» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Постановка на учёт по НДС - с 569 п 2- просьба разъяснить... |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Жанария |
Добавлено: | #1  Пт Окт 02, 2009 14:24:22 |
Заголовок сообщения: | Постановка на учёт по НДС - с 569 п 2- просьба разъяснить... |
фирма добровольно встала на учёт в начале июля подали зяваление , 17.07.09 уже выдали свидетельство. Согласно п2 "Лица указанные в пункете 1 настоящей статьи, становятся плательщиками налога на добавленную стоимость с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором они подал заявление длая постановки на регистрационный учёт по НДС". Т.е. все счета фактуры в июле нужно выписывать БЕЗ НДС?, и в зачёт по документам июля брать тоже нельзя, только по остаткам товаров? |
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #2  Пт Окт 02, 2009 14:33:57 |
Заголовок сообщения: | |
В самом свидетельстве указана дата, с которой вы являетесь плательщиками? Вот от неё и пляшите. Всё правильно поняли. |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #3  Пт Окт 02, 2009 14:40:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
согласна |
Автор: | Жанария |
Добавлено: | #4  Пт Окт 02, 2009 14:41:41 |
Заголовок сообщения: | |
плясать? т.е. делаем так, как я написала. |
Автор: | mamarkovaolga |
Добавлено: | #5  Пт Окт 02, 2009 14:42:10 |
Заголовок сообщения: | |
абсолютно верно присоединяюсь к мэтрам :Rose: |
Автор: | Каимова Ольга | ||
Добавлено: | #6  Пт Окт 02, 2009 14:42:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
так точно. |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #7  Пт Окт 02, 2009 14:43:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да, с даты указанной в свидетельстве |
Автор: | Жанария |
Добавлено: | #8  Пт Окт 02, 2009 14:43:39 |
Заголовок сообщения: | |
т.е.? простите за мою тупость конечно но я правильно сделаю, если не начилю НДС по оборотам июля? |
Автор: | mamarkovaolga |
Добавлено: | #9  Пт Окт 02, 2009 14:44:05 |
Заголовок сообщения: | |
Это означает что все счета фактуры вы выставляете с НДС со дня которое написано в свидетельстве - наверняка - это 1 августа., а 17.07.09 - это всего лишь дата получения свидетельства |
Автор: | Жанария |
Добавлено: | #10  Пт Окт 02, 2009 14:44:13 |
Заголовок сообщения: | |
ну а какже тогда поняимать пункт в НК , который я написала? |
Автор: | mamarkovaolga | ||||||
Добавлено: | #11  Пт Окт 02, 2009 14:45:55 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Совершенно верно. в июле у вас НДС нет :Rose: Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А что именно вас в нем смущает - там написано тоже самое - только глубоко официальным языком. - в ИЮЛЕ в ваших сч/ф - не может быть НДС и в зачет вы его принимать не можете Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
абсолютно правильно :) |
Автор: | Жанария |
Добавлено: | #12  Пт Окт 02, 2009 14:52:06 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо, всё поняла :oops: действительно затупили тут мы чё-то все, в пятницу |