» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Реализация товаров ниже себестоимости (налоги) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Гость и я |
Добавлено: | #1  Пт Окт 02, 2009 12:29:54 |
Заголовок сообщения: | Реализация товаров ниже себестоимости (налоги) |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=259541#259541 Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. если правильно поняла, то могу продать товары не делая корректировок ни по НДС, ни по КПН: 1. ниже себестоимости (просто ндс на сумму реализации; убыток) 2. по себестоимости (ндс на сумму реализации;) 3. выше себестоимости (ндс на сумму реализации; прибыль) т.е. все три варианта провожу как обычную реализацию? (и по пунктам 1,2 никаких бух.справок, мол устарел и т.п. не делаю?) 4. а как правильно поступить с залежавшимся товаром (устаревший или неликвид)? списать или продать как п.1 или п.2? если списать, то будут ли корретировки по налогам и кроме обычного акта списания нужны ли какие-либо еще документы? |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #2  Пт Окт 02, 2009 13:06:34 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Верно.
Лучше
|
Автор: | Гость и я | ||
Добавлено: | #3  Пт Окт 02, 2009 13:32:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Спасибо Елена Т а
[/b] |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #4  Пт Окт 02, 2009 13:35:30 |
Заголовок сообщения: | |
Думаю что это право директора устанавливать цены покупателям. Если цены сильно отличаются от прайсов, то нужен приказ директора на новый прайс со сниженными ценами для конкретного покупателя, где он пишет почему цены снижены. |
Автор: | Гость и я | ||
Добавлено: | #5  Пт Окт 02, 2009 14:17:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
именно так. цена (1/2 себестоимости+ндс) для конкретного покупателя. А продаем, т.к. товар был куплен давно для др. клиента, но в последствии он отказался от покупки и товар больше года лежит + собираются приостановить деятельность или совсем закрыться (еще не решили). еще вопрос: 1.с реализацией ОС (не авто,не земля,не здания) поступают также, как и в Сообщении 2 ? прим. эти ОС были куплены в 2006г (тогда они считались ОС) 2. и проводки у меня будут: 1210 - 6210 реализ ОС 7410 - 2410 списана остаточная стоимость 2420 - 2410 списан износ в 1С 7.7 это "реал ФА" и всё? 3. а у покупающей стороны какие проводки (каша с этой АМО в голове)? 3.а если один принтер в февр полностью списался с баланса (ликвидациооной ст-ти нет, переоценку не делали) его как можно как-то продать ? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #6  Пт Окт 02, 2009 15:00:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А при продажи ОС, может возникнуть налоговый доход или убыток, т.к. это зависит от остаточной стоимости по налоговому, а не бух. учёту... покупающая сторона ставит на учёт по стоимости приобретения.....
в смысле амортизация и учётная стоимость равны? но на балансе числится с нулевой остаточной? если так - продаёте спокойно и проводки делаете аналогичные |
Автор: | Volgina A | ||
Добавлено: | #7  Пт Окт 02, 2009 15:08:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
какие будут проводки при продажи ос, с нулевой остаточной стоимостью? |
Автор: | 1818 | ||
Добавлено: | #8  Пт Окт 02, 2009 15:09:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
что-то не то по моему. |
Автор: | Volgina A | ||
Добавлено: | #9  Пт Окт 02, 2009 15:17:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вопрос в том каие проводки будут,посто как реализация товаров и все? 1210 7410 - 2410 списана остаточная стоимость 2420 - 2410 списан износ - 6210 реализ ОС -должны быть только такие проводки? таких проводок не надо? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #10  Пт Окт 02, 2009 15:17:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
как я понимаю суммы по такому ОС на счёте 2410 и 2420 одинаковые - таким образом и получается нулевая остаточная стоимость....при продажи списывается с баланса Дт. 2420 Кт.2410, ну а с 2410 просто уже нечего списывать.... |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #11  Пт Окт 02, 2009 15:19:33 |
Заголовок сообщения: | |
:oops: хотела написать: 1210 - 6210 реализ ОС -должны быть только такие проводки? 7410 - 2410 списана остаточная стоимость 2420 - 2410 списан износ -- а этих не надо? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #12  Пт Окт 02, 2009 15:24:53 |
Заголовок сообщения: | |
*МАКС* вы про полностью самортизированные, но не списанные с баланса спрашиваете? |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #13  Пт Окт 02, 2009 15:41:29 |
Заголовок сообщения: | |
да |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #14  Пт Окт 02, 2009 16:12:17 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Тогда будут проводки
и
|
Автор: | Гость и я | ||||||||||||
Добавлено: | #15  Пт Окт 02, 2009 16:38:01 | ||||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||||
1.
эта проводка формируется в 1С 7.7 через "реализ ФА" 2.
а эту как в программе проводят? "Операции в ручную"? 3.если, например, 2 года назад ОС было куплено в конце месяца 26-го числа, первые АМО начислялись с 1-го числа след-го мес-ца, а продаю сегодня, то начислять износ за 2 дня октября и пару дней месяца, в котором было куплено ОС? (простите, если загрузила, просто не могу понять, как надо сделать) 4.если
5.
проводки будут? 2410 - 3310 1420 - 3310 (если с ндс) т.е. приходуем как новое ОС ? |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #16  Пт Окт 02, 2009 16:48:58 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Нет также
Верно. по 3 пункту - Вы используете 1с? Если да то амортизация уже подсчитана при закрытии периода кажд.месяца и посчитается сама по документу реализации ФА. Можно посчитать только по месяцам, можно и посчитать и по дням. Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: 4 пункт в сообщ№14 |
Автор: | Гость и я | ||||||
Добавлено: | #17  Пт Окт 02, 2009 17:18:26 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Спасибо Елена Т наверное я туплю, но через
только
|
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #18  Пт Окт 02, 2009 17:21:22 |
Заголовок сообщения: | |
Гость и я У меня нет 7-ки, по памяти - возможно Вы не заполнили в документе реализация ФА - "Акт списания". |
Автор: | Гость и я | ||
Добавлено: | #19  Пт Окт 02, 2009 17:28:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
абсолютно верно но в этом акте можно заполнить графы только при частичной ликвидации (?), т.е. если бы я свое ОС, например стол с тумбой, продавала раздельно. Я так поняла. Друзья, ведь кто-то продавал/продает с 1С 7.7 свои ОС. Подскажите, пожалуйста :o в ручную уже бы все сделала и забыла... |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #20  Пт Окт 02, 2009 17:29:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Как помню -вроде бы нет, всё проводится. |
Автор: | Гость и я | ||
Добавлено: | #21  Пт Окт 02, 2009 17:40:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
родилось :crazy: наконец-то (я-то уперлась на табл часть, а ее мне надо было :) ) Износ доначислился, но за полные месяцы, дни не считаются. (куплено Ос было 26-го числа, продано 2-го) |
Автор: | Каимова Ольга | ||
Добавлено: | #22  Пт Окт 02, 2009 17:42:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сформируйте Акт на списание, поставьте полную ликвидаци и не заполняйте табличную часть. Проведите документ.
не верно. |
Автор: | Гость и я | ||
Добавлено: | #23  Пт Окт 02, 2009 17:48:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
надеюсь это не ошибка (не охота пересчитывать на дни) |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #24  Пт Окт 02, 2009 17:50:08 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
|
Автор: | Lyazzat |
Добавлено: | #25  Вт Окт 06, 2009 15:15:14 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Скажите, я сейчас устроилась в фирму, там цены на товар постоянно меняются, это должно закрепляться какими то документами? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #26  Вт Окт 06, 2009 17:40:24 |
Заголовок сообщения: | |
Устанавливаются прайсы на основании приказа директора либо уполномоченным лицом утвержденный директором (директор/менеджер по продажам и др). |
Автор: | Lyazzat |
Добавлено: | #27  Вт Окт 06, 2009 17:42:43 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо |