Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Форма 200.00 проблемы с заполнением в КН за 2 кв.2020.
    Проблемы с заполнением ФНО 300.08 &qu...
    Проблемы с отправкой форм по НДС
    Заполнением строки 300.00.002
    в Кабинете при заполнении нов. форм нет форм за 2010 г.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проблемы с заполнением форм 300 и 910 в 1С 8,1     
    олюшка
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Июн 02, 2009 13:23:16 Сообщить модератору   

    В формах при формировании пишет ""Данные по коду строки "300.00.001.I", содержащиеся в регистре накопления "НДС" не учтены в форме.""
    А в строке 300.00.012 Товары, приобретенные по импорту с уплатой НДС при таможенном оформлении (на основании ГТД или 300.06.035А, 300.06.035С), ставит те же цифры, что и в 300.00.011 Товары (работы, услуги), приобретенные в РК. А в 910.00- строка 910.00.001 Доход за налоговый период - не заполняет.
    Сумму исчисленных налогов тоже не ставит, ТОО по упрощенке, в этих формах кпн и сн надо самим выставлять или все-таки есть что-нибудь, что бы форма сама проставляла цифры?
    Может где надо какую галочку поставить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    олюшка
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Июн 02, 2009 19:35:27 Сообщить модератору   

    Ну хоть кто-нибудь отзовитесь! Ведь у многих 8-ка стоит! Посмотрите у себя- коды строк по ндс. Плиииз.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Июн 02, 2009 19:41:26 Сообщить модератору   

    Ждите спецы появятся ответят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Июн 02, 2009 19:55:00   

    Заходите в 1с: Предприятие-налоги-НДС-коды строк по декларации по НДС - жмете сверху "обновление кодов строк"
    То же самое Предприятие-налоги-НДС-коды строк по декларации по НДС в зачет- жмете сверху "обновление кодов строк"
    При создании документа Поступлении ТМЗ/Услуг и Реализация ТМЗ/услуг, в строке ТМЦ или услуги есть после общей суммы графа - вид поступления -заполняете?
    Потом заново сформируйте 300 - получилось?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Авг 05, 2009 12:55:23   

    Всем привет, не знаю в какую ветку лучше задать вопрос, касается и отражения импорта в 1С и при заполнении формы 300 в 1С, ну в любом случае, может кто подскажет: при оформлении ГТД в строке сборы указала сумму таможенного сбора, к-ая относится на там. ст-ть, для верного начисления НДС по ГТД, все нормально прошло, но сейчас заполняю 300 и вот эта сумма сбора не садится в стр.300.00.013, вообще нигде не отражается, может каким-то еще документом надо отразить сумму сбора, чтобы она "садилась" в 300.00.013?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Авг 05, 2009 13:01:04   

    Да вроде всё у Вас нормально. Я вручную проставляю, сама пересчитываю. В этом году еще не было ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Данагуль
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Фев 10, 2010 17:52:41   

    Добрый день!

    При формировании ф.300 в 1С-8.1 Бухалтерия для Казахтана следует учитывать:
    Если у вас есть счет-фактура по которой вы НДС не берете в зачет

    Н-р "водка -селедка" стоит 10000тг в т.ч НДС 1000 тг, т.е вы проводите через док-т Поступление ТМЗ и услуг, в закладке "Цены и валюта" устанавливаете 3 галочку "НДС включать в стоимость".
    В этом случае прил.8 допустим НДС по сч/ф полученным будет составлять 201000тг, в графе Н(НДС к зачету) будет сумма 200000тг.
    Все это верно.
    Но в самой декларации в строке 300.00.012 в графе В будет сумма 200000тг, поэтому следует ее самим ручками забить 201000тг, и внести в 6 прил. сумму с минусом 1000тг

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz