» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | уведомление на несоответствие дохода от реализации по ф.100.00 и ф.300.00 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | ElenaL |
Добавлено: | #1 Сб Фев 06, 2010 16:03:43 |
Заголовок сообщения: | уведомление на несоответствие дохода от реализации по ф.100.00 и ф.300.00 |
Подскажите пожалуйста! Пришло уведомление с НК на несоответствие дохода от реализации по ф.100.00 и ф.300.00 за 2007г. Но мы встали на учет по НДС в сентябре 2007г., а в 4кв.2007г. реализации не было. Как правильно ответить на уведомление? |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #2 Сб Фев 06, 2010 16:13:00 |
Заголовок сообщения: | |
так и ответить, подкрепляя это документально, выясните разницу, которую они указали в уведомлении, подкрепите своими расчетами, дату постановки на учет по НДС подкрепите свидетельством и т.д., т.е. докажите свою правоту расчетами и доками. |
Автор: | Алекс Мневис |
Добавлено: | #3 Сб Фев 06, 2010 16:14:10 |
Заголовок сообщения: | |
ElenaL так и ответьте, что по полученному уведомлений Вами нарушений не установлено, так как плательщиками НДС вы стали с .... и за 4 квартал, как я понимаю, сдали нулевую декларацию? Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Христина Ивановна ну прям в одно и тоже время ответили :) |
Автор: | Зауре Сатыбалдиева |
Добавлено: | #4 Вс Фев 07, 2010 07:23:25 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Получили уведомление с НК о несоответствии доходов по ф.100 и 300.00 за 2007 год. При проверке оказалось, что действительно по филиалу компании за 2-3 кварталы показали завышение оборота по реализации по ф.300. Филиалы являются самостоятельными налогоплательщиками. А с 2009 года естественно они уже не являются самостоятельными плательщиками, и лицевые сняты. Как откорректировать ф300.00? Как от головного уже, или от филиала? Заранее спасибо. |
Автор: | АПК |
Добавлено: | #5 Пт Мар 12, 2010 12:24:47 |
Заголовок сообщения: | |
В 2009 году корректировка дохода по возрату товара возможна при выполнении условий ,одно из которых наличие дополн. с/ф .По возвратам товаров от частных лиц с/ф не выпишешь , так как нет основной. По НДС корректировка облагаемого возвратам от частных лиц не производили . Доначисляли НДС назад через 7212. По КПН возвраты корректируют доход в полном объеме. Получится что при сверке 100 и 300 за год пойдут несоответствие дохода и облагаемого оборота и наверно вопросы при камеральном контроле.Есть ли право корректировать доход по КПН на полную сумму возвртов? |