» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Авто приобретено в декабре - какую отчетность сдавать

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: 7383679
Добавлено: #1  Вт Янв 06, 2009 10:22:35
Заголовок сообщения: Авто приобретено в декабре - какую отчетность сдавать

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=199136#199136
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=247318#247318

Добрый день.
ТОО на общеустановленном режиме приобретает легковой автомобиль у физического лица по счет-справке. Вопрос: РНН поставщика этого физ.лица или организации, которая выписала справку-счет?



Автор: Котеночек
Добавлено: #2  Вт Янв 06, 2009 10:30:22
Заголовок сообщения:

7383679 говорит:
РНН поставщика этого физ.лица

Организация просто оформляет, но не продает.



Автор: 7383679
Добавлено: #3  Вт Янв 06, 2009 10:35:22
Заголовок сообщения:

Котеночек
А ничего что РНН физ. лица будет отражен в отчетах?
Тем более, что в справке-счете нигде не упоминается про физ.лицо-продавца.

Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:

Еще вопросы можно:
- если а/м организация приобрела в декабре, то какие расчеты, отчеты или декларации возникают дополнительно и в какие сроки надо сдавать
- какие налоги и когда платить
- в 1С а/м приходуется через поступление ФА? Какой процент амортизации?
- можно ли приходовать бензин по чекам с АЗС (там указаны все данные поставщика, сумма ндс, кол-во литров, цена и т.д.)
- бензин приходуется как материал, а потом списывается по путевым листам? Так?

Заранее спасибо.



Автор: Мара
Добавлено: #4  Вт Янв 06, 2009 10:47:32
Заголовок сообщения:

А вопрос про налог на транспорт? в каких отчётах РНН?


Автор: Котеночек
Добавлено: #5  Вт Янв 06, 2009 10:50:38
Заголовок сообщения:

7383679 говорит:
А ничего что РНН физ. лица будет отражен в отчетах?

Ничего.
7383679 говорит:
если а/м организация приобрела в декабре, то какие расчеты, отчеты или декларации возникают дополнительно и в какие сроки надо сдавать

До 31 марта сдадите 700.00 там укажите свой а/м.
7383679 говорит:
в 1С а/м приходуется через поступление ФА? Какой процент амортизации?

Да. 25%.
7383679 говорит:
можно ли приходовать бензин по чекам с АЗС (там указаны все данные поставщика, сумма ндс, кол-во литров, цена и т.д.)

Нужно. Отчитаетесь потом в охрану за бензин.
7383679 говорит:
бензин приходуется как материал, а потом списывается по путевым листам? Так?

Так.



Автор: esiphi
Добавлено: #6  Вт Янв 06, 2009 10:52:39
Заголовок сообщения:

7383679
[quote="7383679"]РНН поставщика этого физ.лица или организации, которая выписала справку-счет?[/quote]
Согласно Правил гос.регистрации транспортных средств и прицепов к ним в РК,пункт 3,пп 21-"Транспортные средства регистрируются только за юридическим и физ.лицом,указанным в СПРАВКЕ-СЧЕТЕ,выдаваемой предприятием-изготовителем,торговым предприятием(предпринимателем),имеющим разрешение на право торговли транспортными средствами......".На основании этого,считаю,что РНН поставщика, при приобретении легкового авто, необходимо указывать торговой организации(предпринимателем) выписавщим справку-счет.
С ув.



Автор: Котеночек
Добавлено: #7  Вт Янв 06, 2009 10:52:57
Заголовок сообщения:

[quote="Мара"]в каких отчётах РНН[/quote]
Точно. Вроде утро, а уже глуплю... :oops:



Автор: 7383679
Добавлено: #8  Вт Янв 06, 2009 10:57:09
Заголовок сообщения:

Дополнительная форма к строке 300.05.006

Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:

Или я не туда залез. В декларации по НДС, в форме: товары, работы и услуги приобретенные без НДС это нужно отразить?



Автор: Котеночек
Добавлено: #9  Вт Янв 06, 2009 11:05:14
Заголовок сообщения:

7383679
Это ваше ОС. Для этого есть отдельная строка в 5 приложении.



Автор: 7383679
Добавлено: #10  Вт Янв 06, 2009 11:11:50
Заголовок сообщения:

Котеночек говорит:
7383679
Это ваше ОС. Для этого есть отдельная строка в 5 приложении.


Блин не вижу... В строке 300.05.002 отражаются основные средства приобретенные с НДС (кроме зданий и ОС по которым зачет не разрешен). При приобретении легкового а/м зачет НДС не разрешен, даже если бы он был выделен. И где-ж теперь указать а/м. В какой строке.

Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:

7383679 говорит:
если а/м организация приобрела в декабре, то какие расчеты, отчеты или декларации возникают дополнительно и в какие сроки надо сдавать

До 31 марта сдадите 700.00 там укажите свой а/м.
А какой расчет и в какие сроки сдается по загрязнению окружающей среды (или что-то в этом духе, где-то краем уха слышал), и когда платежи за загрязнение окр. среды платить?



Автор: Котеночек
Добавлено: #11  Вт Янв 06, 2009 11:24:30
Заголовок сообщения:

7383679 говорит:
В какой строке.

Строка 8 вам не нравится?



Автор: 7383679
Добавлено: #12  Вт Янв 06, 2009 11:29:20
Заголовок сообщения:

Котеночек говорит:
7383679 говорит:
В какой строке.

Строка 8 вам не нравится?

:Yahoo!: Ура-а-а. Спасибо.
Так получается РНН поставщика нигде в отчетах не высвечивается... И значит особой разницы нет, кого брать: физ.лица или орг-цию выписавшую справку-счет.
А по загрязнению окружающей среды?

Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:

Котеночек говорит:
7383679 говорит:
если а/м организация приобрела в декабре, то какие расчеты, отчеты или декларации возникают дополнительно и в какие сроки надо сдавать

До 31 марта сдадите 700.00 там укажите свой а/м.

А 701.02 надо сдавать?



Автор: Котеночек
Добавлено: #13  Вт Янв 06, 2009 11:36:11
Заголовок сообщения:

7383679 говорит:
А какой расчет и в какие сроки сдается по загрязнению окружающей среды (или что-то в этом духе, где-то краем уха слышал), и когда платежи за загрязнение окр. среды платить?

871 ф. Если списывали бензин в 4кв., то сдаете уже сейчас. И платите тоже сейчас.

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

7383679 говорит:
А 701.02 надо сдавать

Если есть здания и сооружения, то сдаете по ним. По транспорту сдаете расчет 701.01 до 5 июля.



Автор: 7383679
Добавлено: #14  Вт Янв 06, 2009 11:46:40
Заголовок сообщения:

Котеночек говорит:
7383679 говорит:
А 701.02 надо сдавать

Если есть здания и сооружения, то сдаете по ним. По транспорту сдаете расчет 701.01 до 5 июля.

Зданий и сооружений нет, но есть компьютеры, факс, телефоны. В прошлом году в начале сдавали 701.02

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

А легковой а/м признается ФА в целях налогового учета?



Автор: Котеночек
Добавлено: #15  Вт Янв 06, 2009 11:56:58
Заголовок сообщения:

7383679 говорит:
В прошлом году в начале сдавали 701.02

По новому НК им-во - это только здания и сооружения, а все остальные мелочи не учитываются. И сдавать 701.02 не надо.
7383679 говорит:
А легковой а/м признается ФА в целях налогового учета?

По а/м только налог на транспорт.



Автор: 7383679
Добавлено: #16  Вт Янв 06, 2009 12:02:04
Заголовок сообщения:

Т.е. за то имущество (по которому платили налог в 2008-ом году) сейчас платить налог не надо? А платить только за а/м налог на транспорт? Если так, то ура.


Автор: 7383679
Добавлено: #17  Вт Янв 06, 2009 12:03:30
Заголовок сообщения:

А в 700.00 остальные мелочи тоже не указывать? Указать только а/м?


Автор: Котеночек
Добавлено: #18  Вт Янв 06, 2009 12:09:26
Заголовок сообщения:

7383679 говорит:
сейчас платить налог не надо

Не надо.
7383679 говорит:
А платить только за а/м налог на транспорт

Да.
*МАКС* говорит:
Здравствуйте,скажите а если мы приобретем в 2009 году машину то нам надо будет сдавать 701.01 до 5-го июля а потом в 2010 году в 700.00 мы этот транспорт не отражаем,или 701.01 тоо тоже сдавать не ндо??или вообще расчетоа не сдаем по транспорту ни 701.01 ни 700.00-только налоги платим как ип

Надо будет сдавать 701.01 до 5 июля. И в 700.00 за 2009 г. этот транспорт указывать надо.
7383679 говорит:
А в 700.00 остальные мелочи тоже не указывать? Указать только а/м?

Сейчас вы сдаете 700.00 за 2008 г и там еще указываете свои ОС, т.к. декларация идет по состоянию на 2008 г.



Автор: 7383679
Добавлено: #19  Вт Янв 06, 2009 12:41:56
Заголовок сообщения:

А на какой счет в авансовом отчете сажать госпошлины за регистрацию ТС в УДП?


Автор: Котеночек
Добавлено: #20  Вт Янв 06, 2009 12:54:33
Заголовок сообщения:

7383679 говорит:
А на какой счет в авансовом отчете сажать госпошлины за регистрацию ТС в УДП?

7211



Автор: 7383679
Добавлено: #21  Вт Янв 06, 2009 13:03:20
Заголовок сообщения:

Котеночек говорит:
7383679 говорит:
А на какой счет в авансовом отчете сажать госпошлины за регистрацию ТС в УДП?

7211

А какой вид затрат (в 100.00 на какую строку ляжет)?



Автор: 7383679
Добавлено: #22  Пн Янв 26, 2009 11:12:27
Заголовок сообщения:

Котеночек говорит:
7383679 говорит:
В какой строке.

Строка 8 вам не нравится?

Не-ее. Не нравится. В строке 300.05.008 отображаются товары, включая ОС (работы, услуги), приобретенные с НДС, по которым зачет не разрешен согласно кодексу.
А мы то приобрели а/м как ОС без НДС, значит его наверное лучше отразить в строке 300.05.006?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ