» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Новое ТОО - надо ли сдавать отчеты по НДС, СН и ИПН? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Isomnia |
Добавлено: | #1  Пт Июл 03, 2009 15:26:55 |
Заголовок сообщения: | Новое ТОО - надо ли сдавать отчеты по НДС, СН и ИПН? |
Компания открылась в апреле, никаких вообще движений не было, только планируется открытие р/счета и покупка ККМ, по скольку сейчас идет сдача налоговой отчетности, то как мне быть?? Как сдавать декларации по СН и ИПН, если за это время з/п не начислялась? И как быть с декларацией по НДС, если ничего не было, никакой реализации? а КПН? Помогите пожалуйста!!!!!!!! :Rose: Я начинающий бухгалтер, поэтому прошу помощи, не откажите :) |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Пт Июл 03, 2009 15:33:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Isomnia
Обратите внимание на положении ст.68 п.7 НК РК.Вы получите ответы на свои вопросы. С ув. |
Автор: | дремасова |
Добавлено: | #3  Пт Июл 03, 2009 15:34:00 |
Заголовок сообщения: | |
сдаете пустографки |
Автор: | Ланана |
Добавлено: | #4  Пт Июл 03, 2009 15:34:00 |
Заголовок сообщения: | |
если вы зарегистрированы как плательщики НДС, то даже если оборотов нет, сдать отчетность обязаны Если вы на общеустановленном режиме то формы 200 и 300 |
Автор: | natali75 |
Добавлено: | #5  Пт Июл 03, 2009 15:34:38 |
Заголовок сообщения: | |
1. Сдаете пустографками 200 (СН и ИПН и ОПВ, ОСО) 2.Если вы зарегистрированы как пл.НДС (300) |
Автор: | Кондрат |
Добавлено: | #6  Пт Июл 03, 2009 15:35:24 |
Заголовок сообщения: | |
Isomnia Сдаете формы 200 и 210 "с нулями". По поводу 300. Если встали на учет по НДС, то сдаете. Это - если ТОО на ОУР. |
Автор: | Ланана |
Добавлено: | #7  Пт Июл 03, 2009 15:37:23 |
Заголовок сообщения: | |
статья 68 п7 Налогового Кодекса Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Кондрат 210 форму же отменили письмом Мин Фина, она сдается только в случае наличия объекта обложения |
Автор: | Кондрат |
Добавлено: | #8  Пт Июл 03, 2009 16:23:50 |
Заголовок сообщения: | |
Ланана Вы возьмете на себя ответственность? Письмо Председателя НК МФ РК противоречит Налоговому Кодексу. |
Автор: | Isomnia |
Добавлено: | #9  Пт Июл 03, 2009 16:35:25 |
Заголовок сообщения: | |
Всем спасибо огромное, за помощь!!!!! :Rose: Вы мне так помогли, честно )))) а можно еще вопросик :oops: а в 1С-ке мне директора оформить с первого апреля, как компания открылась? Или нет? А как быть с з/п за те месяцы тогда? Задним числом начислять или с первого июля, как всех других сотрудников? Подскажите пожалуйста!!!!! :Rose: |
Автор: | Кондрат | ||||
Добавлено: | #10  Пт Июл 03, 2009 16:39:34 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да. у Вас должен быть приказ о назначении. Без него Юстиция не зарегистрирует.
Лучше с 1 июля. Чтобы штрафы не платить за несвоевременное перечисление ОПВ и ИПН. И пеню за просрочку. |
Автор: | Isomnia |
Добавлено: | #11  Пт Июл 03, 2009 16:44:16 |
Заголовок сообщения: | |
да, приказ есть и решение есть... только они майские... а в 1С-ке у меня не образуется никакая задолженностьпо этому лицу? |
Автор: | Кондрат | ||
Добавлено: | #12  Пт Июл 03, 2009 16:46:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А Вы ему ничего не начисляйте - ничего и не образуется. |
Автор: | Isomnia |
Добавлено: | #13  Пт Июл 03, 2009 17:01:13 |
Заголовок сообщения: | |
а вот на днях кассовый аппарат будем покупать, это же как основные средства и я его на приход буду ставить, правильно? только у меня тут вопросик: есть КОФ - 142.300113 - это вообще что такое? и какую амортизацию лучше на него ставить и как это провести в 1С? Когда буду делать ежемесячные регламентные отчеты? |
Автор: | Кондрат | ||||
Добавлено: | #14  Пт Июл 03, 2009 18:17:47 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Правильно.
Понятия не имею. Может, кто другой знает? |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #15  Пт Июл 03, 2009 18:49:04 |
Заголовок сообщения: | |
Классификатор основных фондов. Там эту 142.300113 учетку ищите. |