» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Постановка на учёт по НДС - с 569 п 2- просьба разъяснить...

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Жанария
Добавлено: #1  Пт Окт 02, 2009 14:24:22
Заголовок сообщения: Постановка на учёт по НДС - с 569 п 2- просьба разъяснить...

фирма добровольно встала на учёт в начале июля подали зяваление , 17.07.09 уже выдали свидетельство. Согласно п2 "Лица указанные в пункете 1 настоящей статьи, становятся плательщиками налога на добавленную стоимость с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором они подал заявление длая постановки на регистрационный учёт по НДС". Т.е. все счета фактуры в июле нужно выписывать БЕЗ НДС?, и в зачёт по документам июля брать тоже нельзя, только по остаткам товаров?


Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #2  Пт Окт 02, 2009 14:33:57
Заголовок сообщения:

В самом свидетельстве указана дата, с которой вы являетесь плательщиками? Вот от неё и пляшите. Всё правильно поняли.


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #3  Пт Окт 02, 2009 14:40:24
Заголовок сообщения:

adiana@ говорит:
В самом свидетельстве указана дата, с которой вы являетесь плательщиками? Вот от неё и пляшите

согласна



Автор: Жанария
Добавлено: #4  Пт Окт 02, 2009 14:41:41
Заголовок сообщения:

плясать? т.е.
делаем так, как я написала.



Автор: mamarkovaolga
Добавлено: #5  Пт Окт 02, 2009 14:42:10
Заголовок сообщения:

абсолютно верно присоединяюсь к мэтрам :Rose:


Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #6  Пт Окт 02, 2009 14:42:52
Заголовок сообщения:

Жанария говорит:
плясать? т.е.
делаем так, как я написала.

так точно.



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #7  Пт Окт 02, 2009 14:43:20
Заголовок сообщения:

Жанария говорит:
т.е.
делаем так, как я написала

да, с даты указанной в свидетельстве



Автор: Жанария
Добавлено: #8  Пт Окт 02, 2009 14:43:39
Заголовок сообщения:

т.е.?
простите за мою тупость конечно
но я правильно сделаю, если не начилю НДС по оборотам июля?



Автор: mamarkovaolga
Добавлено: #9  Пт Окт 02, 2009 14:44:05
Заголовок сообщения:

Это означает что все счета фактуры вы выставляете с НДС со дня которое написано в свидетельстве - наверняка - это 1 августа., а 17.07.09 - это всего лишь дата получения свидетельства


Автор: Жанария
Добавлено: #10  Пт Окт 02, 2009 14:44:13
Заголовок сообщения:

ну а какже тогда поняимать пункт в НК , который я написала?


Автор: mamarkovaolga
Добавлено: #11  Пт Окт 02, 2009 14:45:55
Заголовок сообщения:

Жанария говорит:
т.е.?
простите за мою тупость конечно
но я правильно сделаю, если не начилю НДС по оборотам июля?

Совершенно верно. в июле у вас НДС нет :Rose:

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

Жанария говорит:
ну а какже тогда поняимать пункт в НК , который я написала?


А что именно вас в нем смущает - там написано тоже самое - только глубоко официальным языком. - в ИЮЛЕ в ваших сч/ф - не может быть НДС и в зачет вы его принимать не можете

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

Жанария говорит:
т.е.?
простите за мою тупость конечно
но я правильно сделаю, если не начилю НДС по оборотам июля?


абсолютно правильно :)



Автор: Жанария
Добавлено: #12  Пт Окт 02, 2009 14:52:06
Заголовок сообщения:

спасибо, всё поняла :oops:
действительно затупили тут мы чё-то все, в пятницу



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ