Сроки представления:
до 17 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2024г.
до 17 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2024г.
до 17 февраля: 701.01, по состоянию на 01.01.2025г., изменения на 01.02.2025г.
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2024г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2023 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00))
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
Поступление товаров по импорту-неплательщики НДС, как оформить в 1С 8.1
|
Ясно-Солнышко
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Ср Май 26, 2010 00:46:53
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер!
Бьюсь второй день над следующей проблемой-наша компания до 1 января 2010 года была неплательщиком НДС, 1 января на учет встала, но товар стала ввозить ещё в декабре 2009. НДС, указываемый в ГТД по импорту с помощью кнопки "цены и валюта" я включаю в себестоимость полученного товара, поставив галочку-включать в расходы, но не уверена правильно ли делаю. И ещё-очень хочется взять в зачет НДС по остаткам товаров на дату постановки на учет по НДС, а в программе не знаю как сделать-помогите, пожалуйста, кто с таким делом сталкивался..
Заранее благодарю...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ясно-Солнышко
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Ср Май 26, 2010 10:58:02
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо за информацию-она не была лишней, только меня больше интересовал вопрос реализации возможности автоматически уплаченный НДС при растаможке отнести на расходы пока мы не являлись плательщиками и возможность програмно его взять в зачет на дату постановки, или последнее доступно только бух.справкой?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#4 Ср Май 26, 2010 11:24:57
|
|
|
Ясно-Солнышко говорит: |
автоматически уплаченный НДС при растаможке отнести на расход |
Не уплаченный, а сумма начисленного НДС по ГТД (который был оплачен).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ясно-Солнышко
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Ср Май 26, 2010 12:05:43
|
Сообщить модератору
|
|
конечно, это и подразумевалось, но суть вопроса не в этом-я спрашивала про возможности программы, и писала в конкретный раздел по разработке 1С 8.1-программу только изучаю, поэтому стараюсь контролировать каждый шаг, отсюда вопросы....проводки по формированию себестоимости, применение курсов я знаю....слово "автоматически" относилось к вопросу реализации возможности, а не к уплаченному НДС при растаможке....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
jonni_jonni
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Ср Май 26, 2010 12:22:33
|
Сообщить модератору
|
|
Если я вас правльно понял, если Вы имеете ввиду, что в документе "ГТД импорт" реализовать возможность НДС к зачету сразу брат на расходы периода, тогда:
Я лично сделал доработки в модуле программы, чтоб реализовать эту возможность.
ИМХО.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ясно-Солнышко
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Ср Май 26, 2010 15:44:57
|
Сообщить модератору
|
|
Да, в точку, об этом и спрашивала...А у меня в документе "ГТД импорт" во вкладке "цены и валюта" есть галочка "ндс включать в стоимость"-вот и спрашиваю то ли это?)))) спасибо, что вникли в суть вопроса, возможно витиевато спросила, поэтому не сразу получила нужную информацию...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#9 Ср Май 26, 2010 15:49:05 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ясно-Солнышко говорит: |
А у меня в документе "ГТД импорт" во вкладке "цены и валюта" есть галочка "ндс включать в стоимость"-вот и спрашиваю то ли это? |
Именно то. Мы просто с таким не сталкивались, а оказывается и в таком документе это продумано.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ясно-Солнышко
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Ср Май 26, 2010 15:57:57
|
Сообщить модератору
|
|
СУПЕР!!!! А насчет второго вопроса-есть ли возможность воспользоваться готовым документом (разработкой) для того, чтобы уменьшить себестоимость товара на сумму НДС и отнести его в зачет 01 января 2010, на ту дату, когда мы всё-таки стали плательщиками НДС, или смело фомировать бух.справку, и делать корректировку вручную)))))? Заранее благодарю!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|