» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Дата постановки на НДС и ф.300 за 4 кв. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | mira |
Добавлено: | #1  Сб Фев 06, 2010 15:36:23 |
Заголовок сообщения: | Дата постановки на НДС и ф.300 за 4 кв. |
Добрый день. Наша организация встала на учет по НДС с 01 ноября 2009 года (первый раз), мы в октябре совершали покупки ТМЗ и услуг, и оприходовали. Теперь при заполнении ф.300 за 4 квартал у меня возникло сомнения и вопросы, те счета фактуры за октябрь я должна их брать в зачет и указывать ф.300, или же только за ноябрь (с месяца как мы зарегистрировались) счета фактуры указывать? Помогите пожалуйста разобраться, как быть? Заранее всех благодарю. |
Автор: | Танюша |
Добавлено: | #2  Сб Фев 06, 2010 16:10:36 |
Заголовок сообщения: | |
Согласно ст. 256 п.5 НК, Вы имеете право на зачет НДС по остаткам товаров, ОС на дату постановки на учет по НДС. |
Автор: | mira |
Добавлено: | #3  Пн Фев 08, 2010 12:58:13 |
Заголовок сообщения: | |
В основном мы получали услуги организации. Суммы НДС в зачет я должна по какой строке поставить ф.300 и приложение? |
Автор: | Nemo | ||||||
Добавлено: | #4  Пн Фев 08, 2010 13:02:01 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
в строке 300.00.012
приложение 300.08 заполняете по поступившим счетам-фактурам. Добавлено спустя 32 секунды:
думаю, что это будет правильней. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #5  Пн Фев 08, 2010 13:06:13 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Увы Вы этот НДС уже не сможете взять в зачет, ст.256 п.1 пп5.
|