» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Сдали 101.01 в начале года, а 101.02 нет, так как не было превышения в доходе более 325000 МРП |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | sav_kz |
Добавлено: | #1  Вс Дек 20, 2009 10:45:34 |
Заголовок сообщения: | Сдали 101.01 в начале года, а 101.02 нет, так как не было превышения в доходе более 325000 МРП |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=287230#287230 Всем здравствуйте, Возник вопрос следующего характера. ТОО сдали 101.01 в начале года, а 101.02 нет. согл. ст. и не должны были так как не было превышения в доходе более 325000 МРП. При перерегистрации НДС с ТОО все таки взяли штраф за несдачу отчета 101.02. Получается раз оштрафовали, значит и авансовые сдать надо? Даже если доход в 2009 не будет превышать 325000 МРП. Подскажите я запуталась? Спасибо. |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #2  Вс Дек 20, 2009 10:49:14 |
Заголовок сообщения: | |
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=285915#285915 почитайте эту тему, здесь все подробно описывается. и объявление на верху страницы же висит.. |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #3  Вс Дек 20, 2009 11:21:59 |
Заголовок сообщения: | |
sav_kz, если сдали 101.01, то и 101.02 тоже должны сдать. Я не могу понять: вас оштрафовали за несдачу Ф.101.02, а вы ее до сих пор не сдали? |
Автор: | sav_kz |
Добавлено: | #4  Вс Дек 20, 2009 11:28:15 |
Заголовок сообщения: | |
Kenga, 101.02 не сдавали, так как с нас и не требовали сдавать, а сейчас к концу года и возложили штраф. Значит все таки нужно сдать очередную? |
Автор: | Nemo | ||||
Добавлено: | #5  Вс Дек 20, 2009 11:29:11 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
sav_kz но вы же сдали 101.01
Добавлено спустя 30 секунд:
значит вы должны были после штрафа сдать 101.02. не просто так же штрафовали.. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #6  Вс Дек 20, 2009 12:41:07 |
Заголовок сообщения: | |
sav_kz, в сто восемнадцатый раз разъясняю вам и всем подобным. Налоговый Кодекс говорит, что те, у кого СГД < 325000 МРП, вправе не исчислять, не платить и не отчитываться по авансовым. Т.е. Налоговым Кодексом не запрещено отчитываться по авансовым, а только предоставляется право этого не делать. Но если вы этим правом не воспользовались, т.е. все таки подали Ф101.01, то значит впряглись в авансовые до конца года. И теперь (из-за того, что вы подали Ф101.01, хотя имели право не подавать), вы должны весь год подавать и оплачивать авансовые платежи. Т.е. и Ф101.02 после сдачи годовой Декларации за 2008 год обязаны были сдать, и до 20 декабря обязанны скорректировать ваши авансовые, если у вас предполагаемый КПН превышает авансовый КПН более чем на 20%. Надеюсь, в последний раз разъясняю... |
Автор: | kira28 |
Добавлено: | #7  Пн Июн 07, 2010 10:15:45 |
Заголовок сообщения: | расчет сумм авансовых платежей по кпн, нужно ли подавать ФНО 101.01 и 101.02? |
Добрый день! Пришло уведомление такого рода: нарушение п.2 ст.141 Кодекса, период не указан. В НК разъяснения не дали, так как человек в отпуске. В указанной статье пишут: не предоставляют расчеты сумм авансовых платежей по кпн до, и после сдачи декларации, если СГД не превышает 325000 МРП, Посмотрела по компании: сдавали 101.01 и 101.02 (доход не превышает). Подскажите, пожалуйста: я так поняла, что мне надо отозвать ФНО 101.01 и 101.02 за 2009г. и 101.01 за 2010г.? |
Автор: | *САМ* | ||||
Добавлено: | #8  Пн Июн 07, 2010 18:42:25 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Думаю, что это относится только к
|
Автор: | kira28 |
Добавлено: | #9  Вт Июн 08, 2010 13:05:51 |
Заголовок сообщения: | |
так значит мне надо отозвать только 101.01 за 2010 г.? |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #10  Ср Июн 09, 2010 19:44:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, т.к. изменения вступили в силу с 01.01.2010г. http://kodeks.kz/2009/index.php?st=141 |
Автор: | Gaka |
Добавлено: | #11  Чт Ноя 04, 2010 14:08:26 |
Заголовок сообщения: | |
Была уверена, что права, а теперь засомневалась по поводу ф.101.02 после сдачи. СГД за 2008г. не превышает 325 000 МРП, поэтому вначале года не сдавали 101.01 и 101.02. Раз я не сдавала 101.02 на 2010г., значит я в декабре не сдаю корректировку, так ведь. Хотя в этом году КПН увеличился по сравнению с прошлым. Т.е. я его отражаю в ф. 100.00. А меня убеждают, что согл. Адм.кодекса, в случае если предполагаемый КПН превышает авансовый КПН более чем на 20%,штраф. Но в данном случае не было авансовых платежей. |
Автор: | Айнука | ||||
Добавлено: | #12  Чт Ноя 04, 2010 14:13:07 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
У Вас нет предполагаемой суммы авансовых платежей по КПН
|
Автор: | алия1523 |
Добавлено: | #13  Чт Ноя 04, 2010 22:54:49 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер! Можно ли корректировать КПН, путем уменьшения начисленных ранее сумм, т.е. с минусом можно ли подать дополн.расчет авансовых платежеи на ноябрь и декабрь. Т.к. нет дохода, контракт не подписали. Спасибо |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #14  Чт Ноя 04, 2010 22:58:35 |
Заголовок сообщения: | |
можно, но что бы вообще не выйти на минус по авансовым(типа ваша корректировка отминусовов авансовый минус не дала) |
Автор: | А Амина |
Добавлено: | #15  Вт Ноя 23, 2010 15:40:48 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я ж правильно в 101.02 на 2010год сдала, СГД в 2008 г у меня по АО составил 384 885 631,33 тенге, должно же превышать 325000*1168МРП 2008года.= 379 600 000тенге? Спасибо. 101.01 в нач. года 2010, тоже сдан. |
Автор: | Таня К |
Добавлено: | #16  Пн Ноя 29, 2010 13:59:13 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! А у меня вот такой вопрос. Наше предприятие было зарегестрировано в 2009 г., за 2009 г., у нас получился убыток, мы воспользовалисть статьей Налогового Кодекса РК 141 п2,пп1, пп2, не представили расчет сумм авансовых платежей по КПН за период до и после сдачи декларации по КПН, но в течении 2010 года ежемесячно уплачивали авансовый платеж, вопрос вот в чем Нужно ли нам сейчас до 20 декабря подать расчет по форме 101.02? Зарание огромное спасибо. |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #17  Пн Ноя 29, 2010 14:04:59 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
нет, раз
|