» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС при импорте товаров (кроме импорта из стран - участниц Таможенного союза, ЕАЭС) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #1  Вт Дек 13, 2005 14:05:21 |
Заголовок сообщения: | НДС при импорте товаров (кроме импорта из стран - участниц Таможенного союза, ЕАЭС) |
НДС при растаможке http://balans.kz/viewtopic.php?t=568 Каким образом происходят взаимоотношения по НДС между Россией и Казахстаном (2004 г.) http://balans.kz/viewtopic.php?t=26 Можно ли вернуть накопленный зачетный НДС по импортным медикаментам http://balans.kz/viewtopic.php?t=27341 Куда относить НДС, уплаченный на таможне, если ИП неплательщик НДС http://balans.kz/viewtopic.php?t=27342 НДС по импорту методом зачета http://balans.kz/viewtopic.php?p=48145#48145 Покупка ОС ( самолет) будет ли НДС при импорте (2005) http://balans.kz/viewtopic.php?t=759 |
Автор: | ТехПоддержка |
Добавлено: | #2  Вт Мар 18, 2008 11:24:41 |
Заголовок сообщения: | |
НДС при ввозе(импорт) сырья, для переработки.Три стороны:Поставщик, завод-переработчик-покупатель. http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=3282 |
Автор: | ТехПоддержка | ||||
Добавлено: | #3  Вт Мар 18, 2008 15:21:54 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вопрос №1128
Ответ №1128
|
Автор: | Tary | ||||
Добавлено: | #4  Вт Мар 25, 2008 13:55:32 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вопрос №1357
Ответ № 1357
|
Автор: | Bina | ||||||||
Добавлено: | #5  Вс Мар 30, 2008 17:13:05 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Вопрос №1539
Ответ №1539
Вопрос №1549
Ответ №1549
|
Автор: | ТехПоддержка | ||||
Добавлено: | #6  Вт Апр 22, 2008 14:58:33 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вопрос №1848
Ответ №1848
|
Автор: | ТехПоддержка | ||||
Добавлено: | #7  Пт Май 02, 2008 16:08:20 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вопрос №2561
Ответ №2561
|
Автор: | Технический |
Добавлено: | #8  Чт Июл 10, 2008 12:01:36 |
Заголовок сообщения: | |
НДС по импорту-какой размер оборота указываем в Декларации по НДС http://balans.kz/viewtopic.php?t=8024 |
Автор: | Anka |
Добавлено: | #9  Сб Ноя 08, 2008 00:26:06 |
Заголовок сообщения: | |
Облагается ли НДС импорт оборудования - для взноса в уставный капитал. http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=9309 НДС при импорте и Формы 300.00, 910.00 http://balans.kz/viewtopic.php?t=5993 http://balans.kz/viewtopic.php?t=6128 Отражение в Форме 300.00 расходов по таможенным пошлинам: http://balans.kz/viewtopic.php?t=2029 |
Автор: | nadezhdats |
Добавлено: | #10  Ср Мар 25, 2009 21:11:58 |
Заголовок сообщения: | |
что по гтд включать в сумму оборота по приобретению без ндс, а что в сумму ндс ? http://balans.kz/viewtopic.php?t=12810 |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #11  Вт Май 26, 2009 11:52:28 |
Заголовок сообщения: | |
Пришел товар по импорту - как отразить в Ф.300 http://balans.kz/viewtopic.php?t=16715 Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: Получили из России составную часть оборудования на замену - как отразить в Ф.300 http://balans.kz/viewtopic.php?t=16717 В каком месячном отчете отражать НДС по импорту (2007г)? http://balans.kz/viewtopic.php?t=15797 |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #12  Ср Май 27, 2009 23:52:28 |
Заголовок сообщения: | |
Приход ТМЗ по импорту, зачет НДС http://balans.kz/viewtopic.php?t=16723 |
Автор: | Лязат |
Добавлено: | #13  Пт Июн 12, 2009 12:51:13 |
Заголовок сообщения: | |
ИП на ОУР превышает лимит по оборотам НДС при осуществлении импортных операций, нужно ли вставать на учет по НДС http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=17213 |
Автор: | Лязат |
Добавлено: | #14  Пт Авг 14, 2009 01:50:08 |
Заголовок сообщения: | |
Переплата НДС при растаможке http://balans.kz/viewtopic.php?t=18130 Импорт из России, оплата НДС http://balans.kz/viewtopic.php?t=18224 Если НДС не оплачен при растаможке http://balans.kz/viewtopic.php?t=12887 ТОО не плательщик НДС, как платить НДС при импорте http://balans.kz/viewtopic.php?t=8339 |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #15  Ср Сен 09, 2009 23:41:31 |
Заголовок сообщения: | |
При реализации импортных товаров НДС необходимо уплачивать или можно перекрыть имеющимся зачетом http://balans.kz/viewtopic.php?t=19077 |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #16  Пт Сен 18, 2009 00:07:20 |
Заголовок сообщения: | |
Берется ли в зачет НДС по импорту при временном ввозе http://balans.kz/viewtopic.php?t=13708 |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #17  Пн Окт 05, 2009 20:54:06 |
Заголовок сообщения: | |
В каком квартале отнести НДС в зачет по ГТД, если оплата была частично в 3 и 4 кварталах http://balans.kz/viewtopic.php?t=20413 |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #18  Пн Окт 12, 2009 21:34:07 |
Заголовок сообщения: | |
Резидент-плательщик НДС на международные перевозки должен выписать в счет-фактуре НДС 0% или 12% ? http://balans.kz/viewtopic.php?t=20637 |
Автор: | tafel |
Добавлено: | #19  Пн Окт 26, 2009 13:55:56 |
Заголовок сообщения: | |
НДС при импорте товаров из России (2004г.) http://balans.kz/viewtopic.php?t=87 Импорт, освобожденный от НДС. Лизинг (2004г.) http://balans.kz/viewtopic.php?t=112 Образцы товара (2006г.) http://balans.kz/viewtopic.php?t=1193 Уплата НДС при импорте товара ИП (2006г.) http://balans.kz/viewtopic.php?t=1784 НДС по реимпорту (2006г.) http://balans.kz/viewtopic.php?t=5675 Транспортно-экспедиторские услуги (2007г.) http://balans.kz/viewtopic.php?t=4293 Отчетность по НДС, если вагон идет с опозданием (2007г) http://balans.kz/viewtopic.php?t=4823 НДС за простой при международных перевозках (2007г.) http://balans.kz/viewtopic.php?t=6213 |
Автор: | tafel |
Добавлено: | #20  Сб Ноя 07, 2009 16:05:19 |
Заголовок сообщения: | |
НДС на таможне. Проводки http://balans.kz/viewtopic.php?t=13401 |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #21  Сб Ноя 07, 2009 22:12:37 |
Заголовок сообщения: | |
Получен товар по импорту, НДС уплачен на таможне. Как взять НДС в зачет, если станем плательщиками в следующем месяце http://balans.kz/viewtopic.php?t=21453 |
Автор: | tafel |
Добавлено: | #22  Вт Ноя 17, 2009 18:09:59 |
Заголовок сообщения: | |
Импорт: НДС по оборудованию, приобретенному по финансовому лизингу (2008г.) http://balans.kz/viewtopic.php?t=9229 НДС при списании Кт задолженности импортеру (2008г.) http://balans.kz/viewtopic.php?t=9608 |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #23  Вт Ноя 24, 2009 11:15:22 |
Заголовок сообщения: | |
Оплатили НДС при растаможке, на КБК 105105,105102, но они не сели на наш лицевой счет в НК http://balans.kz/viewtopic.php?t=21998 |
Автор: | Оксана_К |
Добавлено: | #24  Вт Дек 01, 2009 12:31:41 |
Заголовок сообщения: | |
Ответ НК МФ РК за 2009 г. (С-2-40-58) Вопрос 40. Оборудование было ввезено на территорию Республики Казахстан и оформлено в таможенном режиме «Временный ввоз». Организация ежемесячно уплачивает НДС по данному оборудованию в размере 3 процентов. Можно ли НДС, уплаченный на таможне за временный ввоз оборудования, принять к зачету? Ответ. http://balans.kz/viewtopic.php?p=281792#281792 |
Автор: | Оксана_К |
Добавлено: | #25  Вт Дек 01, 2009 14:22:21 |
Заголовок сообщения: | |
Ответ НК МФ РК за 2009 г. (С-2-47-66) Вопрос 47. В 2009 году я ввез оборудование и уплатил НДС методом зачета. Планирую в дальнейшем его реализовать. Прошу разъяснить, в течение какого периода я должен воздержаться от реализации данного оборудования, чтобы не уплачивать НДС на импорт по такому оборудованию Ответ. http://balans.kz/viewtopic.php?p=281839#281839 |
Автор: | Оксана_К |
Добавлено: | #26  Вт Дек 01, 2009 15:45:24 |
Заголовок сообщения: | |
Ответ НК МФ РК за 2009 г. (С-2-48-67) Вопрос 48. В январе 2009 года юридическое лицо «А» ввозит оборудование с уплатой НДС методом зачета. В марте 2009 года юридическое лицо «А» решило продать оборудование другому юридическому лицу «Б», которое будет использовать данное оборудование для производства продукции. Будет ли данная продажа оборудования являться целевым использованием товаров, предусмотренным в пункте 3 статьи 250 Налогового кодекса? Ответ. http://balans.kz/viewtopic.php?p=281862#281862 ***** Ответ НК МФ РК за 2009 г. (С-2-50-70) Вопрос 50. Подлежит ли в 2009 году уплате в бюджет сумма НДС на импорт по предмету лизинга, ввоз которого в 2008 году был освобожден от НДС согласно подпункту 12) пункта 1 статьи 234 прежнего Налогового кодекса, в случае, если в 2009 году расторгнут первоначальный договор финансового лизинга с последующим заключением договора вторичного лизинга? Различны ли налоговые последствия в зависимости от того, заключен ли договор вторичного лизинга на основании договора перевода долга, заключенного между лизингодателем, лизингополучателем и третьим лицом (который в последующем выступит лизингополучателем по вторичному лизингу), либо без такового? Ответ. Подпунктом 1) пункта 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» определено, что законодательные акты Республики Казахстан, за исключением постановлений Парламента Республики Казахстан и его палат, нормативные правовые указы Президента Республики Казахстан, нормативные правовые постановления Правительства Республики Казахстан вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после их первого официального опубликования, если в самих актах или актах о введении их в действие не указаны иные сроки. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 10.12.2008 г. «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» Кодекс Республики Казахстан от 10.12.2008 г. «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый кодекс) введен в действие с 1 января 2009 года, за исключением его отдельных положений, вводимых в действие в иные сроки, установленные указанным законом. Таким образом, с 1 января 2009 года применяются положения этого Налогового кодекса. В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 78 Налогового кодекса в целях налогообложения признается финансовым лизингом лизинговая сделка при расторжении договора лизинга (прекращении обязательств по договору лизинга) до истечения трех лет с даты заключения такого договора в случае предоставления после расторжения договора лизинга (прекращения обязательств по договору лизинга) предметов лизинга во вторичный лизинг с соблюдением следующих условий: - сохранение в договоре вторичного лизинга условий, предусмотренных в расторгнутом договоре лизинга (договоре лизинга, по которому прекращены обязательства), за исключением условий для суммы лизинговых платежей и срока лизинга; - соответствие общей суммы лизинговых платежей по договору вторичного лизинга общей сумме лизинговых платежей по расторгнутому договору лизинга (договору лизинга, по которому прекращены обязательства), уменьшенной на сумму лизинговых платежей, подлежащую получению (полученную) от лизингополучателя, договор лизинга с которым расторгнут (с которым обязательства по договору лизинга прекращены); - передача имущества во вторичный лизинг на срок не менее трех лет. При этом отмечаем, что, согласно пункту 3 статьи 12 Налогового кодекса, понятия гражданского и других отраслей законодательства Республики Казахстан, используемые в Налоговом кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом. Налоговым кодексом понятия вторичного лизинга и перевода долга не установлены. Следовательно, применяются положения подпункта 1-1) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О финансовом лизинге», согласно которым вторичный лизинг - разновидность лизинга, при котором предмет лизинга, оставшийся в собственности лизингодателя в случае прекращения или расторжения договора лизинга, передается в лизинг другому лизингополучателю в соответствии со статьей 2 указанного закона. При этом из статьи 348 Гражданского кодекса следует, что перевод должником своего долга на другое лицо означает перемену лиц в обязательстве и не предусматривает передачу предмета лизинга новому должнику. Таким образом, перевод долга без расторжения первоначального договора финансового лизинга и заключения договора вторичного лизинга не признается вторичным лизингом. В связи с вышеизложенным, передача в 2009 году предмета лизинга во вторичный лизинг при соблюдении условий, установленных подпунктом 1) пункта 4 статьи 78 Налогового кодекса, не влечет за собой уплату НДС на импорт, от которого он ранее был освобожден на основании подпункта 12) пункта 1 статьи 234 Кодекса Республики Казахстан от 12.06.2001 г. «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый кодекс от 12.06.2001 г.). |
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #27  Ср Дек 02, 2009 13:15:58 |
Заголовок сообщения: | |
Ответ НК МФ РК за 2009 г. (С-1-79-82) Вопрос 79. На основании каких документов производится изменение срока уплаты НДС на импортируемые товары? Ответ. В соответствии с пунктом 4 статьи 249 Налогового кодекса Республики Казахстан от 12.06.2001 г., срок действия которой продлен статьей 49 Закона Республики Казахстан от 10.12.2008 г. «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» (далее-Закон) до 01.01.2012 г., изменение срока уплаты НДС на импортируемые товары производится на основании следующих документов: 1) заявления по форме, установленной уполномоченным органом; 2) копии договора (контракта) на поставку товаров; 3) заключения таможенного органа о подтверждении отнесения импортируемых товаров к товарам, предназначенным для промышленной переработки, в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан. Совместным письмом Налогового комитета и Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 10.03.2009 г. № НК-08-22/1983 и № КТК-2-3-16/2292 установлена форма заключения, указанного в подпункте 3) пункта 4 вышеуказанной статьи, и направлена во все территориальные налоговые и таможенные департаменты. |
Автор: | Я тут мимо проходил |
Добавлено: | #28  Пт Дек 04, 2009 00:59:55 |
Заголовок сообщения: | |
Ответ НК МФ РК за 2009г., (С-1-56-57) Вопрос №55. Подлежит ли освобождению от НДС оборот по реализации товаров в таможенном режиме «Магазин беспошлинной торговли» на бортах воздушных судов, осуществляющих международные рейсы? Ответ. В соответствии со статьей 22 Налогового кодекса таможенные органы в соответствии с Налоговым кодексом и таможенным законодательством осуществляют взимание налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Республики Казахстан. Согласно подпункту 16) пункта 1 статьи 7 Таможенного кодекса, налоги - налог на добавленную стоимость и акциз, взимание которых возложено на таможенные органы Республики Казахстан в связи с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Казахстан. Статьей 141 Таможенного кодекса установлено, что магазин беспошлинной торговли - таможенный режим, при котором товары реализуются физическим лицам без взимания таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования, за исключением требований по безопасности товаров, при условии последующего вывоза товаров с таможенной территории Республики Казахстан. В соответствии с пунктом 1 статьи 143 Таможенного кодекса реализация товаров в магазине беспошлинной торговли осуществляется физическим лицам, выезжающим за пределы таможенной территории Республики Казахстан, с обязательным применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан. Согласно пункту 3 статьи 143 Таможенного кодекса, реализация товаров в магазинах беспошлинной торговли производится под таможенным контролем на таможенной территории Республики Казахстан в пунктах пропуска через таможенную границу Республики Казахстан, а также на борту воздушных и морских судов, выполняющих международные перевозки. Таким образом, реализация товаров физическим лицам в таможенном режиме «Магазин беспошлинной торговли» на борту воздушных судов при осуществлении международных перевозок подлежит освобождению от НДС. |
Автор: | Алекс |
Добавлено: | #29  Пт Дек 18, 2009 15:41:36 |
Заголовок сообщения: | |
Можно ли отнести в зачет сумму НДС, уплаченную при растаможке безвозмездно полученного имущества http://balans.kz/viewtopic.php?t=22538 |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #30  Чт Янв 07, 2010 21:28:33 |
Заголовок сообщения: | |
Определение ставки и суммы НДС относимого в зачет по импорту товаров в 2005г. http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=518 |
Автор: | Elen |
Добавлено: | #31  Вт Янв 12, 2010 15:19:25 |
Заголовок сообщения: | |
НДС по импорту методом зачета. Дальнейшая реализация(в том числе реализация основных средств) http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=8173 http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=16994 http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=18822 http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=8173 |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #32  Вс Янв 31, 2010 17:52:44 |
Заголовок сообщения: | |
Имеет ли право брать ТОО в зачет НДС с ГТД, если оплата прошла, когда ТОО еще не был плательщиком НДС http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=16521 |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #33  Пт Фев 19, 2010 12:58:36 |
Заголовок сообщения: | |
Обязательна ли счет-фактура при реализации за пределами РК http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=18609 |
Автор: | Оксана_К. |
Добавлено: | #34  Сб Фев 20, 2010 22:26:37 |
Заголовок сообщения: | |
Переплата НДС при растаможке товара по импорту из-за корректировки - как ее избежать http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22460 |
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #35  Чт Май 27, 2010 10:42:04 |
Заголовок сообщения: | |
Можно ли требовать в 300 форме возврата НДС, уплаченного при импорте? http://balans.kz/viewtopic.php?t=27852 |
Автор: | tafel |
Добавлено: | #36  Чт Сен 23, 2010 20:15:45 |
Заголовок сообщения: | |
При импорте платили НДС в налоговую по месту таможенного органа. Как отразится в ф.300? http://balans.kz/viewtopic.php?t=30714 |
Автор: | tafel |
Добавлено: | #37  Сб Окт 02, 2010 17:40:49 |
Заголовок сообщения: | |
Импорт из Германии: Облагается ли НДС "возмещение стоимости за бракованный товар"? http://balans.kz/viewtopic.php?t=30906 |
Автор: | tafel |
Добавлено: | #38  Вс Окт 10, 2010 16:48:21 |
Заголовок сообщения: | |
Могу ли я брать в зачет НДС по импорту в 3 кв если оплатила НДС в июле, товар пришел в августе? http://balans.kz/viewtopic.php?t=31065 |
Автор: | Омарова Д.М. |
Добавлено: | #39  Пн Авг 08, 2011 10:34:31 |
Заголовок сообщения: | |
Какие налоговые обязательства возникают при временном ввозе оборудования? http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=37089 |
Автор: | tafel |
Добавлено: | #40  Ср Май 28, 2014 22:05:22 |
Заголовок сообщения: | |
НДС уплаченный по ГТД входит ли в себестоимость полученного товара? http://balans.kz/viewtopic.php?t=53602#body |
Автор: | Zhake |
Добавлено: | #41  Ср Май 27, 2015 08:02:28 |
Заголовок сообщения: | |
ИП без НДС при ввозе из России и также из других стран не в зоне ТС платит НДС? http://balans.kz/viewtopic.php?t=57163#body |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #42  Вт Дек 06, 2022 00:07:55 |
Заголовок сообщения: | |
Ввоз товара на сумму 257 евро из третьих стран, нужно ли сдавать 328 и СНТ? http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=678512#678512 |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #43  Пн Авг 28, 2023 09:22:48 |
Заголовок сообщения: | |
Импорт запчасти из Италии для оборудования из Китая http://balans.kz/viewtopic.php?p=681123&tape#681123 |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #44  Пн Дек 23, 2024 22:56:34 |
Заголовок сообщения: | |
В каком периоде отразить доначисление НДС из третьих стран по таможенной проверке? http://balans.kz/viewtopic.php?t=69801#body |