» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Отражение на забалансовом учете временно ввезенных основных средств |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Роза |
Добавлено: | #1  Чт Ноя 05, 2009 15:23:00 |
Заголовок сообщения: | Отражение на забалансовом учете временно ввезенных основных средств |
База знаний - http://balans.kz/viewtopic.php?p=280687#280687 Добрый день! Поступают основные средства по таможенному режиму временный ввоз, подскажите как правильно отразить их на забалансовых счетах, и нужно ли начислять амортизацию на данные о.с. |
Автор: | Роза |
Добавлено: | #2  Чт Ноя 05, 2009 16:25:28 |
Заголовок сообщения: | |
:) Ну где же вы? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #3  Чт Ноя 05, 2009 16:29:39 |
Заголовок сообщения: | |
ну вы за эти ОС заплатили? будете использовать в пред.деятельности? тогда почему на забалансовые? |
Автор: | Роза | ||
Добавлено: | #4  Чт Ноя 05, 2009 16:37:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет, это же временный ввоз, через 3 года нам нужно эти а/м вернуть, они у нас как бы в аренде. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #5  Чт Ноя 05, 2009 16:50:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да мы как-то ввозили т.о., но почему-то платили за эти ОС, поэтом, делали окончательную растаможку...
ну тогда про амортизацию что уж и думать-то...а расходы по таможенному оформлению вы как списали? |
Автор: | Роза |
Добавлено: | #6  Чт Ноя 05, 2009 16:54:32 |
Заголовок сообщения: | |
Они еще расстамаживаются. А как правильно списать расходы? |
Автор: | Elen | ||
Добавлено: | #7  Чт Ноя 05, 2009 17:24:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если Вы поставите основные на баланс, то доп.расходы включаются в стоимость основных. Если Ваша аренда классифицируется как текущая, то соответственно все доп.расходы сразу списываем на расходы периода |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #8  Чт Ноя 05, 2009 17:25:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Действительно. Вы должны мыслить по законам бух.учета, а не тамож.кодекса-для этого брокеры есть. Временный ввоз - не говорит что не нужно учитывать, учитываете принимаете и отдаете назад, по учету должно пройти. |
Автор: | ОляА |
Добавлено: | #9  Чт Ноя 26, 2009 15:28:06 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста какими проводками оприходываеть арендованное оборудование (таможенный режим временный ввоз)? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #10  Чт Ноя 26, 2009 15:47:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ОляА
Предлагаю: 1.Дт 2410-Кт3540,4170. С ув. |
Автор: | Алекс |
Добавлено: | #11  Чт Ноя 26, 2009 16:38:13 |
Заголовок сообщения: | |
А почему 2410? Ведь я не могу их поставить на баланс? это же текущая (не финансовая) аренда? Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: разве не 9011? |
Автор: | ОляА | ||
Добавлено: | #12  Пт Ноя 27, 2009 00:29:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, извените, аренда на 3года, само оборудование может быь использованноболее 3 лет. Возникает не финансовая, а текущая аренда. В кредите 9011 подойдет, а дебет....? Извините,еще раз за н еполный вопрос! :Rose: |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #13  Пт Ноя 27, 2009 10:37:38 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вы их уже отдаете?
Забалансовые счета могут использоваться без корреспондирующего счета. |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #14  Пт Ноя 27, 2009 10:41:53 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Не "могут", а по правилам "используются"
так как являются забалансовыми и правила двойной записи на них не распространяется.
Проводка Дт9011 |
Автор: | ОляА | ||||||||
Добавлено: | #15  Пт Ноя 27, 2009 11:27:34 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Спасибо, голова уже совсем не работает. |