» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | форма 300.00 2 квартал 2009: при разноске строка 26 разнеслась как "начислено" |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Marina_K |
Добавлено: | #1  Пн Окт 26, 2009 08:56:22 |
Заголовок сообщения: | форма 300.00 2 квартал 2009: при разноске строка 26 разнеслась как "начислено" |
Здравствуйте! В пятницу обнаружила следующую ситуацию: при составлении Декларации по НДС (форма 300.00) за 2 квартал 2009 в строке 26 "Превышение суммы НДС, относимого в зачет над суммой начисленного" была указана сумма превышения. Однако, при разноске в ИНИС эта сумма вместо колонки "уменьшено" попала в колонку "начислено". Таким образом, мой зачетный НДС уменьшился в 2 раза. Что делать в таком случае? Оправить доп. декларацию? Но у меня в отчетности все правильно, без ошибок. Написать письмо в свой налоговый комитет? Но инспектор сказал, что они не могут отсторнировать эту сумму. Заранее спасибо за помощь. Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Забыла добавить: отчетность была сдана через СОНО |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #2  Пн Окт 26, 2009 09:31:03 |
Заголовок сообщения: | |
обратиться на сдс и ждать, когда в системе исправят http://balans.kz/sds |
Автор: | Айкося |
Добавлено: | #3  Пн Окт 26, 2009 09:32:55 |
Заголовок сообщения: | |
Marina_K у меня такая же ситуация. Я отправила сообщение с описанием ситуации на sonosd@mgd.kz. Вот что мне ответили: Здравствуйте! Если у Вас проблема в том, что сумма, отправленная на уменьшение разнечлась на лицевых как к начислению, то сообщаем Вам, что данная проблема известна. По данным ФНО будет произведено сторнирование начислений с лицевых счетов и затем корректная разноска по указанным в ФНО суммам. Выполнение повторной разноски запущено 22.10.2009. Ориентировочное время окончания - 26.10.2009. Если ситуация не изменится, сообщите об этом нам Служба поддержки пользователей программного обеспечения НК МФ РК. Система COHO . |
Автор: | Marina_K |
Добавлено: | #4  Пн Окт 26, 2009 09:38:14 |
Заголовок сообщения: | |
Всем огромное спасибо, Если (согласно ответа службы поддержки) эта проблема известна, тогда подожду недельку и тогда напишу. |
Автор: | ОльгаПроф | ||
Добавлено: | #5  Пн Окт 26, 2009 13:36:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мне точно также ответили |
Автор: | Marina_K |
Добавлено: | #6  Ср Окт 28, 2009 12:05:45 |
Заголовок сообщения: | |
Айкося, ОльгаПроф, Девочки, сегодня 28.10.09, у Вас исправилась эта ошибка? Дело в том, что у меня не исправилась, а из-за этой ошибки я не могу сдать 300.00 за 3 квартал. Если у Вас тоже не исправилась, значит "Ориентировочное время окончания - 26.10.2009." - еще не окончилось. Ответьте, пожалуйста! |
Автор: | ОльгаПроф |
Добавлено: | #7  Ср Окт 28, 2009 13:38:54 |
Заголовок сообщения: | |
Marina_K Ошибка не исправилась до сих пор, опять написала в службу поддержки, жду ответа |
Автор: | Василиса |
Добавлено: | #8  Ср Окт 28, 2009 13:55:31 |
Заголовок сообщения: | |
У меня была подобная ситуация, и мне налоговый инспектор исправил эту ошибку в ручную, а ждать пока исправят нет такой возможности, т.к. всем выставили уведомление на арест банковского счета. |
Автор: | АННА |
Добавлено: | #9  Ср Окт 28, 2009 21:26:36 |
Заголовок сообщения: | |
26.10.09 получила выписку, где отсторнировали 2-й квартал и поставили вместо "уменьшено" в "начислено", а также и 1-й квартал сразу сел с ошибкой в "начислено". Написала письмо, приложила отчеты и сегодня утром отнесла в НУ, чтоб исправили, к инспектору не прорваться, очереди - жуть. А сейчас получила уведомления что закроют счета если не оплатим задолженность - суммы которые должны быть в зачете, сейчас у меня к уплате, а это 1976982 по основ.платежу и 131635 - пеня. При этом, забыла сказать, что по двум фирмам у меня такое вышло, сейчас запросила опять лицевые счета по 105101 - по одной фирме опять произошло сторно сегодня 28.10.09, по 1-му кварталу по 2-му нет, а по фирме где получила уведом. - ничего не происходит. Опять завтра в НУ с письмами - ДОСТАЛИ :fool: :x :evil: |
Автор: | qviqvo |
Добавлено: | #10  Ср Окт 28, 2009 23:22:51 |
Заголовок сообщения: | |
А меня заставили сдать дополнительную форму. |
Автор: | АННА | ||
Добавлено: | #11  Чт Окт 29, 2009 22:21:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я сама сразу сдала к начислению с минусам, а к уменьшеню с плюсом, но СОНО высело, только сейчас пришло "принято", а когда сядут эти начисления неизвестно. Ходили в НУ, чтоб аннулировали эти уведы, инспектор сказала, что ничего не может сделать, сдайте сами допы, письма зарегистрировали, но чувствую счета нам все равно закроют, а ведь знают об этой проблеме и мило улыбаются. С <sonosd@mgd.kz> ответ: По ошибочно разнесенным 300.00 ФНО должно быть произведено сторнирование, и затем запущена повторная разноска данных на лицевой. Ничего так, они нам годик устроили :evil: |
Автор: | АННА |
Добавлено: | #12  Сб Окт 31, 2009 22:49:56 |
Заголовок сообщения: | |
Проверяю сейчас ИНИС по 105101, и что заметила - по фирме где надо отсторнировать 2 квартал - сторнируют 1 квартал, и уже 2 дня ничего не происходит, а в фирме где 1 и 2 кварталы нужно, притом 1 квартал с большей суммой к зачету - сторнируют 2 квартал, и опять затишье. Интересно как это у них получается, НУ одно и тоже - 6004?! А вот по НУ 6007 - отсторнировалось еще 27.10.09г. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #13  Вс Ноя 01, 2009 00:32:10 |
Заголовок сообщения: | |
Да уж, АННА, вам просто везучка с отчетами... |
Автор: | Света Либерман |
Добавлено: | #14  Пт Ноя 06, 2009 11:59:04 |
Заголовок сообщения: | |
Сейчас получила уведомление, у меня в 300-ой 26 строка вместо к уменьшению села к начислению. Что делать кто знает? Отчет отправляла 03.11.2009 |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #15  Пт Ноя 06, 2009 12:20:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
идти в НУ к инспектору - предъявить свои отчеты и попросить их дать сторно.. Делают они эту процедуру в течение некоторого времени.. затем возьмете акт сверки и убедитесь, что все в порядке |
Автор: | Света Либерман |
Добавлено: | #16  Пт Ноя 06, 2009 12:29:13 |
Заголовок сообщения: | Форма 300 3 кв 2009: при разноске строка 26 разнеслась как начислено |
Здравствуйте. Отправила 300 форму 04.11.2009 в которой в 26 строке была сумма к уменьшению(т.е. зачетная часть в этом квартале была больше начисленной). Сегодня получила уведомление. В нем написано срок уплаты 25.11.2009 сумма ... Т.Е. Эта сумма села к начислению. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #17  Пт Ноя 06, 2009 12:34:39 |
Заголовок сообщения: | |
в уведомлениях, которые получали чеерз СГДС, подобное сообщение было - дата, к начислению, при этом сумма стояла с минусом и садилась на лицевой как положено... Думаю, что всё таки разноски надо подождать, посмотреть на лицевой, ну а потом уж, как Solitaryсоветует. Но такая ошибка во2м квартале, вроде обещали, что исправят.... |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #18  Пт Ноя 06, 2009 12:36:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
обещали..но нам так р/счет арестовали.. пока не доказала, что я права.. и они сами внесли сторно |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #19  Пт Ноя 06, 2009 12:40:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
тоже прошла через такое....при этом инспектор вносила допиком исправление и сказала, что мне всё равно надо на сервер этот доп отправлять....но прикол в том, что статус у основной - разнесена с ошибкой, на лицевом неправильно сидит сумма, а допик сервер не принимает - грит "нет основной" :%): так вот и не знаю пока что делать...но на лицевом в НУ сальдо "поправили", а на сервере и сама не знаю, что и как теперь, допик не могу отправить, который надо бы отправить.... |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #20  Пт Ноя 06, 2009 12:41:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ждем-с исправлений разработчиков.. |
Автор: | Вовун |
Добавлено: | #21  Пн Ноя 09, 2009 11:07:45 |
Заголовок сообщения: | Расшифруйте уведомление по 300 |
Сдал 300 и получил уведомление что 25/11/09 срок уплаты и стоит сумма которая отражена в 26 строке как зачет Что то я не так сделал или такое уведомление ? По смыслу предлагают ндс оплатить :shock: темы объединены = Solitary |
Автор: | Вовун |
Добавлено: | #22  Пн Ноя 09, 2009 11:15:18 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо прочитал А делать то что Суммы в зачете миллионы как понял инспектора ничего не делают и ошибка осталась :shock: |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #23  Пн Ноя 09, 2009 11:16:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
идти к инспектору у меня сами вручную инспекторы внесли "сторно" и откорректировали согласно сданным мною отчетам |
Автор: | Simaks | ||
Добавлено: | #24  Пн Ноя 09, 2009 11:32:56 | ||
Заголовок сообщения: | Re: Расшифруйте уведомление по 300 | ||
А на лицевом (105101) не смотрели?У меня тоже в уведомлении срок уплаты указан,а на лицевом правильно в графе "уменьшено". |
Автор: | Вовун |
Добавлено: | #25  Пн Ноя 09, 2009 17:29:11 |
Заголовок сообщения: | |
Счас проверю Добавлено спустя 51 минуту 39 секунд: Ситуация такая докладываю По 1 фирме Конкретно лицевой 105101 показывает все в зачете и сумма добавилась к предыдущему зачету. В выписке по всем лицевым сидит старая сумма зачета В уведомлении стоит сумма к зачету в начисление Все варианты :shock: По 2 фирме вообще нет лицевого 105101 Она первоначальная была тока встали ... В уведомлении к начислению Чего же мне делать ... Инспектор болеет в 2 сразу и никто не хочет вникать ... :shock: |
Автор: | Айкося | ||
Добавлено: | #26  Пн Ноя 09, 2009 20:26:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Написала в службу поддержки еще раз, и только на той неделе данная сумма отразилась правильно, т.е. на уменьшение. |
Автор: | Вольская Галина |
Добавлено: | #27  Вт Ноя 10, 2009 10:12:51 |
Заголовок сообщения: | |
Отправила ф 300 10.11. через Кабинет. Распечатала : форма распечаталась с цифрами,а приложения 7 и 8 вообще пустые.В уведомлении вторая табличка срок уплаты и странность- мне предлагают уплатить сумму из строки 300.00.26 "Превышение суммы НДС,относимого в зачет ,над суммой начисленного налога"???Это что же надо сдать доп. форму и показать эту строчку с минусом??? |
Автор: | Вольская Галина |
Добавлено: | #28  Вт Ноя 10, 2009 10:53:19 |
Заголовок сообщения: | Ф 300 за 3 кв 2009 года:строка 300.00.026 в уведомлении указана,как к оплате.? |
Сдала ф 300 сегодня через кабинет.В уведомлении есть вторая табличка: срок уплаты.И сумма ,которая должна пойти в зачет по стр 026 ,отражена к оплате. И как это понимать? Что надо сдать доп и отразить сумму по стр 026 с минусом,чтоб она правильно села на лицевой счет??? темы объединены = Solitary |
Автор: | Lyzik |
Добавлено: | #29  Вт Ноя 10, 2009 11:39:21 |
Заголовок сообщения: | |
У меня такая же ситуация была во 2 квартале, тоже не пойму что делать.... по инису запросы по лицевому не приходят, и получается что у меня недоимка в бюджет по НДС... и не приходят в банк некакие уведомления с налоговой об аресте счетов, тьфу-тьфу....Инспектор ничего объяснить не может.... |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #30  Вт Ноя 10, 2009 12:05:49 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вольская Галина
Предлагаю обратится в свое НУ ,предъявить копии ф.300.00 и уведомления о представлении налогоплательщиком налоговой отчетности и Вы избежите неприятных последствий.Это сбой в программе СОНО.Будет внесено исправление.(Из своего опыта). С ув. |
Автор: | Павловна |
Добавлено: | #31  Вт Ноя 10, 2009 12:40:27 |
Заголовок сообщения: | |
Автор: | Павловна |
Добавлено: | #32  Вт Ноя 10, 2009 14:02:44 |
Заголовок сообщения: | |
Автор: | lena-nik |
Добавлено: | #33  Вт Ноя 10, 2009 14:50:27 |
Заголовок сообщения: | |
Вольская Галина У меня за второй квартал тоже был НДС в зачет. В уведомлении отразилась сумма без минуса (как будто к уплате). Но на лицевом счете село как надо (т.е. в графу "уменьшено"). |
Автор: | Вольская Галина |
Добавлено: | #34  Ср Ноя 11, 2009 11:30:01 |
Заголовок сообщения: | |
Сегодня запросила выписку из лиц.счета и лицевой по коду 105101. В выписке не разнесена сумма к зачету из ф 300 за 3 кв.А в лицевом разнесено по графе"уменьшено",но эта сумма в сальдо стоит в недоимке. Будет ли данная ошибка исправлена автоматически или 1.Надо бежать в НУ и просить исправить инспектора. 2.Сдать доп и показать стр 026 с минусом. Не сядут ли потом эти минусы в плюсы и бум мы снова бегать ,как наскипидаренные. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #35  Ср Ноя 11, 2009 11:39:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вольская Галина
И проинформировать его о данном факте(Копии ф.300.00 и уведомления о представлении налоговой отчетности). С ув. |
Автор: | Simaks | ||
Добавлено: | #36  Ср Ноя 11, 2009 12:42:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Подскажите а недоимка в какой графе? Я вот тоже сейчас получила выписку и обнаружила новый заполненный столбик (на 01.01.2009 после 01.01.2009 ) и вот под второй датой у меня тоже минус.Если чисто математически то верно: (сумма на 01.01.2009 )-(после 01.01.2009 )=сальдо с плюсом. Нужно ли что-то делать? Кто знает,где это может отразиться |
Автор: | Marina_K | ||
Добавлено: | #37  Ср Ноя 11, 2009 13:24:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну как это называется! Аналогично АННЕ, вместо того, чтобы исправить 2 квартал, отсторнировали 1. К тому же, непонятно, что теперь с отчетностью первого квартала делать: по выписке получается, что теперь у меня ее нет, потому что она отсторнирована. И что дальше делать? |
Автор: | Green | ||
Добавлено: | #38  Ср Ноя 11, 2009 13:38:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Попросила сегодня своего инспектора, отказали, мотивируя тем, что до 14 ноября все исправят автоматически. Сижу и жду, благо хоть сумма недоимки из-за неверной разноски ФНО получилась копеечная. |
Автор: | Feliz |
Добавлено: | #39  Ср Ноя 11, 2009 16:35:21 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, 2 квартал 2009 г. по форме 300 строка 026 превышение с по налогу составила 1000тыс.тенге, а за 3 квартал к уплате по строке 024 1140 тыс.тенге, превышение за прошлый период я должна поставить по строке 027 и уменьшить сумму к уплате ? На лицевой сумма превышения села как переплата, не получится так что форма сядет не правильно? |