» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Имеет ли право брать ТОО в зачет НДС с ГТД, если оплата прошла, когда ТОО еще не был плательщиком НДС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Махабба
Добавлено: #1  Вт Май 19, 2009 13:21:25
Заголовок сообщения: Имеет ли право брать ТОО в зачет НДС с ГТД, если оплата прошла, когда ТОО еще не был плательщиком НДС

База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=301420#301420
ТОО плательщик НДС с 01.12.2008 года. Имеет ли право брать ТОО в зачет НДС с ГТД, если оплата прошла наличными и в начале года, т.е. в январе и феврале 2008 года, когда ТОО еще не был плательщиком НДС?



Автор: gsg
Добавлено: #2  Вт Май 19, 2009 13:22:33
Заголовок сообщения:

нет


Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Вт Май 19, 2009 13:26:20
Заголовок сообщения:

Но Вы можете взять НДС в зачет по остаткам товара на дату постановки на учет.
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=194153#194153
Прочтите сообщении №22



Автор: Махабба
Добавлено: #4  Вт Май 19, 2009 14:10:34
Заголовок сообщения:

Ст.256 п.3 в случае импорта товаров НДС уплачен в бюджет и не подлежит возврату в соответствии с условиями таможенного режима. По этой статье могу взять в зачет? Есть ли хоть какая-то возможность взять этот НДС в зачет ( 7 000 000 тенге)?


Автор: gsg
Добавлено: #5  Вт Май 19, 2009 14:18:31
Заголовок сообщения:

я б такой ндс без всяких статей в зачет взял. и никому бы не сказал :D


Автор: Махабба
Добавлено: #6  Вт Май 19, 2009 14:24:22
Заголовок сообщения:

Да, ОЧЕНЬ хотелось бы взять в зачет!!!


Автор: Мара
Добавлено: #7  Вт Май 19, 2009 14:27:23
Заголовок сообщения:

Махаббатогда:5) при постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи
228 настоящего Кодекса, на регистрационный учет по налогу на добавленную
стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость
по остаткам товаров (включая основные средства, нематериальные и биологические
активы, инвестиции в недвижимость) на дату постановки на учет по налогу на
добавленную стоимость.
и
10) в случаях, предусмотренных подпунктом 5) пункта 1 настоящей статьи, указана
в инвентаризационной описи остатков товаров, составленной на дату постановки на
регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, при условии ее
подтверждения согласно соответствующим подпунктам настоящего пункта;

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

Мара говорит:
при условии ее
подтверждения согласно соответствующим подпунктам настоящего пункта;

а это у вас подтвеждено ГТД при импотрте товара, т.е.
3) в случае импорта товаров налог на добавленную стоимость уплачен в бюджет и не
подлежит возврату в соответствии с условиями таможенного режима;



Автор: gsg
Добавлено: #8  Вт Май 19, 2009 14:28:59
Заголовок сообщения:

Нормальное человеческое желание! Так и берите. :)


Автор: Махабба
Добавлено: #9  Вт Май 19, 2009 14:32:17
Заголовок сообщения:

Так БРАТЬ или не брать?


Автор: Мара
Добавлено: #10  Вт Май 19, 2009 14:33:55
Заголовок сообщения:

Махабба
ну вы же вроде и сами пришли к правильному выводу? я его в своём сообщении расписала как бы....

Махабба говорит:
Так БРАТЬ или не брать?

берите



Автор: gsg
Добавлено: #11  Вт Май 19, 2009 14:36:09
Заголовок сообщения:

если по закону то Вам ответили посты №№ 3 и 7

а если по человечески то зачем спрашиваете



Автор: Asem
Добавлено: #12  Пн Янв 25, 2010 17:52:49
Заголовок сообщения:

Добрый день! а если ГТД оформляется иногда на Ип он не плательщик НДС, а иногда на ИП с НДС. В зачет же не могу взять ГТД по ИП без НДС? только если проходит по плательщику?
И ворой вопрос, счет-фактуры по ГСМ могу брать в зачет по НДС?



Автор: Жасмин
Добавлено: #13  Вс Янв 31, 2010 16:11:30
Заголовок сообщения:

[quote="Asem"]Добрый день! а если ГТД оформляется иногда на Ип он не плательщик НДС- вы не берете в зачет, так как не являетесь плательщиком НДС, вы начисляете бухгалтрской справкой НДС по факту оплаты. она только если вы на ОУР влияет на КПН,
у меня так :oops:

Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

а иногда на ИП с НДС- берете в зачет по 300форме.

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:

И ворой вопрос, счет-фактуры по ГСМ могу брать в зачет по НДС?- да можете .

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

вы не плательщик НДС по ИП зачем вам зачет брать :twisted:



Автор: biruza3
Добавлено: #14  Ср Фев 03, 2010 08:55:46
Заголовок сообщения:

Имеете полное право взять НДС в зачёт!
У нас такая ситуация была и даже налоговая проверка была и сказали что правильно, даже похвалили.
Мы в 2008 году, согласно статьи 208, 235 Налогового Кодекса РК о зачете НДС по остаткам материалов , включая основные средства, делали инвентаризацию.
После проведения инвентаризации на основании инвентаризационных описей (по ТМЗ и ОС), ставили НДС к зачёту.
Обязательно нужен:
1.Приказ о проведении инвентаризации.
2.Инветаризационная опись.
На основании инвентаризационной описи по всем материалам которые есть в остатке, имеете право взять НДС к зачёту!!!



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ