» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В какой форме налоговой отчетности отражается ИПН, удержанный по договору ГПХ |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Dasha |
Добавлено: | #1  Пт Май 09, 2008 14:33:46 |
Заголовок сообщения: | В какой форме налоговой отчетности отражается ИПН, удержанный по договору ГПХ |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=300201#300201 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=299765#299765 ИП работает по упрощёнке, один. Нет наёмных работников. В мае 2008 для погрузочно-разгрузочных работ воспользовался услугами двух человек. Заключили гражданско-правовой договор на эту работу. Они получая оплату за работу росписались в расходном ордере и предоставили копии уд. личности и РНН. Теперь в июле, при сдаче квартальной отчётности наряду с 910 формой планирует сдавать 201 с отражением ИПН удержанного с их доходов. Есть два вопроса: 1. В 910 форме как-то это привлечение людей отражается? Там ведь есть графы по кол-ву наёмных работников и их заработной плате. Но насколько я знаю ИПН там отражается только за самого ИП. 2. Обычно он ИПН за себя оплачивает по своему РНН. А как за них оплачивать ИПН просчитанный по 201 форме? По их РНН? Но как тогда НК узнает, что это он оплатил ИПН? И в какой НК платить? Заранее благодарна за помощь! |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #2  Пт Май 09, 2008 16:27:12 |
Заголовок сообщения: | |
1. Отражается 2. По своему РНН, т.к. в этом случае ИП выступает в качестве налогового агента. В свой. |
Автор: | Dasha |
Добавлено: | #3  Пт Май 09, 2008 20:26:23 |
Заголовок сообщения: | |
Скажите пожалуйста, а в 910 форме это отражается только в строках по кол-ву наёмных работников и их среднемесячной заработной плате? |
Автор: | Юнона | ||||
Добавлено: | #4  Пт Май 09, 2008 23:41:20 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
а вот я всегда считала, что в 910.00 форме отражаются данные ток о работниках по трудовому договору. Тем более, что в форме и в правилах применяются понятия "работник", "заработная плата", "сумма социальных отчислений за работников" (а с других категории физлиц соцотчисления и не удерживаются, ток с работников). так что - не нужно отражать в 910.00 данные по погрузчикам вашим. ИПН действительно только за ИП, у него и код бюдж.классификации другой и в лицевом счете в НК он у вас отдельно будет идти к начислению от ИПН у источника (за работников или за физлиц).
вы сдадите 201.00 - там покажете суммы ИПН за погрузчиков ваших, подлежащие перечислению. А потом оплатите. Даже если общей суммой, только из формы 201.00 НК узнает что вы должны платить и сколько. |
Автор: | Zhumagul |
Добавлено: | #5  Пн Июн 02, 2008 19:52:22 |
Заголовок сообщения: | Разовые выплаты в ИП на общеустановленном |
Всем привет. Подскажите пожалуйсто. ИП на общеустановленном режиме хочет для проведения 1 заказа привлечь около 7 человек для работы. Но смсла оформлять их все нету, поскольку работа завершиться меньше чем за месяц. Поэтому я подумала может сделать это как разовые выплаты для этих работников и дешевле будет. Но вот проблема теперь не могу найти, где по годовому отчету формы 220 будут учитываться в виде вычетов разовые выплаты физ. лицам? И вообще идут ли разовые выплаты на вычет? Буду вам глубоко благодарна за помощь |
Автор: | Naum_LV |
Добавлено: | #6  Пн Окт 12, 2009 17:54:30 |
Заголовок сообщения: | В какой форме налоговой отчетности отражается ИПН, удержанный по договору ГПХ |
Добрый день! Подскажите, а какую-либо форму отчетности по удержанному ИПН по таким договорам следует сдавать, или же только производится уплата удержанной суммы налога ? |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #7  Пн Окт 12, 2009 17:57:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Форма 200.00 |
Автор: | Гульбанум76 |
Добавлено: | #8  Чт Фев 04, 2010 13:43:14 |
Заголовок сообщения: | В какой декларации отразить ИПН 10% , начисленной с суммы аренды имущества физ лица юридическим лицом? |
В какой декларации отразить ИПН 10% , начисленной с суммы аренды имущества физ лица юридическим лицом? перенесено в уже существующую ветку = Юнона |
Автор: | psyheya |
Добавлено: | #9  Чт Фев 04, 2010 13:49:15 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый, День! Отражается в 200 форме. |
Автор: | LV |
Добавлено: | #10  Чт Фев 04, 2010 13:52:14 |
Заголовок сообщения: | |
gulya2949179 Если вы на общеустановленномрежиме, то в ф.200 по стр.200.00.001-200.00.006. Расшифровку дадите в налоговом регистре. А если по упрощенному режиму, то в ф.910 по стр.910.00.018-910.00.019 |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #11  Вт Фев 09, 2010 16:15:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А в каких строках 200 формы показывать ИПН по договорам ГПХ? |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #12  Вт Фев 09, 2010 16:16:54 |
Заголовок сообщения: | |
Tary сообщение выше LV |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #13  Вт Фев 09, 2010 16:18:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
согласно Инструкции по заполнению 200 в строке 200.00.001 указываются суммы по Договору ГПХ. 1) строки 200.00.001 I, 200.00.001 II и 200.00.001 III предназначены для отражения суммы доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам за каждый месяц налогового периода, в том числе доходы, полученные работником от работодателя в денежной или натуральной форме, включая доходы, полученные в виде материальной выгоды, а также по заключенным с работодателем в соответствии с законодательством Республики Казахстан договорам гражданско-правового характера, в том числе доходы, отраженные в статье 156 Налогового кодекса, за исключением доходов, указанных в подпункте 24) пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса. |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #14  Вт Фев 09, 2010 16:18:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А я все приложение 200.01 смотрю :oops: :roll: |
Автор: | EVDOKIY | ||
Добавлено: | #15  Чт Июл 15, 2010 16:50:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Договор ГПХ, упрощенный режим, ИП. Отчетность за 2009 г. Скажите, пожалуйста, правильно я поняла, что ИПН отразится только в строках к уплате? А начисленную сумму в доходах работников не показывать? |
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #16  Чт Июл 15, 2010 16:52:26 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
верно, отразите ИПН в предусмотренных строках ф. 910
обязательно показывать.. ведь она у вас возникла с начисленного дохода физ. лицу |
Автор: | Оксана_К | ||
Добавлено: | #17  Чт Июл 15, 2010 16:56:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Показывать. Начислено - строка 910.00.018 ИПН - строка 910.00.019 |
Автор: | gulka2001 |
Добавлено: | #18  Чт Мар 22, 2012 18:01:13 |
Заголовок сообщения: | |
Пожалуйста ответьте или отправьте меня в правильную ветку. У меня ТОО (упрощенка) был заключен договор с физ лицо на покупку оборудования, удержала ИПН оплатила на КБК 101201, теперь в каких стороках 910.00 отразить данный ИПН и надо ли показывать начисление доходов. Я думаю что надо следать так в строках 910.01.001 показать начисленный доход, в строке 910.01.002 указать сумму удержанного и оплаченого ИПН. Права ли Я? |
Автор: | Ирина Локтионова | ||||||||
Добавлено: | #19  Чт Мар 22, 2012 19:42:04 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
gulka2001, вы в правильной ветке, только почему предыдущие посты в ней не прочитали, прежде чем свой пост писать?
Ответы:
В строке 910.01.001 вы показываете доход самого ТОО, а по договору ГПХ доход возник у физлица, которому вы заплатили за оборудование. |