» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Нужно ли облагать НДС суммы которые сотрудник возращает при увольнении за ранее оплаченное обучение фирмой

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Гость534390485
Добавлено: #1  Ср Янв 06, 2010 11:36:19
Заголовок сообщения: Нужно ли облагать НДС суммы которые сотрудник возращает при увольнении за ранее оплаченное обучение фирмой

Подскажите компания оплатила обучение сотруднику по специальности, заключили доп к ИТД в котором указан срок отработки. Сотрудник не отработав указанный срок увольняется сумму оплаты за обучение пропорционально не до отработанному времени возвращает. Вопрос нужно ли облагать НДС эту сумму.


Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Ср Янв 06, 2010 11:45:27
Заголовок сообщения:

Сделать корректировку НДС ранее принятого в зачет, ну и расходы откорректировать также. Корректировку на сумму пропорционально не отработанному сроку.


Автор: natkis
Добавлено: #3  Ср Янв 06, 2010 12:25:57
Заголовок сообщения:

Наша компания оплачивала обучение в течение 2-х лет, соответсвенно и были отнесены на вычеты расходы обучающей организации , за найм жилья и проезд (все без НДС), не закончив обучение , руководитель увольняет работника в виду его непереспективности,но договорились что он пишет все-таки заявление по собственному желанию.Работник намерен возместить все расходы путем взноса наличных денег.Эту операцию я планирую провести как прочий доход 2009г.Вопрос в виду такого разрешения вопроса следует мне все-таки произвести исключение из вычетов 2007,2008 расходов на обучение? Ведь вычеты 2007,2008= прочему доходу 2009, только разбег в 3 года.


Автор: Елена Т
Добавлено: #4  Ср Янв 06, 2010 12:28:03
Заголовок сообщения:

Тогда согласна на
natkis говорит:
провести как прочий доход 2009г



Автор: esiphi
Добавлено: #5  Ср Янв 06, 2010 12:37:49
Заголовок сообщения:

natkis
natkis говорит:
.Работник намерен возместить все расходы путем взноса наличных денег.Эту операцию я планирую провести как прочий доход 2009г

Предлагаю отражение данной операции в учете без корректировок в ф.100.00 за 2007-2008 гг.
1.Дт 1210-Кт 6280.
2.Дт 1210-Кт 3130.
3.Дт 1010-Кт 1210.
В ф.300.00-стр.300.00.001.
С ув.



Автор: natkis
Добавлено: #6  Ср Янв 06, 2010 12:54:11
Заголовок сообщения:

Т.е. сделать дополнительно сч-ф и АВР к 1 проводке в текстом "возмещение расходов по обучению" и так как я плательщик НДС , в сумме возмещения учесть НДС?Если закрытся сумма затрат (а они были необлагаемые НДС)=сумме взноса наличными то доход получиться меньше на сумму НДС. Чтобы тогда было правильно , то нужно чтобы Работник тогда возместил еще и НДС?
на моем примере на вычеты отнесено 1 000 000
соответсвенно и доход надо показать 1 000 000, а на счет 1210 отнести сумму задолженности 1 120 000 и соответственно в мою кассу должна быть внесена сумма 1 120 000? Я правильно Вас поняла esiphi?



Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #7  Ср Янв 06, 2010 13:03:07
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Предлагаю отражение данной операции в учете без корректировок в ф.100.00 за 2007-2008 гг.
1.Дт 1210-Кт 6280.
2.Дт 1210-Кт 3130.
3.Дт 1010-Кт 1210.
В ф.300.00-стр.300.00.001.
С ув.


Согласен с таким вариантом, зачем усложнять...
natkis говорит:
соответсвенно и доход надо показать

Пропорционально неотработанному работником времени!



Автор: esiphi
Добавлено: #8  Ср Янв 06, 2010 13:07:35
Заголовок сообщения:

natkis
natkis говорит:
(а они были необлагаемые НДС)

Считаю,что в данном случаи,нет необходимости производить начисление НДС т.е.
1.Дт 1210-Кт 6280-1 000 000 тг.
2.Дт 1010-Кт 1210-1 000 000 тг.
С ув.



Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #9  Ср Янв 06, 2010 13:32:06
Заголовок сообщения:

А вот это уже спорный момент...


Автор: tolganai
Добавлено: #10  Вс Янв 10, 2010 16:30:16
Заголовок сообщения:

Скажите пожалуйста мы должны отнести эту сумму на прочие доходы и платить с него КПН?


Автор: esiphi
Добавлено: #11  Вс Янв 10, 2010 16:39:24
Заголовок сообщения:

tolganai
tolganai говорит:
должны отнести эту сумму на прочие доходы и платить с него КПН?

Если Вы имеете ввиду
"сумму оплаты за обучение возвращает",
то это является прочим доходом и подлежит обложению КПН.
С ув.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ