» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Относительно заполнения 300, СНР сельхозники

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Технический
Добавлено: #1  Сб Ноя 21, 2009 18:51:25
Заголовок сообщения: Относительно заполнения 300, СНР сельхозники

база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=291349#291349

Письмо НК МФ РК http://urist.kz/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,512/Itemid,69/

Заключение команды Баланса:
В данном случае мы поддерживаем точку зрения НК МФ РК.



Автор: Анни
Добавлено: #2  Чт Дек 03, 2009 11:11:30
Заголовок сообщения:

Здравствуйте. Предприятие работает по режиму сельхозпроизводителей. Строит для себя оздоровительный комплекс и магазин. Материалы покупаем сами, а за строительно-монтажные работы платим подрядчику. Имеем ли мы право брать в зачет НДС по услугам за строительно-монтажные работы?

Заранее спасибо.



Автор: света+-
Добавлено: #3  Чт Дек 03, 2009 12:59:14
Заголовок сообщения:

Конечно можете, если подрядчик выписывает сч/ф с НДС, СМР как и материалы вы НДС берете в зачет,но только как сельхоз производители вы имеете льготы по НДС, вам придется вести раздельный учет, строительство по общеустановленному режиму т.е. форма 300,00 убрать галочку строка 7А .


Автор: Анни
Добавлено: #4  Чт Дек 03, 2009 13:45:53
Заголовок сообщения:

Как же тогда оплачивать? Например: НДС в зачет 3760000 тенге, из них 1500000 за СМР. НДС по реализации 3790000 тенге.

К оплате будет: 3790000- 2260000 = 1530000. К оплате 1530000*30%= 459000?
А 1500000, отправить еще одну 300 форму?

Режим попорциональный или раздельный устанавливается в начале года, а о том что будут такие затраты, которые не подходят под режим сельхозпроизводителей, стало известно в середине года?



Автор: Kira_mass
Добавлено: #5  Чт Дек 03, 2009 15:31:23
Заголовок сообщения:

Вы просто ведете раздельный учет по деятельности, попадающие под СНР и по прочей деятельности. Все отчеты отправляете отдельно - по СНР и по прочей деятельности. Пропорциональный или раздельный учет по НДС к разделению видов деятельности отношения не имеет.
Оздоровительный комплекс и магазин - в дальнейшем все затраты и доходы от использования этих зданий будут у вас являться прочей деятельностью, по которой вы будете отчитываться по общеустановленному режиму.
А что касается оплаты, если у вас в лицевом по НДС нет разделения на СНР и ОУР , то за счет превышения зачета НДС по общеустановленному режиму, по СНР перечислять 459000 тенге не нужно.



Автор: ЕленаАрч
Добавлено: #6  Сб Дек 12, 2009 22:10:13
Заголовок сообщения:

Подскажите плиз.. Списали товар , восстановили НДС...., в какой из сток 300 формы его указывать???


Автор: olga2009
Добавлено: #7  Ср Окт 13, 2010 14:57:01
Заголовок сообщения:

Патрон, по Вашей ссылке не смогла найти это письмо. Не могли бы Вы дать от какого оно числа и название, плиз.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ