» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС, подлежащий уплате за нерезидента (форма 300.11) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Tane4ka |
Добавлено: | #1 Вс Июл 19, 2009 17:59:35 |
Заголовок сообщения: | НДС, подлежащий уплате за нерезидента (форма 300.11) |
Уважаемые форумчане, подскажите мне пожалуйста. ТОО резидент РК получает услуги от нерезидента в части предоставления лицензий (срок 1 год) по программному обеспечению (LOTUS). Место реализации Республика Казахстан. У ТОО возникает обязательство по уплате НДС за нерезидента. В данный момент у компании на лицевом счете 105104 переплата по налогу. Могу ли я сумму НДС, подлежащего уплате, за полученные услуги от нерезидента закрыть суммой переплаченного налога? Как это отразить в форме 300.11 - только по строкам 300.11.001 и 300.11.002? |
Автор: | Kenga | ||
Добавлено: | #2 Пн Июл 20, 2009 00:25:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Конечно можете, ведь у вас лицевой счет по НДС единый.
В форме 300 переплату никак не отражаете, просто уплачиваете НДС за 2 квартал меньше на ту сумму, на которую у вас переплата. |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #3 Пн Июл 20, 2009 09:31:30 |
Заголовок сообщения: | |
При наличии переплаты платить налог не нужно. Строки заполняются так как будто переплаты нет |
Автор: | Tane4ka |
Добавлено: | #4 Пн Июл 20, 2009 12:43:32 |
Заголовок сообщения: | |
Можно еще уточнить, как показать в форме начисление по НДС за нерезидента, я только показываю облагаемый оборот и сумму НДС, подлежащую уплате. Так? Я засомневалась, что в саму 300 форму в начисление не садится. |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #5 Пн Июл 20, 2009 12:52:12 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Kenga Compas А как же ст.241
Не единый, 105101 отдельно и 105104 отдельно. |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #6 Пн Июл 20, 2009 13:22:15 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т, спасибо за поправку. Конечно если лицевые счета разные, то тогда ничего не выйдет. |
Автор: | Tane4ka |
Добавлено: | #7 Пн Июл 20, 2009 13:35:14 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т, Но у меня переплата как раз таки на 105104. Всё-равно нужно оплачивать? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #8 Пн Июл 20, 2009 13:40:57 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Значит надо обратиться в НК чтобы дали подтверждающий документ о зачете(оплате). Второй вариант - оплатить как положено, а переплату попросить перенести на основной счет НДС на КБК 105101. Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Надо заполнить приложение 300.05, данные из 300.05 переносится в строку 300.00.012 II А и B; т.е. идут в зачет. В разделе начислений не отражается. |
Автор: | Tane4ka |
Добавлено: | #9 Пн Июл 20, 2009 13:52:52 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за консультации |