» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

При режиме СНР необходимо учитывать затраты - вычеты при составлении отчетов?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Retler
Добавлено: #1  Чт Окт 29, 2009 16:05:09
Заголовок сообщения: При режиме СНР необходимо учитывать затраты - вычеты при составлении отчетов?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=271697#271697

первоначальное название темы:
Цитата:
Затраты по упрощенной системе налогоблажения


Здравствуйте. У нас ТОО, раньше работали по общепринятой системе, сдавали чеки с произведенными затратами. Летом перешли на упрощенную систему налогооблажения (на основе упрощенной декларации). Сдаются ли теперь затраты произведенные фирмой? Если затраты счиатются, то когда их надо сдавать? Заранее спасибо.



Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #2  Чт Окт 29, 2009 16:07:13
Заголовок сообщения:

Retler говорит:
сдавали чеки с произведенными затратами.

поясните, как это? Куда сдавали?



Автор: Retler
Добавлено: #3  Чт Окт 29, 2009 16:15:34
Заголовок сообщения:

adiana@ говорит:
Retler говорит:
сдавали чеки с произведенными затратами.

поясните, как это? Куда сдавали?

не совсем так выразился, показывали затраты в налоговую, чеки скрепляли на случай проверки.



Автор: Айнука
Добавлено: #4  Чт Окт 29, 2009 16:16:42
Заголовок сообщения:

Retler
Я так понимаю, что затраты - вычет. Па предприятиях, использующих СНР (упращенка), отчетность сдается только по доходам - 910 форма. По вычетам отчеты никакие не сдаете. Но если есть земля, транспорт - то по ним отдельно отчеты сдаются.



Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #5  Чт Окт 29, 2009 16:19:51
Заголовок сообщения:

посмотрите вот здесь
http://balans.kz/viewtopic.php?t=19544

а кроме чеков документы у Вас есть?



Автор: Retler
Добавлено: #6  Чт Окт 29, 2009 16:22:48
Заголовок сообщения:

Айнука говорит:
Retler
Я так понимаю, что затраты - вычет. Па предприятиях, использующих СНР (упращенка), отчетность сдается только по доходам - 910 форма. По вычетам отчеты никакие не сдаете. Но если есть земля, транспорт - то по ним отдельно отчеты сдаются.

Т.е. мы считали все наши затраты, показывали их в налоговой и с наших налогов по фирме определенный процент с затратов списывался. Получается платили налог тем меньше чем больше у нас затрат. Вот вопрос и возник, по упрощенке можно ли уменьшить размер налога за счет затрат.

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

adiana@ говорит:
посмотрите вот здесь
http://balans.kz/viewtopic.php?t=19544

а кроме чеков документы у Вас есть?

Счет фактуры с прикрепленными чеками еще есть.



Автор: Айнука
Добавлено: #7  Чт Окт 29, 2009 16:26:52
Заголовок сообщения:

Retler
для налогообложения ваши затраты называются вычетами. При переходе с одного режима на другой, неужели вы не учитывали разницу между ними? При СНР ваши затраты не учитываются при расчете налога с дохода (ИПН-КПН).



Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #8  Чт Окт 29, 2009 16:31:43
Заголовок сообщения:

Retler говорит:
Т.е. мы считали все наши затраты, показывали их в налоговой и с наших налогов по фирме определенный процент с затратов списывался. Получается платили налог тем меньше чем больше у нас затрат

интересный подход к бухучёту.
По упрощёнке Вы будете платить 3% с общего оборота в квартал. Затраты не нужны. Но бухучёт Вы обязаны продолжать вести. В РК применяется метод начисления (акты выполненных работ, накладные и пр.), а не кассовый (чеки).
При сдаче ф.910.00 за 3 квартал внимательно ознакомтесь с инструкцией по заполнению.



Автор: Retler
Добавлено: #9  Пт Окт 30, 2009 10:14:22
Заголовок сообщения:

Всем спасибо за ваши ответы. Значит затраты не учитываем. А вот еще платим 3% в квартал, это с учетом НДС? Например: составляем договор на 4 млн. тг. Нам заказчик перечисляет на счет 4 млн. и 480 тыс. дя уплаты НДС. Эти 3% мы платим с 4 млн. или с 4480000?


Автор: LV
Добавлено: #10  Пт Окт 30, 2009 10:16:50
Заголовок сообщения:

Retler
Если вы плательщик НДС, то 3% с 4 млн., а если не плательщик то с 4480000



Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #11  Пт Окт 30, 2009 10:26:58
Заголовок сообщения:

Retler
Если Вы плательщик НДС, то продолжаете отчитываться по ф.300.00 как и прежде. В 910.00 показываете оборот по реализованным товарам (услугам) без НДС. Если есть обязательства по другим налогам (имущество, земля, транспорт), то отчётность по ним не меняется.



Автор: Retler
Добавлено: #12  Пт Окт 30, 2009 10:42:38
Заголовок сообщения:

Еще раз всем огромное спасибо, даже и не знаю что бы без вас делал. Больше вопросов по упрощенной системе не имею. :)


Автор: Solitary
Добавлено: #13  Пт Окт 30, 2009 21:06:10
Заголовок сообщения:

Вопрос: "Что является налогооблагаемым доходом для ИП на УР" выделен в отдельную тему http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=21219


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ