» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Пришел товар по импорту ГТД, но на безвозмездной основе. Как быть? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | adilj |
Добавлено: | #1  Чт Окт 22, 2009 09:05:22 |
Заголовок сообщения: | Пришел товар по импорту ГТД, но на безвозмездной основе. Как быть? |
Пришел товар по импорту ГТД но на безвозмездной основе, при расстаможке были оплачены пошлина, НДС и оформления плюс транспортные расходы, как мне отразить все это в бухгалтерском учете и какие сделать проводки? |
Автор: | Танюша |
Добавлено: | #2  Чт Окт 22, 2009 09:41:48 |
Заголовок сообщения: | |
Аналогичный приход как и на возмездной основе, только в конце сделаете проводку Дт 3310 Кт 6220 |
Автор: | adilj |
Добавлено: | #3  Чт Окт 22, 2009 09:54:38 |
Заголовок сообщения: | |
А как приходовать в 1 с 7.7. Я приходую в Поступлении по Импорту ГТД и делаю проводки на приход и + дополнительные рас-ды (пошлина, оформление, транспт. рас-ды) все это сядет на себест-ть товара, а какую сумму товара по инвойсу я должна поставить если оплаты не было, ведь безвозмездное поступ-е? |
Автор: | Танюша |
Добавлено: | #4  Чт Окт 22, 2009 10:06:12 |
Заголовок сообщения: | |
На доход Вы отнесете сумму по инвойсу, остальное доп. расходы. |
Автор: | Elen |
Добавлено: | #5  Чт Окт 22, 2009 10:11:18 |
Заголовок сообщения: | |
Если поставщик безвозмездно поставил на условиях например CIP (то есть оплатил все расходы до СВХ, до начала таможенного оформления ), то в себестоимость включите всю таможенную стоимость (в гтд стр.12) Если транспортировку Вы оплачивали сами и поставка была, напр. на условиях FCA, EXW, то в себестоимость включите только фактурную стоимость (в гтд стр.42) |
Автор: | adilj | ||
Добавлено: | #6  Чт Окт 22, 2009 10:15:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да условия EXW. Т.е. я должна в поступлении товаров ставить фактурную стоимость (хотя я ее не оплачивала) и все доп. расходы, а потом эту фактурную стоимость я должна отнести на доход? Правильно я поняла? |
Автор: | Elen |
Добавлено: | #7  Чт Окт 22, 2009 10:25:49 |
Заголовок сообщения: | |
Предположим: фактурная стоимость 3000 долл Стоимость транспортировки, которую Вы оплатили 500 долл. Предоплату не делали Курс 150 Тогда проводки такие Приход Дт 1330 Кт 3310 3000*150=450000 (Поставщик товара) Дт 1330 Кт 3310 75000 (Трансп.компания) Дт 1330 Кт 3397 11000 Таможенная процедура по ГТД Дт 1420 Кт 3397 64320 НДС по гтд Дт 1330 Кт 3310 20000 - Все прочие накладные( СВХ, таможенный брокер и т.д.) Дт 1330 Кт 3310 2400 НДС со всех прочих затрат Оплаты и доход от безвозмездно получ. имущ Дт 3310 Кт 6220 3000*150=450000 (Поставщик товара) Дт 3310 Кт 3310 75000 - оплата транспортной компании Дт 3310 Кт 1251,1030 - 22400 оплата прочих затрат Дт 3397 Кт 1030,1251 75320 оплата в таможню Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Прошу прошения, стоимость транспортировки не 500 долл в первом случае, а 75000 тенге Кстати, трансп.компания - резидент РК? |
Автор: | adilj | ||
Добавлено: | #8  Чт Окт 22, 2009 10:28:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Elen Прошу прощения. Спасибо вам за разъяснения. Но не могли бы вы сказать из вашего примера какая будет себестоимоть товара? Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Если я правильно посчитала то себес-ть должна быть 556 000 тенге. Верно? |
Автор: | Elen |
Добавлено: | #9  Чт Окт 22, 2009 10:35:16 |
Заголовок сообщения: | |
1.если трансп.компания резидент, то все в порядке. В смысле КПН у источника не будет 2. Себестоимость товара - все что по дебету 1330 = 450000+75000+11000+20000+11= 556000 . Блин, ошиблась в проводке НДС с прочих затрат (нужно, конечно же ДТ 1420 КТ 3310) Вся себестоимость идет на вычеты при реализации или прочем использовании в предпринимательской деятельности |
Автор: | adilj |
Добавлено: | #10  Чт Окт 22, 2009 10:42:18 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="Elen"] Дт 3310 Кт 3310 75000 - оплата транспортной компании я не поняла эту проводку. Я ведь оплатила транспортника Дт 3310 Кт 1030 |
Автор: | Elen | ||
Добавлено: | #11  Чт Окт 22, 2009 10:59:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Конечно, Вы правы. Добавлено спустя 33 секунды: В очередной (уже третий раз извиняюсь) :oops: |
Автор: | adilj |
Добавлено: | #12  Чт Окт 22, 2009 11:04:47 |
Заголовок сообщения: | |
Elen спасибо вам большое, я все поняла, но еще один вопрос, себес-ть по вашеиу примеру мы нашли это - 556 000 тенге, а на доход какую я сумму должна отнести? Если я правильно поняла то это - Дт 3310 Кт 6220 3000*150=450000 (Поставщик товара) - это и есть мой доход, т.к. я его получила (т.е. товар бесплатно). Правильно? |
Автор: | Elen | ||
Добавлено: | #13  Чт Окт 22, 2009 11:11:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно. Остальные составляющие себестоимости оплачены Вами, т.е не безвозмездные |
Автор: | adilj |
Добавлено: | #14  Чт Окт 22, 2009 11:16:23 |
Заголовок сообщения: | |
Теперь я все поняла спасибо большое всем а особенно Elen |
Автор: | adilj | ||||
Добавлено: | #15  Пт Окт 23, 2009 15:18:23 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Elen здраствуйте. Я снова вернулась к этой теме. :oops: Дело в том что я незнаю как отразить в ф. 300. мой доход полученный по ГТД на безвозмездной основе. Я ведь получила товар безвозмездно, но НДС при расстоможке оплачивала. Теперь затрудняюсь с 300 формой. Прошу у Вас помощи. :( Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: Пришел товар по импорту ГТД но на безвозмездной основе, при расстаможке были оплачены пошлина, НДС и оформления плюс транспортные расходы. Как мне отразить все это в ф. 300. мой безвозмездный доход, НДС при расстоможке оплачивала. затрудняюсь с 300 формой. Кто сталкивался подскажите? Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: Пришел товар по импорту ГТД но на безвозмездной основе, при расстаможке были оплачены пошлина, НДС и оформления плюс транспортные расходы. Как мне отразить все это в ф. 300. мой безвозмездный доход, НДС при расстоможке оплачивала. затрудняюсь с 300 формой. Кто сталкивался подскажите? Помогите пож-та? |
Автор: | Svetlana Tenin |
Добавлено: | #16  Пт Окт 23, 2009 15:35:08 |
Заголовок сообщения: | |
ставите 450000 в строку 300.00.013А а НДс который уплатили 54000 в строку 300.00.013В |
Автор: | adilj | ||
Добавлено: | #17  Пт Окт 23, 2009 15:37:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да но ведь это мой доход, я думала я его должна отразить в доходной части, либо должна сделать корректировку. Или я не права? |
Автор: | Svetlana Tenin |
Добавлено: | #18  Пт Окт 23, 2009 15:39:44 |
Заголовок сообщения: | |
извеняюсь ставите 536000в строку 300.00.013А а НДс который уплатили 64320 в строку 300.00.013В Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: нет доход потом отразите в 100 форме как безвозмездно полученное имущество |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #19  Пт Окт 23, 2009 15:43:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
это же будет доход от списания задолженности перед поставщиком, а не от реализации, т.е. в облагаемый НДСом не входит.... |
Автор: | adilj |
Добавлено: | #20  Пт Окт 23, 2009 16:14:26 |
Заголовок сообщения: | |
Всем спасибо, да теперь до меня дошло :oops: |