» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Отражение в бухучете возврата гос. пошлины |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Lesik |
Добавлено: | #1  Пн Ноя 16, 2009 15:30:10 |
Заголовок сообщения: | Отражение в бухучете возврата гос. пошлины |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=281224#281224 Здравствуйте! Нам НК вернул гос.пошлину, на каких счетах это отражается? :( |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #2  Пн Ноя 16, 2009 15:48:33 |
Заголовок сообщения: | |
А при перечислении гос.пошлины куда, на какой счет отнесли? Возможно списали? |
Автор: | Lesik |
Добавлено: | #3  Пн Ноя 16, 2009 15:59:06 |
Заголовок сообщения: | |
Директор платил наличкой на счет НК , код 108102, а вернули безналом. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #4  Пн Ноя 16, 2009 16:02:24 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
вопрос
и еще - когда? Или по бух.учету вообще не проходило? |
Автор: | Lesik |
Добавлено: | #5  Пн Ноя 16, 2009 16:12:02 |
Заголовок сообщения: | . |
Извините, не поняла. По бухгалтерии еще не проходило, а платеж был в октябре. |
Автор: | DreamDi |
Добавлено: | #6  Пн Ноя 16, 2009 16:27:53 |
Заголовок сообщения: | |
я так думаю: Дт1251 - Кт1010 выдача денег директору Дт 3230- Кт1251 оплата гос.пошлины директором в НК Дт1030 - Кт 3230 возврат гос.пошлины безналом. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: еще, если гос.пошлину все таки надо платить, то Дт7211 - Кт3230 начисление гос.пошлины |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #7  Пн Ноя 16, 2009 16:41:20 |
Заголовок сообщения: | |
Согласна с проводками DreamDi. |
Автор: | Lesik | ||
Добавлено: | #8  Пн Ноя 16, 2009 16:59:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Программа не проводит, пишет :Некорректная корреспонденция счетов. ?? :( |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #9  Пн Ноя 16, 2009 17:00:39 |
Заголовок сообщения: | |
Может у Вас нет счета 7211, а есть сч.7210? |
Автор: | Lesik |
Добавлено: | #10  Пн Ноя 16, 2009 17:13:14 |
Заголовок сообщения: | |
Может делаю не правильно. 1. Дт 1251 - Кт1010 выдача денег директору Сумма 70000 тнг. 2. Дт 3230- Кт1251 оплата гос.пошлины директором в НК(но почему то счет 3230 дает субконто не контрагента, а вид налогов) 70000 тнг. 3. Дт1030 - Кт 3230 возврат гос.пошлины безналом. 35000 тнг. 4. Открываю Ввести операцию вручную - Дт7211 госпошлина Кт3230 госпошлина 35000 тнг.- не проводится. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #11  Пн Ноя 16, 2009 17:17:29 |
Заголовок сообщения: | |
Скрин нужен, когда ошибка выходит, чтоб наглядно видеть что не так. |
Автор: | DreamDi | ||
Добавлено: | #12  Пн Ноя 16, 2009 17:22:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
это правильно, у вас должно сесть как оплата именно гос.пошлины. при проводке в 1С:8 тоже пишет некорректная корреспонденция, но предлагает занести ее в корректные, и проводит. под рукой сейчас нет 1С:7, но я делала такую операцию не раз,и все было нормально. |
Автор: | Lesik |
Добавлено: | #13  Пн Ноя 16, 2009 17:24:15 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем за помощь :Rose: |
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #14  Пн Ноя 16, 2009 17:24:17 |
Заголовок сообщения: | |
Lesik Вам ведь вернули пошлину, зачем делать начисление 7211-3230? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #15  Пн Ноя 16, 2009 17:25:43 |
Заголовок сообщения: | |
adiana@ Оплатили 70, вернули 35, начислено 35. |
Автор: | lelik |
Добавлено: | #16  Ср Янв 12, 2011 12:54:03 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Ситуация следующая: в 2009 году подали исковое заявление в суд о взыскании задолженности с Заказчика. Решение вынесено в нашу пользу с возмещением судебных издержек. По решению суда госпошлину списали на расходы периода в 2009 году. В 2010 году Заказчик возмещает судебные издержки. Какими проводками отразить операцию? Д1040 К 6280 ? Заранее благодарю |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #17  Ср Янв 12, 2011 12:58:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
lelik,
Предлагаю: 1.Дт 1030-Кт 3397. 2.Дт 3397-Кт 6280. С ув. |
Автор: | yar13ik |
Добавлено: | #18  Чт Мар 14, 2013 14:43:52 |
Заголовок сообщения: | |
В марте был приход товаров по импорту их прочих стран на сумму 92 500 642.80 KZT тенге, это сумма по инвойсу. Пошлина была на сумму 6 537 362.22 KZT, таможенный сбор на сумму 16 848.00 KZT, доп расходы 44 642.85 KZT общая сумма по себестоимости составляет 99 099 495.87 KZT Вопрос: 1. Как правильно отразит начисления и оплату пошлины в 1 с проводках. Оплата производилась перечислением на лицевой счет НУ. Куда будет правильнее посадить при оплате пошлину, на 3230 или 3397 и указать контрагенте НК которую мы оплачиваем. 2. Как правильно начислить НДС по импорту (в нашем случай при закрытии периода НДС не перекрывает между 3130 и 1420 и садиться сумма НДС на 3397). |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #19  Чт Мар 14, 2013 14:57:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Дт 1330-Кт 3397--Тамож.пошлина и тамож.сбор. 2.Дт 1420-Кт 3397-НДС. 3.Дт 3397-Кт 1030,1040-Оплата. С ув. |