» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Форма 300. Что включается в раздел "Сумма НДС, относимого в зачет"

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Kenga
Добавлено: #1  Ср Авг 12, 2009 14:22:41
Заголовок сообщения:

Жанна, читайте здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=14677


Автор: Жанна
Добавлено: #2  Ср Авг 12, 2009 13:41:08
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Незнаю Суда ли я стучусь? Просто прошлсь по Балансу, похожего не нашла.
Мне хотелось уточнить у Вас. Мне Авиагенство дала счет-накладнуйю-Инвойс. Там соответсвенно в наклодной инвойсе есть НДс Грузоперевозчика.как мне сказали взять эти данные в отнесение НДс.Но только в гл.ф.300,00, а в реестр вы его не заносите. Т.е. у вас возникает расхождение по ф.300,00 и реестром, при комеральной проверки вы просто приложите наши сч.ф.. -Вот так мне сказали.
Хотелось спросить правельно ли это? Может кто то сталкивался с этим.Просто если мой шеф будет постоянно ездить. и мне придется постоянно при комеральной проверки указывать сч.ф.???
заранее вас Благодарю :Rose: :Rose: :Rose:



Автор: Kenga
Добавлено: #3  Вт Авг 11, 2009 17:07:51
Заголовок сообщения:

Из этой темы выделана отдельная ветка
"Форма 300. Заполнение раздела "Расчеты по НДС за налоговый период" (строки 300.00.024-300.00.029)"
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=18811

Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:

Миранда, читайте здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=17882





Автор: Миранда
Добавлено: #4  Вт Авг 11, 2009 16:12:24
Заголовок сообщения: Как добавить новую страницу?

Простите миллион раз, но пожалуйста подскажите, как добавить новую страницу в приложении 8 в реестре к декларации по НДС?


Автор: Елена Т
Добавлено: #5  Чт Июл 16, 2009 11:41:15
Заголовок сообщения:

Тата79
http://balans.kz/viewtopic.php?t=14677
почитайте



Автор: Тата79
Добавлено: #6  Чт Июл 16, 2009 11:35:22
Заголовок сообщения:

Мара
300.00.012III товары работы услуги приобретнные в РК по прочим документам, установенным ст.256 НК



Автор: Мара
Добавлено: #7  Чт Июл 16, 2009 11:33:43
Заголовок сообщения:

Тата79 говорит:
300.00.12III

напомните, что за строчка... про расходы по другим докам - не по сч.фактурам?



Автор: Тата79
Добавлено: #8  Чт Июл 16, 2009 11:29:12
Заголовок сообщения:

Коллеги развейте сомнения: НДС относимый в зачет (по полученным счетам фактурам) ставится в строку 300.00.012 IIIВ и в 300.00.12В?
Мой программер мне сказал что в 300.00.12III вообще ничего не ставится!?!



Автор: Динка
Добавлено: #9  Вт Июл 14, 2009 16:21:00
Заголовок сообщения:

Мне тоже помогло :Yahoo!: Ну, там есть некоторые погрешности, надо по тому же принципу поправить. Единственное, что руками забивать придется в СОНО - сидеть разбираться в настройках абсолютно нет времени. спасибку отправила


Автор: Моника
Добавлено: #10  Вт Июл 14, 2009 15:50:33
Заголовок сообщения:

1.Посмотрите в Справочнике, Виды оборота по реализации какой код строки у вас стоит в Реализации товаров, работ, услуг, если нужно исправьте и снова сформируйте отчет в регламентированных.
2. То же самое, Справочники, Налоги и платежи в бюджет, Виды НДС к зачету

Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:

Мне помогло...



Автор: Динка
Добавлено: #11  Вт Июл 14, 2009 14:07:41
Заголовок сообщения:

А у меня вопрос такого характера - сформировала 300 ф. в 1С 7,7. Сумму НДС относимого в зачет мне выдает по строке 300.00.002. Не пойму почему. Это одна единственная сч-ф которую я выставила заказчику за выполненные работы, естественно с НДС. Должно бы быть по строке 300.00.001 IА.
Второй момент. Сумма НДС относимого в зачет выдает по строке 300.00.012 IIA. А должно быть в 300.00.012 IIIA.
Почему так выходит? И повлияет ли это как-то при проверке. Я то заполняю как положено и отправляю. А вот то,что в 1С так................



Автор: Моника
Добавлено: #12  Пн Июл 13, 2009 18:42:45
Заголовок сообщения:

Да, Елена правила я прочла.. но что бы лишние сомнения развеять...теперь уверена!


Автор: Елена Т
Добавлено: #13  Пн Июл 13, 2009 18:26:29
Заголовок сообщения:

Моника говорит:
Отражаются ли в приложении 300.08 счета фактуры по приобретенным товарам, работам, услугам без НДС?

Если есть счет-фактура то отражается, хоть и без НДС.

Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:

В подтверждение:
Из правил формы 300
Цитата:
38. Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан.

Как видите ни слова про НДС.



Автор: Моника
Добавлено: #14  Пн Июл 13, 2009 18:15:32
Заголовок сообщения:

Отражаются ли в приложении 300.08 счета фактуры по приобретенным товарам, работам, услугам без НДС?

Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:

Мара говорит:
нравится мне Беллучи, какая она красавица!

солидарна...



Автор: esiphi
Добавлено: #15  Пн Июл 13, 2009 12:19:34
Заголовок сообщения:

Моника
Моника говорит:
Раздел. Сумма НДС относимого взачет


Моника говорит:
услуги без НДС на которые не выписывается счет-фактура

В соответствии с Приказом МФ РК №165 от 17.04.2009 г:
"1) в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам приобретенным в РК,в том числе по товарам,работам,услугам,приобретенным без НДС,Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А,300.00.012 II А,300.00.012III А".
С ув.



Автор: Мара
Добавлено: #16  Пн Июл 13, 2009 12:08:38
Заголовок сообщения:

Буквально вопрос к учётной налоговой политике...я, например, расходы "веду" в разрезе таких субконто, что могу проанализировать, что с НДС купила, что без...


Автор: Моника
Добавлено: #17  Пн Июл 13, 2009 12:05:39
Заголовок сообщения:

Подскажите с помощью какого отчета или карточки можно проверить в 1с правильность переноса данных по этой строке в регламентированные отчеты?


Автор: Мара
Добавлено: #18  Пн Июл 13, 2009 11:57:23
Заголовок сообщения:

Все туда.... Была корректировка к Правилам заполнения, и слова обалагаемый оборот заменили просто на расходы без НДС...


Автор: Моника
Добавлено: #19  Пн Июл 13, 2009 11:54:13
Заголовок сообщения: Форма 300. Что включается в раздел "Сумма НДС, относимого в зачет"

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=234482#234482

Раздел. Сумма НДС относимого взачет.
Заполняется ли этот раздел только согласно счетов-фактур полученных, или туда также входит оплата услуг банка, и прочие, услуги без НДС на которые не выписывается счет-фактура?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ