» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

переплата по НДС при растаможке (т.е. реальная - деньгами), то ее перекинут на КПН?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Nell*
Добавлено: #1  Ср Июл 22, 2009 18:47:21
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
наверно стоит для подтверждения сделать акт сверки в тамож.комитете по коду 105105.

Акт сверки с таможней уже делаем.



Автор: Технический
Добавлено: #2  Ср Июл 22, 2009 18:39:54
Заголовок сообщения:

Nell* если не можете сообразить,то заведите новую тему.


Автор: Nell*
Добавлено: #3  Ср Июл 22, 2009 18:33:35
Заголовок сообщения:

Да я уж по всякому попробую. Спасибо, второй раз за день помогаете :Rose:


Автор: Елена Т
Добавлено: #4  Ср Июл 22, 2009 18:31:06
Заголовок сообщения:

Nell* говорит:
Значит, не выйдет

В ИНИСе нет, а вот вручную, обратиться в НК может и получится.



Автор: Nell*
Добавлено: #5  Ср Июл 22, 2009 18:27:35
Заголовок сообщения:

Значит, не выйдет... Жаль, однако...


Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Ср Июл 22, 2009 18:23:17
Заголовок сообщения:

Nell* говорит:
У меня возникнет переплата на счете 105101 - верно?

Верно.
Nell* говорит:
И могу ли я эту переплату перекинуть на КПН?

Айнука говорит:
если у вас переплата по НДС реальная (т.е. деньгами), то можно, а если просто зачетный НДС не перекинут


Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:

Так вот думаю что у Вас реальные деньги, поэтому смогут перекинуть, но тут есть одно но - деньги на самом кбк 105101 не отметились, наверно стоит для подтверждения сделать акт сверки в тамож.комитете по коду 105105. И конечно через ИНИС просто не получится.



Автор: Nell*
Добавлено: #7  Ср Июл 22, 2009 18:15:17
Заголовок сообщения:

Я неправильно выразилась - это не переплата при растаможке. Мы уплатили НДС при растаможке 6 млн (код 105105), сейчас я ее отражу в 300-й форме, НДС при реализации намного меньше. У меня возникнет переплата на счете 105101 - верно?
И могу ли я эту переплату перекинуть на КПН?

Я опять похоже пишу не в той теме, нашла тему "возврат или взаимозачет по КПН и НДС" - можно туда эти сообщения перекинуть?

Я не хочу больше степлером по пальцам - больно...



Автор: Елена Т
Добавлено: #8  Ср Июл 22, 2009 18:10:14
Заголовок сообщения:

Nell* говорит:
переплата по НДС при растаможке

Она то ведь числится на лицевом в тамож.комитете, не в НК. Спросите в НК возможно ли это, но только после сверки с тамож.комитетом.
Если нельзя, то попросите вернуть на расч.счет(заявление) или оставите в счет будущих растаможек.



Автор: Nell*
Добавлено: #9  Ср Июл 22, 2009 17:56:13
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста, а если у нас переплата по НДС при растаможке (т.е. реальная - деньгами), то ее перекинут на КПН?
При растаможке мы заплатили 6 млн, хотим перекинуть на КПН 1 млн

Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:

И о переброске в ИНИСе, по одному ИП отправили заявление со 103101 на 101202, со 103101 деньги ушли и никуда не пришли. Позвонили в НУ, они объяснили - системная ошибка, будем искать - 3-й день ждем....



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ