуть больше чем начислено по лицевому счету, то у меня по всем документам (проводкам) проходит та сумма, которую перечисляю, в Вашем случае - 5000 тенге. Вы же произвели денежный расход 5000, Вы перечисляли их конкретным сотрудникам, им эту сумму и следует начислить. У Вас хорошо закроется и счет 3398 и счет 3220. И когда посмотрите на общий баланс, всегда будете иметь абсолютно точную информацию о сальдо по счету 3220. В противном случае вас будет сбивать с толку дебетовое сальдо по субконто "Виды платежа". Но это конечно только мое мнение. Есть народ, который учитывает каждую тенгушку в строгом соответствии с лицевым счетом. Уважаю, но делаю по-своему. |
Автор: | larka |
Добавлено: | #17  Чт Ноя 18, 2010 09:40:33 |
Заголовок сообщения: | |
и все таки на чем остановились пени по пенсионным идут на вычеты или нет? мое мнение что идут это же пени не в бюджет |
Автор: | Айнука | ||||||
Добавлено: | #18  Чт Ноя 18, 2010 09:56:22 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
т.к.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: Тема аналогичная http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22809 |