» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Получен товар по импорту, НДС уплачен на таможне, как взять НДС в зачет, если станем плательщиками в следующем месяце

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Дэн
Добавлено: #1  Пт Ноя 06, 2009 19:36:59
Заголовок сообщения: Получен товар по импорту, НДС уплачен на таможне, как взять НДС в зачет, если станем плательщиками в следующем месяце

База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=274574#274574

В октябре 2009г. пришел товар по импорту из Узбекистана, в этом же периоде (октябре) при растаможке были оплачены сборы, пошлины и НДС по коду 105102. На штампе в ГТД стоит дата 29.10.2009г. А плательщиками по НДС стали с 1.11.2009г.(предприятие только открылось). Что можно сделать, чтобы НДС взять в зачет? При реализации этого же товара мы обязаны начислить НДС. Тогда получается, что мы платим НДС два раза 1) при растаможке; 2) при реализации. И в дальнейшем при поступлении товара по импорту уплаченный НДС будет идти в зачет?

Кричать не надо. Все хорошо слышат. = Elis



Автор: Марта
Добавлено: #2  Пт Ноя 06, 2009 21:13:18
Заголовок сообщения:

Думаю, что в данной ситуации, нельзя взять НДС в зачет. Сумма НДС войдет у вас в себестоимость товара, которую вы в последствии сможете взять на вычеты.
А в дальнейшем, с 01.11.2009 года вы можете брать НДС по иморту в зачет



Автор: Elen
Добавлено: #3  Пт Ноя 06, 2009 22:46:41
Заголовок сообщения:

Дэн говорит:
На штампе в ГТД стоит дата 29.10.2009г. А плательщиками по НДС стали с 1.11.2009г.(предприятие только открылось). Что можно сделать, чтобы НДС взять в зачет? При реализации этого же товара мы обязаны начислить НДС.

1 Если реализация товара осуществлена до 01.11.2009, то она без НДС.
2 По остаткам товара на 01.11.2009 Вы сможете НДС отнести в зачет. Если эти товары приобретены с НДС, конечно, и есть счета-фактуры или гтд
Налоговый кодекс с.256 говорит:
п.1
5) при постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость

Дэн говорит:
И в дальнейшем при поступлении товара по импорту уплаченный НДС будет идти в зачет?
Будет. Тоже статья 256


Автор: Дэн
Добавлено: #4  Сб Ноя 07, 2009 11:32:50
Заголовок сообщения:

Всем большое спасибо за помощь!


Автор: Марта
Добавлено: #5  Сб Ноя 07, 2009 11:34:19
Заголовок сообщения:

можно нажать на спасибки, нам будет приятно.


Автор: Дэн
Добавлено: #6  Пн Ноя 09, 2009 11:14:23
Заголовок сообщения:

Elen, поясните пожайлуста, как произвести зачет по НДС по остаткам товара? При растаможке НДС был уплачен по ГТД, но товар еще не был продан. Каким образом мне можно взять в зачет уплаченный НДС?


Автор: Елена Т
Добавлено: #7  Пн Ноя 09, 2009 11:20:57
Заголовок сообщения:

http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=267450#267450

Дэн
Зайдите в эту тему и прочитайте с начала и до конца.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ