» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как поставить на приход рекламную продукцию |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Kisanya |
Добавлено: | #1  Пт Дек 25, 2009 11:19:06 |
Заголовок сообщения: | Как поставить на приход рекламную продукцию |
Всем добрый день, и всех с наступающим новым годом! К нам прислали с России рекламную продукцию в виде полок, мы подписали акт приема передачи, акт оказания услуг. Данные полки по истечению 2-х лет мы должны вернуть. Подскажите как их поставить на приход в 1С, и что еще нужно сделать по данному процессу,? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Пт Дек 25, 2009 11:49:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Kisanya
Предлагаю отразить приход данных полок за балансом(Складская книга учета). С ув. |
Автор: | Kisanya |
Добавлено: | #3  Пт Дек 25, 2009 11:51:28 |
Заголовок сообщения: | |
Будьте добры поподробней не могли объяснить, с забалнсовыми счетами я еще к сожалению не сталкивалась... |
Автор: | tafel |
Добавлено: | #4  Пт Дек 25, 2009 12:16:07 |
Заголовок сообщения: | |
Kisanya На ТМЗ, принятые на ответственное хранение, приходные ордера не выписываются, расходовать их не разрешается. Учет ведется в Складской книге учета, в которой регистрируются поступившие ТМЗ. Ведение этой книги обеспечивает контроль за сохранностью любых видов ТМЗ. Данные запасы отражаются на забалансовом счете 002 «ТМЗ, принятые на ответственное хранение». Удачи! |
Автор: | Kisanya |
Добавлено: | #5  Пт Дек 25, 2009 12:22:31 |
Заголовок сообщения: | |
Потом они нам проплачивают 5000 рублей за то что мы будет рекламировать их продукцию а мы в свою очередь платим 5000 рублей за сами полки. Как это будет выглядеть? И потом надо ли платить по данной сумме какие-то налоги? |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #6  Пт Дек 25, 2009 12:24:38 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Услуги Выим выполняете, выставляете акт вып.работ и счет, оборот по реализации услуг(работ) на территории РК облагается и НДС и КПН.
Вам дадут документы за это? Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
НДС облагается если состоите на учете по НДС. Ну а КПН или ИПН в зависимости на каком налоговом режиме предприятие. |
Автор: | tafel | ||||
Добавлено: | #7  Пт Дек 25, 2009 12:27:54 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Непонятно...
|
Автор: | Kisanya | ||||||
Добавлено: | #8  Пт Дек 25, 2009 12:28:13 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
документы дать должны, но изначально речь шла о том посколу суммы одинаковые то все закроется взаимозачетом. Если так. то что делать , то Елена подскажите как все это отображать? Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
После 2-х лет мы их отдаем и они нам возвращают 5000 рублей ... Если честно мы сами логику понять не можем. И скажите на них износ -то начислять.? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #9  Пт Дек 25, 2009 12:33:37 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Маназин в свою очередь Вам выставит акт и счет-фактуру с НДС, в итоге НДС к начислению и НДС в зачет будет одинаковый -т.е. к уплате 0. Также и КПН: Вы выполнили услуги - доход на эту сумму, Вам выполнили услуги и предоставили АВР это ваш вычет -в итоге налогооблагаемый КПН доход 0. Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: А я неправильно поняла, Вы платите тому же поставщику за полки? Тогда они к Вам поступили не бесплатно должны быть документы и ГТД, и ставить на баланс в бух.учете надо. Затем сделаете возврат. |
Автор: | Kisanya |
Добавлено: | #10  Пт Дек 25, 2009 12:47:28 |
Заголовок сообщения: | |
В общем все обстаит вот так, все таки мы берем их в аренду . платим за них 5000 рублей за весь срок аренды , т.е. 2-а года. Что теперь? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #11  Пт Дек 25, 2009 12:50:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ставите их на забалансовый счет как арендованные средства. |
Автор: | Kisanya |
Добавлено: | #12  Пт Дек 25, 2009 12:57:04 |
Заголовок сообщения: | |
а какой это будет счет , 002 ? И когда мы будем начислять КПНто получается спустя 2-а года |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #13  Пт Дек 25, 2009 13:04:07 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Не знаю, у меня нет данных по новой нумерации забаланс.счетов. Если Вы сейчас будете проплачивать за аренду нерезиденту то незабудьте про налогообложение по КПН и НДС доходов нерезидентов, есть отдельные про это темы. А Вы будете начислять свой доход и КПН и НДС да
|