» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Форма 300. Что включается в раздел "Сумма НДС, относимого в зачет" |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #1  Ср Авг 12, 2009 14:22:41 |
Заголовок сообщения: | |
Жанна, читайте здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=14677 |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #2  Ср Авг 12, 2009 13:41:08 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Незнаю Суда ли я стучусь? Просто прошлсь по Балансу, похожего не нашла. Мне хотелось уточнить у Вас. Мне Авиагенство дала счет-накладнуйю-Инвойс. Там соответсвенно в наклодной инвойсе есть НДс Грузоперевозчика.как мне сказали взять эти данные в отнесение НДс.Но только в гл.ф.300,00, а в реестр вы его не заносите. Т.е. у вас возникает расхождение по ф.300,00 и реестром, при комеральной проверки вы просто приложите наши сч.ф.. -Вот так мне сказали. Хотелось спросить правельно ли это? Может кто то сталкивался с этим.Просто если мой шеф будет постоянно ездить. и мне придется постоянно при комеральной проверки указывать сч.ф.??? заранее вас Благодарю :Rose: :Rose: :Rose: |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #3  Вт Авг 11, 2009 17:07:51 |
Заголовок сообщения: | |
Из этой темы выделана отдельная ветка "Форма 300. Заполнение раздела "Расчеты по НДС за налоговый период" (строки 300.00.024-300.00.029)" http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=18811 Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: Миранда, читайте здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=17882 |
Автор: | Миранда |
Добавлено: | #4  Вт Авг 11, 2009 16:12:24 |
Заголовок сообщения: | Как добавить новую страницу? |
Простите миллион раз, но пожалуйста подскажите, как добавить новую страницу в приложении 8 в реестре к декларации по НДС? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #5  Чт Июл 16, 2009 11:41:15 |
Заголовок сообщения: | |
Тата79 http://balans.kz/viewtopic.php?t=14677 почитайте |
Автор: | Тата79 |
Добавлено: | #6  Чт Июл 16, 2009 11:35:22 |
Заголовок сообщения: | |
Мара 300.00.012III товары работы услуги приобретнные в РК по прочим документам, установенным ст.256 НК |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #7  Чт Июл 16, 2009 11:33:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
напомните, что за строчка... про расходы по другим докам - не по сч.фактурам? |
Автор: | Тата79 |
Добавлено: | #8  Чт Июл 16, 2009 11:29:12 |
Заголовок сообщения: | |
Коллеги развейте сомнения: НДС относимый в зачет (по полученным счетам фактурам) ставится в строку 300.00.012 IIIВ и в 300.00.12В? Мой программер мне сказал что в 300.00.12III вообще ничего не ставится!?! |
Автор: | Динка |
Добавлено: | #9  Вт Июл 14, 2009 16:21:00 |
Заголовок сообщения: | |
Мне тоже помогло :Yahoo!: Ну, там есть некоторые погрешности, надо по тому же принципу поправить. Единственное, что руками забивать придется в СОНО - сидеть разбираться в настройках абсолютно нет времени. спасибку отправила |
Автор: | Моника |
Добавлено: | #10  Вт Июл 14, 2009 15:50:33 |
Заголовок сообщения: | |
1.Посмотрите в Справочнике, Виды оборота по реализации какой код строки у вас стоит в Реализации товаров, работ, услуг, если нужно исправьте и снова сформируйте отчет в регламентированных. 2. То же самое, Справочники, Налоги и платежи в бюджет, Виды НДС к зачету Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Мне помогло... |
Автор: | Динка |
Добавлено: | #11  Вт Июл 14, 2009 14:07:41 |
Заголовок сообщения: | |
А у меня вопрос такого характера - сформировала 300 ф. в 1С 7,7. Сумму НДС относимого в зачет мне выдает по строке 300.00.002. Не пойму почему. Это одна единственная сч-ф которую я выставила заказчику за выполненные работы, естественно с НДС. Должно бы быть по строке 300.00.001 IА. Второй момент. Сумма НДС относимого в зачет выдает по строке 300.00.012 IIA. А должно быть в 300.00.012 IIIA. Почему так выходит? И повлияет ли это как-то при проверке. Я то заполняю как положено и отправляю. А вот то,что в 1С так................ |
Автор: | Моника |
Добавлено: | #12  Пн Июл 13, 2009 18:42:45 |
Заголовок сообщения: | |
Да, Елена правила я прочла.. но что бы лишние сомнения развеять...теперь уверена! |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #13  Пн Июл 13, 2009 18:26:29 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Если есть счет-фактура то отражается, хоть и без НДС. Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: В подтверждение: Из правил формы 300
Как видите ни слова про НДС. |
Автор: | Моника | ||
Добавлено: | #14  Пн Июл 13, 2009 18:15:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Отражаются ли в приложении 300.08 счета фактуры по приобретенным товарам, работам, услугам без НДС? Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
солидарна... |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #15  Пн Июл 13, 2009 12:19:34 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Моника
В соответствии с Приказом МФ РК №165 от 17.04.2009 г: "1) в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам приобретенным в РК,в том числе по товарам,работам,услугам,приобретенным без НДС,Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А,300.00.012 II А,300.00.012III А". С ув. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #16  Пн Июл 13, 2009 12:08:38 |
Заголовок сообщения: | |
Буквально вопрос к учётной налоговой политике...я, например, расходы "веду" в разрезе таких субконто, что могу проанализировать, что с НДС купила, что без... |
Автор: | Моника |
Добавлено: | #17  Пн Июл 13, 2009 12:05:39 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите с помощью какого отчета или карточки можно проверить в 1с правильность переноса данных по этой строке в регламентированные отчеты? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #18  Пн Июл 13, 2009 11:57:23 |
Заголовок сообщения: | |
Все туда.... Была корректировка к Правилам заполнения, и слова обалагаемый оборот заменили просто на расходы без НДС... |
Автор: | Моника |
Добавлено: | #19  Пн Июл 13, 2009 11:54:13 |
Заголовок сообщения: | Форма 300. Что включается в раздел "Сумма НДС, относимого в зачет" |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=234482#234482 Раздел. Сумма НДС относимого взачет. Заполняется ли этот раздел только согласно счетов-фактур полученных, или туда также входит оплата услуг банка, и прочие, услуги без НДС на которые не выписывается счет-фактура? |