Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ОС, построенное хозспособом- внесение...
    проводка ндс
    КПН: проводка
    Проводка займа
    проводка при начислении зп в 1 с 8.2
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводка по НДС, относимому в зачет в программе 1С 8.1     
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Окт 16, 2009 11:53:13 Сообщить модератору   

    Делаю приход товаров или материалов на 10 позиций. Программа соответственно разбивает сумму НДС (проводка Дт1420 Кт3310) на 10 цифр. То же самое в отношении гтд, дополнительных затрат, включаемых в себестоимость. Очень неудобно.

    Можно ли как-то сделать чтобы вместо 10-ти проводок программа делала одну

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурас
    Резидент Баланса
    Спасибки: +199 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Окт 16, 2009 11:56:33   

    Попробуйте через бух.справку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Окт 16, 2009 11:56:38 Сообщить модератору   

    Elen говорит:
    Очень неудобно.

    Чем именно? В ОСВ все равно одной суммой.
    Elen говорит:
    Можно ли как-то сделать чтобы вместо 10-ти проводок программа делала одну

    Зачем? Потому что "Очень неудобно"? См. ответ 1. Эти 10 проводок нужны для других целей, нежели чтобы было неудобно.

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    Нурас, можно вообще весь учет через операции делать. Документа "Бух. справка" в 8-ке нету. Для сведения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Окт 16, 2009 12:05:15 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Elen говорит:
    Очень неудобно.

    Чем именно? В ОСВ все равно одной суммой.

    ОСВ и анализ - не подходит.
    В период сдачи отчета я распечатываю карточку счета 1420 и сверяю каждый зачет со счетом-фактурой или гтд. В ходе этой сверки приходится вручную считать, сколько же НДС по конкретно этому счету-фактуре или гтд посажен в учет

    А для каких целей нужна разбивка? В "семерке" этого не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Окт 16, 2009 12:06:48 Сообщить модератору   

    Для продолжения конструктивного разговора - рег. номер Вашей "восьмерки" в личку, для проверки подписки на ИТС.

    Добавлено спустя 20 минут 53 секунды:

    Продолжаем.
    Elen говорит:
    В период сдачи отчета я распечатываю карточку счета 1420 и сверяю каждый зачет со счетом-фактурой или гтд.

    Т.е. не по всем СФ или ГТД НДС относите в зачет в том периоде, в котором выписаны документы?
    А если регистры НУ для этих же целей? Отчеты - Регистры НУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Окт 16, 2009 12:42:39 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Т.е. не по всем СФ или ГТД НДС относите в зачет в том периоде, в котором выписаны документы?


    1. Да, не по всем СФ относится в зачет. Не относимый в зачет ставлю на счет 1421
    2. В некоторых приходных документах частенько ошибаемся. Например, в СФ есть обороты облагаемые и необлагаемые, а бухгалтер на всю сумму ставит 12% зачет. Или просто без СФ что-то приходуем, а бухгалтер (будь он неладен) берет НДС полностью 12% на счет 1420.

    Для исключения этих ошибок делаю сверку между счетом 1420 и первичкой.

    Cleaner говорит:
    А если регистры НУ для этих же целей? Отчеты - Регистры НУ?
    Я плоховато программу знаю. Пробовать что-то не особо получается. Поможете? Как в данном случае их можно использовать?
    Cleaner говорит:
    Отчеты - Регистры НУ
    У меня что-то не так. В меню "Отчеты" нет пункта "Регистры". Отчеты-прочие-универсальный отчет. Может так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Окт 16, 2009 12:45:02 Сообщить модератору   

    Elen говорит:
    У меня что-то не так. В меню "Отчеты" нет пункта "Регистры". Отчеты-прочие-универсальный отчет. Может так?

    Нет. Обновите программу. Судя по всему, ее год не обновляли. Или около того.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Окт 16, 2009 13:02:06 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Судя по всему, ее год не обновляли. Или около того.
    Программу не обновляла с февраля. Пока не было надобности. А обновление поможет в решении этой проблемы?

    Кстати (извините, что не в тему), а незнаете, сколько может стоить обновление с версии (8.1.12.101) (1.5.8.12) до текущей?

    И последний вопрос :соединить 10 проводок в одну значит все-таки нельзя?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Окт 16, 2009 13:07:07 Сообщить модератору   

    Elen говорит:
    А обновление поможет в решении этой проблемы?

    Поможет.
    Elen говорит:
    с версии (8.1.12.101) (1.5.8.12) до текущей?

    Попросите у франчайзи, у которого подписывались, доступ к сайту, скачивайте и обновляйте. Бесплатно.
    Elen говорит:
    соединить 10 проводок в одну значит все-таки нельзя?

    Не стОит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доброжелатель №3
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Окт 16, 2009 13:11:00 Сообщить модератору   

    Нурас говорит:
    Попробуйте через бух.справку.


    Ух, какой орел.

    Elen говорит:
    И последний вопрос :соединить 10 проводок в одну значит все-таки нельзя?


    "Проводки соединять" не надо. А вот набросать свой отчетик - аналог карточки счета вполне можно. Можно и самим попробовать через консоль отчетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alja25
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Окт 30, 2009 16:42:10 Сообщить модератору   

    день добрый! при закрытие периода и отнесения НДС в зачет, программа выдает такое "по счету 1420 не распределена сумма зачета по НДС". что это значит? почему не распределена?
    программа 1с 8.1. конфигурация 1.5.12.15 рег номер ххххххх

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Окт 30, 2009 19:31:41 Сообщить модератору   

    Alja25 говорит:
    при закрытие периода и отнесения НДС в зачет, программа выдает такое "по счету 1420 не распределена сумма зачета по НДС".

    Скрин в студию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alja25
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Сб Окт 31, 2009 09:46:59 Сообщить модератору   

    Выкладываю скрин

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Сб Окт 31, 2009 11:52:29 Сообщить модератору   

    Скрин ОСВ по 1420

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alja25
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Сб Окт 31, 2009 12:34:28 Сообщить модератору   

    сказано сделано

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Сб Окт 31, 2009 12:47:41 Сообщить модератору   

    Что-то очень нехорошо... Похоже с оформлением первички проблемы, надо вылавливать "плохие" документы и исправлять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alja25
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Сб Окт 31, 2009 12:49:47 Сообщить модератору   

    нашла пару документов где с/ф одно число, а дата ее занесение - другое. из-за этого может быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Сб Окт 31, 2009 12:51:29 Сообщить модератору   

    Alja25 говорит:
    из-за этого может быть?

    Из-за дат СФ такой ошибки не будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alja25
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Сб Окт 31, 2009 12:52:35 Сообщить модератору   

    что есть тогда "плохие" документы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Сб Окт 31, 2009 12:58:22 Сообщить модератору   

    Alja25 говорит:
    что есть тогда "плохие" документы?

    Документы, формирующие дебет 1420 и записи в регистре "НДС к возмещению".
    Поступление ТМЗ и услуг, ГТД по импорту, Поступление доп. расходов, Поступление из переработки.
    Которые не сформировали или неправильно сформировали дебет 1420 и записи в регистре "НДС к возмещению".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alja25
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Сб Окт 31, 2009 13:29:35 Сообщить модератору   

    сформировала регистр "НДС к возмещению" и анализ счета 1420. идет до копеечки... что ему еще надо для распределения.. Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Сб Окт 31, 2009 13:36:12 Сообщить модератору   

    Александра, без тщательного анализа первички сказать что-то сложно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz