» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Нужно ли облагать НДС суммы которые сотрудник возращает при увольнении за ранее оплаченное обучение фирмой |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Гость534390485 |
Добавлено: | #1  Ср Янв 06, 2010 11:36:19 |
Заголовок сообщения: | Нужно ли облагать НДС суммы которые сотрудник возращает при увольнении за ранее оплаченное обучение фирмой |
Подскажите компания оплатила обучение сотруднику по специальности, заключили доп к ИТД в котором указан срок отработки. Сотрудник не отработав указанный срок увольняется сумму оплаты за обучение пропорционально не до отработанному времени возвращает. Вопрос нужно ли облагать НДС эту сумму. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #2  Ср Янв 06, 2010 11:45:27 |
Заголовок сообщения: | |
Сделать корректировку НДС ранее принятого в зачет, ну и расходы откорректировать также. Корректировку на сумму пропорционально не отработанному сроку. |
Автор: | natkis |
Добавлено: | #3  Ср Янв 06, 2010 12:25:57 |
Заголовок сообщения: | |
Наша компания оплачивала обучение в течение 2-х лет, соответсвенно и были отнесены на вычеты расходы обучающей организации , за найм жилья и проезд (все без НДС), не закончив обучение , руководитель увольняет работника в виду его непереспективности,но договорились что он пишет все-таки заявление по собственному желанию.Работник намерен возместить все расходы путем взноса наличных денег.Эту операцию я планирую провести как прочий доход 2009г.Вопрос в виду такого разрешения вопроса следует мне все-таки произвести исключение из вычетов 2007,2008 расходов на обучение? Ведь вычеты 2007,2008= прочему доходу 2009, только разбег в 3 года. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #4  Ср Янв 06, 2010 12:28:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тогда согласна на
|
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #5  Ср Янв 06, 2010 12:37:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
natkis
Предлагаю отражение данной операции в учете без корректировок в ф.100.00 за 2007-2008 гг. 1.Дт 1210-Кт 6280. 2.Дт 1210-Кт 3130. 3.Дт 1010-Кт 1210. В ф.300.00-стр.300.00.001. С ув. |
Автор: | natkis |
Добавлено: | #6  Ср Янв 06, 2010 12:54:11 |
Заголовок сообщения: | |
Т.е. сделать дополнительно сч-ф и АВР к 1 проводке в текстом "возмещение расходов по обучению" и так как я плательщик НДС , в сумме возмещения учесть НДС?Если закрытся сумма затрат (а они были необлагаемые НДС)=сумме взноса наличными то доход получиться меньше на сумму НДС. Чтобы тогда было правильно , то нужно чтобы Работник тогда возместил еще и НДС? на моем примере на вычеты отнесено 1 000 000 соответсвенно и доход надо показать 1 000 000, а на счет 1210 отнести сумму задолженности 1 120 000 и соответственно в мою кассу должна быть внесена сумма 1 120 000? Я правильно Вас поняла esiphi? |
Автор: | Я тут мимо проходил | ||||
Добавлено: | #7  Ср Янв 06, 2010 13:03:07 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Согласен с таким вариантом, зачем усложнять...
Пропорционально неотработанному работником времени! |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #8  Ср Янв 06, 2010 13:07:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
natkis
Считаю,что в данном случаи,нет необходимости производить начисление НДС т.е. 1.Дт 1210-Кт 6280-1 000 000 тг. 2.Дт 1010-Кт 1210-1 000 000 тг. С ув. |
Автор: | Я тут мимо проходил |
Добавлено: | #9  Ср Янв 06, 2010 13:32:06 |
Заголовок сообщения: | |
А вот это уже спорный момент... |
Автор: | tolganai |
Добавлено: | #10  Вс Янв 10, 2010 16:30:16 |
Заголовок сообщения: | |
Скажите пожалуйста мы должны отнести эту сумму на прочие доходы и платить с него КПН? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #11  Вс Янв 10, 2010 16:39:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
tolganai
Если Вы имеете ввиду "сумму оплаты за обучение возвращает", то это является прочим доходом и подлежит обложению КПН. С ув. |