» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Реестры 8 и 7 к 300 форме

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Рано
Добавлено: #1  Чт Сен 17, 2009 17:07:01
Заголовок сообщения: Реестры 8 и 7 к 300 форме

Подскажите пожалуйста кто нибудь. :shock: Сдала 2 допки по НДС. Сначала 1 допку и там в 8 форме 190 строк, затем вторую допку и там 160 строк. А нумерацию в каждой допке начинала с 1,2,3 итд. Наверное надо было продолжать нумерацию с основной декларации


Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #2  Чт Сен 17, 2009 17:11:53
Заголовок сообщения:

Рано говорит:
надо было продолжать нумерацию с основной декларации

конечно. Теперь на те фирмы, которые были в основной сядут чужие суммы и будут потом бегать с уведомлениями и доказывать что это не их ошибка. Я бы сминусовала эти допки и сдала новую с продолжением нумерации.



Автор: Танюша
Добавлено: #3  Чт Сен 17, 2009 17:15:31
Заголовок сообщения:

Да... Много придется переделывать.


Автор: сатурн
Добавлено: #4  Пт Сен 18, 2009 10:45:50
Заголовок сообщения:

Даже в уведомление пишут что в строке 38 или 160 не верно то то и то


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #5  Пт Сен 18, 2009 11:11:14
Заголовок сообщения:

Танюша говорит:
Много придется переделывать

нужно допики сдать по измененному только листу А,т.е. написать правильно порядковый и все реквизиты по этому листу, лист Б не заполняется.



Автор: Танюша
Добавлено: #6  Пт Сен 18, 2009 11:18:40
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна
Согласна с Вами, а если было две допки, то одни значения накладываются на другие.



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #7  Пт Сен 18, 2009 11:52:39
Заголовок сообщения:

Танюша
в данном случае за основу исправления примется последний допик.



Автор: Танюша
Добавлено: #8  Пт Сен 18, 2009 11:57:06
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна
Будем знать :Rose:



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #9  Сб Сен 19, 2009 12:00:31
Заголовок сообщения: приложение 300.07

А если в прил.300.07 делать сторно,то указывать ту строку,которая была указана в основной? например,строка 33 рнн.... серия и номер по ндс ..... номер с/фактуры ... дата выписки.... оборот без ндс 10000 ,сумма ндс 1200.Хочу отсторнировать,указывать в допике номер строки 33? опять же указываю те же рнн,серия и номер ндс,номер счет-фактуры,суммы без ндс и сумму ндс.Но ведь по каждой строке указывается данные только этого поставщика и все данные по этой строке относятся только к этому поставщику? как могут цифры со строки,где конкретно указаны данные одного,попасть на совершенно другого поставщика?


Автор: Елена Т
Добавлено: #10  Сб Сен 19, 2009 12:03:34
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
А если в прил.300.07 делать сторно,то указывать ту строку,которая была указана в основной? например,строка 33 рнн....

Верно, отсторнировать - значит указать все данные и суммы с минусом.



Автор: Elis
Добавлено: #11  Сб Сен 19, 2009 17:58:16
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса, да, вы правы.

Нерезидент Баланса говорит:
Хочу отсторнировать,указывать в допике номер строки 33?
Если вы хотите отсторнировать сумму по определенной строке, то вы должны указать в дополнительной декларации номер именно той строки.

Нерезидент Баланса говорит:
опять же указываю те же рнн,серия и номер ндс,номер счет-фактуры,суммы без ндс и сумму ндс.
РНН, серию и номер СФ обязательно повторяете, сумму облагаемого оборота и суммы НДС ставите минусом.

Нерезидент Баланса говорит:
Но ведь по каждой строке указывается данные только этого поставщика и все данные по этой строке относятся только к этому поставщику? как могут цифры со строки,где конкретно указаны данные одного,попасть на совершенно другого поставщика?
Если в основной декларации вы по строке (с примеру) 33 указали РНН 301000000001, серию 00001 номер 0000001 сумму 100 тенге, а в допике поставите по строке 33 укажите уже РНН 301000000002, серию 00002 номер 0000002 и сумму 200 тенге, то в результате у вас полдучится следующее:
По строке 33 РНН, серия и номер перезапишутся (т.к. строковые поля заменяются), а суммы сложатся (т.к. числовые поля складываются)
Причем делается это автоматически, безо всякого анализа. Т.к. программа в налоговой не даст ошибки или предупреждения, что там был один РНН, а записывается другой.

Зато эта возможность позволяет исправлять дополнительной декларацией тот же ошибочно указанный РНН или серию/номер свидетельства.
В этом случае нужно по строке 33 заменить ошибочный РНН, повторить прежние серия/номер (ну или тоже их исправить, если надо), а сумму поставить "ноль".



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ