» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Объяснительная в НК по отчету по НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Даря | ||||
Добавлено: | #1  Пн Ноя 09, 2009 17:56:50 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
благодарю за помощь. |
Автор: | Марта | ||
Добавлено: | #2  Пн Ноя 09, 2009 17:51:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
68 КоАП |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #3  Пн Ноя 09, 2009 17:37:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ст 69 Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=61236#61236 Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=158532#158532 |
Автор: | Даря |
Добавлено: | #4  Пн Ноя 09, 2009 17:29:01 |
Заголовок сообщения: | Объяснительная в НК по отчету по НДС |
Д.день всем! В 2005г. ТОО встало на учет по НДС в теч.квартала, с 01 февраля. Отчетность по НДС бухом была сдана сразу за квартал, а не помесячно, как это было предусмотрено кодексом 2005года. Чтобы исправить ошибку прежнего буха было сдано в НК заявление на отзыв сданной отчетности и заполнены отчеты помесячно. НК вызывает на комиссию и требует объяснительную по этому поводу. НДС уплачивался в тот период предварительно, т.е. часть оплачена в феврале, часть в марте. Помню, была статья о малозначительности ущерба или что-то в этом роде, чтобы указать в объяснительной, кто номер статьи подскажет? Реально ли избежать штрафных санкций? Кто сталкивался? |