Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Практический опыт. Налоговая проверка при закрытии ТОО
    Как отразить в ф.100 отнесение зачетн...
    В оборотке при закрытии периода не закрывается сумма НДС на сч.3130.
    Создана ручная проводка по закрытию Н...
    При закрытии месяца, НДС относимый в ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    при закрытии периода НДС по импорту не закрывается к возмещению     
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Окт 31, 2009 20:41:22 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=315701#315701
    собственно название темы и содержит вопрос. Делаем закрытие периода. и сумма НДС по ГТД не уходит в зачет. остается незакрытое сальдо на 1420. Как исправить?

    Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:

    я так понимаю дело в УП, у меня там вид НДС к зачету выбран "товары, работы, услуги, приобретенные с НДС", а НДС по импорту я учитываю на другом счету "тов, раб, усл, приобретенные по импорту с НДС", так оно в декларацию (300) правильно разносится. Но в зачет не закрывается Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Сб Окт 31, 2009 21:16:16   

    Ange
    Посмотрите здесь:
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=20765
    Удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Сб Окт 31, 2009 21:50:09 Сообщить модератору   

    tafel. оно конечно спасибо за отклик. только в ссылке которую вы дали, речь идет о 8. и проблема не такая как у меня. У меня 7,7. При формировании документа "приход ТМЗ по импорту" я выбираю вид НДС к зачету: "товары приобретенные по импорту" (что бы в декларацию сумма разнеслась в нужную строку) а в учетной политике вид НДС к зачету у меня стоит "товары приобретенные с НДС". Получается что мне надо в Приходе импорта исправить вид НДС. Но тогда в 300 форме НДС по импорту собирать вручную. У кого есть импорт, как вы делаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Сб Окт 31, 2009 22:24:25 Сообщить модератору   

    Учетная политика не при чем. По импорту НДС замечательно закрывается. Скрин закрытия периода, ОСВ по 1420 в студию. Релиз, типовая/самописка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Сб Окт 31, 2009 23:12:18 Сообщить модератору   

    релиз 263. типовая
    в закрытии периода стоит галочка только "зачет НДС к возмещению"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Окт 31, 2009 23:23:20   

    А по счету 3130 после закрытия что у вас остается? Сальдо я имею ввиду.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Окт 31, 2009 23:27:19 Сообщить модератору   

    тоже остается сальдо (красное, по кредиту), если его прибавить к сальдо 1420, то оно совпадает с тем что в декларации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Сб Окт 31, 2009 23:32:03   

    Попробуйте изменить время закрытия периода "на конец дня", если у вас в последний день квартала происходили какие движения связанные с НДС,то возможно закрытие их не видет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Сб Окт 31, 2009 23:33:16 Сообщить модератору   

    АННА говорит:
    Попробуйте изменить время закрытия периода "на конец дня", если у вас в последний день квартала происходили какие движения связанные с НДС,то возможно закрытие их не видет.

    причина не в этом, но я все равно перепроводила все закрытия концом дня, это не помогло. Дело именно в импорте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Сб Окт 31, 2009 23:34:58   

    Дайте еще 3130 раскладку.

    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

    Лучше анализ счета по 1420 и 3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Сб Окт 31, 2009 23:40:26 Сообщить модератору   

    первый квартал импорта не была. НДС закрылся нормально. А во 2 и 3 кв. был импорт, и НДС не закрылся

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Сб Окт 31, 2009 23:44:25   

    Вы сами не видете, что у вас на начало года по 3130 красным сумма, она же и остается не закрытой на протяжении всего года, а все остальное у вас прекрасно закрылось, вероятно в 1 квартале у вас было к уплате по НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Сб Окт 31, 2009 23:45:35 Сообщить модератору   

    ну правильно. На начало года я ее посадила через ноль. Потому что так надо было. И первый квартал закрылся отлично А второй и третий не закрывается

    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

    сальдо должно быть только на 3130. а у меня вылазиет и по 3130 и по 1420.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Сб Окт 31, 2009 23:53:16   

    Ну во-первых вы должны были посадить эту сумму по Дт 1420 (без минуса). Попробуйте посадить НДС правильно и пепепроведите закрытия всех 3-х кварталов. Импорт сделан правильно, не зацикливайтесь на нем. по логике - программа считает и закрывает тот счет на котором меньше сумма, в вашем случае уходит 700944,54, тем самым закрывая полностью счет 3130 (остается все тот же минус на кначало года).

    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:

    Сальдо должно быть у вас по Дт 1420 - в зачете, а не на Кт 3130 к оплате.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Сб Окт 31, 2009 23:55:44 Сообщить модератору   

    на 1420 разве должно быть сальдо?

    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:

    у меня всегда 1420 закрывался. Никогда по нему не было сальдо. Всегда сальдо было по 3130. С импортом столкнулась первый раз в этом году и не закрылся счет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Сб Окт 31, 2009 23:58:04   

    Дт 1420 - зачет НДС - платить не надо, Кт 3130 - к оплате, и только так, либо кредит либо дебет и у каждого свой счет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вс Ноя 01, 2009 00:02:00 Сообщить модератору   

    АННА я же говорю, что 1 квартал закрылся нормально. Несмотря на то что сальдо у меня сидит на 3130. Значит дело не в этом. Я конечно на 100% не уверена в своей правоте, но если бы у меня неправильно были забиты остатки на 01.01.09 то и 1 квартал бы не закрылся как надо, так ведь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вс Ноя 01, 2009 00:06:42   

    АННА говорит:
    вероятно в 1 квартале у вас было к уплате по НДС?


    Естественно, если у вас было к уплате - то на 3130 все и собралось, а сейчас у вас ЗАЧЕТ. Будете реализовать свой импорт быстро закончится этот зачет и опять будете на Кт 3130.
    Посмотрите по-квартально анализ счетов, как мне выслали и поймете, надеюсь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вс Ноя 01, 2009 00:13:09 Сообщить модератору   

    да вот и так сижу проверяю и отчеты и оборотки, может и найду чего-то. Но все же вот чует мое сердце что дело в импорте Smile в общем буду тыкаться о результатах доложу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вс Ноя 01, 2009 00:20:50   

    Так, смотрите анализ счета 3130 строка внизу ОБОРОТЫ ЗА ПЕРИОД суммы - С кред.счетов 833818,37 и С дебета счетов 833818,37, так вот эти две цифры одиннаковы и остается 0, т.е. счет закрылся.
    Я вам искренне советую на занимайтесь ерундой, ИМПОРТ здесь вообще не причем, а вот с проводками по 1С и бухгалтерии у вас проблемы, перечитайте все что я вам написала.

    Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:

    И еще если придет к вам проверка, то у вас будут проблемы по неправильному введению учета в 1С, я про КРАСНОТУ, с минусами у меня бывает только по Кт 5510, если фирма работает с убытками, и еще счет 3397 по переплате налогов по импорту.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вс Ноя 01, 2009 10:12:09 Сообщить модератору   

    я перебила остаток на начало с КД (красным) 3130 на дебет 1420. И первый квартал у меня выдал сальдо на конец и по 1420 (ДТ=110636) и по 3130 (КТ=34495,04)
    У меня так было изначально. Но дело в том что всегда у меня было сальдо только по 3130. Поэтому я исправила. что бы сальдо было только по одному счету. И 1 квартал так и было, а потом поехало опять Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz