» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оплата таможенных платежей посредством платежной карточки. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Аквамарин |
Добавлено: | #1  Пт Июн 12, 2009 12:41:25 |
Заголовок сообщения: | Оплата таможенных платежей посредством платежной карточки. |
база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=206644#206644 Таможенные платежи мы оплачиваем платежной карточкой. Карточка оформлена на зама. При перечислении через расчетный счет я "сажаю" сумму в подотчет (1251). Затем он приносит мне выписку с банкомата и я закрываю авансовым отчетом. Правильно ли я делаю? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #2  Пт Июн 12, 2009 12:45:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Карточка корпоративная, с оформлением на какое-то подотчетное лицо? Если нет, то не очень корректно. Вам на руках надо бы иметь документ, в котором был бы указан плательщик - Ваша компания. А у Вас документ - плательщик физ.лицо. Я от такого варианта отказалась. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Я скидываю деньги на карточку. Подотчетник снимает и платит налом. В квитанции указывает плательщика- наше ТОО |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Пт Июн 12, 2009 13:04:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Аквамарин
Предлагаю как вариант,который используем в своей работе. 1.Дт 1040-Кт 1030. 2.Дт 1284-Кт 1040.(оплата ТП). 3.Дт 7210-Кт 1040.(усл.банка) 4.Дт 1420-Кт 1284. НДС(на осн.ГТД). 5.Дт 1330-Кт 1284.Там.сбор(на осн.ГТД). С ув. |
Автор: | bota2012 | ||
Добавлено: | #4  Чт Окт 31, 2013 12:23:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мы тоже открываем таможенную карточку, в Банке нам сказали открывается она на физлицо (на директора или на сотрудника) Добавлено спустя 59 секунд:
а где счет 3397? |
Автор: | Galina Moisseyenko |
Добавлено: | #5  Чт Окт 31, 2013 12:45:58 |
Заголовок сообщения: | |
Согласно с bota2012, Проводки должны быть через сч.3397 Все тоже, только вместо1284(при чем здесь дебиторка???) сч.3397: 7110-3397= начислена там.пошлина 1420-3397= нач.НДС по ГДТ И далее оплата |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #6  Чт Окт 31, 2013 13:20:15 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
ну как сказать, если понячалу платят, а потом только получают ГДТ и "расчет там.пошлин", не говоря уж, что зачастую переплачивают. Вот и дебиторка. Лишь на отчетную дату не "краснели" дебиторки-кредиторки. Мне кажется - не принципиально, на каком счете вести в теч. года подобные расчеты. Добавлено спустя 46 секунд:
почему так сурово? Должны. |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||
Добавлено: | #7  Чт Окт 31, 2013 14:51:50 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Да при том, что карточка
Следовательно изначально перечисляются деньги ФЛ 1251, а затем после проплаты таможенных сборов с карточки делается авансовый отчет, на основании выписки о транзакциях корточки. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
простите "с карточки" |
Автор: | Galina Moisseyenko |
Добавлено: | #8  Чт Окт 31, 2013 15:12:30 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, Так в том-то и дело, что счет в проводкахesiphi, указан 1284 |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #9  Чт Окт 31, 2013 15:19:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ничего страшного в этом нет. Можно и этот счет использовать. Но тогда закрытие делать на основании бух справки. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #10  Чт Окт 31, 2013 15:40:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А каким документом закрытие делается? Мне кажется всегда есть возможность счет взаиморасчетов указать 1284. А бух справка имеется ввиду, если все таки кредиторка образовалась? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #11  Чт Окт 31, 2013 15:45:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В 1-С через операции или бух сравку. В ней в авансовых нет возможности поменять на 1284 |