» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Получен товар по импорту, НДС уплачен на таможне, как взять НДС в зачет, если станем плательщиками в следующем месяце |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Дэн |
Добавлено: | #1  Пт Ноя 06, 2009 19:36:59 |
Заголовок сообщения: | Получен товар по импорту, НДС уплачен на таможне, как взять НДС в зачет, если станем плательщиками в следующем месяце |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=274574#274574 В октябре 2009г. пришел товар по импорту из Узбекистана, в этом же периоде (октябре) при растаможке были оплачены сборы, пошлины и НДС по коду 105102. На штампе в ГТД стоит дата 29.10.2009г. А плательщиками по НДС стали с 1.11.2009г.(предприятие только открылось). Что можно сделать, чтобы НДС взять в зачет? При реализации этого же товара мы обязаны начислить НДС. Тогда получается, что мы платим НДС два раза 1) при растаможке; 2) при реализации. И в дальнейшем при поступлении товара по импорту уплаченный НДС будет идти в зачет? Кричать не надо. Все хорошо слышат. = Elis |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #2  Пт Ноя 06, 2009 21:13:18 |
Заголовок сообщения: | |
Думаю, что в данной ситуации, нельзя взять НДС в зачет. Сумма НДС войдет у вас в себестоимость товара, которую вы в последствии сможете взять на вычеты. А в дальнейшем, с 01.11.2009 года вы можете брать НДС по иморту в зачет |
Автор: | Elen | ||||||
Добавлено: | #3  Пт Ноя 06, 2009 22:46:41 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
1 Если реализация товара осуществлена до 01.11.2009, то она без НДС. 2 По остаткам товара на 01.11.2009 Вы сможете НДС отнести в зачет. Если эти товары приобретены с НДС, конечно, и есть счета-фактуры или гтд
|
Автор: | Дэн |
Добавлено: | #4  Сб Ноя 07, 2009 11:32:50 |
Заголовок сообщения: | |
Всем большое спасибо за помощь! |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #5  Сб Ноя 07, 2009 11:34:19 |
Заголовок сообщения: | |
можно нажать на спасибки, нам будет приятно. |
Автор: | Дэн |
Добавлено: | #6  Пн Ноя 09, 2009 11:14:23 |
Заголовок сообщения: | |
Elen, поясните пожайлуста, как произвести зачет по НДС по остаткам товара? При растаможке НДС был уплачен по ГТД, но товар еще не был продан. Каким образом мне можно взять в зачет уплаченный НДС? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #7  Пн Ноя 09, 2009 11:20:57 |
Заголовок сообщения: | |
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=267450#267450 Дэн Зайдите в эту тему и прочитайте с начала и до конца. |