» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Где в форме 100 отразить таможенные сборы, пошлины, НДС уплаченный в бюджет по ГТД |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Вт Фев 24, 2009 10:23:40 |
Заголовок сообщения: | Где в форме 100 отразить таможенные сборы, пошлины, НДС уплаченный в бюджет по ГТД |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=291503#291503 Добры день подскажите пожалуйста куда нужно в 100 форме относить ГТД по импорту по поступило оборудование я в 100 форме показал как фиксированные активы меня конкретно интересует нужно ли вообще показывать в сотой форме таможенные сборы, пошлины, НДС уплаченный в бюджет хотя мы не являемся плательщика НДС и еще проблема наша юрид. лицо зарегистрировано в НК по Басандыкскому району а сборы пошлины и НДС мы оплатили в НК Жетусуйского района подскажите как быть? :oops: |
Автор: | NikitA |
Добавлено: | #2  Вт Фев 24, 2009 16:19:28 |
Заголовок сообщения: | |
ничего страшного, что вы в Бостандыкском, а таможня в Жетысуйском. я все расходы по таможенным сборам/пошлинам отношу в раздел Вычеты строка Налоги. раньше это была строка 100.00.31, сейчас 100.00.33. Полагаю, что в вашем случае НДС тоже может быть отнесен туда же. |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #3  Вт Фев 24, 2009 23:00:52 |
Заголовок сообщения: | |
Могу поспорить. Приобретено оборудование, т.е. фиксированный актив, следовательно все таможенные сборы, пошлины, а также НДС (только в случае неплательщика НДС) накладываются на первоначальную стоимость ФА. Таким образом, первоначальная стоимость ФА должна указываться в приложении 16 к 100.00, а не в 8 пр, и не в налогах. |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #4  Вт Фев 24, 2009 23:41:54 |
Заголовок сообщения: | |
согласна - однозначно на стоимость оборудования |
Автор: | NikitA |
Добавлено: | #5  Ср Фев 25, 2009 12:33:31 |
Заголовок сообщения: | |
Девочки, заставили вы меня задуматься.... все эти таможенные пошлины и сборы ложатся на себестоимость товара. при заполнении 100 декларации я отделяла суммы, которые мы заплатили самому поставщику и ставила их в Расходы строку 003В Приобретено товаров для дальнейшей реализации, а то, что мы заплатили таможне закидывала в Налоги..... теперь возвращать все суммы в 003В? так не хочется делать корректировки за все года - от перемены слагаемых то сумма не меняется :( |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #6  Ср Фев 25, 2009 12:47:51 |
Заголовок сообщения: | |
По товарам я тоже так делаю ( т.к. на с/ст может относиться не только таможенные платежи, но и другие услуги сторонних организаций - расшифровка по РНН), а вот по ОС не делю, это же относится на стоимость, на к-ую начисляется износ, если уберете, занижаете ст. ОС, а завышаете вычеты в отчетном периоде. |
Автор: | NikitA |
Добавлено: | #7  Ср Фев 25, 2009 13:04:12 |
Заголовок сообщения: | |
тоже так делаете, в смысле ставите всю сумму себестоимости в строку 003В с расшифровкой по РНН? а если там, например, сидят услуги по офрмлению документов, не логичнее поставить их в Прочие? |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #8  Ср Фев 25, 2009 13:09:46 |
Заголовок сообщения: | |
Посмотрела, да, все расходы, относящиеся на с/ст, ставлю в строки или А или В, а вообще это не критично, я так думаю. Просто вопрос изначально, по-моему был, по ОС, вот другая ситуация. |