» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | в 2006 году взяли на вычет по КПН НДС, который не пошел в зачет |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #1  Ср Ноя 18, 2009 19:32:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Думаю что пока надо
Не думаю что при проверке придерутся к заполнению 100ф, тем более есть статьи кодекса указывающие на правомерность отнесения на вычеты, и уже инспектору потом можно задать вопрос "лоб в лоб". |
Автор: | Nat_ok | ||
Добавлено: | #2  Ср Ноя 18, 2009 19:17:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
уже дали разъяснительное письмо, налоговая выставила повторное уведомление - что ошибка по камеральному контролю не устранена. повторно давать такое же письмо - оштрафуют за неисполнение, а как отражать никто не может дать вразумительного ответа |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #3  Ср Ноя 18, 2009 19:01:17 |
Заголовок сообщения: | |
В том и дело написали письмо разъяснили откуда взялась эта сумма, а они не согласны с тем, что нужно указывать свой РНН. Говорят тогда указывайте РНН поставщиков :%): , вообщем бред какой-то, а как выйти из этой ситуации непонятно, кстати это утверждение начальника отдела НК Бостандыкского района г.Алматы :shock: |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #4  Ср Ноя 18, 2009 18:41:33 |
Заголовок сообщения: | |
интересно,как это в налоги? данная строка для этого не предусмотрена. я тоже отразида данную сумму в 12 приложении под своим РНН А в налоговую думаю адо написать письмо и пояснить от куда взялась эта сумма. |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #5  Ср Ноя 18, 2009 18:41:06 |
Заголовок сообщения: | |
А вот интересно действительно ли было такое письмо? Насколько я помню, такой вопрос уже задавался и помню esepshi отвечал "ставьте свой РНН" и я с ним была полностью согласна, и не раз читала, что нужно ставить свой РНН, а вот почему уже не помню. adiana@ Вам спасибо большое, если письма нет, то конечно логичнее сделать так, т.к другого выхода нет. |
Автор: | Каимова Ольга | ||
Добавлено: | #6  Ср Ноя 18, 2009 18:23:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Думаю что не надо было в 12 приложении указывать. Поставить надо было в 100.00 в строке "Налоги". |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #7  Ср Ноя 18, 2009 18:05:15 |
Заголовок сообщения: | |
Вот у меня такая же проблема. Как Вы ее решили? |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #8  Пт Ноя 13, 2009 11:24:08 |
Заголовок сообщения: | |
ппц Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Я за некорректное название темы не буду наказывать. Добавлено спустя 12 секунд: Переименовано. |
Автор: | Nat_ok |
Добавлено: | #9  Пт Ноя 13, 2009 11:15:41 |
Заголовок сообщения: | в 2006 году взяли на вычет по КПН НДС, который не пошел в зачет |
Добрый день! в 2006 году взяли на вычет по КПН НДС, который не пошел в зачет. (По пропорциональному методу сумма НДС, относимая в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота, а разница идет на вычет по КПН) В 100 декларации сумму показали в 12 приложении под своим РНН. Сейчас камеральный контроль выдает ошибку и просят дать разъяснение либо сдать дополнительную декларацию. Бухгалтер, который работал и сдавал декларацию за 2006 год утверждает, что было разъяснительное письмо, что нужно именно так отражать эти суммы в 100 форме. Помогите, пожалуйста, найти подобное письмо - как правильно отразить данный вычет в декларации? Заранее спасибо. |