» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | как оплачивается уставной капитал |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #1  Пт Сен 18, 2009 18:11:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Торговая операция - входит ли в это понятие Ваша продажа доли? Думаю что лучше пробить чек и выдать приходник. |
Автор: | ККС Караганды |
Добавлено: | #2  Пт Сен 18, 2009 18:00:20 |
Заголовок сообщения: | |
Мы владецы доли в дочерней фирме продаём её физ. лицу. Сомнения, т.к. проводка 301-701, т.е. доход получили. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #3  Пт Сен 18, 2009 17:52:22 |
Заголовок сообщения: | |
ККС Караганды А продает долю старый учредитель, или же ТОО выкупило и продало? Всё равно считаю что не пробивается, т.к. это не товар или работы и услуги. |
Автор: | ККС Караганды |
Добавлено: | #4  Пт Сен 18, 2009 17:45:13 |
Заголовок сообщения: | |
При продаже доли в ТОО за наличный расчет 25% физическому лицу нужно ли пробивать чек, делать приходник? Кто знает? |
Автор: | Конфетка |
Добавлено: | #5  Пт Июн 12, 2009 12:58:06 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо всем за ответы |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #6  Пт Июн 12, 2009 12:55:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вам обязательно нужно чтобы УК был оплачен, потому что по закону , если УК не оплачен в течении года, то фирма должна быть закрыта. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #7  Пт Июн 12, 2009 12:52:28 |
Заголовок сообщения: | |
Делайте бух.справку о обнаружении ошибки по непроведению взноса УК в 2006 или 2007г Дт1251 Кт5110 в подотчет а то иначе могут оштрафовать. И нужно реально внести деньги, но уже сразу отдать тому на кого Вы в подотчет сделали проводку. |
Автор: | Конфетка |
Добавлено: | #8  Пт Июн 12, 2009 12:41:12 |
Заголовок сообщения: | |
это хорошо ято я не сдаю 100, но это отражаеться в фин. отчете |
Автор: | А_ |
Добавлено: | #9  Пт Июн 12, 2009 12:39:18 |
Заголовок сообщения: | |
Если Вы не вносили, у Вас сальдо и на счете 5030 в той же сумме. В каком виде сдавали баланс ф. 100? У вас там должен быть ноль в разделе капитал. Если баланс не сдавали (упрощенка) вернитесь назад, создайте проводку по внесению капитала в начале деятельности. Соответственно, в кассе должны быть эти деньги. Просто будут висеть на кассе. Делов-то. Ну даже если сдавали ф. 100. Пересдайте, добавьте в капитал сумму уставного (пассив), денежные средства в актив. Делов-то... :) |
Автор: | Конфетка |
Добавлено: | #10  Пт Июн 12, 2009 12:22:33 |
Заголовок сообщения: | |
нам одна компания скидывает аванс за подрядные работы( и до сих пор мы с ними работаем) это на рассчетном счете а потом мы и работаем бухгалтер формирует приходник в кассу с банка вот так Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Елена Т да сальдо висит 5110 вот и далее нет |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #11  Пт Июн 12, 2009 12:20:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
деньги на раскручивание фирмы где взяли, грубо говоря. Вы же чем-то занимаетесь, для того чтобы начать должны быть ден.средства. Банк не даст кредит,если уставн.капит не оплачен. Вот и подумайте,откуда средства для начала были привлечены. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #12  Пт Июн 12, 2009 12:19:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нормальная проводка Сальдо висит на сч.5110 ? Далее должно быть Дт1010,1030 и т.д. Кт5110 |
Автор: | Конфетка |
Добавлено: | #13  Пт Июн 12, 2009 12:17:06 |
Заголовок сообщения: | |
я это понамаю но вот оказываеться не вносилась эта сумма мы позвонили узнавали учредители говорят что не давали денег |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #14  Пт Июн 12, 2009 12:15:34 |
Заголовок сообщения: | |
Конфетка вы начинали свою деятельность с какого капитала, что-то же вносилось учредителями для начала работы |
Автор: | Конфетка |
Добавлено: | #15  Пт Июн 12, 2009 12:11:21 |
Заголовок сообщения: | |
нет вот именно была проводка Дт 511 Кт 503 и нет оплаты через банк или кассу |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #16  Пт Июн 12, 2009 12:10:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
значит в ФНО у вас обязательно должен был быт счет вклады и паи 5030, а он формируется вместе со сч.1010, т.е. Д 1010 К 5030. |
Автор: | Бахыт |
Добавлено: | #17  Пт Июн 12, 2009 12:05:50 |
Заголовок сообщения: | |
Конфетка посмотрите, м.б. была оплата по кассе, а проводки не правильно были сделаны |
Автор: | Конфетка |
Добавлено: | #18  Пт Июн 12, 2009 11:37:53 |
Заголовок сообщения: | |
компания образовалась в 2006 году |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #19  Пт Июн 12, 2009 11:31:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
показать внесение денег в кассу учредителями - согласно долей вклада, прописанных в Уставе |
Автор: | Бахыт | ||
Добавлено: | #20  Пт Июн 12, 2009 11:29:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
год прошел? просто чтобы приходовать в кассу должна быть наличность |
Автор: | Конфетка |
Добавлено: | #21  Пт Июн 12, 2009 11:27:33 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Solitary я все поняла у меня оказываеться есть проводки на уставный капитал но нет прихода денег, это предыдущий бухгалтер сделал я конечно новичок, у нее даже написано что в 1с учредитель компании , а по уставу 3 человека так что работать и работать мне надо |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #22  Пт Июн 12, 2009 10:42:43 |
Заголовок сообщения: | |
Конфетка посмотрите для себя эту тему еще http://balans.kz/viewtopic.php?t=17071 , сообщение http://balans.kz/viewtopic.php?p=203308#203308 |
Автор: | Бахыт |
Добавлено: | #23  Пт Июн 12, 2009 10:27:54 |
Заголовок сообщения: | |
посмотрите в уставе или в учредительном дог-ре как заявлен УК, его должны оплатить в течение года |
Автор: | Конфетка |
Добавлено: | #24  Пт Июн 12, 2009 09:48:47 |
Заголовок сообщения: | как оплачивается уставной капитал |
в письме ко мне они спрашивают уставной капитал неоплачен почему, что я должна ответить Добавлено спустя 33 минуты 50 секунд: кто нибудь помогите как оплачиваеться уставной капитал |