» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как оформить реализацию легкового автомобиля по цене ниже цены приобретения |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Айнура |
Добавлено: | #1  Чт Фев 04, 2010 13:03:01 |
Заголовок сообщения: | Как оформить реализацию легкового автомобиля по цене ниже цены приобретения |
Тема выделена из http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=23931 = Kenga Здравтствуйте дорогие форумчане. Это снова я и мне нужна ваша помощь. Приобрели авто за 3562 продаем за 2190 Дт2420 Кт2410 на сумму накопл.износа=1781 Дт7410 Кт2410 на остаточную стоимость=1781 Дт1210 Кт6210 доход от реализации актива=365,18+1781=2146,18 Дт1210 Кт3130 начислен НДС=43,82 С проводками вы мне помогли спасибо. Скажите пожалуйста а на какую сумму мне выписать реализацию Ос в 1с? Выписываю на 2190 у меня совершенно другой доход и НДС получается.Помогите плиз,,,,, :Rose: :oops: |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #2  Чт Фев 04, 2010 13:06:35 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Не запрещено продавать по цене ниже покупной. Смотрите статью налог.кодекса
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Айнура Авто надеюсь грузовое (как и в названии темы). |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #3  Чт Фев 04, 2010 13:14:32 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Айнура
Предлагаю: 1. 1 781 т.т-без НДС. 2. 409 т.т*12%-49,09 т.т. Итого=2 239,09 т.т.(1781+409+49,09). С ув. |
Автор: | Айнура |
Добавлено: | #4  Чт Фев 04, 2010 13:25:31 |
Заголовок сообщения: | |
Нет извините авто легковое. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #5  Чт Фев 04, 2010 13:35:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тогда ответ esiphi для Вас. Вы понимаете что не в тему пишите :evil: |
Автор: | Айнура |
Добавлено: | #6  Чт Фев 04, 2010 13:35:55 |
Заголовок сообщения: | |
Ниже покупной да я согласна, у меня больше остаточной стоимости и это тоже не запрещено, мы у клиента получили 2190, теперь мне надо ему выписать накладную, выписываю на 2190 у меня выходит так 1210 6210 - 1955 доход от реализации 1210-3130 - 235 НДС Получается НДС от всей суммы для начисления НДС,приобретенного ранее без зачета НДС,будет являтся положительная разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью( остаточной) товара.Верно ли все. :oops: Добавлено спустя 2 минуты: Извините не злитесь так я недавно здесь и еще доконца не могу разобраться :camomile: |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #7  Чт Фев 04, 2010 13:41:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно, надо Вам как то разделить в 1с облагаемый(разницу) и не облагаемый оборот(баланс.стоимость). |
Автор: | swet |
Добавлено: | #8  Ср Фев 17, 2010 17:34:50 |
Заголовок сообщения: | |
Форумчане, а можно еще вопрос: если легковой автомобиль продали по балансовой стоимости, то нет облагаемого оборота - значит это необлагаемый оборот и при пропорциональном методе (если есть облагаемый и необлагаемый оборот) его учитываем при определении % отнесения НДС в зачет в общем обороте по реализации? и эта сумма может существенно повлиять на сумму НДС к зачету, так как уменьшится сумма разрешенного зачета, в то время как НДС по этому-же автомобилю не был взят в зачет в свое время... Хочется уточнить: 1. Должна-ли я включать эту сумму в необлагаемый оборот в форме 300? 2. В какую строку ф.300 нужно его поставить? по 100-ой форме эта сумма в доход не попадет, так как величина стоимостного баланса намного выше, я так думаю, что и в ф.300 показывать не надо? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #9  Ср Фев 17, 2010 18:10:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно, теперь найдите в 300ф. строку для "необлагаемых оборотов" - нет такой, значит данный оборот не найдет отражения в ф.300. |
Автор: | swet | ||
Добавлено: | #10  Чт Фев 18, 2010 00:27:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Статья 232. Необлагаемый оборот Необлагаемым оборотом является оборот по реализации товаров, работ, услуг: 1) освобожденный от налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящим Кодексом; строки 300.00.002,3,4,5 предназначены для таких оборотов... |
Автор: | Василовна | ||
Добавлено: | #11  Чт Фев 18, 2010 15:39:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Как это делать в 1С 8ке.? ОС (авто легковое) продали по ст-ти выше балансовой. реализацию 2мя строчками невозможно делать так как ОС 1 штука и программа не дает проводить если поделить на облагаемый и не облагаемый обороты. может кто подскажет? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #12  Вт Фев 23, 2010 11:10:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
swet Данный оборот в перечень освобожденных оборотов не входит, получается
это вообще не оборот по реализации товаров (работ, услуг) и нигде не отражается в 300ф. Василовна Не в тему, заведите новую в подфоруме по 1с. |