» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Оплата таможенных платежей посредством платежной карточки.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Аквамарин
Добавлено: #1  Пт Июн 12, 2009 12:41:25
Заголовок сообщения: Оплата таможенных платежей посредством платежной карточки.

база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=206644#206644

Таможенные платежи мы оплачиваем платежной карточкой. Карточка оформлена на зама. При перечислении через расчетный счет я "сажаю" сумму в подотчет (1251). Затем он приносит мне выписку с банкомата и я закрываю авансовым отчетом. Правильно ли я делаю?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Пт Июн 12, 2009 12:45:23
Заголовок сообщения:

Карточка корпоративная, с оформлением на какое-то подотчетное лицо? Если нет, то не очень корректно. Вам на руках надо бы иметь документ, в котором был бы указан плательщик - Ваша компания. А у Вас документ - плательщик физ.лицо. Я от такого варианта отказалась.

Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

Elen говорит:
Карточка корпоративная, с оформлением на какое-то подотчетное лицо? Если нет, то не очень корректно. Вам на руках надо бы иметь документ, в котором был бы указан плательщик - Ваша компания. А у Вас документ - плательщик физ.лицо. Я от такого варианта отказалась.

Я скидываю деньги на карточку. Подотчетник снимает и платит налом. В квитанции указывает плательщика- наше ТОО



Автор: esiphi
Добавлено: #3  Пт Июн 12, 2009 13:04:40
Заголовок сообщения:

Аквамарин
Аквамарин говорит:
Таможенные платежи мы оплачиваем платежной карточкой

Предлагаю как вариант,который используем в своей работе.
1.Дт 1040-Кт 1030.
2.Дт 1284-Кт 1040.(оплата ТП).
3.Дт 7210-Кт 1040.(усл.банка)
4.Дт 1420-Кт 1284. НДС(на осн.ГТД).
5.Дт 1330-Кт 1284.Там.сбор(на осн.ГТД).
С ув.



Автор: bota2012
Добавлено: #4  Чт Окт 31, 2013 12:23:58
Заголовок сообщения:

Мы тоже открываем таможенную карточку, в Банке нам сказали открывается она на физлицо (на директора или на сотрудника)

Добавлено спустя 59 секунд:

esiphi говорит:
Предлагаю как вариант,который используем в своей работе.
1.Дт 1040-Кт 1030.
2.Дт 1284-Кт 1040.(оплата ТП).
3.Дт 7210-Кт 1040.(усл.банка)
4.Дт 1420-Кт 1284. НДС(на осн.ГТД).
5.Дт 1330-Кт 1284.Там.сбор(на осн.ГТД).
С ув.

а где счет 3397?



Автор: Galina Moisseyenko
Добавлено: #5  Чт Окт 31, 2013 12:45:58
Заголовок сообщения:

Согласно с bota2012,
Проводки должны быть через сч.3397 Все тоже, только вместо1284(при чем здесь дебиторка???) сч.3397:
7110-3397= начислена там.пошлина
1420-3397= нач.НДС по ГДТ
И далее оплата



Автор: Мара
Добавлено: #6  Чт Окт 31, 2013 13:20:15
Заголовок сообщения:

Galina Moisseyenko говорит:
при чем здесь дебиторка

ну как сказать, если понячалу платят, а потом только получают ГДТ и "расчет там.пошлин", не говоря уж, что зачастую переплачивают. Вот и дебиторка.
Лишь на отчетную дату не "краснели" дебиторки-кредиторки.
Мне кажется - не принципиально, на каком счете вести в теч. года подобные расчеты.

Добавлено спустя 46 секунд:

Galina Moisseyenko говорит:
должны быть

почему так сурово? Должны.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #7  Чт Окт 31, 2013 14:51:50
Заголовок сообщения:

Galina Moisseyenko говорит:
при чем здесь дебиторка???

Да при том, что карточка
bota2012 говорит:
открывается она на физлицо (на директора или на сотрудника)

Следовательно изначально перечисляются деньги ФЛ 1251, а затем после проплаты таможенных сборов с карточки делается авансовый отчет, на основании выписки о транзакциях корточки.

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

Трудоголик2 говорит:
корточки.

простите "с карточки"



Автор: Galina Moisseyenko
Добавлено: #8  Чт Окт 31, 2013 15:12:30
Заголовок сообщения:

Трудоголик2, Так в том-то и дело, что счет в проводкахesiphi, указан 1284


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #9  Чт Окт 31, 2013 15:19:30
Заголовок сообщения:

Galina Moisseyenko говорит:
счет в проводкахesiphi, указан 1284

Ничего страшного в этом нет. Можно и этот счет использовать. Но тогда закрытие делать на основании бух справки.



Автор: Мара
Добавлено: #10  Чт Окт 31, 2013 15:40:25
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
закрытие делать на основании бух справки.

А каким документом закрытие делается? Мне кажется всегда есть возможность счет взаиморасчетов указать 1284.
А бух справка имеется ввиду, если все таки кредиторка образовалась?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #11  Чт Окт 31, 2013 15:45:29
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
А каким документом закрытие делается?

В 1-С через операции или бух сравку. В ней в авансовых нет возможности поменять на 1284



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ