» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как поставить на приход рекламную продукцию

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Kisanya
Добавлено: #1  Пт Дек 25, 2009 11:19:06
Заголовок сообщения: Как поставить на приход рекламную продукцию

Всем добрый день, и всех с наступающим новым годом!
К нам прислали с России рекламную продукцию в виде полок, мы подписали акт приема передачи, акт оказания услуг. Данные полки по истечению 2-х лет мы должны вернуть. Подскажите как их поставить на приход в 1С, и что еще нужно сделать по данному процессу,?



Автор: esiphi
Добавлено: #2  Пт Дек 25, 2009 11:49:41
Заголовок сообщения:

Kisanya
Kisanya говорит:
Данные полки по истечению 2-х лет мы должны вернуть. Подскажите как их поставить на приход

Предлагаю отразить приход данных полок за балансом(Складская книга учета).
С ув.



Автор: Kisanya
Добавлено: #3  Пт Дек 25, 2009 11:51:28
Заголовок сообщения:

Будьте добры поподробней не могли объяснить, с забалнсовыми счетами я еще к сожалению не сталкивалась...


Автор: tafel
Добавлено: #4  Пт Дек 25, 2009 12:16:07
Заголовок сообщения:

Kisanya
На ТМЗ, принятые на ответственное хранение, приходные ордера не выписываются, расходовать их не разрешается. Учет ведется в Складской книге учета, в которой регистрируются поступившие ТМЗ. Ведение этой книги обеспечивает контроль за сохранностью любых видов ТМЗ.
Данные запасы отражаются на забалансовом счете 002 «ТМЗ, принятые на ответственное хранение».
Удачи!



Автор: Kisanya
Добавлено: #5  Пт Дек 25, 2009 12:22:31
Заголовок сообщения:

Потом они нам проплачивают 5000 рублей за то что мы будет рекламировать их продукцию а мы в свою очередь платим 5000 рублей за сами полки. Как это будет выглядеть? И потом надо ли платить по данной сумме какие-то налоги?


Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Пт Дек 25, 2009 12:24:38
Заголовок сообщения:

Kisanya говорит:
они нам проплачивают 5000 рублей за то что мы будет рекламировать их продукцию

Услуги Выим выполняете, выставляете акт вып.работ и счет, оборот по реализации услуг(работ) на территории РК облагается и НДС и КПН.
Kisanya говорит:
а мы в свою очередь платим 5000 рублей за сами полки

Вам дадут документы за это?

Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:

Елена Т говорит:
облагается и НДС и КПН.

НДС облагается если состоите на учете по НДС. Ну а КПН или ИПН в зависимости на каком налоговом режиме предприятие.



Автор: tafel
Добавлено: #7  Пт Дек 25, 2009 12:27:54
Заголовок сообщения:

Kisanya говорит:
Данные полки по истечению 2-х лет мы должны вернуть

Непонятно...
Kisanya говорит:
мы в свою очередь платим 5000 рублей за сами полки



Автор: Kisanya
Добавлено: #8  Пт Дек 25, 2009 12:28:13
Заголовок сообщения:

документы дать должны, но изначально речь шла о том посколу суммы одинаковые то все закроется взаимозачетом. Если так. то что делать , то Елена подскажите как все это отображать?

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

tafel говорит:
Kisanya говорит:
Данные полки по истечению 2-х лет мы должны вернуть

Непонятно...
Kisanya говорит:
мы в свою очередь платим 5000 рублей за сами полки

После 2-х лет мы их отдаем и они нам возвращают 5000 рублей ... Если честно мы сами логику понять не можем. И скажите на них износ -то начислять.?



Автор: Елена Т
Добавлено: #9  Пт Дек 25, 2009 12:33:37
Заголовок сообщения:

Kisanya говорит:
подскажите как все это отображать?

Елена Т говорит:
Услуги Выим выполняете, выставляете акт вып.работ и счет, оборот по реализации услуг(работ) на территории РК облагается и НДС и КПН.

Маназин в свою очередь Вам выставит акт и счет-фактуру с НДС, в итоге НДС к начислению и НДС в зачет будет одинаковый -т.е. к уплате 0.
Также и КПН: Вы выполнили услуги - доход на эту сумму, Вам выполнили услуги и предоставили АВР это ваш вычет -в итоге налогооблагаемый КПН доход 0.

Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:

А я неправильно поняла, Вы платите тому же поставщику за полки? Тогда они к Вам поступили не бесплатно должны быть документы и ГТД, и ставить на баланс в бух.учете надо. Затем сделаете возврат.



Автор: Kisanya
Добавлено: #10  Пт Дек 25, 2009 12:47:28
Заголовок сообщения:

В общем все обстаит вот так, все таки мы берем их в аренду . платим за них 5000 рублей за весь срок аренды , т.е. 2-а года. Что теперь?


Автор: Елена Т
Добавлено: #11  Пт Дек 25, 2009 12:50:35
Заголовок сообщения:

Kisanya говорит:
все таки мы берем их в аренду . платим за них 5000 рублей за весь срок аренды , т.е. 2-а года. Что теперь?

Ставите их на забалансовый счет как арендованные средства.



Автор: Kisanya
Добавлено: #12  Пт Дек 25, 2009 12:57:04
Заголовок сообщения:

а какой это будет счет , 002 ? И когда мы будем начислять КПНто получается спустя 2-а года


Автор: Елена Т
Добавлено: #13  Пт Дек 25, 2009 13:04:07
Заголовок сообщения:

Kisanya говорит:
а какой это будет счет

Не знаю, у меня нет данных по новой нумерации забаланс.счетов.
Если Вы сейчас будете проплачивать за аренду нерезиденту то незабудьте про налогообложение по КПН и НДС доходов нерезидентов, есть отдельные про это темы.
А Вы будете начислять свой доход и КПН и НДС да
Kisanya говорит:
получается спустя 2-а года



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ