» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Был преобретен а/м для собственных нужд .Расходы понесенные при доставки ложатся на стоимость а/м . Помогите пожалуйста правельно оформить эту операцию в 1С 8

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: МАРИНА KV.
Добавлено: #1  Вт Фев 02, 2010 16:10:27
Заголовок сообщения:

я же извинилась ....простите еще раз. начали про автомобили а закончили про налоги . просто не знала могу я сома еще и в налоговых вопросах еще раз написать этот же вопрос. ждала что скажут модераторы..ну а пока ждала тут уж разговор зашёл. перенесите нас куда-нибудь по теме ...плиииз.


Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Вт Фев 02, 2010 16:07:26
Заголовок сообщения:

Ольга4921
МАРИНА KV.
Не по теме :evil:



Автор: esiphi
Добавлено: #3  Вт Фев 02, 2010 16:05:52
Заголовок сообщения:

Ольга4921
Ольга4921 говорит:
Прочитала статью 250 но не нашла в ней про три года

Обратите внимание на ст.327 Таможенного Кодекса РК"Срок исковой давности по требованию таможенных органов об уплате пересмотренных сумм таможенных платежей либо взыскании неуплаченных сумм таможенных платежей и налогов,а также по требованиям плательщиков о возврате или зачете излишне уплаченных сумм таможенных платежей и налогов устанавливается в пять лет".
Ст.250 п.5 Закона РК"О введения в действия Кодекса РК гласит".Дальнейшая реализация товаров,указанных в п.1 настоящей статьи,подлежит обложению НДС,кроме реализации,указанных в п.6 настоящей статьи.
В случаи нарушения в течении срока исковой давности с даты ввоза товара на территорию РК требований,установленных настоящей статьей,НДС на ввозимые товары подлежит уплате с начислением пени со срока,установленного для уплаты НДС при ввозе товаров ,в порядке иразмере,которые определены таможенным законодательством РК"
С ув.



Автор: МАРИНА KV.
Добавлено: #4  Вт Фев 02, 2010 14:33:51
Заголовок сообщения:

я же вам говорю про 3 ? и что потом происходит с ним ? поставить в зачет и в бухучете тоже ?

Добавлено спустя 58 секунд:

про три года таможня твердит

Добавлено спустя 32 секунды:

что-то клавиатура портачит пол строки не дописала

Добавлено спустя 55 секунд:

А в какой строке вы его отражаете в 300.00 в 2009 году?

Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:

А все вроде разобралась ... ставим эту сумму одновременно и в начислении и в зачет ... статью не допоняла. поэтому твердят все , что при продпже надо сразу платить НДС ...конечно ...другой разговор. Куда ставить начисленный разобралась ? а тот что в зачет - 300.00.023?



Автор: Ольга4921
Добавлено: #5  Вт Фев 02, 2010 14:31:37
Заголовок сообщения:

Прочитала статью 250 но не нашла в ней про три года.Мы уже много лет преобретаем технику по зачету. Но еще не где за столько лет я не нашла , когда можно продать эту технику ,без оплаты зачетного НДС


Автор: МАРИНА KV.
Добавлено: #6  Вт Фев 02, 2010 14:22:09
Заголовок сообщения:

Продавать можно хоть на следующий день . Про 3 года написала потому что - это критерий для таможенников при растаможке для того что бы не взимать с нас ндс наличными или перечислением . Мне про 3 года в аудите сказали . Я туда обращалась в 2008 с той же проблемой. Но тогда даже и не стоило заикаться про зачет . А теперь все прозрачнее работа везде видимо. И вот повезло ( иначе не скажешь ) за неделю согласовали и разрешили не платить налом. Ну вот про 3 года в кодексе не написано, а вроде как они таким образом берут с нас обязательство чтоб мы не обманули что пригнали машину не на продажу. Ведь можно купить за 40000 евро а потом продать по тихоньку за 500 000 тенге . разницу чувствуете? В общем страховка такая у органов конртралирующих. Не платишь ндс при растаможке значит гарантируй что работать будешь а не продавать. Нй вот пока писала подняла кодекс за 2008 год ( за 2009 в электронном виде неудобно искать ).. статья 250.

Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:

Да вроде все тут в статье этой 250 понятно ...Ну тогда я не понимаю в чем смысл этого зачета.. сегодня зачет , а завтра - продпла - начисление. Если суммы одинаковые то сальдо ")" и все равно ничего платить не надо ? может тут тайный смысл какой-то ? волшебство.... : :oops:



Автор: Ольга4921
Добавлено: #7  Вт Фев 02, 2010 14:02:25
Заголовок сообщения:

позвольте спросить а где вы прочитали что в течении 3-х лет нельзя продать автомобиль?


Автор: МАРИНА KV.
Добавлено: #8  Вт Фев 02, 2010 13:50:46
Заголовок сообщения:

Добрый день , Вопрос к профессионалам. ТОО приобрело грузовой автомобиль в Германии для собственных нужд. При таможенном оформлении было составлено гарантийное обязательство , о том ТОО обязуется не продавать в течении 3 -х лет этот автомобиль ( согласно налогового законадательства) и вследствии этого НДС не оплачивался при растаможке. Но его начислили таможенники и внесли в гарантийное обязательство для отражения в декларации 300,00. Вопрос в какой строке декларации его отразить ? и что дальше с этим НДС будет ? имею ввиду - идет в зачет как оплаченный? читала про это ,но не разобралась самостоятельно. Знаю только, что при продаже ранее чем через 3 года использования ,необходимо будет заплатить ндс со всей стоимости. А пройдет 3 года - потом что происходит с НДС начисленным таким методом ? заранее благодарна . Очень жду ответа. Надо сдавать 300,00 за 4 кв. вот все тормознулось из-за этой ситуации.

Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:

ой простите только что поняла что не в ту степь забрела. запарилась , обрадовалась что нашла тему подходящую а то что я в бух. учете упустила . может в налоговый учет перенести вопрос ?

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

Только не блокируйте, уважаемыый Патрон. А то мне не справиться без вашей помощи



Автор: Елена Т
Добавлено: #9  Вт Янв 26, 2010 17:08:58
Заголовок сообщения:

Да, по каждому поставщику отдельно.


Автор: Ольга4921
Добавлено: #10  Вт Янв 26, 2010 17:05:50
Заголовок сообщения:

документом ГТД по импорту я посадила тамож.сбор , а расходы (дизтопливо при перегоне, страховку ид,р)провести через док."Поступление доп.расходов ?


Автор: Елена Т
Добавлено: #11  Вт Янв 26, 2010 16:58:42
Заголовок сообщения:

Документ "Поступление Доп.расходов", либо если были тамож.процедуры через документ "ГТД по импорту".


Автор: Ольга4921
Добавлено: #12  Вт Янв 26, 2010 16:37:41
Заголовок сообщения: Был преобретен а/м для собственных нужд .Расходы понесенные при доставки ложатся на стоимость а/м . Помогите пожалуйста правельно оформить эту операцию в 1С 8

Был преобретен а/м для собственных нужд .Расходы понесенные при доставки ложатся на стоимость а/м . Помогите пожалуйста правельно оформить эту операцию в 1С 8


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ