Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Проблемы с заполнением форм 300 и 910 в 1С 8,1
|
олюшка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Вт Июн 02, 2009 13:23:16
|
Сообщить модератору
|
|
В формах при формировании пишет ""Данные по коду строки "300.00.001.I", содержащиеся в регистре накопления "НДС" не учтены в форме.""
А в строке 300.00.012 Товары, приобретенные по импорту с уплатой НДС при таможенном оформлении (на основании ГТД или 300.06.035А, 300.06.035С), ставит те же цифры, что и в 300.00.011 Товары (работы, услуги), приобретенные в РК. А в 910.00- строка 910.00.001 Доход за налоговый период - не заполняет.
Сумму исчисленных налогов тоже не ставит, ТОО по упрощенке, в этих формах кпн и сн надо самим выставлять или все-таки есть что-нибудь, что бы форма сама проставляла цифры?
Может где надо какую галочку поставить?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
олюшка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Июн 02, 2009 19:55:00
|
|
|
Заходите в 1с: Предприятие-налоги-НДС-коды строк по декларации по НДС - жмете сверху "обновление кодов строк"
То же самое Предприятие-налоги-НДС-коды строк по декларации по НДС в зачет- жмете сверху "обновление кодов строк"
При создании документа Поступлении ТМЗ/Услуг и Реализация ТМЗ/услуг, в строке ТМЦ или услуги есть после общей суммы графа - вид поступления -заполняете?
Потом заново сформируйте 300 - получилось?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Авг 05, 2009 12:55:23
|
|
|
Всем привет, не знаю в какую ветку лучше задать вопрос, касается и отражения импорта в 1С и при заполнении формы 300 в 1С, ну в любом случае, может кто подскажет: при оформлении ГТД в строке сборы указала сумму таможенного сбора, к-ая относится на там. ст-ть, для верного начисления НДС по ГТД, все нормально прошло, но сейчас заполняю 300 и вот эта сумма сбора не садится в стр.300.00.013, вообще нигде не отражается, может каким-то еще документом надо отразить сумму сбора, чтобы она "садилась" в 300.00.013?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Ср Фев 10, 2010 17:52:41
|
|
|
Добрый день!
При формировании ф.300 в 1С-8.1 Бухалтерия для Казахтана следует учитывать:
Если у вас есть счет-фактура по которой вы НДС не берете в зачет
Н-р "водка -селедка" стоит 10000тг в т.ч НДС 1000 тг, т.е вы проводите через док-т Поступление ТМЗ и услуг, в закладке "Цены и валюта" устанавливаете 3 галочку "НДС включать в стоимость".
В этом случае прил.8 допустим НДС по сч/ф полученным будет составлять 201000тг, в графе Н(НДС к зачету) будет сумма 200000тг.
Все это верно.
Но в самой декларации в строке 300.00.012 в графе В будет сумма 200000тг, поэтому следует ее самим ручками забить 201000тг, и внести в 6 прил. сумму с минусом 1000тг
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|