» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как авансовый отчет разнести, чтобы все расходы отразились именно в том периоде в котором и были |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Роза |
Добавлено: | #1  Ср Сен 16, 2009 12:06:06 |
Заголовок сообщения: | Как авансовый отчет разнести, чтобы все расходы отразились именно в том периоде в котором и были |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=251340#251340 Добрый день! Ситуация такая водитель уезжает в командировку 29.05.2009 и заправляетяс д/т - чек и с/ф этим же числом, возвращается 10.07.2009 соответственно чек и с/ф на д/т со 2 квартала, а авансовый отчет в 3 квартале. Как правильно отнести на расходы д/т, что верно сформировался отчет по форме 300 за оба квартала. |
Автор: | Natalya-krg |
Добавлено: | #2  Ср Сен 16, 2009 12:10:27 |
Заголовок сообщения: | |
СФ вы разносите 29.05.09. в 300 форму она попадает во второй квартал. а авнсовый проходит в 3 квартале. то есть у вас на конец 2 квартала у вас будет кредиторская задолженность которая закроется в 3 квартале. |
Автор: | Роза |
Добавлено: | #3  Ср Сен 16, 2009 12:13:55 |
Заголовок сообщения: | |
Все дело в том, что с/ф мв не разносим, а разносим чеки и вграфе предъявлена с/ф ставим галочку и номер и дату с/ф, а так как аванс. отчет в 3 квартале, то в 300 за 2 квартал эта с/ф не попадает |
Автор: | Natalya-krg | ||
Добавлено: | #4  Ср Сен 16, 2009 12:17:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я не поняла. Если вы сдаете 300 форму то как тогда
|
Автор: | Роза | ||
Добавлено: | #5  Ср Сен 16, 2009 12:18:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Natalya-krg
и эта счет факрура и идет у нас в 300 форму |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #6  Ср Сен 16, 2009 12:23:54 |
Заголовок сообщения: | |
Роза рекомендую вам такой выход из ситуации. Ваши водители, получив сч.ф. по телефону или СМС вам сообщают номер и дату, а также сумму, чтобы не было расхождений, получив от водителя доки, вы только их проверяете, чтобы не было расхождений. |
Автор: | Natalya-krg |
Добавлено: | #7  Ср Сен 16, 2009 12:24:45 |
Заголовок сообщения: | |
статья 256 НК : 3. Если иное не предусмотрено пунктом 4 настоящей статьи, налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, в котором получены товары, работы, услуги, в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи. или я чего то недогоняю..... Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: Христина Ивановна или факсом. в принципе можно созвонится наверное с поставщиком услуг. |
Автор: | Роза | ||||
Добавлено: | #8  Ср Сен 16, 2009 12:29:00 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Natalya-krg
|
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #9  Ср Сен 16, 2009 12:30:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
нет,конечно, списываете авансовый отчет именно в том периоде в каком получены доки от поставщика. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #10  Ср Сен 16, 2009 12:33:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Роза При формировании реестра 300.08 помоему можно поставить галочку чтобы формировался реестр по дате счет-фактуры. А вот сама 300 цифры попадут исходя из даты авансового отчета.
И провести поступление тогда уже, а в авансовом уже просто оплату поставщику по факту прибытия в июле. |
Автор: | Natalya-krg | ||
Добавлено: | #11  Ср Сен 16, 2009 12:35:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|