» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Отражение в бухучете возврата гос. пошлины

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Lesik
Добавлено: #1  Пн Ноя 16, 2009 15:30:10
Заголовок сообщения: Отражение в бухучете возврата гос. пошлины

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=281224#281224

Здравствуйте! Нам НК вернул гос.пошлину, на каких счетах это отражается? :(



Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Пн Ноя 16, 2009 15:48:33
Заголовок сообщения:

А при перечислении гос.пошлины куда, на какой счет отнесли? Возможно списали?


Автор: Lesik
Добавлено: #3  Пн Ноя 16, 2009 15:59:06
Заголовок сообщения:

Директор платил наличкой на счет НК , код 108102, а вернули безналом.


Автор: Елена Т
Добавлено: #4  Пн Ноя 16, 2009 16:02:24
Заголовок сообщения:

Lesik говорит:
Директор платил наличкой на счет НК , код 108102

вопрос
Елена Т говорит:
куда, на какой счет отнесли? Возможно списали?

и еще - когда?
Или по бух.учету вообще не проходило?



Автор: Lesik
Добавлено: #5  Пн Ноя 16, 2009 16:12:02
Заголовок сообщения: .

Извините, не поняла. По бухгалтерии еще не проходило, а платеж был в октябре.


Автор: DreamDi
Добавлено: #6  Пн Ноя 16, 2009 16:27:53
Заголовок сообщения:

я так думаю:
Дт1251 - Кт1010 выдача денег директору
Дт 3230- Кт1251 оплата гос.пошлины директором в НК
Дт1030 - Кт 3230 возврат гос.пошлины безналом.

Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:

еще, если гос.пошлину все таки надо платить, то
Дт7211 - Кт3230 начисление гос.пошлины



Автор: Елена Т
Добавлено: #7  Пн Ноя 16, 2009 16:41:20
Заголовок сообщения:

Согласна с проводками DreamDi.


Автор: Lesik
Добавлено: #8  Пн Ноя 16, 2009 16:59:42
Заголовок сообщения:

DreamDi говорит:
Дт7211 - Кт3230 начисление гос.пошлины


Программа не проводит, пишет :Некорректная корреспонденция счетов. ?? :(



Автор: Елена Т
Добавлено: #9  Пн Ноя 16, 2009 17:00:39
Заголовок сообщения:

Может у Вас нет счета 7211, а есть сч.7210?


Автор: Lesik
Добавлено: #10  Пн Ноя 16, 2009 17:13:14
Заголовок сообщения:

Может делаю не правильно.
1. Дт 1251 - Кт1010 выдача денег директору Сумма 70000 тнг.
2. Дт 3230- Кт1251 оплата гос.пошлины директором в НК(но почему то счет 3230 дает субконто не контрагента, а вид налогов) 70000 тнг.
3. Дт1030 - Кт 3230 возврат гос.пошлины безналом. 35000 тнг.
4. Открываю Ввести операцию вручную - Дт7211 госпошлина Кт3230 госпошлина 35000 тнг.- не проводится.



Автор: Елена Т
Добавлено: #11  Пн Ноя 16, 2009 17:17:29
Заголовок сообщения:

Скрин нужен, когда ошибка выходит, чтоб наглядно видеть что не так.


Автор: DreamDi
Добавлено: #12  Пн Ноя 16, 2009 17:22:05
Заголовок сообщения:

Lesik говорит:
почему то счет 3230 дает субконто не контрагента, а вид налогов

это правильно, у вас должно сесть как оплата именно гос.пошлины.

при проводке в 1С:8 тоже пишет некорректная корреспонденция, но предлагает занести ее в корректные, и проводит.
под рукой сейчас нет 1С:7, но я делала такую операцию не раз,и все было нормально.



Автор: Lesik
Добавлено: #13  Пн Ноя 16, 2009 17:24:15
Заголовок сообщения:

Спасибо всем за помощь :Rose:


Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #14  Пн Ноя 16, 2009 17:24:17
Заголовок сообщения:

Lesik
Вам ведь вернули пошлину, зачем делать начисление 7211-3230?



Автор: Елена Т
Добавлено: #15  Пн Ноя 16, 2009 17:25:43
Заголовок сообщения:

adiana@
Оплатили 70, вернули 35, начислено 35.



Автор: lelik
Добавлено: #16  Ср Янв 12, 2011 12:54:03
Заголовок сообщения:

Добрый день! Ситуация следующая: в 2009 году подали исковое заявление в суд о взыскании задолженности с Заказчика. Решение вынесено в нашу пользу с возмещением судебных издержек. По решению суда госпошлину списали на расходы периода в 2009 году. В 2010 году Заказчик возмещает судебные издержки. Какими проводками отразить операцию?
Д1040 К 6280 ?

Заранее благодарю



Автор: esiphi
Добавлено: #17  Ср Янв 12, 2011 12:58:51
Заголовок сообщения:

lelik,
lelik говорит:
2010 году Заказчик возмещает судебные издержки. Какими проводками отразить операцию?
Д1040 К 6280 ?
.
Предлагаю:
1.Дт 1030-Кт 3397.
2.Дт 3397-Кт 6280.
С ув.



Автор: yar13ik
Добавлено: #18  Чт Мар 14, 2013 14:43:52
Заголовок сообщения:

В марте был приход товаров по импорту их прочих стран на сумму 92 500 642.80 KZT тенге, это сумма по инвойсу.
Пошлина была на сумму 6 537 362.22 KZT, таможенный сбор на сумму 16 848.00 KZT, доп расходы 44 642.85 KZT общая сумма по себестоимости составляет 99 099 495.87 KZT
Вопрос:
1. Как правильно отразит начисления и оплату пошлины в 1 с проводках.
Оплата производилась перечислением на лицевой счет НУ.
Куда будет правильнее посадить при оплате пошлину, на 3230 или 3397 и указать контрагенте НК которую мы оплачиваем.
2. Как правильно начислить НДС по импорту (в нашем случай при закрытии периода НДС не перекрывает между 3130 и 1420 и садиться сумма НДС на 3397).



Автор: esiphi
Добавлено: #19  Чт Мар 14, 2013 14:57:47
Заголовок сообщения:

yar13ik говорит:
1. Как правильно отразит начисления и оплату пошлины в 1 с проводках.
Оплата производилась перечислением на лицевой счет НУ.
Куда будет правильнее посадить при оплате пошлину, на 3230 или 3397 и указать контрагенте НК которую мы оплачиваем.
2. Как правильно начислить НДС по импорту (в нашем случай при закрытии периода НДС не перекрывает между 3130 и 1420 и садиться сумма НДС на 3397).

Предлагаю:
1.Дт 1330-Кт 3397--Тамож.пошлина и тамож.сбор.
2.Дт 1420-Кт 3397-НДС.
3.Дт 3397-Кт 1030,1040-Оплата.
С ув.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ