» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Авто приобретено в декабре - какую отчетность сдавать |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | 7383679 |
Добавлено: | #1  Вт Янв 06, 2009 10:22:35 |
Заголовок сообщения: | Авто приобретено в декабре - какую отчетность сдавать |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=199136#199136 База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=247318#247318 Добрый день. ТОО на общеустановленном режиме приобретает легковой автомобиль у физического лица по счет-справке. Вопрос: РНН поставщика этого физ.лица или организации, которая выписала справку-счет? |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #2  Вт Янв 06, 2009 10:30:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Организация просто оформляет, но не продает. |
Автор: | 7383679 |
Добавлено: | #3  Вт Янв 06, 2009 10:35:22 |
Заголовок сообщения: | |
Котеночек А ничего что РНН физ. лица будет отражен в отчетах? Тем более, что в справке-счете нигде не упоминается про физ.лицо-продавца. Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: Еще вопросы можно: - если а/м организация приобрела в декабре, то какие расчеты, отчеты или декларации возникают дополнительно и в какие сроки надо сдавать - какие налоги и когда платить - в 1С а/м приходуется через поступление ФА? Какой процент амортизации? - можно ли приходовать бензин по чекам с АЗС (там указаны все данные поставщика, сумма ндс, кол-во литров, цена и т.д.) - бензин приходуется как материал, а потом списывается по путевым листам? Так? Заранее спасибо. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #4  Вт Янв 06, 2009 10:47:32 |
Заголовок сообщения: | |
А вопрос про налог на транспорт? в каких отчётах РНН? |
Автор: | Котеночек | ||||||||||
Добавлено: | #5  Вт Янв 06, 2009 10:50:38 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
Ничего.
До 31 марта сдадите 700.00 там укажите свой а/м.
Да. 25%.
Нужно. Отчитаетесь потом в охрану за бензин.
Так. |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #6  Вт Янв 06, 2009 10:52:39 |
Заголовок сообщения: | |
7383679 [quote="7383679"]РНН поставщика этого физ.лица или организации, которая выписала справку-счет?[/quote] Согласно Правил гос.регистрации транспортных средств и прицепов к ним в РК,пункт 3,пп 21-"Транспортные средства регистрируются только за юридическим и физ.лицом,указанным в СПРАВКЕ-СЧЕТЕ,выдаваемой предприятием-изготовителем,торговым предприятием(предпринимателем),имеющим разрешение на право торговли транспортными средствами......".На основании этого,считаю,что РНН поставщика, при приобретении легкового авто, необходимо указывать торговой организации(предпринимателем) выписавщим справку-счет. С ув. |
Автор: | Котеночек |
Добавлено: | #7  Вт Янв 06, 2009 10:52:57 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="Мара"]в каких отчётах РНН[/quote] Точно. Вроде утро, а уже глуплю... :oops: |
Автор: | 7383679 |
Добавлено: | #8  Вт Янв 06, 2009 10:57:09 |
Заголовок сообщения: | |
Дополнительная форма к строке 300.05.006 Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: Или я не туда залез. В декларации по НДС, в форме: товары, работы и услуги приобретенные без НДС это нужно отразить? |
Автор: | Котеночек |
Добавлено: | #9  Вт Янв 06, 2009 11:05:14 |
Заголовок сообщения: | |
7383679 Это ваше ОС. Для этого есть отдельная строка в 5 приложении. |
Автор: | 7383679 | ||||
Добавлено: | #10  Вт Янв 06, 2009 11:11:50 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Блин не вижу... В строке 300.05.002 отражаются основные средства приобретенные с НДС (кроме зданий и ОС по которым зачет не разрешен). При приобретении легкового а/м зачет НДС не разрешен, даже если бы он был выделен. И где-ж теперь указать а/м. В какой строке. Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
До 31 марта сдадите 700.00 там укажите свой а/м. А какой расчет и в какие сроки сдается по загрязнению окружающей среды (или что-то в этом духе, где-то краем уха слышал), и когда платежи за загрязнение окр. среды платить? |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #11  Вт Янв 06, 2009 11:24:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Строка 8 вам не нравится? |
Автор: | 7383679 | ||||||||
Добавлено: | #12  Вт Янв 06, 2009 11:29:20 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
:Yahoo!: Ура-а-а. Спасибо. Так получается РНН поставщика нигде в отчетах не высвечивается... И значит особой разницы нет, кого брать: физ.лица или орг-цию выписавшую справку-счет. А по загрязнению окружающей среды? Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
А 701.02 надо сдавать? |
Автор: | Котеночек | ||||
Добавлено: | #13  Вт Янв 06, 2009 11:36:11 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
871 ф. Если списывали бензин в 4кв., то сдаете уже сейчас. И платите тоже сейчас. Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Если есть здания и сооружения, то сдаете по ним. По транспорту сдаете расчет 701.01 до 5 июля. |
Автор: | 7383679 | ||||
Добавлено: | #14  Вт Янв 06, 2009 11:46:40 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Зданий и сооружений нет, но есть компьютеры, факс, телефоны. В прошлом году в начале сдавали 701.02 Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: А легковой а/м признается ФА в целях налогового учета? |
Автор: | Котеночек | ||||
Добавлено: | #15  Вт Янв 06, 2009 11:56:58 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
По новому НК им-во - это только здания и сооружения, а все остальные мелочи не учитываются. И сдавать 701.02 не надо.
По а/м только налог на транспорт. |
Автор: | 7383679 |
Добавлено: | #16  Вт Янв 06, 2009 12:02:04 |
Заголовок сообщения: | |
Т.е. за то имущество (по которому платили налог в 2008-ом году) сейчас платить налог не надо? А платить только за а/м налог на транспорт? Если так, то ура. |
Автор: | 7383679 |
Добавлено: | #17  Вт Янв 06, 2009 12:03:30 |
Заголовок сообщения: | |
А в 700.00 остальные мелочи тоже не указывать? Указать только а/м? |
Автор: | Котеночек | ||||||||
Добавлено: | #18  Вт Янв 06, 2009 12:09:26 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Не надо.
Да.
Надо будет сдавать 701.01 до 5 июля. И в 700.00 за 2009 г. этот транспорт указывать надо.
Сейчас вы сдаете 700.00 за 2008 г и там еще указываете свои ОС, т.к. декларация идет по состоянию на 2008 г. |
Автор: | 7383679 |
Добавлено: | #19  Вт Янв 06, 2009 12:41:56 |
Заголовок сообщения: | |
А на какой счет в авансовом отчете сажать госпошлины за регистрацию ТС в УДП? |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #20  Вт Янв 06, 2009 12:54:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
7211 |
Автор: | 7383679 | ||||
Добавлено: | #21  Вт Янв 06, 2009 13:03:20 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А какой вид затрат (в 100.00 на какую строку ляжет)? |
Автор: | 7383679 | ||||
Добавлено: | #22  Пн Янв 26, 2009 11:12:27 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Не-ее. Не нравится. В строке 300.05.008 отображаются товары, включая ОС (работы, услуги), приобретенные с НДС, по которым зачет не разрешен согласно кодексу. А мы то приобрели а/м как ОС без НДС, значит его наверное лучше отразить в строке 300.05.006? |