» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Временные разницы ОС в 8-ке(как и почему они возникают?) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #1  Вт Авг 18, 2009 18:33:44 |
Заголовок сообщения: | Временные разницы ОС в 8-ке(как и почему они возникают?) |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=313026#313026 Здравствуйте! Сидела 4 часа смотрела похожие темы.Но никак не нашла вразумительно ответа. У меня за 2008год, на конец закрытие, вышел счет 4310,"Отложенные налоговые обязательства", я посмотрела, откуда оно формирует, и оказалось что из Ос, которые приобретены в декабре месяца.Цифры выходят те, которые (остаточное стомость умнажает на 30%КПн)вот и результат по оборотке выходит в счете 4310.А цифры по оборотке высвечиваются красным по дебету. Хотелось попросить у вас помощи, ведь надо теперь сдавать допик по 100ф. Нужно ли указывать в ф.100, отложенные обязательства?Почему в 8-ке она формирует так? может что то нудно проставлять или надо так оставить? Огромное спасибо! Надеюсь тема создана правельно. :Rose: |
Автор: | Круглая Земля |
Добавлено: | #2  Вт Авг 18, 2009 18:56:50 |
Заголовок сообщения: | |
Это разница между Вашей бухгалтерской и налоговой амортизацией умноженная на 30%? |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #3  Вт Авг 18, 2009 19:00:01 |
Заголовок сообщения: | |
Жанна почитайте здесь: http://www.balans.kz/topic14089.html? Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: Жанна Вы вроде уже спрашивали на эту тему. Так и не разобрались? |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #4  Вт Авг 18, 2009 19:10:40 |
Заголовок сообщения: | |
Жанна, тема названа правильно (молодец!), но надо еще в нужном форуме тему заводить. Перенесла ее из "Вопросов бухгалтерского учета" в "Проблемы использования 1С 8.Х". У вас же даже в названии речь идет об 1С. |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #5  Ср Авг 19, 2009 10:42:04 |
Заголовок сообщения: | |
Kenga Да я эту тему видела. Но как токого не нашла именно то что хотела.Ведь я столько бухгалтеров обзвонила знакомых, никто не сталкивался с этими "отложенными налоговоыми обязательством"???? Мне просто важно узнать нужен ли он (счет 4310)?? :Rose: Спасибо! Вам. Добавлено спустя 2 минуты: Геннадьевна Да я помню, но так если честно, не нашла вразумительного ответа! Но вам я тоже говорю спасибо за внимание!!! :Rose: Просто никто из больших организаций не сталкивался с этим счетом. И поэтому я зашла в тупик.И не все перешли на 8-ку.В которой много надо еще понять.))) |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #6  Ср Авг 19, 2009 10:54:34 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да. В балансе, отчете о прибылях и убытках и в сверке налоговой и финансовой отчетности.
Как так? Подробно, внятно и не торопясь. Желательно со знаками препинания. |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #7  Ср Авг 19, 2009 11:48:43 |
Заголовок сообщения: | |
Cleaner А не подскажите, где именно в 100ф. мне указать отложенные налоговые обязательства??? Заранее вас благодарю. :Rose: |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #8  Ср Авг 19, 2009 12:01:52 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Или Вы коды форм уже не знаете? |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #9  Ср Авг 19, 2009 16:30:24 |
Заголовок сообщения: | |
Круглая Земля Можно к вам обратится? Я поняла что- Это разница между бухгалтерской и налоговой амортизацией умноженная на 30%, и она у меня выходит в счете 7710 а так же в этом счете выходит сумма "расходы по налогу на прибыль" и дает общий итог.А в счете 3110 по кредиту выходит только сумма которая указывается в счете 7710 ,именно "расходы по налогу на прибыль". Теперь вопрос мне оплачивать сумму какую? которая дала "расходы по налогу на прибыль"? Или же Отложенный налог+расходы по налогу на прибыль??? Я наверсно всех уже дастала. :o Я всю картину уже поняла теперь загвостка, какую сумму проплатить, брать или не брать ту разницу, в оплату??? Зарнее вас блогадарю за понимание. :Rose: :Rose: :Rose: |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #10  Чт Фев 25, 2010 18:20:38 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Точнее всего - какая выходит по годовой 100 ф. декларации к оплате.
Это не временная разница ведь, а постоянная.
Копить деньги на оплату налогов в будущем, по временным разницам. |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #11  Вс Фев 28, 2010 17:33:15 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т Елена, я все поняла про временную разницу.Единственное, хотела спросить. Я в учетной политики (бУ), убрала галочку о временной разнице. Перепровела, все документы. Убрала при закрытии в декабре, галочку "Отложенные налоговые обязательство". И у меня, в оборотке, не сформировался счет 4310"Отложенные налоговые обязательство". Правельно ли это. Могу ли я совсем не указывать, эту временную разницу. Ведь кто работает в 7-ке, этого же не видят, и спокойно здают 100ф. Так как в 8-ке есть у нас, и налоговый учет. То естественно мы видим, эту не наглядную разницу. Мне хотелось просто уточнить, могу ли я не показывать эту временную разницу. Заранее вас, благодарю! :Rose: |